Pagina 1 di 8 COMUNE VILLA DI TIRANO

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Pagina 1 di 8 COMUNE VILLA DI TIRANO"

Transcript

1 Pagina 1 di 8 Media + ) : Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali,894 96,5644 1,1984 1,27, ,362 2 Segreteria generale 3,1847 6, ,2682 4,2931 6,1911 4,348 6,1911 3,4333 9,77 67, Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 1,6248 7, ,1736 1,958 7,6953 1,9634 7,6953 1,485 7, , Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 1,7194 7, ,3721 2,2172 7,6983 2,2233 7,6983 2,354 7,326 84,466 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 8, ,997 3,2924 3,25 14,692 84, Ufficio tecnico 2,594 3,451 82,6349 3,4731 3,451 3,4826 3,451 2,88 24,885 76,777 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 1,4493 7, ,4146 1,8969 7,6983 1,921 7,6983 1,684 7,326 85, Statistica e sistemi informativi 9 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali 1 Risorse umane 11 Altri servizi generali 2,9662 4, ,8912 3,663 4,9991 3,673 4,9991 2,229 6, ,6127 Totale : Servizi istituzionali, generali e di gestione 23,247 64, , , , ,9 64, , , ,5735 2: Giustizia Uffici giudiziari 2 Casa circondariale e altri servizi

2 Pagina 2 di 8 Media + ) Totale 2: Giustizia 3: Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa 2,383 13,94 89,444 3,229 13,94 3, ,94 2, , , Sistema integrato di sicurezza urbana Totale 3: Ordine pubblico e sicurezza 2,383 13,94 89,444 3,229 13,94 3, ,94 2, , ,2596 4: Istruzione e diritto allo studio Istruzione prescolastica, ,9636,89,8854 1, , Altri ordini di istruzione non universitaria 1, ,6732 2,389 2,3733 6, ,947 4 Istruzione universitaria 5 Istruzione tecnica superiore 6 Servizi ausiliari all'istruzione 2,1965 7, ,1165 3,12 7,4941 3,1286 7,4941 2,3276 7, , Diritto allo studio 7, ,7744 9,5357 9,5619 7,4285 8,9771 Totale 4: Istruzione e diritto allo studio 11,767 7, , ,9266 7, ,9492 7, ,641 7, ,2284 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Valorizzazione dei beni di interesse storico 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale, ,4776,7739,776,74 72,1195

3 Pagina 3 di 8 Totale 5: Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali Media + ), ,4776,7739,776,74 72,1195 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero,5136 9,1734,6447,6465, , Giovani Totale 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero,5136 9,1734,6447,6465, ,4128 7: Turismo Sviluppo e valorizzazione del turismo,4444 1,566,5622, ,593 Totale 7: Turismo,4444 1,566,5622, ,593 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio, , Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia, ,291 economico-popolare Totale 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa 1, ,5933 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Difesa del suolo, ,8881 6,5887 3,938 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale,813 7,1553 1,862 1,892 1,37 72, Rifiuti 8, ,16 11,345 11,3355 8,719 84,62

4 Pagina 4 di 8 Media + ) 4 Servizio idrico integrato,59 73,547,684,5367, , Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni,653 5,876,878, Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento Totale 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 1,544 78,198 13,867 13,492 17, ,65 1: Trasporti e diritto alla mobilità Trasporto ferroviario 2 Trasporto pubblico locale 3 Trasporto per vie d'acqua 4 Altre modalità di trasporto 5 Viabilità e infrastrutture stradali 12, , , ,12 13, ,746 13, , , ,1926 Totale 1: Trasporti e diritto alla mobilità 12, , , ,12 13, ,746 13, , , , : Soccorso civile Sistema di protezione civile, ,54,1538,1542,173 75, Interventi a seguito di calamità naturali

5 Pagina 5 di 8 Media + ) Totale 11: Soccorso civile, ,54,1538,1542,173 75, : Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido,1124 1,157,1511,843 89, Interventi per la disabilità 3 Interventi per gli anziani,523 1,7,73,249 84,639 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale 2, ,5578 3,5676 1, Interventi per le famiglie,784 1,151,154, ,518 6 Interventi per il diritto alla casa 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 8 Cooperazione e associazionismo 1, , Servizio necroscopico e cimiteriale, ,34,2348,2354, ,7323 Totale 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 3, ,5158 4,1185 4,1298 3, ,934 13: Tutela della salute Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA 2 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA 3 Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente

6 Pagina 6 di 8 Media + ) 4 Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi 5 Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari 6 Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN 7 Ulteriori spese in materia sanitaria,1 1,5,5,6 66,6667 Totale 13: Tutela della salute,1 1,5,5,6 66, : Sviluppo economico e competitività Industria e PMI e Artigianato 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 3 Ricerca e innovazione 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità Totale 14: Sviluppo economico e competitività 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro,3 1,43,44,325 66,753 2 Formazione professionale 3 Sostegno all'occupazione Totale 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale,3 1,43,44,325 66,753

7 Pagina 7 di 8 Media + ) 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare, ,2821, , Caccia e pesca Totale 16: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, ,2821, , : Energia e diversificazione delle fonti energetiche Fonti energetiche,32 76,92,418,475, ,58 Totale 17: Energia e diversificazione delle fonti energetiche,32 76,92,418,475, ,58 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali,61 99,6284,7375,7395, ,1125 Totale 18: Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali,61 99,6284,7375,7395, , : Relazioni internazionali Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo Totale 19: Relazioni internazionali 2: Fondi e accantonamenti Fondo di riserva, ,5972,2523,253 2 Fondo crediti di dubbia esigibilità,5489,7358,7378

8 Pagina 8 di 8 Media + ) 3 Altri Fondi,34,456,458 Totale 2: Fondi e accantonamenti, ,8184 1,337 1,366 5: Debito pubblico Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari,226 1,2957,2965 1, Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 2, ,9351 3,6 2,8685 3, ,9113 Totale 5: Debito pubblico 2,359 68,147 3,2973 3,165 5, ,1598 6: Anticipazioni finanziarie Restituzione anticipazioni di tesoreria 14, Totale 6: Anticipazioni finanziarie 14, : Servizi per conto terzi Servizi per conto terzi - Partite di giro 14,926 96,85 2,7 2,555 9, , Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale Totale 99: Servizi per conto terzi 14,926 96,85 2,7 2,555 9, ,3155 (*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 26 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 25 stimati e la media degli incassi con gli incassi 25 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 27 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 26 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Le Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/21 a decorrere dal 26 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 26.

Page 1 of 8 Comune di LINAROLO

Page 1 of 8 Comune di LINAROLO Page 1 of 8 Media + ) : Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali,8176 82,5871 3,969 2,383 1,759 58,9558 2 Segreteria generale 1,4518 89,811 3,9748 4,145 3,2241 66,8837 3 Gestione

Dettagli

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI (dati percentuali) Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI (dati percentuali) Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) Bilancio di Previsione esercizi 28,29 e 20 BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 282920 28 29 20 (Impegni + Organi istituzionali 1,78% 0,00% 100,00% 2,% 0,00% 1,93% 0,00% 1,35% 0,52% 89,86% Segreteria generale

Dettagli

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI (dati percentuali) Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI (dati percentuali) Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) 28 29 20 Media Organi istituzionali 0,96% 0,00% 100,00% 0,56% 0,00% 1,15% 0,00% 1,38% 0,54% 95,83% Segreteria generale 4,59% 0,00% 100,00% 2,68% 0,00% 5,56% 0,00% 4,% 0,20% 84,30% 03 Gestione economica,

Dettagli

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI (dati percentuali) Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI (dati percentuali) Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) 27 28 29 Media Organi istituzionali 1,09% 0,00% 100,00% 0,95% 0,00% 2,13% 0,00% 0,29% 0,61% 97,99% Segreteria generale 3,% 0,00% 99,09% 2,64% 0,00% 5,92% 0,00% 0,71% 0,11% 93,60% 03 Gestione economica,

Dettagli

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019(dati percentuali) Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2017, 2018 e 2019(dati percentuali) Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) ma: Media 03 Ordine pubblico e sicurezza Organi istituzionali 0,73 NC 99,59 0,77 NC 0,83 NC 1,83 0,44 90,28 Segreteria generale 0,41 NC 100,00 0,41 NC 0,44 NC 0,58 0,17 95,76 03 Gestione economica, finanziaria,

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali

Piano degli indicatori di bilancio degli organismi e degli enti strumentali degli enti locali Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione cassa/ / (Totale impegni FPV / (Pagam. c/comp (Impegni + 01 Organi istituzionali 1,07 0,00 100,00 1,21 0,00 1,21 0,00 1,36 0,00 49,56 02 Segreteria

Dettagli

Piano degli Indicatori di Bilancio Previsione 2017

Piano degli Indicatori di Bilancio Previsione 2017 Piano degli Indicatori di Bilancio Previsione 2017 Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio le Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 100,00 100,72 83,66 81,17 95,65 1.02 Programma 2: Segreteria generale 100,00 100,11 96,30 96,37 85,41

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio le Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 100,00 100,00 92,90 92,31 100,00 1.02 Programma 2: Segreteria generale 100,00 99,96 97,44 99,19 31,07

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio Organi istituzionali Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 0,11 0,11 0,09 0,15 04 Gestione delle

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio Organi istituzionali Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 0,15 04 Gestione delle entrate tributarie

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 -Servizi istituzionali, generali e di gestione -Giustizia 03-Ordine pubblico e sicurezza 04-Istruzione e diritto allo studio 05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali Organi istituzionali

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 Organi istituzionali 0,82% 0,88% 1,% 1,29% 0,12% Segreteria generale 1,79% 1,94% 2,11% 2,73% 0,% Gestione economica, finanziaria, 2,66% 2,89% 3,31% 4,08% 0,69% programmazione, provveditorato Gestione delle

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 spese Organi istituzionali 32,147 42,420 37,884 90,911 2,431 Segreteria generale 100,000 1,989 96,787 96,792 95,388 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 77,111 1,332 93,207

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018 Previsioni FPV Organi istituzionali 0,97% 0,00% 0,94% 0,% 1,47% 0,03% 0,00% Segreteria generale 2,23% 0,00% 2,19% 0,55% 3,32% 0,88% 0,00% 03 04 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017 Previsioni FPV Organi istituzionali 1,33% 0,00% 1,09% 0,% 1,49% 0,03% 0,21% Segreteria generale 2,80% 0,00% 2,54% 0,65% 3,47% 0,88% 0,15% 03 04 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Dettagli

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Esercizio Finanziario 2018 Bil. Rif( )

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Esercizio Finanziario 2018 Bil. Rif( ) Comune di Jesi BILANCIO DI PREVISIONE - FONDO PLURIENNALE Data: 12-11-2015 Pag. 1 Quote del non e rinviata Spese che si prevede di impegnare,con copertura vincolato con 31/12/ 01 Servizi istituzionali,

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 le definitive c/residui / Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 100,00 100,00 91,77 99,06 59,81 02 Segreteria generale 100,00 100,00 58,04 75,77 30,51 03 Gestione

Dettagli

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Pag.1 MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione ( impegni + FPV) FPV c/comp + c/ 01 Organi istituzionali 1,655 5 02 Segreteria generale 7,080 10 7,080 7,080 10,745 41,663 59,712 03 Gestione

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018 Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione definitive Organi istituzionali 100,000 100,000 83,960 84,415 81,400 Segreteria generale 100,000 1,871 38,240 47,419 17,1 03 Gestione economica, finanziaria,

Dettagli

COMUNE DI VERBANIA Elenco residui passivi presunti al 31/12/2018

COMUNE DI VERBANIA Elenco residui passivi presunti al 31/12/2018 Elenco residui passivi presunti al 31/12/28,PROGRAMMA,TITOLO 31/12/28 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma Organi istituzionali 61.983,57 Organi istituzionali 61.983,57 Programma Segreteria

Dettagli

2017 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

2017 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) iniziali definitive previsioni FPV: 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,64526 02 Segreteria generale 03 Gestione 1,14939

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio di cui Previsione di cui 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 0,26 1.02 Programma 2: Segreteria generale 0,94 1,02 0,62 1,46 0,62 0,15 1.03 Programma 3:

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento previsioni cassa / previsioni previsioni

Dettagli

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali) Esercizio 2020 Incidenza Missione/Prog. Esercizio 2019 Incidenza Missione/Prog

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali) Esercizio 2020 Incidenza Missione/Prog. Esercizio 2019 Incidenza Missione/Prog (dati percentuali) cassa/ Prog / (Totale FPV / Totale FPV (Impegni + 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,74 99,69 0,72 0,74 0,72 0,13 86,56 02 Segreteria generale

Dettagli

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) Esercizio 2018 Incidenza Missione/Prog. Esercizio 2019 Incidenza Missione/Prog

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) Esercizio 2018 Incidenza Missione/Prog. Esercizio 2019 Incidenza Missione/Prog cassa/ Prog / (Totale FPV / Totale FPV (Impegni + 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,69 10 0,75 0,75 0,56 89,09 02 Segreteria generale 9,68 10 10,62 10,62 9,41 92,70

Dettagli

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) Esercizio 2018 Incidenza Missione/Prog. Esercizio 2019 Incidenza Missione/Prog

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) Esercizio 2018 Incidenza Missione/Prog. Esercizio 2019 Incidenza Missione/Prog cassa/ Prog / (Totale FPV / Totale FPV (Impegni + 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 4,06 10 8,29 1,32 3,18 51,45 56,39 02 Segreteria generale 5,64 10 6,08 6,59 6,47

Dettagli

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) Esercizio 2019 Incidenza Missione/Prog. Esercizio 2018 Incidenza Missione/Prog

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) Esercizio 2019 Incidenza Missione/Prog. Esercizio 2018 Incidenza Missione/Prog cassa/ Prog / (Totale FPV / Totale FPV (Impegni + 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,64 10 1,16 1,81 0,77 87,90 02 Segreteria generale 44,34 92,43 18,14 18,26 50,30

Dettagli

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO Pag. 1 Esercizio Finanziario 28 tasse a Acquisto menti di Fondi Interessi spese per e poste Altre 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Segreteria generale

Dettagli

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA Pag. 1 Esercizio Finanziario 26 tasse a Acquisto menti di Fondi Interessi spese per e poste Altre 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Segreteria generale

Dettagli

ACQUEDOTTO CONSORTILE BIVIERE

ACQUEDOTTO CONSORTILE BIVIERE Pag. 1 Esercizio Finanziario 28 tasse a Acquisto menti di Fondi Interessi spese per e poste Altre 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Segreteria generale

Dettagli

Totale. 1 di 23. MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione. Uscite per conto terzi

Totale. 1 di 23. MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione. Uscite per conto terzi 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 0102 Segreteria generale 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 0104 Gestione delle entrate tributarie

Dettagli

Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)

Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) Denominazione Ente: COMUNE DI SANT' ANGELO IN VADO - PROVINCIA DI PESARO E URBINO PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Pag. 1 Esercizio Finanziario 24 tasse a Acquisto menti di Fondi Interessi spese per e poste Altre 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Segreteria generale

Dettagli

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) Esercizio 2018

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) Esercizio 2018 cassa/ Previsione Previsione Prog / (Totale FPV / Totale (Impegni + 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,74 93,59 0,63 1,14 1,04 71,78 02 Segreteria generale 5,73

Dettagli

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 2016

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio Finanziario 2016 Im e tasse 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,00 1.200,00 28.455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 43.655,00 02 Segreteria generale 32.,00 0,00 64.919,00

Dettagli

Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsione iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)

Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsione iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) Rendiconto esercizio 26 CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 26 cassa / iniziali competenza - a MISSIONE - Servizi istituzionali. generali e di gestione Organi istituzionali,78 1,39 80,31

Dettagli

Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsione iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)

Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsione iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) Rendiconto esercizio 27 CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 27 cassa / iniziali competenza - a MISSIONE - Servizi istituzionali. generali e di gestione Organi istituzionali 1,90 100,00 79,15

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI Esercizio finanziario 2017

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI Esercizio finanziario 2017 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 0,00 0,00 13.024,10 745,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.769,47 2 Segreteria generale 3.794,79 0,00 11.316,58 2.742,59

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA Esercizio finanziario 2017

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA Esercizio finanziario 2017 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 0,00 0,00 12.324,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.324,10 2 Segreteria generale 3.794,79 0,00 9.468,32 2.692,59

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA Esercizio finanziario 2017

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PAGAMENTI IN C/COMPETENZA Esercizio finanziario 2017 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 0,00 1.031,83 27.197,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.229,36 2 Segreteria generale 0,00 0,00 4.312,41 11.644,28

Dettagli

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali) Esercizio 2019 Incidenza Missione/Prog. Esercizio 2020 Incidenza Missione/Prog

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali) Esercizio 2019 Incidenza Missione/Prog. Esercizio 2020 Incidenza Missione/Prog (dati percentuali) cassa/ FPV FPV Prog / (Totale FPV / Medi (Impegni + 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,71 10 0,96 0,60 0,68 84,56 02 Segreteria generale 7,79

Dettagli

TOTALE Missione 01 Servizi. TOTALE Missione 02 Giustizia. Allegato n. 4/d

TOTALE Missione 01 Servizi. TOTALE Missione 02 Giustizia. Allegato n. 4/d Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Segreteria generale Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Gestione delle entrate tributarie e servizi

Dettagli

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2017

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2017 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E di le 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 12.576.015,63 1.985.277,50 16.124.258,13 51.372.250,74 0,00 0,00 0,00 0,00 159.259,64

Dettagli

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2017

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2017 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E di le 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 12.268.870,20 1.934.440,35 15.863.403,18 51.353.581,22 0,00 0,00 0,00 0,00 147.748,23

Dettagli

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) Esercizio 2019 Incidenza Missione/Prog. Esercizio 2018 Incidenza Missione/Prog

Bilancio di previsione esercizi 2017, 2018 e 2019 (dati percentuali) Esercizio 2019 Incidenza Missione/Prog. Esercizio 2018 Incidenza Missione/Prog Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacitą dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento / cassa/ / / Prog / (Totale Totale FPV (Impegni

Dettagli

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2014 Anno 2014

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2014 Anno 2014 di 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 0,00 1.593,00 19.847,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.133,57 56.573,57 2 Segreteria generale 83.858,99 2.150,00

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI SPESE CORRENTI - IMPEGNI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti Trasferimenti di tributi Fondi perequativi Interessi passivi redditi da

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI 1 di 15 SPESE CORRENTI - IMPEGNI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti Trasferimenti di tributi Fondi perequativi Interessi passivi redditi

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI 1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 139.729,21 139.729,21 426.736,01 227.705,40 654.441,41 131.364,19 5.733,28.379,10 245.476,57 85.662,02 6.555,01 8.00.217,03

Dettagli

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Trasferimenti correnti

Trasferimenti di tributi (solo per le Regioni) Trasferimenti correnti Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 30 30 02 Segreteria generale 4.00 5.50 9.50 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e 60 17.50 34.276,16 52.376,16

Dettagli

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali) Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali) Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacita Bilancio di previsione esercizi 28, 29 e 20 approvato il 09//28 Bilancio di previsione esercizi 28, 29 e 20 (dati

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI 1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 3.253,45 52.841,92 56.095,37 1.02 Segreteria generale 364.092,40 21.213,20 75.122,55 23.905,23 484.333,38 1.03 Gestione

Dettagli

ALLEGATO A9 PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

ALLEGATO A9 PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI ALLEGATO A9 1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 143.665,06 9.448,95 284.985,56 22.294,19 460.393,76 1.02 Segreteria generale 386.313,64 57.197,41 254.248,09

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI 1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 6.610,14 109.855,16 116.465,30 1.02 Segreteria generale 245.126,09 15.712,96 46.016,32 7.925,06 314.780,43 1.03 Gestione

Dettagli

REGIONE BASILICATA BILANCIO DI PREVISIONE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E BILANCIO PLURIENNALE

REGIONE BASILICATA BILANCIO DI PREVISIONE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E BILANCIO PLURIENNALE REGIONE BASILICATA BILANCIO DI PREVISIONE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 ELENCO DEI PROGRAMMI PER I QUALI LA GIUNTA REGIONALE PUO EFFETTUARE VARIAZIONI COMPENSATIVE PER

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI Im e 1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Organi istituzionali 247.727,35 595.792,10 677.725,88 11.50 85.566,73 1.618.312,06 1.02 Segreteria generale 2.359.278,87 123.583,13

Dettagli

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 1 di 5 su impegni pluriennale al 31 pluriennale pluriennale a e pluriennale 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione (c) = --- (g) = ( c)+++ 01 Organi istituzionali 762,50 762,50 Segreteria

Dettagli

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 1 di 5 su impegni pluriennale al 31 pluriennale pluriennale a e pluriennale 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione (c) = --- (g) = ( c)+++ 01 Organi istituzionali 27.440,39 3.088,27

Dettagli

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO Allegato B - al Conto del Bilancio esercizio 2016

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO Allegato B - al Conto del Bilancio esercizio 2016 COMPOSIZIONE PER DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 Allegato B - al Conto del Bilancio esercizio 2016 su impegni pluriennale al 31 pluriennale pluriennale a e pluriennale 01 MISSIONE 1

Dettagli

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO Allegato B - al Conto del Bilancio esercizio 2017

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO Allegato B - al Conto del Bilancio esercizio 2017 COMPOSIZIONE PER DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 Allegato B - al Conto del Bilancio esercizio 2017 1 di 5 su impegni pluriennale al 31 pluriennale pluriennale a e pluriennale 01 MISSIONE

Dettagli

TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione. TOTALE Missione 02 Giustizia. Allegato n. 4/c

TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione. TOTALE Missione 02 Giustizia. Allegato n. 4/c Organi istituzionali Segreteria generale di cui FPV: COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) iniziali defintive Dati di rendiconto di cui FPV: stanziamento FPV/ Missione 04 05 Gestione economica,

Dettagli

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO Pag. 1 Riaccertamento Quota del fondo di impegno) impegni pluriennali e successivi fondo (x) ( c) = - - (x) - (g) = ( c)+++ 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2014 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2014 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 04 Gestione delle entrate tributarie

Dettagli

Allegato 6 REGIONE BASILICATA

Allegato 6 REGIONE BASILICATA Allegato 6 Assestamento del Bilancio di Previsione 24/26 - Esercizio Finanziario 26 Assestamento del Bilancio di Previsione 24/26 - Esercizio Finanziario 26 Aggiornate Servizi istituzionali e generali,

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico Acquisto di beni e servizi di tributi Fondi perequativi Interessi passivi per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 95,93 96,56 96,03 95,93 97,56 02 Segreteria generale 82,75 90,18 83,48 82,75 10 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione,

Dettagli

Spesa per Missioni, Programmi e Titoli

Spesa per Missioni, Programmi e Titoli Spesa per Missioni, Programmi e Titoli Missione 1 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 1 Organi istituzionali 3.6 73.445 82.99 73.896 73.896 27 Totale 1 3.87 73.445 82.99 73.896

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacita' di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018 definitive Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 80,54 80,19 81,99 02 Segreteria generale 83,84 83,00 88,38 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione,

Dettagli

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Esercizio Finanziario 2015 Bil. Rif(2015-2016-2017 )

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Esercizio Finanziario 2015 Bil. Rif(2015-2016-2017 ) Comune di San Martino in Rio BILANCIO DI PREVISIONE - FONDO PLURIENNALE Data: 29-07- Pag. 1 non copertura vincolato con 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 1.500,00

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018 di cui FPV: di cui FPV: Missione Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 3,34 2,84 3,24 1,03 02 Segreteria generale 12,99 10,67 5,57 11,79 5,57 5,68 03 Gestione

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 di cui FPV: di cui FPV: Missione Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,75 1,00 0,04 0,76 0,04 1,93 02 Segreteria generale 3,76 3,61 9,31 4,29 9,31 0,94 03

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 di cui FPV: di cui FPV: Missione Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,67 0,63 0,52 02 Segreteria generale 8,48 8,04 6,29 85,62 03 Gestione economica, finanziaria,

Dettagli

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati

Allegato e) al Rendiconto - Spese per macroaggregati di 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 04 Gestione delle entrate

Dettagli

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE IN CONTO CAPITALE E SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE PREVISIONI DI COMPETENZA MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI E di 01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione

Dettagli

Allegato 8 REGIONE BASILICATA

Allegato 8 REGIONE BASILICATA Allegato 8 Assestamento del Bilancio di Previsione 24/26 - Esercizio Finanziario 26 Assestamento del Bilancio di Previsione 24/26 - Esercizio Finanziario 26 Aggiornate Servizi istituzionali e generali,

Dettagli

Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale. 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale. 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato E - PREVISIONI DI COMPETENZA Tributi a Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 8.58 8.58 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 iniziali defintive Missione FPV: / Totale Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 1,03 1,06 1,41 0,12 02 Segreteria generale 1,16 1,30 1,70 0,09 0,19 03 Gestione

Dettagli

CITTA' DI PETILIA POLICASTRO

CITTA' DI PETILIA POLICASTRO MISSIONE 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione Allegato b) al Rendiconto - vincolato negli esercizi con imputazione a imputate all'esercizio nel corso dell' su impegni al 2014 coperte dal fondo

Dettagli

CONSORZIO ACQUEDOTTO VINA (RC)

CONSORZIO ACQUEDOTTO VINA (RC) CONSORZIO ACQUEDOTTO VINA C.F. 00122530801 VIA NAZARIO P. IVA SAURO 00122530801 89015 (RC) Pagina 1 su al 31 a e dell'esercizio 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione (y) (c) = (a)-(b)--(y)

Dettagli

ALLEGATO 4. Anno Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale

ALLEGATO 4. Anno Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale SPESE MISSIONI, PROGRAMMI E E SPESE breve 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 2 Segreteria generale 3 Gestione economica, finanziaria, 1.068.00 1.068.00

Dettagli

ALLEGATO 5. Anno Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale

ALLEGATO 5. Anno Altri trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale SPESE MISSIONI, PROGRAMMI E E SPESE breve 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 2 Segreteria generale 3 Gestione economica, finanziaria, 848.00 848.00 programmazione,

Dettagli

Comune di Calatafimi Segesta P.I C.F

Comune di Calatafimi Segesta P.I C.F P.I. 6100817 - C.F. 8050812 ESERCIZIO FINANZIARIO 28 Pagina 1/6 Im e ti 1 1 1 1 1 1 1 108 109 110 100 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione Organi istituzionali 9.18 120.2,79 129.242,79

Dettagli

Comune di Calatafimi Segesta P.I C.F

Comune di Calatafimi Segesta P.I C.F P.I. 6100817 - C.F. 8050812 ESERCIZIO FINANZIARIO 26 Pagina 1/6 Im e ti 1 1 1 1 1 1 1 108 109 110 100 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione Organi istituzionali 9.18 119.913,12 129.093,12

Dettagli

CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA (MB)

CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA (MB) CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA C.F. 94616340157 Viale Mirabellino, P. IVA 08501980968 2 20052 (MB) Pagina 1 al 31 con Anni 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi

Dettagli

REGIONE BASILICATA ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014/ AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI ELENCO DEI TITOLI PER MISSIONI E PROGRAMMI

REGIONE BASILICATA ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014/ AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI ELENCO DEI TITOLI PER MISSIONI E PROGRAMMI Allegato ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE /06 - AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE /06 - AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI Allegato // // Da Def. Da Def. Totale

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 di cui FPV: di cui FPV: Missione Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,32 0,29 0,41 0,05 02 Segreteria generale 1,49 1,63 2,32 2,37 2,32 0,06 03 Gestione economica,

Dettagli

Comune di Valperga. Altri Trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale

Comune di Valperga. Altri Trasferimenti in conto capitale. Altre spese in conto capitale 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 11.025,13 5.00 16.025,13 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Dettagli

Comune di Mompantero

Comune di Mompantero 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 5.978,00 5.978,00 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 04 Gestione

Dettagli

Comune di Cascinette d'ivrea

Comune di Cascinette d'ivrea 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 18.727,36 18.727,36 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 04 Gestione

Dettagli

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 COMPOSIZIONE PER DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 nel 2015 su impegni dell'esercizio, (c) = --- a (g) = (c)+++ 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi

Dettagli

COMUNE DI STRA Prov.VE

COMUNE DI STRA Prov.VE SPESE MISSIONI, PROGRAMMI E E SPESE 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 2 Segreteria generale 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Dettagli

AUTORITA' IDRICA TOSCANA Prov.FI

AUTORITA' IDRICA TOSCANA Prov.FI SPESE 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 2 Segreteria generale 3 Gestione economica, finanziaria, 0,00 8.000,00 0,00 0,00 1.500,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00

Dettagli

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 01 COMPOSIZIONE PER DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione al, non (c) = - - a quelli (g) = ( c) + + + 01 Organi istituzionali 02

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio Allegato n. 1-b Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione Composizione delle entrate (dati percentuali) Percentuale riscossione entrate Titolo Tipologia

Dettagli

VIA ROMA, N (CN) C.F P. IVA Elenco residui passivi da trasmettere al tesoriere PARTE SECONDA - SPESE ESERCIZIO:

VIA ROMA, N (CN) C.F P. IVA Elenco residui passivi da trasmettere al tesoriere PARTE SECONDA - SPESE ESERCIZIO: COMUNE DI GENOLA VIA ROMA, N.25 12040 (CN) C.F. 00464700046 P. IVA 00464700046 Elenco residui passivi da trasmettere al tesoriere PARTE SECONDA - ESERCIZIO: 2016 1 Servizi istituzionali, generali e di

Dettagli

Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2016 (cd. economie di impegno) esercizi successivi a.

Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'eserczio 2016 (cd. economie di impegno) esercizi successivi a. degli corso su impegni nell'esercizio nell'esercizio nell'esercizio a bilancio e dell'esercizio 01 02 03 04 Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione (c) = - - - 01 Organi istituzionali

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA COMUNE DI FONTANETO D'AGOGNA (NO) Data 11/04/2016 Pag. 1 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio finanziario 2016 Imposte e Trasf. Fondi Altre Rimborsi Altre Redditi da tasse a Acquisto Trasferim.

Dettagli

PARTE SECONDA - SPESE ESERCIZIO:

PARTE SECONDA - SPESE ESERCIZIO: CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA Viale Mirabellino, 2 20052 (MB) C.F. 94616340157 P. IVA 08501980968 Elenco residui passivi presunti da trasmettere al tesoriere in caso di esercizio provvisorio,

Dettagli