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1 COMUNE DI PROVINCIA DI NOVARA ALLEGATO ALL'ATTO DI LIQUIDAZIONE Prog. /Cron./Prog. N ST76 IN DATA 13/02/ DELTA ELEVATORI DI MAURIZIO CARNOVALE GRAVELLONA TOCE Liquidazione Fattura Nr. 231 del 30/11/ - INTERVENTO PER INTRAPPOLATI.CONTROLLI,PROVE E RIMESSA IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO Cod. CIG: Z14043AD5F IT06J UNICREDIT BANCA SPA CASALE CORTE CERRO TOTALE CAPITOLO 20151/400/ - Cod. Bilancio Liquidazione Fattura Nr. 404 del 31/10/ - RIPARAZIONI VARIE, /11/ INTERVENTO PER INTRAPPOLATI.CONTROLLI,PROVE E RIMESSA IN D-ST FUNZIONE DELL'IMPIANTO 302 del 25/07/ ,51 Importo MANUTENZIONI STRAORDINARIE STABILI COMUNALI Prev. Ass , , /10/ RIPARAZIONI VARIE, VETRO CAMERA ANTISFONDAMENTO SCUOLA D-ST del 21/06/ S.CROCE,RIP DO,MANIGLIE PALAZZETTO 175,82 TOTALE CAPITOLO 20151/600/ Cod. Bilancio ,18 Importo MANUTENZIONI VARIE STRAORDINARIE STABILI A.A. Prev. Ass 6.414,47 175, ,47 1

2 /Cron./Prog. 3 4 Liquidazione Fattura Nr. 404 del 31/10/ - RIPARAZIONI VARIE, /10/ RIPARAZIONI VARIE, VETRO CAMERA ANTISFONDAMENTO SCUOLA D-ST del 21/06/ S.CROCE,RIP DO,MANIGLIE PALAZZETTO 50 TOTALE CAPITOLO 20411/500/ Cod. Bilancio Liquidazione Fattura Nr. 404 del 31/10/ - RIPARAZIONI VARIE, Importo MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE MATERNE OO UU Prev. Ass 2.424, , /10/ RIPARAZIONI VARIE, VETRO CAMERA ANTISFONDAMENTO SCUOLA D-ST del 21/06/ S.CROCE,RIP DO,MANIGLIE PALAZZETTO 50 TOTALE CAPITOLO 20431/500/ Cod. Bilancio Importo MANUTENZIONI STRAORDINARIE SCUOLE MEDIE Prev. Ass , , CIODUE S.P.A /12/ EST.PORT.POLV.+CART.SALV.EASYFIX D-ST556 5 Liquidazione Fattura Nr del 20/12/ - EST.PORT.POLV.+CART.SALV.EASYFIX Cod. CIG: ZB107A112A 182, del 11/12/ IT63U B.POP.COMMERCIO INDUSTRIA CORSICO LIBERAZIONE 2

3 /Cron./Prog CIODUE S.P.A. Liquidazione Fattura Nr del 20/12/ - EST.PORT.POLV.+CART.SALV.EASYFIX Cod. CIG: ZB107A112A IT63U B.POP.COMMERCIO INDUSTRIA CORSICO LIBERAZIONE TOTALE CAPITOLO 20621/14/ Cod. Bilancio /12/ EST.PORT.POLV.+CART.SALV.EASYFIX D-ST , del Importo CENTRO IVO COMUNALE - CONTRIBUTO STATALE E5301/192 Prev. Ass , , CENTRO EDILE SRL 39 31/01/2013 GRIGLIE PER CENTRO STORICO D-ST618 7 Liquidazione Fattura Nr. 39 del 31/01/ GRIGLIE PER CENTRO STORICO Cod. CIG: ZC607D7E del 20/12/ 5.350,62 IT75V BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. TOTALE CAPITOLO 20811/67/ Cod. Bilancio Importo RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADE CENTRO STORICO E RELATIVI SOTTOSERVIZI E4600/5 E 4700/18 Prev. Ass , , ACQUA NOVARA VCO S.P.A. NOVARA Liquidazione Fattura Nr. /4007 del 28/12/ - NUOVO ALLACCIO FOGNATURA VIA MATTEOTTI PALESTRA COMUNALE ( rilevante IVA ) MAV-- TOTALE CAPITOLO 20811/400/ Cod. Bilancio / /12/ NUOVO ALLACCIO FOGNATURA VIA MATTEOTTI PALESTRA D-ST ,54 COMUNALE 514 del 05/12/ SERVIZIO IVA Importo MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE U.T. E4700/44 Prev. Ass

4 /Cron./Prog ACQUA NOVARA VCO S.P.A. NOVARA Liquidazione Fattura Nr. /4007 del 28/12/ - NUOVO ALLACCIO FOGNATURA VIA MATTEOTTI PALESTRA COMUNALE ( rilevante IVA ) MAV-- TOTALE CAPITOLO 20811/400/ - Cod. Bilancio / /12/ NUOVO ALLACCIO FOGNATURA VIA MATTEOTTI PALESTRA D-ST ,54 COMUNALE 514 del 05/12/ 196, SERVIZIO IVA Importo MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE Prev. Ass ,19 196, , VICARIO KATIA & C. S.N.C. GOZZANO 204,83 Liquidazione Fattura Nr. 16 del 18/01/ PIASTRELLE VILLA MARAZZA 16 18/01/2013 PIASTRELLE VILLA MARAZZA D-ST ,83 IT79C BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A. FIL. DI BRIGA NOVARESE 3250 MOREGRAFICA DI MORENO FOLINO GOZZANO 90,75 Liquidazione Fattura Nr. 47 del 23/01/ SEGNALETICA del 17/12/ 7.704, /01/2013 SEGNALETICA D-ST605 90, del 17/12/ 7.704,42 IT61Q VENETO BANCA HOLDING TOTALE CAPITOLO 20813/600/ - Cod. Bilancio Importo ACQUISTO BENI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA Prev. Ass 8.598,95 295, , ZOIA GIARDINI DI ZOIA EMANUELE 17 12/11/ RACCOLTA E SMALTIMENTO RAMAGLIE PARCO RESISTENZA E D-ST401 MARAZZA GHEMME 1.641, del 25/09/ Liquidazione Fattura Nr. 17 del 12/11/ - RACCOLTA E SMALTIMENTO RAMAGLIE PARCO RESISTENZA E MARAZZA Cod. CIG: ZB7067A6BA 1.641, ,59 4

5 /Cron./Prog. TOTALE CAPITOLO 20930/2/ - Cod. Bilancio Importo INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE Prev. Ass 1.984, , ,40 TOTALE ATTO N ST76 IN DATA 13/02/ ,66 5

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