ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA CAGLIARI VIA?<ANELI N. 88 Capitale sociale EURO. 0,00 interamente versato. Iscrizione Registro imprese di
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1 CAGLIARI VIA?<ANELI N. 88 Bilancio chiuso al 31/12/ Valore Perc. STATO PATRIMONIALE ATTIVO A) Crediti verso i soci per i versamenti ancora dovuti 8) Immobilizzazioni I - Immobilizzazioni immateriali 7) Altre , , , Totale , , , II - Immobilizzazioni materiali 1)Terreni e fabbricati , , , ) Impianti e macchinario , , , )Attrezzature industriali e camere , , , )Altri beni , , , Totale , , , III - Immobilizzazioni finanziarie 1) Partecipazioni in 2) Crediti a)verso imprese controllate b) verso imprese collegate c)verso controllanti d) verso altri - importi scadenti oltre 12 mesi , , , ,19 0,00 Totale , ,19 0,00 TOTALE Immobilizzazioni (B) , , , C) Attivo circolante I - Rimanenze II - Crediti 1)verso clienti - importi scadenti entro 12 mesi , , , crediti per fatture da emettere , , , importi scadenti oltre 12 mesi , , , , , )verso imprese controllate 3)verso imprese collegate
2 Bilancio chiuso al 31/12/ Valore Pero. 4)verso controllanti 4-1) Crediti tributari IRES , , , ) Crediti tributari IRAP , , , ) Crediti tributari IVA , , , ) Crediti tributari R.A , , , ) Crediti tributari A RIMBORSO , ,70 0, , , )verso altri - importi scadenti entro 12 mesi , , , importi scadenti oltre 12 mesi , , , , , Altri ,77 0, , Totale , , ,86 9 III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni IV - Disponibilita' liquide 1)Depositi bancari e postali , ,58 0,00 2)Tesoriere , , ,76 8 3)Banche , , ,69 7 Totale , , ,45 8 TOTALE Attivo circolante (C) , , ,31 9 D) Ratei, risconti e disaggi su prestiti Ratei e risconti attivi , ,34 614,77 614, , TOTALE ATTIVO , , ,50 8
3 DUE ACQUE DELLA SARDEGNA Bilancio chiuso al 31/12/ Valore Perc. PASSIVO A) Patrimonio netto VII - Altre riserve - Riserva Straordinaria , , , IX - Utile (perdita) dell'esercizio ,76 0, , Totale , ,50 0, Fondi per rischi e oneri 31 Altri , , ,25 62 Totale , , ,25 62 C) F.do Indennità anzianità al personale , , , , ,51 14 D) Debiti 1)Obbligazioni ordinarie 2)Obbligazioni convertibili 3)Debiti verso banche - importi scadenti oltre 12 mesi 0,00 0, , , , )Debiti v/ras e altri finanziatori - importi scadenti oltre 12 mesi , , , , , )Acconti 6)Debiti verso fornitori - importi scadenti entro 12 mesi , , , Debiti per fatture da ricevere , , , , , )Debiti rappresentati da titoli di credito 8)Debiti verso imprese controllate 9)Debiti verso imprese collegate 10)Debiti verso controllanti 111Debiti tributari - importi scadenti entro 12 mesi , , , importi scadenti oltre 12 mesi 0, , , , , )Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - importi scadenti entro 12 mesi , , , , , Altri debiti
4 Importi in EURO EURO Bilancio chiuso al 31/12/2012 Esercizio 2012 Esercizio 2011 Variazione Valore Pere. - importi scadenti entro 12 mesi - importi scadenti oltre 12 mesi Totale E) Ratei, risconti e aggi su prestiti Ratei e risconti passivi TOTALE PASSIVO , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 17 TOTALE A PAREGGIO ,76-0, ,76-999
5 .1 I 1 CONTO ECONOMICO (art c.c.) A) Valore della produzione 1) Ricavi delle vendite e delle presta - Ricavi vendita acqua USO CIVILE , , , Ricavi vendita acqua USO INDUSTRIA , , , Ricavi vendita acqua USO IRRIGUO , , , Ricavi vendita ENERGIA FOTOVOLTAIC , , , Ricavi vendita ENEL ELETTR E C.VER , , , Totale ricavi delle vendite , , , Contributi in c/esercizio , , , Contributi in c/capitale , , , TOTALE CONTRIBUTI , , , ) Altri ricavi e proventi , , ,66 24 TOTALE LETTERA A) , , ,59 6 B) Costi della produzione 6) Spese per beni di consumo , , ,75- l- 7) Spese per servizi - Consulenze , , , Spese per l'energia elettrica , , , Spese telefoniche , , , Spese per le analisi chimiche , , , Spese per la Vigilanza , , , Spese per la pulizia , , , Manutenz. e conduz. delle opere , , , Altre manutenzioni , , , Altri servizi , , , ) Spese per godimento beni di terzi - Affitti e locazioni , , , Noleggio autoveicoli e simili , , , ) Costi per il personale - Stipendi al personale , , , Stipendi personale rimb Consorzi , , , Oneri sociali , , ,09-5-
6 . I Indennità anzianità del personale , , , Accantonam al f.do di previdenza , , , Premio INAIL , , , Altri costi , , , ) Ammortamenti e svalutazioni - Ammortamento immobilizzazioni immateriali , , , Ammortamento immobilizzazioni materiali , , , Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante , , , ) Accantonamenti per rischi , , , ) Oneri diversi di gestione - Imposta di bollo 834,20 257,59 576, ICI , , , Imposta di registro , , , Tasse di proprietà autoveicoli 3.661, ,10 551, Tassa RSU , , , Altre imposte e tasse , ,58 980,45 3 TOTALE LETTERA B) , , ,82 15 Differ. tra valori e costi produz. (A-B) , , ,23-67 C) Proventi e oneri finanziari 15)Proventi finanziari - Interessi attivi ,54 54, , Interessi tesoriere 58,58 753,51 694, )Oneri finanziari - Comm.ni e spese bancarie e postali , ,51 578, Interessi passivi 4.496,73 18, , TOTALE LETTERA C) , , , D) Rettifiche di valore di attivita' finanziarie 17) Svalutazioni E) Proventi ed oneri straordinari
7 CAGLIARI VIA NAMELI N. 88 Bilancio chiuso al 31/12/ Valore Perc. 20)Proventi - altri proventi straordinari , , , )Oneri - altri oneri straordinari , , , Totale partite straordinarie (20-21) , , , Risultato prima delle imposte , , , )Imposte dell'esercizio - I.RE.S. dell'esercizio ,00 0, , I.R.A.P. dell'esercizio , , ,00-23)Risultato dell'esercizio , , ,74 21-
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