Assestamento Bilancio Annuale e Pluriennale Tabella B - Uscita per Ambito/Funzione Obiettivo/U.P.B. Legge di Assestamento

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Assestamento Bilancio Annuale e Pluriennale Tabella B - Uscita per Ambito/Funzione Obiettivo/U.P.B. Legge di Assestamento"

Transcript

1 REGIONE LAZIO Assestamento Bilancio Annuale e Pluriennale Tabella B - Uscita per Ambito/Funzione Obiettivo/U.P.B. Legge di Assestamento DISAVANZO SPESE INVESTIMENTO USCITA 0, ,50 0,00 0,00 0, DISAVANZO PER SPESE DI INVESTIMENTO COPERTO DA DISMISSIONI PATRIMONIALI 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Totale 0, ,50 0,00 0,00 0,00 A PROGRAMMI COMUNITARI A1 Programmi comunitari per AGRICOLTURA A12 Piano sviluppo rurale , , ,00 0,00 0,00 A14 Altri programmi comunitari in agricoltura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale A1 0, , ,00 0,00 0,00 A2 Politiche comunitarie di FONDO SOCIALE A22 OBIETTIVO , , ,46 0,00 0,00 A26 Altri programmi comunitari di FSE 0, , ,59 0,00 0,00 Pagina 1 / 14

2 A28 Programma EQUAL 0, , ,65 0,00 0,00 Totale A2 0, , ,48 0,00 0,00 A3 Politiche comunitarie per lo sviluppo A32 OBIETTIVO , , , ,00 0,00 A34 ALTRI PROGRAMMI 0, , ,33 0,00 0,00 A38 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE - P.O.R FESR 0, , , , ,00 A39 PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE P.O.R. 2007/ F.S.E. 0, , ,51 0, ,00 Totale A3 0, , , , ,00 Totale A 0, , , , ,00 B ATTIVITA' PRODUTTIVE COMMERCIALI E TURISTICHE B11 Produzione agricola e zootecnica. Caccia e pesca (correnti) , , , , ,00 B12 Produzione agricola e zootecnica. Caccia e pesca (c/capitale) , , , ,00 0,00 B13 Credito e contributi in annualita' in agricoltura , , ,14 0,00 0,00 B14 Programmi interregionali per l?agricoltura (capitale) 0, , ,21 0,00 0,00 B15 Assistenza, servizi, promozione, attivita' di supporto e consulenza in agricoltura. ARSIAL. (correnti) , , , , ,00 B16 Assistenza, servizi, promozione, attivita' di supporto e consulenza in agricoltura. ARSIAL. (capitale) ,00 0, ,00 0,00 0,00 Pagina 2 / 14

3 B17 Avversita' -0, , ,49 0,00 0,00 B18 Infrastrutture rurali 0, , ,00 0,00 0,00 Totale B , , , , ,00 B2 PMI e ARTIGIANATO B21 Interventi per le PMI (correnti) , , , , ,00 B22 Interventi per le PMI (c/capitale) , , , , ,00 B23 Artigianato (correnti) , , , ,00 0,00 B24 Artigianato (c/capitale) , , ,00 0,00 0,00 B25 Fiere, mostre, promozione per PMI e artigianato (correnti) , , , ,00 0,00 B26 Fiere, mostre, promozione per PMI e artigianato (c/capitale) , , , ,00 0,00 Totale B , , , , ,00 B3 COMMERCIO B31 Commercio e mercati (CORRENTI) , , ,00 0,00 0,00 B32 Commercio e mercati (CAPITALE) 0, , , ,00 0,00 Totale B , , , ,00 0,00 B4 TURISMO B41 Promozione turistica (correnti) , , , ,00 0,00 B43 Industria alberghiera e ricettivita (corrente) , , ,35 0,00 0,00 B44 Industria alberghiera e ricettivita. Termalismo (c/capitale) 0, , , ,00 0,00 Totale B , , , ,00 0,00 Pagina 3 / 14

4 Totale B , , , , ,00 C PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA, PROGRAMMI INTEGRATI, RETE DELLE SOCIETA' PER LO SVILUPPO C11 Programmazione negoziata, programmi integrati e oneri connessi alla programmazione (corrente) , , , , ,00 C12 Programmazione negoziata, programmi integrati e oneri connessi alla programmazione (c/capitale) , , , , ,12 C16 Partecipazioni (c/capitale) 0, , , , ,00 Totale C , , , , ,12 C2 RETE DELLE SOCIETA' PER LO SVILUPPO C21 Fondi speciali per lo sviluppo e le occupazioni (correnti) , , , , ,00 C22 Fondi speciali per lo sviluppo e le occupazioni (c/capitale) , , , , ,00 Totale C , , , , ,00 Totale C , , , , ,12 D INFRASTRUTTURE E TRASPORTI D11 Viabilita', itinerari ciclabili (correnti) , , , ,00 0,00 D12 Viabilita', itinerari ciclabili (c/capitale) , , , , ,00 Totale D , , , , ,00 D2 OPERE MARITTIME E PORTUALI D21 Opere marittime e portuali (correnti) ,00 0, ,00 0,00 0,00 Pagina 4 / 14

5 D22 Opere marittime e portuali (c/capitale) , , , ,00 0,00 Totale D , , , ,00 0,00 D3 RETE IDRICA D31 Servizio idrico integrato (correnti) , , ,25 0,00 0,00 D32 Servizio idrico integrato (c/capitale) , , , , ,69 D33 Acquedotti, fognature, depurazione. Tutela delle acque e del Mare. Gestione acquedotti (correnti) ,74 0, , ,00 0,00 D34 Acquedotti, fognature, depurazione. Tutela delle acque e del Mare. Gestione acquedotti (c/capitale) , , , ,00 0,00 Totale D , , , , ,69 D4 TRASPORTO E INTERMODALITA' D41 Trasporto pubblico (correnti) , , , , ,00 D42 Trasporto pubblico (c/capitale) , , , , ,00 D44 Investimenti trasporto, parcheggi,intermodalita' (c/capitale) , , , , ,00 Totale D , , , , ,00 Totale D , , , , ,69 E AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO E11 Energia (corrente) 0, , ,19 0,00 0,00 E12 Energia (c/capitale) , , , , ,22 Totale E , , , , ,22 Pagina 5 / 14

6 E2 PARCHI E AREE PROTETTE, FORESTE E21 Parchi e aree protette (corrente) , , ,96 0,00 0,00 E22 Parchi e aree protette (c/capitale) , , , ,00 0,00 E23 Foreste, patrimonio floricolo e faunistico (correnti) , , ,94 0,00 0,00 E24 Foreste, patrimonio floricolo e faunistico (c/capitale) , , ,19 0,00 0,00 Totale E , , , ,00 0,00 E3 TUTELA AMBIENTALE E31 Rifiuti (correnti) , , ,00 0,00 0,00 E32 Rifiuti (c/capitale) , , ,00 0, ,00 E33 Informazione ed educazione ambientale, altri interventi in materia ambientale (correnti) , , , ,00 0,00 E34 Informazione ed educazione ambientale, altri interventi in materia ambientale (c/capitale) , , , ,00 0,00 Totale E , , , , ,00 E4 DIFESA DEL SUOLO e delle COSTE, CALAMITA? e PROTEZIONE CIVILE E41 Difesa del suolo e delle coste, riassetto idrogeologico (correnti) , , ,47 0,00 0,00 E42 Difesa del suolo e delle coste, riassetto idrogeologico (c/capitale) , , , , ,00 E43 Bonifica agricola (correnti) , , ,20 0,00 0,00 E44 Bonifica agricola (c/capitale) , , ,41 0,00 0,00 E45 Calamita' e pronto intervento (correnti) , , ,38 0,00 0,00 Pagina 6 / 14

7 E46 Calamita' e pronto intervento (c/capitale) , , , ,06 0,00 E47 Protezione civile (correnti) , , ,72 0,00 0,00 Totale E , , , , ,00 E5 TUTELA, RECUPERO, UTILIZZO PATRIMONIO PUBBLICO. EDIFICI DI CULTO. BARRIERE ARCHITETTONICHE. E51 Tutela, recupero, utilizzo patrimonio pubblico.altri oneri per lavori pubblici (correnti) -0, , ,01 0,00 0,00 E52 Tutela, recupero, utilizzo patrimonio pubblico (c/capitale) , , ,46 0,00 0,00 E53 Edifici di culto (correnti) ,24 0, ,24 0,00 0,00 E54 Edifici di culto (c/capitale) ,01 0, ,01 0,00 0,00 E56 Barriere architettoniche (/capitale) ,00 0, ,00 0,00 0,00 Totale E , , ,22 0,00 0,00 E6 EDILIZIA ABILITATIVA E61 Edilizia abitativa (correnti) , , , , ,00 E62 Edilizia abitativa (c/capitale) , , , , ,00 Totale E , , , , ,00 E7 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO E71 Urbanistica e pianificazione territoriale (correnti) , , ,00 0,00 0,00 E72 Urbanistica e pianificazione territoriale (c/capitale) , , , , ,00 E74 Qualificazione urbana, centri storici (c/capitale) , , , , ,00 Totale E , , , , ,00 Pagina 7 / 14

8 Totale E , , , , ,22 F ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO F11 Diritto allo studio (correnti) , , , , ,00 F13 Diritto allo studio universitario (correnti) , , , ,00 0,00 F14 Diritto allo studio universitario (c/capitale) , , , , ,00 F16 Edilizia scolastica e per l?istruzione (c/capitale) , , , ,00 0,00 F17 Altri interventi per l'istruzione (correnti) , , , , ,00 F18 Altri interventi per l?istruzione (c/capitale) , , , ,00 0,00 Totale F , , , , ,00 F2 FORMAZIONE F21 Formazione professionale (correnti) , , , ,00 0,00 F22 Formazione professionale (c/capitale) , , , ,00 0,00 Totale F , , , ,00 0,00 F3 LAVORO F31 Politiche attive per l'occupazione, problemi del lavoro (correnti) , , ,13 0,00 0,00 F32 Politiche attive per l?occupazione, problemi del lavoro (c/capitale) , , , , ,00 Totale F , , , , ,00 Totale F , , , , ,00 Pagina 8 / 14

9 G CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO G11 Attivita' culturali e spettacolo (correnti) , , , ,00 0,00 G13 Istituzioni culturali e dello spettacolo (correnti) , , , ,00 0,00 G14 Istituzioni culturali e dello spettacolo (c/capitale) -90, , ,00 0,00 0,00 Totale G , , , ,00 0,00 G2 BENI E PATRIMONIO CULTURALE G21 Musei, biblioteche, patrimonio librario (corrente) , , ,07 0,00 0,00 G22 Musei, biblioteche, patrimonio librario (c/capitale) 0, , , ,00 0,00 G23 Beni e strutture culturali (correnti) , , ,50 0,00 0,00 G24 Beni e strutture culturali (c/capitale) -3, , , , ,00 Totale G , , , , ,00 G3 SPORT e TEMPO LIBERO G31 Sport e tempo libero , , , ,00 0,00 G32 Sport e tempo libero (c/capitale) ,00 0, , ,00 0,00 Totale G , , , ,00 0,00 Totale G , , , , ,00 H SANITA' E SERVIZI SOCIALI H11 Finanziamento del Servizio Sanitario Regionale , , , , ,19 Pagina 9 / 14

10 H13 Progetti obiettivo, interventi innovativi, formazione, epidemiologico, altri interventi in materia sanitaria(corrente) , , , , ,81 Totale H , , , , ,00 H2 STRUTTURE SANITARIE H21 Strutture sanitarie (correnti) , , , , ,00 H22 Strutture sanitarie e altri investimenti in sanita' (c/capitale) , , , , ,00 Totale H , , , , ,00 H3 COPERTURA DISAVANZI SANITA' H31 Copertura disavanzi sanita' , , ,20 0,00 0,00 H32 COPERTURA DISAVANZI SANITA' 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale H , , ,20 0,00 0,00 H4 FAMIGLIA E SERVIZI SOCIALI H41 Interventi socio- assistenziali (correnti) , , , ,00 0,00 H42 Interventi socio? assistenziali (c/capitale) 0, , , ,00 0,00 H43 Immigrazione ed emigrazione (correnti) , , ,49 0,00 0,00 Totale H , , , ,00 0,00 Totale H , , , , ,00 R ORGANI E FUNZIONI ISTITUZIONALI R11 Funzionamento Consiglio , , ,38 0,00 0,00 Pagina 10 / 14

11 R13 Funzionamento Giunta , , ,58 0,00 0,00 R15 Consultazioni popolari , , , , ,00 Totale R , , , , ,00 R2 SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI R21 Supporto agli Organi istituzionali e attivita connesse (correnti) , , , ,00 0,00 Totale R , , , ,00 0,00 R3 COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, PROMOZIONE, RELAZIONI INTERNAZIONALI R31 Comunicazione, informazione, promozione (correnti) , , ,74 0,00 0,00 R32 COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE, PROMOZIONE ED ALTRI INTERVENTI ISTITUZIONALI (C/CAPITALE) ,00 0, ,00 0,00 0,00 R33 Relazioni comunitarie e internazionali (correnti) , , ,48 0,00 0,00 R34 Relazioni comunitarie e internazionali (capitale) 0, , ,00 0,00 0,00 Totale R , , ,22 0,00 0,00 R4 FEDERALISMO, DECENTRAMENTO R41 Concorso regionale agli oneri per l?esercizio delle funzioni proprie e conferite. Supporti e controlli (corrente) , , , ,00 0,00 R42 Concorso regionale agli oneri per l?esercizio delle funzioni proprie e conferite. Supporti e controlli (c/capitale) , , ,00 0,00 0,00 R43 Funzioni attribuite e delegate agli enti locali ai sensi della LR 14/99 (corrente) , , , ,00 0,00 R44 Funzioni attribuite e delegate agli enti locali ai sensi della LR 14/99 (capitale) 0, , ,00 0,00 0,00 Pagina 11 / 14

12 R45 Sicurezza, polizia locale (correnti) , , , , ,00 R46 SICUREZZA, POLIZIA LOCALE (CAPITALE) , , , ,00 0,00 R47 COMUNITA' MONTANE E PICCOLI COMUNI (SPESE CORRENTI) , , ,44 0,00 0,00 R48 COMUNITA' MONTANE E PICCOLI COMUNI (C/CAPITALE) , , , ,00 0,00 Totale R , , , , ,00 Totale R , , , , ,00 S RISORSE UMANE, STRUMENTALI E FINANZIARIE S11 Personale in servizio , , ,44 0,00 0,00 S13 Oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi ,43 0, ,43 0,00 0,00 S15 Altri oneri per il personale , , , ,00 0,00 Totale S , , , ,00 0,00 S2 RISORSE STRUMENTALI S21 Gestione del patrimonio (corrente) , , ,65 0,00 0,00 S22 Gestione del patrimonio (c/capitale) , , , ,00 0,00 S23 Beni e servizi strumentali (correnti) , , ,73 0,00 0,00 S24 Beni e servizi strumentali (c/capitale) ,64 0, ,64 0,00 0,00 S25 INFORMATIZZAZIONE (CORRENTI) 9.499, , ,20 0,00 0,00 Pagina 12 / 14

13 S26 Informatizzazione (c/capitale) , , ,96 0, ,00 S27 Statistiche (correnti) ,00 650, ,00 0,00 0,00 Totale S , , , , ,00 Totale S , , , , ,00 T RISORSE FINANZIARIE E POSTE TECNICHE T11 Quote CAPITALE ammortamento mutui e prestiti per investimenti 0, , , , ,00 T12 ESTINZIONE ANTICIPATA PRESTITI 0, , ,00 0,00 0,00 T13 Quote INTERESSI mutui e prestiti per investimenti, spese , , , , ,00 T15 Quote CAPITALE ammortamento mutui e prestiti per disavanzi sanita' e trasporti 0, , ,70 0,00 0,00 T17 Quote INTERESSI ammortamento mutui e prestiti per disavanzi sanita' e trasporti , , ,49 0,00 0,00 T19 Altri oneri finanziari e poste tecniche , , , , ,00 Totale T , , , , ,00 T2 FONDI T21 Fondo di riserva per spese obbligatorie 0, , , , ,00 T22 Fondo riserva perenzione INVESTIMENTO a carico Regione 0, , ,00 0,00 0,00 T23 Fondo riserva perenzione corrente per assegnazioni statali 0, , ,00 0,00 0,00 T25 Fondi riserva per spese impreviste e per autorizzazioni di cassa 0,00 0, ,71 0,00 0,00 Pagina 13 / 14

14 T27 Fondo speciale provv. Legislativi (corrente) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 T28 Fondo speciale provv. Legislativi (c/capitale) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale T2 0, , , , ,00 T3 PARTITE DI GIRO T31 Partite di giro ,39 0, ,39 0,00 0,00 Totale T ,39 0, ,39 0,00 0,00 T9 PERENZIONE T91 Residui passivi perenti relativi a spese a carico della Regione (correnti) , , ,45 0,00 0,00 T92 Residui passivi perenti relativi a spese a carico della Regione (capitale) , , ,44 0,00 0,00 T93 Residui passivi perenti relativi a spese a carico dello Stato (correnti) , , ,98 0,00 0,00 T94 Residui passivi perenti relativi a spese a carico dello Stato (capitale) , , ,57 0,00 0,00 Totale T , , ,44 0,00 0,00 Totale T , , , , ,00 Totali =>> , , , , ,03 Pagina 14 / 14

Regione Lazio. Bilancio Annuale e Pluriennale Tabella B - USCITA per Ambito/Funzione Ob./U.P.B.

Regione Lazio. Bilancio Annuale e Pluriennale Tabella B - USCITA per Ambito/Funzione Ob./U.P.B. Regione Lazio Bilancio Annuale e Pluriennale 2008-2010 Tabella B - USCITA per Ambito/Funzione Ob./U.P.B. 000008 DISAVANZO SPESE INVESTIMENTO USCITA 1.685.352.560,84 Totale 1.685.352.560,84 A PROGRAMMI

Dettagli

Spesa per Missioni, Programmi e Titoli

Spesa per Missioni, Programmi e Titoli Spesa per Missioni, Programmi e Titoli Missione 1 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 1 Organi istituzionali 3.6 73.445 82.99 73.896 73.896 27 Totale 1 3.87 73.445 82.99 73.896

Dettagli

PROSPETTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE, PER MISSIONI E PROGRAMMI, DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

PROSPETTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE, PER MISSIONI E PROGRAMMI, DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO PROSPETTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE, PER,

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio di cui Previsione di cui 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 0,26 1.02 Programma 2: Segreteria generale 0,94 1,02 0,62 1,46 0,62 0,15 1.03 Programma 3:

Dettagli

Totale. 1 di 23. MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione. Uscite per conto terzi

Totale. 1 di 23. MISSIONI E PROGRAMMI \ MACROAGGREGATI 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione. Uscite per conto terzi 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 0102 Segreteria generale 0103 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 0104 Gestione delle entrate tributarie

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio di cui di cui 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 1,33 0,00 1,14 0,00 1,27 0,00 0,62 1.02 Programma 2: Segreteria generale 8,49 0,00 8,48 42,94 10,31

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio le Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 93,67 97,74 66,11 83,34 38,70 1.02 Programma 2: Segreteria generale 84,27 92,56 73,88 77,27 62,55 1.03

Dettagli

Allegato B. Variazioni al Bilancio di previsione finanziario Spesa (Art.1)

Allegato B. Variazioni al Bilancio di previsione finanziario Spesa (Art.1) Allegato B Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 Spesa (Art.1) Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 Riepilogo spesa per titoli SPESE - RIEPILOGO PER TITOLI DISAVANZO

Dettagli

VARIAZIONE IN AUMENTO E DIMINUZIONE DELLE SPESE TRA MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

VARIAZIONE IN AUMENTO E DIMINUZIONE DELLE SPESE TRA MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 04 Gestione delle entrate tributarie

Dettagli

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO COMPOSIZIONE PER DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio le Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 100,00 102,80 77,06 74,91 85,73 1.02 Programma 2: Segreteria generale 100,00 99,92 99,26 99,26 0,00 1.03

Dettagli

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2014

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2014 Comune di San Martino in Rio Esercizio: 2014 CONTO DEL BILANCIO - FONDO PLURIENNALE Data: 10-04-2015 Pag. 1 coperte a a e 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 0,00 0,00

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico Acquisto di beni e servizi di tributi Fondi perequativi Interessi passivi per redditi da capitale Rimborsi e poste correttive

Dettagli

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali) ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali) ESERCIZIO 2018 ESERCIZIO 2019 ESERCIZIO 2020 ma: Media + Servizi istituzionali, generali e di gestione Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Organi istituzionali Segreteria generale Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Dettagli

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Esercizio Finanziario 2018 Bil. Rif( )

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Esercizio Finanziario 2018 Bil. Rif( ) Comune di Jesi BILANCIO DI PREVISIONE - FONDO PLURIENNALE Data: 12-11-2015 Pag. 1 Quote del non e rinviata Spese che si prevede di impegnare,con copertura vincolato con 31/12/ 01 Servizi istituzionali,

Dettagli

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Esercizio Finanziario 2016 Bil. Rif( )

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Esercizio Finanziario 2016 Bil. Rif( ) Comune di Cagli BILANCIO DI PREVISIONE - FONDO PLURIENNALE Data: 16-02- Pag. 1 Quote del non e rinviata Spese che si prevede di impegnare,con copertura vincolato con 31/12/ 01 Servizi istituzionali, generali

Dettagli

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Esercizio Finanziario 2016 Bil. Rif( )

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Esercizio Finanziario 2016 Bil. Rif( ) Comune di San Martino in Rio BILANCIO DI PREVISIONE - FONDO PLURIENNALE Data: 29-07-2015 Pag. 1 Quote del non e rinviata Spese che si prevede di impegnare,con copertura vincolato con 31/12/ 01 Servizi

Dettagli

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 Comune di Crevalcore Esercizio: CONTO DEL BILANCIO - FONDO PLURIENNALE Data: 24-03-2017 Pag. 1 fondo degli su impegni rinviata nell'esercizio nell'esercizio nell' esercizio a bilancio e coperte dal 31/12/

Dettagli

TOTALE Missione 01 Servizi. TOTALE Missione 02 Giustizia. Allegato n. 4/d

TOTALE Missione 01 Servizi. TOTALE Missione 02 Giustizia. Allegato n. 4/d Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione Organi istituzionali Segreteria generale Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Gestione delle entrate tributarie e servizi

Dettagli

VARIAZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI

VARIAZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E TITOLI 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 1-800.000,00-800.000,00 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

Dettagli

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO Pagina 1 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 08 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale PROGRAMMA

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 spese Organi istituzionali 32,147 42,420 37,884 90,911 2,431 Segreteria generale 100,000 1,989 96,787 96,792 95,388 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 77,111 1,332 93,207

Dettagli

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018

COMPOSIZIONI PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2018 Comune di Fano Esercizio: CONTO DEL BILANCIO - FONDO PLURIENNALE Data: 07-03-2019 Pag. 1 fondo corso dell'eserczio rinviata su impegni successivi nell'esercizio nell'esercizio nell' esercizio a bilancio

Dettagli

CONSORZIO ACQUEDOTTO VINA VIA NAZARIO SAURO (RC) C.F P. IVA Elenco residui passivi da trasmettere al tesoriere

CONSORZIO ACQUEDOTTO VINA VIA NAZARIO SAURO (RC) C.F P. IVA Elenco residui passivi da trasmettere al tesoriere CONSORZIO ACQUEDOTTO VINA VIA NAZARIO SAURO 89015 (RC) C.F. 00122530801 P. IVA 00122530801 Elenco residui passivi da trasmettere al tesoriere PARTE SECONDA - ESERCIZIO: 2017 1 Servizi istituzionali, generali

Dettagli

PROSPETTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

PROSPETTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO PROSPETTO CONCERNENTE LA COMPOSIZIONE PER DEL

Dettagli

REGIONE BASILICATA BILANCIO DI PREVISIONE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E BILANCIO PLURIENNALE

REGIONE BASILICATA BILANCIO DI PREVISIONE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E BILANCIO PLURIENNALE REGIONE BASILICATA BILANCIO DI PREVISIONE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015 ELENCO DEI PROGRAMMI PER I QUALI LA GIUNTA REGIONALE PUO EFFETTUARE VARIAZIONI COMPENSATIVE PER

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio di cui di cui 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 1,11 0,00 1,07 0,00 1,07 0,00 1,07 1.02 Programma 2: Segreteria generale 4,68 0,00 4,99 10,31 5,52 10,31

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio di cui di cui 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 1,02 0,00 1,06 0,43 1,89 0,43 0,20 1.02 Programma 2: Segreteria generale 0,90 0,00 0,92 0,17 1,65 0,17

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - IMPEGNI Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi di tributi Fondi perequativi Interessi passivi per redditi da Rimborsi e poste correttive

Dettagli

Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni

Incidenza Missioni / Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni di cui : di cui : / Previsione Missione ORGANI ISTITUZIONALI 0,99% 0,00% 0,83% 0,00% 0,94% 0,00% 0,78% 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO 3,04% 0,00% 6,62% 0,06% 2,57% 0,06%

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 -Servizi istituzionali, generali e di gestione -Giustizia 03-Ordine pubblico e sicurezza 04-Istruzione e diritto allo studio 05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali Organi istituzionali

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 -Servizi istituzionali, generali e di gestione 02-Giustizia 03-Ordine pubblico e sicurezza 04-Istruzione e diritto allo studio 05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali Organi istituzionali

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018 Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione definitive Organi istituzionali 100,000 100,000 83,960 84,415 81,400 Segreteria generale 100,000 1,871 38,240 47,419 17,1 03 Gestione economica, finanziaria,

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio le Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 100,00 100,00 92,90 92,31 100,00 1.02 Programma 2: Segreteria generale 100,00 99,96 97,44 99,19 31,07

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio le Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 100,00 102,74 90,99 91,15 89,12 1.02 Programma 2: Segreteria generale 100,00 102,12 87,62 92,00 34,20

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 Pagina 1 di 8 a Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 99,8766 95,8794 97,1183 81,668 2 Segreteria generale 98,5527 88,5735 89,3144 73,686 3 Gestione economica,

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) FPV: 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 1,13694 02 Segreteria generale 4,54455 03 Gestione economica, 1,91783 finanziaria,

Dettagli

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2016

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2016 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi Fondi perequativi Interessi

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio cassa / FPV / (Pagam. c/residui ) / Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 1,34 0,00 100,00 1,68 0,00 1,60 0,00 2,03 0,52 80,79 1.02 Programma 2:

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio cassa / FPV / (Pagam. c/residui ) / Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 1,52 0,00 93,60 1,47 0,00 1,69 0,00 4,28 6,61 64,61 1.02 Programma 2:

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio cassa / FPV / (Pagam. c/residui ) / Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 1,26 0,00 100,00 1,43 0,00 1,49 0,00 1,34 0,00 95,30 1.02 Programma 2:

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio cassa / FPV / (Pagam. c/residui ) / Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 1,05 0,00 100,00 1,08 0,00 1,22 0,00 1,71 0,16 91,69 1.02 Programma 2:

Dettagli

REGIONE BASILICATA ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014/ AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI ELENCO DEI TITOLI PER MISSIONI E PROGRAMMI

REGIONE BASILICATA ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014/ AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI ELENCO DEI TITOLI PER MISSIONI E PROGRAMMI Allegato ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE /06 - AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE /06 - AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI Allegato // // Da Def. Da Def. Totale

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio le Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 100,00 100,72 83,66 81,17 95,65 1.02 Programma 2: Segreteria generale 100,00 100,11 96,30 96,37 85,41

Dettagli

COMUNE DI VERBANIA Elenco residui passivi presunti al 31/12/2018

COMUNE DI VERBANIA Elenco residui passivi presunti al 31/12/2018 Elenco residui passivi presunti al 31/12/28,PROGRAMMA,TITOLO 31/12/28 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma Organi istituzionali 61.983,57 Organi istituzionali 61.983,57 Programma Segreteria

Dettagli

1,04 0,00 98,23 1,42 0,00 1,51 0,00 1,23 0,27 99,55 1,14 0,00 83,35 0,84 0,00 0,84 0,00 1,67 0,65 62,49

1,04 0,00 98,23 1,42 0,00 1,51 0,00 1,23 0,27 99,55 1,14 0,00 83,35 0,84 0,00 0,84 0,00 1,67 0,65 62,49 Comune di Loreto Esercizio: 2017 Data: 03-03-2017 Pag. 1 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 0,61 0,00 97,80 0,73 0,00 0,77 0,00 0,57 0,00 75,98 0102 Segreteria generale

Dettagli

0,96 0,00 94,67 1,53 0,00 1,55 0,00 1,31 0,53 98,77 0,82 0,00 78,55 1,36 0,00 1,43 0,00 1,64 0,49 68,41

0,96 0,00 94,67 1,53 0,00 1,55 0,00 1,31 0,53 98,77 0,82 0,00 78,55 1,36 0,00 1,43 0,00 1,64 0,49 68,41 Comune di Loreto Esercizio: 2019 Data: 15-11-2018 Pag. 1 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 0,55 0,00 69,44 0,88 0,00 0,89 0,00 0,73 0,00 77,03 0102 Segreteria generale

Dettagli

2,68 0,00 100,00 3,27 0,00 3,55 0,00 3,37 0,02 86,39 0,99 0,00 100,00 1,20 0,00 1,30 0,00 1,16 0,00 72,65

2,68 0,00 100,00 3,27 0,00 3,55 0,00 3,37 0,02 86,39 0,99 0,00 100,00 1,20 0,00 1,30 0,00 1,16 0,00 72,65 Comune di Fano Esercizio: 2018 Data: 07-02-2018 Pag. 1 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 1,08 0,00 100,00 0,88 0,00 0,95 0,00 1,85 4,79 51,76 0102 Segreteria generale

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018 Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione di cui FPV: di cui FPV: Missione 01 Organi istituzionali 0,18 0,00 0,12 0,00 0,23 0,00 0,01 02 Segreteria generale 7,98 0,00 5,34 0,00 10,32 0,00

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017 Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione di cui FPV: di cui FPV: Missione 01 Organi istituzionali 0,66 100,00 0,60 0,00 1,21 0,00 0,02 02 Segreteria generale 3,00 0,00 3,19 12,78 6,34

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 Organi istituzionali 0,82% 0,88% 1,% 1,29% 0,12% Segreteria generale 1,79% 1,94% 2,11% 2,73% 0,% Gestione economica, finanziaria, 2,66% 2,89% 3,31% 4,08% 0,69% programmazione, provveditorato Gestione delle

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017 Organi istituzionali Segreteria generale 100,00% 100,00% 35,79% 33,39% 39,10% 03 04 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 100,00%

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 le definitive c/residui / Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 100,00 100,00 91,77 99,06 59,81 02 Segreteria generale 100,00 100,00 58,04 75,77 30,51 03 Gestione

Dettagli

1,37 0,00 96,05 1,03 0,00 0,90 0,00 0,73 0,00 90,12 1,27 0,00 91,05 0,86 0,00 0,75 0,00 0,56 0,20 76,52

1,37 0,00 96,05 1,03 0,00 0,90 0,00 0,73 0,00 90,12 1,27 0,00 91,05 0,86 0,00 0,75 0,00 0,56 0,20 76,52 Comune di Crevalcore Esercizio: 2016 Data: 29-03-2017 Pag. 1 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 1,41 0,00 102,81 1,04 0,00 0,91 0,00 0,69 0,00 52,35 0102 Segreteria

Dettagli

0,89 0,00 100,00 0,74 0,00 1,13 0,00 1,22 0,00 92,53 0,95 0,00 100,00 0,81 0,00 1,18 0,00 1,03 0,05 77,72

0,89 0,00 100,00 0,74 0,00 1,13 0,00 1,22 0,00 92,53 0,95 0,00 100,00 0,81 0,00 1,18 0,00 1,03 0,05 77,72 Comune di Crevalcore Esercizio: 2017 Data: 29-03-2017 Pag. 1 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 0,92 0,00 100,00 0,76 0,00 1,15 0,00 1,03 0,00 63,27 0102 Segreteria

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacità dell'amministrazione di pagare i debiti negli esercizi di riferimento previsioni cassa / previsioni previsioni

Dettagli

VIA ROMA, N (CN) C.F P. IVA Elenco residui passivi da trasmettere al tesoriere PARTE SECONDA - SPESE ESERCIZIO:

VIA ROMA, N (CN) C.F P. IVA Elenco residui passivi da trasmettere al tesoriere PARTE SECONDA - SPESE ESERCIZIO: COMUNE DI GENOLA VIA ROMA, N.25 12040 (CN) C.F. 00464700046 P. IVA 00464700046 Elenco residui passivi da trasmettere al tesoriere PARTE SECONDA - ESERCIZIO: 2016 1 Servizi istituzionali, generali e di

Dettagli

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 1 / 7

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 1 / 7 INTERVENTI CORRENTI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Personale beni di consumo e/o di materie prime RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 1 / Prestazioni di servizi Interessi passivi

Dettagli

AUTORIZZAZIONI PLURIENNALI OLTRE IL 2018 ESCLUSE USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO (importi in euro)

AUTORIZZAZIONI PLURIENNALI OLTRE IL 2018 ESCLUSE USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO (importi in euro) AUTORIZZAZIONI PLURIENNALI OLTRE IL 2018 ESCLUSE USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO (importi in euro) 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione,

Dettagli

Comune di Casina P.I C.F

Comune di Casina P.I C.F Pagina 1/6 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione Organi istituzionali 4.135,00 36.635,00 10.00 2.00 52.77 Segreteria generale 177.788,00 12.2,00 11.55 22.391,00 14.3,65 237.979,65 Gestione

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2014 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI - ESERCIZIO 2014 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI - IMPEGNI Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 02 Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 04 Gestione delle entrate tributarie

Dettagli

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2016 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO Pagina 121 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 08 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale PROGRAMMA

Dettagli

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2017 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO Pagina 100 su Quota del rinviata con con con a e coperte dal 04 07 08 10 11 MISSIONE - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali PROGRAMMA 2 - Segreteria generale

Dettagli

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO le Organi istituzionali 100,00% 100,00% 84,64% 86,17% 74,68% Segreteria generale 100,00% 100,00% 91,82% 93,30% 78,27% Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 100,00% 100,00% 35,%

Dettagli

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO le Organi istituzionali 100,00% 100,00% 15,67% 14,26% 56,84% Segreteria generale 100,00% 100,00% 68,69% 68,39% 69,64% Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 100,00% 100,00% 90,74%

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio Organi istituzionali Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 0,11 0,11 0,09 0,15 04 Gestione delle

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio Organi istituzionali Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 0,15 04 Gestione delle entrate tributarie

Dettagli

PIANO DEGLI INDICATORI AL BILANCIO DI PREVISIONE

PIANO DEGLI INDICATORI AL BILANCIO DI PREVISIONE COMUNE DI GROPELLO CAIROLI PIANO DEGLI INDICATORI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 (Ai sensi art. 11 comma 5 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.) MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Dettagli

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Pag.1 MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione ( impegni + FPV) FPV c/comp + c/ 01 Organi istituzionali 1,655 5 02 Segreteria generale 7,080 10 7,080 7,080 10,745 41,663 59,712 03 Gestione

Dettagli

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Pag.1 MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione ( impegni + FPV) FPV c/comp + c/ 01 Organi istituzionali 0,938 10 1,182 1,499 1,499 0,084 81,247 02 Segreteria generale 0,206 10 0,259 0,297

Dettagli

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 5-2019 - 11-24 LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO 2019, N. 12 Prima variazione di bilancio per l'avvio delle attività del "Mater Olbia" Art. 1 Autorizzazione di spesa 1. In attesa

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018 Previsioni FPV Organi istituzionali 0,97% 0,00% 0,94% 0,% 1,47% 0,03% 0,00% Segreteria generale 2,23% 0,00% 2,19% 0,55% 3,32% 0,88% 0,00% 03 04 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017 Previsioni FPV Organi istituzionali 1,33% 0,00% 1,09% 0,% 1,49% 0,03% 0,21% Segreteria generale 2,80% 0,00% 2,54% 0,65% 3,47% 0,88% 0,15% 03 04 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017 Previsioni FPV Organi istituzionali 0,23% 100,00% 0,28% 100,00% 0,73% 100,00% 0,06% Segreteria generale 1,97% 0,00% 2,06% 0,00% 5,48% 0,00% 0,18% 03 04 Gestione economica, finanziaria, programmazione,

Dettagli

2017 CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

2017 CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO Comune di Quinzano d'oglio Esercizio: 2017 Data: 21-03-2018 Pag. 1 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 100,00 100,00 58,92 65,01 40,04 0102 Segreteria generale 100,00

Dettagli

TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione. TOTALE Missione 02 Giustizia. Allegato n. 4/c

TOTALE Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione. TOTALE Missione 02 Giustizia. Allegato n. 4/c Organi istituzionali Segreteria generale di cui FPV: COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) iniziali defintive Dati di rendiconto di cui FPV: stanziamento FPV/ Missione 04 05 Gestione economica,

Dettagli

CONSORZIO ACQUEDOTTO VINA (RC)

CONSORZIO ACQUEDOTTO VINA (RC) CONSORZIO ACQUEDOTTO VINA C.F. 00122530801 VIA NAZARIO P. IVA SAURO 00122530801 89015 (RC) Pagina 1 su al 31 a e dell'esercizio 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione (y) (c) = (a)-(b)--(y)

Dettagli

COMUNE DI MASSA MARITTIMA ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE

COMUNE DI MASSA MARITTIMA ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE COMUNE DI MASSA MARITTIMA ELENCO RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2018 USCITE GESTIONE DELLE USCITE TOTALE DEI RESIDUI AL TERMINE DELL ANNO 2018 Pag. 2 Programma 1 Organi istituzionali 2018 36.550,21

Dettagli

Comune di Riolunato P.I C.F

Comune di Riolunato P.I C.F iniziali di cui FPV: stanziamento definitive stanziamento/ di cui FPV: stanziamento Missione Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione 01 Organi istituzionali 0,48 0,49 0,88 02 Segreteria

Dettagli

Comune di Riolunato P.I C.F

Comune di Riolunato P.I C.F iniziali di cui FPV: stanziamento definitive stanziamento/ di cui FPV: stanziamento Missione Missione 01 Servizi istituzionali e generali, di gestione 01 Organi istituzionali 0,29 0,38 0,71 0,54 02 Segreteria

Dettagli

VARIAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO AL BILANCIO DI PREVISIONE AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011

VARIAZIONI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO AL BILANCIO DI PREVISIONE AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 Organi istituzionali FONDI ORDINARI: 85.00 TOTALE: 85.00 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato FONDI ORDINARI: 2.234.504,28 TOTALE: 2.234.504,28 PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate

Dettagli

Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsione iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)

Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsione iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) Rendiconto esercizio 26 CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 26 cassa / iniziali competenza - a MISSIONE - Servizi istituzionali. generali e di gestione Organi istituzionali,78 1,39 80,31

Dettagli

Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsione iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)

Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsione iniziali cassa / (residui + previsioni iniziali competenza - FPV) Rendiconto esercizio 27 CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 27 cassa / iniziali competenza - a MISSIONE - Servizi istituzionali. generali e di gestione Organi istituzionali 1,90 100,00 79,15

Dettagli

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2017

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2017 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E di le 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 12.576.015,63 1.985.277,50 16.124.258,13 51.372.250,74 0,00 0,00 0,00 0,00 159.259,64

Dettagli

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2017

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2017 SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E di le 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 12.268.870,20 1.934.440,35 15.863.403,18 51.353.581,22 0,00 0,00 0,00 0,00 147.748,23

Dettagli

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2016

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONE DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2016 di 1 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 0,00 9.000,00 111.700,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.900,00 2 Segreteria generale 280.200,00 15.600,00

Dettagli

Elenco residui passivi presunti da trasmettere al tesoriere. in caso di esercizio provvisorio

Elenco residui passivi presunti da trasmettere al tesoriere. in caso di esercizio provvisorio Pagina 131 01.00.0 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione 01.01.0 PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 01.01.1 1 - Spese correnti 6.714,80 01.01.2 2 - Spese in conto capitale 01.01.0 Totale PROGRAMMA

Dettagli

COMUNE DI GENOLA (CN)

COMUNE DI GENOLA (CN) COMUNE DI GENOLA C.F. 00464700046 VIA ROMA, P. IVA N.25 00464700046 12040 (CN) Pagina 1 vincolato al 31 vincolato con Anni 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali

Dettagli

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali) Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui)

Bilancio di previsione esercizi 2018, 2019 e 2020 (dati percentuali) Capacità di pagamento: Previsioni cassa/ (previsioni competenza - FPV + residui) Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per e programmi e la capacita Bilancio di previsione esercizi 28, 29 e 20 approvato il 09//28 Bilancio di previsione esercizi 28, 29 e 20 (dati

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER RIMBORSO PRESTITI PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE PER RIMBORSO PRESTITI PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA ASSESSORADU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E ASSENTU DE SU TERRITORIU ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI,

Dettagli

REGIONE BASILICATA. Bilancio di Assestamento - Uscite Anno Finanziario Elenco delle Missioni e dei Programmi finanziati con Avanzo Vincolato

REGIONE BASILICATA. Bilancio di Assestamento - Uscite Anno Finanziario Elenco delle Missioni e dei Programmi finanziati con Avanzo Vincolato REGIONE BASILICATA Bilancio di Assestamento - Uscite Anno Finanziario 24 Elenco delle Missioni e dei Programmi finanziati con Avanzo Vincolato Bilancio di Assestamento - Uscite 24 Previsioni 24 A. DERIVANTI

Dettagli

Allegato 8 REGIONE BASILICATA

Allegato 8 REGIONE BASILICATA Allegato 8 Assestamento del Bilancio di Previsione 24/26 - Esercizio Finanziario 26 Assestamento del Bilancio di Previsione 24/26 - Esercizio Finanziario 26 Aggiornate Servizi istituzionali e generali,

Dettagli

BILR020 Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011

BILR020 Allegato n.12/4 al D.Lgs 118/2011 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0102 Segreteria generale 0103 Gestione economica, finanziaria,

Dettagli

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE IMPEGNI PER SPESE CORRENTI 1 / 6 INTERVENTI CORRENTI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Personale beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Interessi passivi

Dettagli

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017 Pagina 1 FPV: FPV: Missione 01.00 01.01 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali 01.02 PROGRAMMA 2 - Segreteria generale 01.03 01.04 01.05 01.06 PROGRAMMA

Dettagli

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato (AL) Pagina 1

Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato (AL) Pagina 1 COMUNE DI OVADA C.F. 00400810065 Via Torino P. IVA n.69 00400810065 15076 (AL) Pagina 1 su al 31 a e dell'esercizio 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione (y) (c) = (a)-(b)--(y)

Dettagli

C.F VIA ROMA, P. IVA (BA)

C.F VIA ROMA, P. IVA (BA) COMUNE DI MESAGNE C.F. 00081030744 VIA ROMA, P. IVA 400081030744 70054 (BA) Pagina 1 su al 31 a e dell'esercizio 01 MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione (y) (c) = (a)-(b)--(y) (d)

Dettagli