INDICATORE SU BASE ANNUALE FATTURE INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE FATTURE

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1 ISTITUTO COMPRENSIVO MADONNA DI CAMPAGNA -SAN MICHELE VERONA (VR) VIA MONTE BIANCO, 14 C.F C.M. VRIC88500B INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2015 Numero Fatture INDICATORE SU BASE ANNUALE FATTURE Importo Pagato Tempo medio di pagamento in gg ,04-22,61 TRIMESTRE Numero Fatture 1 TRIMESTRE 53 2 TRIMESTRE TRIMESTRE 0 4 TRIMESTRE 0 INDICATORE SU BASE TRIMESTRALE FATTURE Importo Pagato , ,29 0,00 0,00 Tempo medio (MEDIA PONDERATA SU BASE TRIMESTRALE) di pagamento in gg. -23,66-22,33 0,00 0,00

2 76.385, , ,62 Documento Pagam. fatt. n G00996 del 18/03/2015 per partecipazione n. 2 persone al seminario "Split payment - obblighi ed adempimenti dal 1 gennaio 2015 per le Istituzioni Scolastiche autonome" Cod. cliente rinnovo abbonamento rivista "Amministrare la scuola" anno 2015 Versamento IVA gennaio, febbraio, marzo Versamento IVA gennaio, febbraio, marzo Versamento IVA gennaio, febbraio, marzo Pagam. fatt. n /30 del 04/03/2015 per noleggio bus uscita didattica al Museo Africano del 03/03/2015 cl. 2A/B sc. Mercante Pagam. fatt. n /31 del 06/03/2015 per noleggio bus uscita didattica al Muse di Trento del 05/03/2015 cl. 2A/B/C sc. Giovanni XXIII Importo Pagato Data Scadenza Data Pagamento Periodo inesigibilità Giorni dopo scadenza Importo x giorni pagamento /04/ /04/ , /01/ /04/ , ,52 16/04/ /04/ ,80 455,66 16/04/ /04/ ,90 50,36 16/04/ /04/ , /04/ /04/ , /04/ /04/ ,00 Pagam.fatt /40 del 18/3/2015 per noleggio bus uscita did.del 17/3/2015 al Museo Africano cl.2 A/B sc.simoni Pagam. fatt. n /56 del 30/03/2015 per noleggio bus uscita didattica del 27/03/2015 a Venezia cl. 2F/G/H sc. King Pagam. fatt. n del 02/04/2015 per servizio postale I.C. "Madonna di Campagna - San Michele" - id. contratto mese di febbraio /04/ /04/ ,00 609,09 01/05/ /04/ ,61 67,29 06/05/ /04/ ,41

3 Pagamento NETTO compenso esperto musica classi 1^GIRELLI M. 1^ RATA Rimborso spese viaggio per verifiche dei revisori nell'anno 2013 presso l'i.c. 20 Pagamento INPS Estranei e maternità car. co.co.co e car. amm.ne su compenso esperto musica classi 1^ GIRELLI M. 1^ RATA Pagamento Rit.Erariali su compenso esperto Musica GIRELLI M. 1^ rata Pagamento IRAP su compenso espertto esterno musica GIRELLI M. 1^ RATA Pagam. fatt. n. 26 del 09/04/2015 per interventi tecnici segreteria Rinnovo abbonamento congiunto riviste "Notizie della scuola" + "Esperienze amministrative" a.s. 2014/15 Pagam. fatt. n. 27 del 09/04/2015 per interventi tecnici sc. Mercante Pagam. fatt. n /69 del 17 aprile 2015 per uscita didattica del 16/04/2015 all'agriturismo "S. Gabriele" di Isola della Scala (VR) cl. 1A/B/C sc. Mercante Pagam. fatt. n. 3PA del 26/03/2015 per incontri di educazione all'affettività e alla sessualità nelle cl. terze delle sc. secondarie di I grado 973,42 10/04/ /04/ ,84 688,17 01/05/ /04/ , /05/ /04/ ,00 108,17 16/05/ /04/ ,46 102,42 16/05/ /04/ ,96 297,5 09/05/ /04/ , /09/ /04/ ,00 192,5 09/05/ /04/ , /05/ /04/ , ,6 01/05/ /04/ ,00 Pagamento ritenuta d'acconto dott.ssa Panacci D. per incontri di educazione /05/ /04/ ,00 all'affettività e alla sessualità nelle classi terze delle sc. secondarie di I grado Acquisto Biglietti EXPO 19/5/ /04/ /04/ ,00 Acquisto Biglietti EXPO 20/5/ /04/ /04/ ,00 Pagam.fatt /91 del 24/4/2015 per noleggio bus uscita did.del 24/4/2015 a Camposilvano (VR) cl.4 A/B/C sc.mercante /05/ /04/ ,00

4 Pagam. fatt. n. 140/15 del 24/04/2015 pe acquisto cancelleria segreteria Pagam. fatt. n. 8E , 8E , 8E e 8E del 07/04/2015 per canone linea ADSL laboratori informatici sc. primarie e sc. Giovanni XXIII - terzo bimestre 2015 Pagam. fatt. n del 30/04/2015 per pacchetto "Dalla guerra alla pace - 2 giorni/1 notte" dal 21 al 22/04/2015 a Rovereto (TN) cl. 3F/H sc. King Pagamento NETTO compenso co.co.co. esperta musica COMPRI E rata Aprile '15 Pagamento INPS carico co.co.co. estraneo amm.ne e maternità a esperta esterna musica Compri E. - 3^ rata Pagamento INPS car. amm.ne estranei amm.ne e maternità a esperta Compri E. - 1^ RATA Pagamento rit. erariali su compenso esperta esterna Compri E. Pagamento IRAP su compenso esperta musica Compri E. Pagam. fatt. n _15 del 30/04/2015 per acquisto materiale laboratorio di scienze sc. Giovanni XXIII Pagamento Compenso Servizio primo trimestre Sospeso in uscita n.3. Pagamento Commissioni N.46 Bonifici Servizio primo trimestre Sospeso in uscita n.4. Pagam. fatt. n. 87/PA del 30/04/2015 per copie segreteria gennaio/febbraio 2015 Pagam. fatt. n. 88/PA del 30/04/2015 per copie segreteria marzo ,89 27/05/ /04/ ,03 359,52 29/05/ /04/ , /06/ /05/ , ,26 10/05/ /05/ , /06/ /05/ , /06/ /05/ ,00 378,76 16/06/ /05/ ,92 184,56 16/06/ /05/ ,52 183,22 05/06/ /05/ ,60 37,5 30/04/ /05/ , /04/ /05/ ,00 193,28 06/06/ /05/ ,40 312,59 06/06/ /05/ ,70

5 IVA su fattura n. 88/PA del 30/04/ ,77 16/05/ /05/ ,93 IVA su fattura n /30 del 04/03/ /05/ /05/ ,00 IVA su fattura n /31 del 06/03/ /05/ /05/ ,00 IVA su fattura n /56 del 30/03/ ,91 16/05/ /05/ ,19 IVA su fattura n /69 del 17/04/ /05/ /05/ ,00 IVA su fattura n. 26 del 09/04/ ,45 16/05/ /05/ ,05 IVA su fattura n. 27 del 09/04/ ,35 16/05/ /05/ ,15 IVA su fattura n /40 del 18/03/ /05/ /05/ ,00 IVA su fattura n /91 del 24/04/ /05/ /05/ ,00 IVA su fattura n. 140/15 del 24/04/ ,06 16/05/ /05/ ,54 IVA su fatture nn. 8E /8E /8E /8 E del 07/04/ ,98 16/05/ /05/ ,82 IVA su fattura n _15 del 30/04/ ,31 16/05/ /05/ ,79 IVA su fattura n. 87/PA del 30/04/ ,52 16/05/ /05/ ,68 Pagam. fatt. n. 3/15 del 30/04/2015 per acquisto n. 3 videoproiettori ACER S1283E Pagam. fatt. n. FATTPA 2_15 del 24/04/2015 per laboratori di apprendimento alla lettura nell'ambito del progetto "Libro magico" /06/ /05/ , /05/ /05/ ,00

6 Pagam. fatt. n del 12/05/2015 per servizio postale I.C. "Madonna di Campagna - San Michele" - id. contratto mese di marzo 2015 Pagam. fatt. n. 53 del 28/04/2015 per acquisto carta igienica ed asciugamani sc. Bernini Buri e Dorigo Pagam. fatt. n. 167/15 del 11/05/2015 per acquisto materiale segreteria Pagam. fatt. n del 16/03/2015 per servizio postale I.C. "Madonna di Campagna - San Michele" - id. contratto mese di gennaio 2015 rimborso quota iscrizione a.s.2015/16 alunno SALLUSTIO LUCA CRISTIAN Pagam. fatt. n. 206/15 del 18/05/2015 per acquisto volume "La contabilità di segreteria" - Bergantini 2015 rimborso quota iscrizione e pre-scuola a.s.2015/16 alunno SCANDOLA DAVID pagamento percorso Energia, forme e fonti" visite guidate del 17/4/2015 e 22/5/2015 per le cl.terze sc.giovanni XXIII Pagam. fatt. n. 33 del 20/05/2015 per viaggio istruzione "Progetto Malé" - cl. 2A/B/C dal 04/05 al 05/05/2015 Pagam. fatt. n /130 del 19/05/2015 per noleggio bus EXPO del 19/05/2015 Pagam. fatt. n /132 del 20/05/2015 per noleggio bus uscita didattica "Verona paleolitica" del 20/05/2015 cl. 5A/B/C sc. Simoni Pagam. fatt. n /133 del 20/05/2015 per noleggio bus EXPO del 20/05/ ,76 12/06/ /05/ ,28 161,72 29/05/ /05/ ,08 121,61 11/06/ /05/ ,47 80,23 16/04/ /05/ , /06/ /05/ , /06/ /05/ , /06/ /05/ , /05/ /05/ , /06/ /05/ , /06/ /05/ , /06/ /05/ , /06/ /05/ ,00

7 Pagam. fatt. n. 43 del 25/05/2015 per assistenza tecnica plessi Pagam. fatt. n. 241/15 del 26/05/2015 per acquisto libretti personali e righello segreteria Pagam. fatt. n. 33 del 20/05/2015 per viaggio istruzione "Progetto Male" - cl. 2A/B/C dal 04/05 al 05/05/2015 Pagam. fatt. n. 60 del 28/05/2015 per acquisto dispencer carta igienica sc. Bernini Buri Pagam. fatt. n. PA431/2015 del 26/05/2015 per prestazione didattica culturale "English CLIL workshop" del 13 maggio 2015 sc. Dorigo Pagam. fatt. n. 01/A del 30/04/2015 per viaggi eseguiti ns. conto mese di aprile 2015 Pagam. fatt. n. 02/A del 18/05/2015 per viaggi eseguiti ns. conto mese di maggio 2015 Pagamento netto Progetto AIDA CL. 5^ Dorigo a esperta COMPRI E. a.s. 2014/15 Pagamento netto 2^rata progetto musica classi 1^ scuole primarie esperto esterni GIRELLI M. a.s.2014/15 Pagamento INPS CAR. COC.CO.CO. estraneo amm.ne e maternità a esperti musica COMPRI E. (Prog. AIDA) e GIRELLI M. 2^ rata classi prime a.s. 2014/15 Pagamento IRAP su compenso esperti musica COMPRI E. -GIRELLI.M. rate maggio a.s. 2014/15 Pagamento rit.erariali a esperto musica cl. prime GIRELLI M. 2^ rata a.s Pagam. integr /133 del 20/5/2015 p. parcheggio EXPO del 20/5/ ,5 27/06/ /05/ ,00 401,5 27/06/ /05/ , /06/ /05/ ,00 59,93 02/07/ /06/ , /07/ /06/ , ,09 02/07/ /06/ , ,09 02/07/ /06/ ,61 568,19 10/06/ /06/ ,33 973,42 10/06/ /06/ , /07/ /06/ ,00 156,23 16/07/ /06/ ,89 108,16 16/07/ /06/ , /06/ /06/ ,00

8 rimborso quota iscrizione a.s. 2015/16 alunno FERRI ARNALDO M /07/ /06/ ,00 Pagam. ricevuta n. 11 del 18/05/2015 per conversazione in lingua inglese 15 classi /06/ /06/ ,00 sc. Giovanni XXIII e M.L. King a.s. 2014/15 IVA su fatt. n. 3/15 del 30/04/ ,6 16/06/ /06/ ,20 IVA su fatt. n. 2_15 del 24/04/ /06/ /06/ ,00 IVA su fatt. n. 53 del 28/04/ ,58 16/06/ /06/ ,06 IVA su fatt. n. 167/15 del 11/05/ ,75 16/06/ /06/ ,25 Pagamento NETTO compenso co.co.co. esperta musica COMPRI E. 1559,62 10/06/ /06/ ,00 Pagamento INPS carico co.co.co. estraneo amm.ne e maternità a esperta esterna musica Compri E. RATA GIUGNO 15 Pagamento INPS car. amm.ne estranei amm.ne e maternità a esperta Compri E. - RATA GIUGNO15 IVA su fatt. n /130 del 19/05/2015 Pagamento rit. erariali su compenso esperta esterna Compri E. Pagamento IRAP su compenso esperta musica Compri E. 183,72 16/07/ /06/ ,92 367,32 16/07/ /06/ , /06/ /06/ ,00 205,59 16/07/ /06/ ,24 183,12 16/07/ /06/ ,32 Pagamento INPS car. co.co.co estraneo amm.ne e maternità a esperta esterna 37,28 16/07/ /06/ ,08 musica Compri E.SALDO Pagamento INPS car. amm.ne estarnei amm.ne e maternità a espertta musica 73,68 16/07/ /06/ ,48 SALDO Pagamento rit.erariali su compenso esperta Compri e SALDO GIUGNO ,28 16/07/ /06/ ,08 IVA su fatt. n /132 del 20/05/ /06/ /06/ ,00 IVA su fatt. n /133 del 20/05/ /06/ /06/ ,00 IVA su fatt. n. 43 del 25/05/ ,75 16/06/ /06/ ,50 IVA su fatt. n. 241/15 del 26/05/ ,33 16/06/ /06/ ,98 IVA su fatt. n. 60 del 28/05/ ,18 16/06/ /06/ ,08 IVA su fatt. n. 01/A del 30/04/ ,91 16/06/ /06/ ,46

9 IVA su fatt. n. 02/A del 18/05/ ,91 16/06/ /06/ ,46 Pagamento NETTO compenso esperto musica sc. infanzia GIRELLI M. a.s. 2014/15 617,52 10/06/ /06/ ,00 Pagamento INPS estranei + maternità car. co.co.co e car. amm.ne su compenso esperto musica GIRELLI M. Pagamento IRAP su compenso per sc. infanzia a esperto musica GIRELLI M. a.s. 2014/15 Pagam. fatt. n G02000 del 28/05/2015 per partecipazione n. 2 persone al corso "Conoscere i PON" Pagam. fatt. n. 253/15 del 08/06/2015 per acquisto materiale segreteria /07/ /06/ ,00 58,48 16/07/ /06/ , /07/ /06/ ,00 263,75 09/07/ /06/ ,25 Pagam. fatt. n. 2015/ /F7 per viaggio istruzione Isola del Giglio cl. terze sc. Giovanni XXIII dal 06/05 al 08/05/2015 Pagam. fatt. n. 274/15 del 11/06/2015 per acquisto stampati segreteria Pagam. fatt. n. 797 del 30/05/2015 per corso di formazione AXIOS del 27/04/2015 Pagam. fatt. n. 8E , 8E , 8E e 8E del 05/06/2015 per canone linea ADSL laboratori informatici sc. primarie e sc. Giovanni XXIII - 4 bimestre 2015 Pagam. fatt. n. 3/19 del 22/06/2015 per acquisto notebook sc. Dorigo e Vicaria con cavo VGA Pagam. fatt. n. PAM/ del 23/06/2015 per acquisto materiale di cancelleria sc. Mercante (premio EASE) Pagam. fatt. n. PAM/ del 23/06/2015 per acquisto carta sc. Dorigo /07/ /06/ ,00 73,8 14/07/ /06/ , /07/ /06/ ,00 387,19 17/07/ /06/ ,51 576,39 23/07/ /06/ ,31 81,66 23/07/ /06/ ,14 299,5 23/07/ /06/ ,50

10 Pagam. fatt. n. 71FE del 18/06/2015 per noleggio bus uscita didattica a Rovereto dal 21 al 22/04/2015 classi terze sc. King Pagam. fatt. n. 339/15 del 24/06/2015 per acquisto registri /07/ /06/ ,00 202,5 24/07/ /06/ ,50 Pagam. fatt. n. 338/15 del 24/06/2015 per acquisto registri scuola primaria /07/ /06/ ,00 Pagam. fatt. n E22814 del 18/06/2015 per acquisto registri scuola 475,7 24/07/ /06/ ,30 primaria Pagam. fatt. n. 63 del 08/06/2015 per acquisto dispencer carta igienica sc. 59,93 09/07/ /06/ ,02 Bernini Buri Pagam. fatt. n. 12 del 03/06/2015 per affitto sala rappresentazioni teatrali /07/ /06/ ,00 IVA su fatt. n. 253/15 del 08/06/ ,03 16/07/ /06/ ,60 IVA su fatt. 8E /8E /8E /8 85,31 16/07/ /06/ ,20 E del 05/06/2015 IVA su fatt. 3/19 del 22/06/ ,81 16/07/ /06/ ,20 IVA su fatt. PAM/ del 23/06/ ,97 16/07/ /06/ ,40 IVA su fatt. PAM/ del 23/06/ ,89 16/07/ /06/ ,80 IVA su fatt. 71FE del 18/06/ /07/ /06/ ,00 IVA su fatt. 339/15 del 24/06/ ,55 16/07/ /06/ ,00 IVA su fatt. 338/15 del 24/06/ ,76 16/07/ /06/ ,20 IVA su fatt E22814 del 18/06/ ,65 16/07/ /06/ ,00 IVA su fatt. 63 del 08/06/ ,18 16/07/ /06/ ,60 IVA su fatt. 274/15 del 11/06/ ,24 16/07/ /06/ ,80 IVA su fatt. 12 del 03/06/ /07/ /06/ ,00 Adesione a rete ORIENTAVERONA a.s I.C.MADONNA CAMPAGNA- S.MICHELE /06/ /06/ ,00 Pagam. nota di addebito n. 01/2015 del 29/05/2015 per progetto "Sportello Studio Assistito" dal 12/01 al 15/05/ /07/ /06/ ,00

11 Pagam. fatt. n. 03-FATTURE PA del per progetto "Log out" classi seconde sc. secondarie di I grado Pagam. fatt. n FATTURE PA del per progetto "New addiction" classi terze scuole secondarie di I grado 1060,8 10/07/ /06/ , /07/ /06/ ,00

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