Bilancio al 31/12/2014

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1 Informazioni generali sull impresa Denominazione: Dati anagrafici Sede: Capitale sociale: ,00 Capitale sociale interamente versato: Codice CCIAA: NAPOLI SOCIALE S.P.A. PIAZZA MUNICIPIO 1 NAPOLI NA sì Partita IVA: Codice fiscale: Numero REA: Forma giuridica: Settore di attività prevalente (ATECO): Società in liquidazione: Società con socio unico: Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento: Denominazione della società o ente che esercita l attività di direzione e coordinamento: Appartenenza a un gruppo: Denominazione della società capogruppo: Paese della capogruppo: Numero di iscrizione all albo delle cooperative: SOCIETA' PER AZIONI no sì no no Bilancio al 31/12/2014 Stato Patrimoniale Ordinario 31/12/ /12/2013 Attivo B) Immobilizzazioni I - Immobilizzazioni immateriali - - 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili Totale immobilizzazioni immateriali II - Immobilizzazioni materiali - - 4) Altri beni ) Immobilizzazioni in corso e acconti Bilancio XBRL 1

2 31/12/ /12/2013 Totale immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni (B) C) Attivo circolante II - Crediti - - 4) verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo bis) Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo ter) Imposte anticipate esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo - - 5) verso altri esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo - - Totale crediti IV - Disponibilità liquide - - 1) Depositi bancari e postali ) Danaro e valori in cassa Totale disponibilità liquide Totale attivo circolante (C) D) Ratei e risconti Ratei e risconti attivi Totale ratei e risconti (D) Totale attivo Passivo A) Patrimonio netto I - Capitale IV - Riserva legale VII - Altre riserve, distintamente indicate - - Varie altre riserve 2- - Totale altre riserve 2- - VIII - Utili (perdite) portati a nuovo Bilancio XBRL 2

3 31/12/ /12/2013 IX - Utile (perdita) dell'esercizio - - Utile (perdita) dell'esercizio Utile (perdita) residua Totale patrimonio netto B) Fondi per rischi e oneri 2) per imposte, anche differite ) altri Totale fondi per rischi ed oneri C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato D) Debiti 4) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo - - 7) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo ) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo ) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo ) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo Totale debiti E) Ratei e risconti Ratei e risconti passivi Totale ratei e risconti Totale passivo Bilancio XBRL 3

4 Conto Economico Ordinario 31/12/ /12/2013 A) Valore della produzione 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni ) Altri ricavi e proventi - - Altri Totale altri ricavi e proventi Totale valore della produzione B) Costi della produzione 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ) per servizi ) per godimento di beni di terzi ) per il personale - - a) Salari e stipendi b) Oneri sociali c) Trattamento di fine rapporto Totale costi per il personale ) Ammortamenti e svalutazioni - - a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali Totale ammortamenti e svalutazioni ) Accantonamenti per rischi ) Oneri diversi di gestione Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) C) Proventi e oneri finanziari 16) Altri proventi finanziari - - d) Proventi diversi dai precedenti - - altri Totale proventi diversi dai precedenti Totale altri proventi finanziari ) Interessi ed altri oneri finanziari - - altri Totale interessi e altri oneri finanziari Bilancio XBRL 4

5 31/12/ /12/2013 Totale proventi e oneri finanziari ( bis) E) Proventi e oneri straordinari 20) Proventi - - Altri Totale proventi ) Oneri - - Altri Totale oneri Totale delle partite straordinarie (20-21) Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E) ) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate Imposte correnti Imposte differite Imposte anticipate Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate ) Utile (perdita) dell'esercizio Bilancio XBRL 5

6 Nota Integrativa parte iniziale Signori Soci, la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante del Bilancio al 31/12/2014. Il Bilancio risulta conforme a quanto previsto dagli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile ed ai principi contabili nazionali così come pubblicati dall Organismo Italiano di Contabilità; esso rappresenta pertanto con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell esercizio. Il contenuto dello Stato patrimoniale e del Conto economico è quello previsto dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile. La Nota integrativa, redatta ai sensi dell'art del Codice Civile, contiene inoltre tutte le informazioni utili a fornire una corretta interpretazione del Bilancio. Criteri di formazione Redazione del Bilancio Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l ordine in cui le relative voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel conto economico. In riferimento a quanto indicato nella parte introduttiva della presente Nota integrativa, si attesta che, ai sensi dell art. 2423, 3 comma del Codice Civile, qualora le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non siano sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione aziendale vengono fornite le informazioni complementari ritenute necessarie allo scopo. Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 4 e all'art bis comma 2 Codice Civile. Il Bilancio d'esercizio, così come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro secondo quanto disposto dal Codice Civile. Principi di redazione del bilancio La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività. Conformemente ai principi contabili nazionali e alla regolamentazione comunitaria, nella rappresentazione delle voci dell'attivo e del passivo viene data prevalenza agli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali. Nella redazione del Bilancio d'esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio di competenza indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria. Struttura e contenuto del Prospetto di Bilancio Lo Stato patrimoniale, il Conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente Nota integrativa sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente desunti. Nell esposizione dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico non sono stati effettuati raggruppamenti delle voci precedute da numeri arabi, come invece facoltativamente previsto dall'art ter del C.C. Ai sensi dell'art ter del Codice Civile, si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili con l esercizio precedente; non vi è stata pertanto necessità di adattare alcuna voce dell'esercizio precedente. Ai sensi dell art del Codice Civile si conferma che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadano sotto più voci del prospetto di bilancio. Bilancio XBRL 6

7 Criteri di valutazione I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del Codice Civile e alle indicazioni contenute nei principi contabili emanati dall Organismo Italiano di Contabilità. Gli stessi inoltre non sono variati rispetto all esercizio precedente. Di seguito sono illustrati i più significativi criteri di valutazione adottati nel rispetto delle disposizioni contenute all art.2426 del Codice Civile, e con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri. Altre informazioni Attività svolta L attività tradizionalmente rivolta all assistenza ed al trasporto dei disabili, all accoglienza degli anziani nelle strutture comunali, anche quest anno, oltre all assistenza materiale scolastica rivolta ai bambini di età scolare colpiti da disabilità, ha confermato l estensione del proprio campo di azione con gli interventi del servizio di assistenza domiciliare integrata nelle municipalità settima ed ottava.. Ai sensi dell art si segnala che l attività viene svolta sul territorio della Città di Napoli, presso le strutture Comunali. Svolge altresì l attività amministrativa presso la sede operativa a Via Egiziaca a Pizzofalcone n.73 Sotto il profilo giuridico Napoli Sociale Spa è una società in house partecipata interamente dal Comune di Napoli ed è sottoposta al controllo e coordinamento dello stesso. i Nota Integrativa Attivo I valori iscritti nell attivo dello Stato Patrimoniale sono stati valutati secondo quanto previsto dall articolo 2426 del Codice Civile e in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico. Immobilizzazioni immateriali Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte nell attivo di Stato patrimoniale al costo di acquisto e vengono ammortizzate in quote costanti in funzione della loro utilità futura. Il valore delle immobilizzazioni è esposto al netto dei fondi di ammortamento. Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 marzo 1983, N.72, e così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni immateriali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria. Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni immateriali è stato applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa. Si evidenzia che su tali oneri immobilizzati non è stato necessario operare svalutazioni ex art comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni immateriali. Bilancio XBRL 7

8 Movimenti delle immobilizzazioni immateriali Dopo l iscrizione in Conto economico delle quote di ammortamento dell esercizio, pari ad le immobilizzazioni immateriali ammontano ad Immobilizzazioni materiali Ai sensi e per gli effetti dell'art.10 della legge 19 Marzo 1983, N.72, così come anche richiamato dalle successive leggi di rivalutazione monetaria, si precisa che per i beni materiali tuttora esistenti in patrimonio non è stata mai eseguita alcuna rivalutazione monetaria. I criteri di ammortamento delle immobilizzazioni materiali non sono variati rispetto a quelli applicati nell esercizio precedente. Si evidenzia che non è stato necessario operare svalutazioni ex art comma 1 n. 3 del Codice Civile in quanto, come previsto dal principio contabile OIC 9, non sono stati riscontrati indicatori di potenziali perdite di valore delle immobilizzazioni materiali. Movimenti delle immobilizzazioni materiali Le immobilizzazioni materiali al lordo dei relativi fondi ammortamento ammontano ad i fondi di ammortamento risultano essere pari ad Dopo l iscrizione al conto economico di ammortamenti pari ad Euro il valore residuo da ammortizzare è pari ad Euro Attivo circolante Gli elementi dell attivo circolante sono valutati secondo quanto previsto dai numeri da 8 a 11 dell articolo 2426 del Codice Civile. I criteri utilizzati sono indicati nei paragrafi delle rispettive voci di bilancio. Attivo circolante: crediti Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei crediti iscritti nell attivo circolante nonché, se significative, le informazioni relative alla scadenza degli stessi. Bilancio XBRL 8

9 Analisi delle variazioni e della scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio verso controllanti Crediti tributari Imposte anticipate verso altri Totale I crediti verso la società controllante riguardano i crediti verso il socio Comune di Napoli. La voce include fatture da emettere, per Euro , per gli anni precedenti. I crediti tributari riguaradno per Euro crediti Ires per deduzioni Irap e, per Euro , i crediti derivanti dal decreto legge 66/2014. I crediti per imposte anticipate riguardano crediti derivanti da perdite fiscali dell esercizio, pari ad Euro , che sommati ai crediti degli esercizi precedenti, pari ad Euro , ammontano complessivamente ad Euro I crediti verso altri riguardano crediti verso Inps per Euro e altri crediti per Euro Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l informazione non è significativa. Attivo circolante: disponibilità liquide Le disponibilità liquide sono valutate al valor nominale. Analisi delle variazioni delle disponibilità liquide Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio Valore di fine esercizio Depositi bancari e postali Denaro e valori in cassa Totale Ammontano, alla data di bilancio, ad Euro e sono costituite, per Euro , da depositi bancari e, per Euro , da contanti disponibilinelle casse della società. I relativi interessi sono stati contabilizzati per competenza tenendo conto del credito di imposta vantato per le ritenute Bilancio XBRL 9

10 di acconto subìte.. Ratei e risconti attivi Nel seguente prospetto e' illustrata la composizione delle voci di cui in oggetto, in quanto risultanti iscritte in bilancio. Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente Ratei e risconti attivi Risconti attivi Totale La voce è composta da risconti attivi relativi alle sanzioni e agli interessi per i rateizzi Equitalia. Oneri finanziari capitalizzati Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Ai fini dell art. 2427, c. 1, n. 8 del Codice Civile si attesta quindi che non sussistono capitalizzazioni di oneri finanziari. Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto Le poste del passivo dello stato patrimoniale sono state iscritte in conformità ai principi contabili nazionali, nelle sezioni relative alle singole poste sono indicati i criteri applicati nello specifico. Patrimonio netto Le voci sono esposte in bilancio al loro valore contabile secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 28. Variazioni nelle voci di patrimonio netto Con riferimento all esercizio in chiusura nelle tabelle seguenti vengono esposte le variazioni delle singole voci del patrimonio netto, nonché il dettaglio delle altre riserve, se presenti in bilancio. Bilancio XBRL 10

11 Analisi delle variazioni nelle voci di patrimonio netto Valore di inizio esercizio Destinazione del risultato dell'es. prec. - Attribuzione di dividendi Altre variazioni - Decrementi Risultato d'esercizio Valore di fine esercizio Capitale Riserva legale Varie altre riserve Totale altre riserve Utili (perdite) portati a nuovo Utile (perdita) dell'esercizio Totale Dettaglio varie altre riserve Descrizione Importo Riserva diff. arrotond. unita' di Euro 2- Totale 2- Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto Nei seguenti prospetti sono analiticamente indicate le voci di patrimonio netto, con specificazione della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi. Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle voci di patrimonio netto Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazione Capitale Capitale B Riserva legale 754 Utili B Varie altre riserve - Totale altre riserve 2 Utili (perdite) portati a nuovo Totale Quota non distribuibile Residua quota distribuibile Bilancio XBRL 11

12 Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve Descrizione Importo Origine/Natura Possibilità di utilizzazioni Riserva diff. arrotond. unita' di Euro 2- Totale 2- Nella precedente tabella vengono fornite per ciascuna voce le possibilità di utilizzazione come di seguito indicato: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci Fondi per rischi e oneri Informazioni sui fondi per rischi ed oneri I fondi per rischi e oneri sono stati iscritti in bilancio secondo le indicazioni contenute nel principio contabile OIC 31, i correlati accantonamenti sono rilevati nel conto economico, dell esercizio di competenza, in base al criterio di classificazione per natura dei costi. Analisi delle variazioni dei fondi per rischi e oneri Variazioni nell'esercizio - Accantonamento Variazioni nell'esercizio - Totale Valore di fine esercizio Fondo per imposte, anche differite Altri fondi Totale Sono state accantonate imposte differite IRES derivanti del mancato incasso di interessi attivi inseriti tra i proventi finanziari per Euro i Nel seguente prospetto è illustrata la composizione della voce di cui in oggetto, in quanto risultante iscritta in bilancio. Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente altri E stato accantonato un fondo rischio a fine esercizio per Euro Altri fondi per rischi e oneri differiti Totale Bilancio XBRL 12

13 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Informazioni sul Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall'art del Codice Civile, tenuto conto delle disposizioni legislative e delle specificità dei contratti e delle categorie professionali, e comprende le quote annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT. L'ammontare del fondo è rilevato al netto degli acconti erogati e delle quote utilizzate per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nel corso dell'esercizio e rappresenta il debito certo nei confronti dei lavoratori dipendenti alla data di chiusura del bilancio. Analisi delle variazioni del trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Valore di inizio esercizio Variazioni nell'esercizio - Utilizzo Variazioni nell'esercizio - Totale Valore di fine esercizio TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO Totale In Il fondo accantonato rappresenta l effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma avente carattere continuativo. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate fino al 31 dicembre 2006 a favore dei dipendent alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data. Il fondo non comprende le indennità maturate a partire dal 1 gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche complementari ai sensi del D.Lgs n. 252 del 05 dicembre 2005 (ovvero trasferite alla tesoreria dell INPS) Debiti I debiti sono esposti in bilancio al loro valore nominale, eventualmente rettificato in occasione di successive variazioni. Variazioni e scadenza dei debiti Nella seguente tabella vengono esposte le informazioni relative alle variazioni dei debiti e le eventuali informazioni relative alla scadenza degli stessi. Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Bilancio XBRL 13

14 Valore di inizio esercizio Variazione nell'esercizio Valore di fine esercizio Debiti verso banche Debiti verso fornitori Debiti tributari Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale Altri debiti Totale I Debiti verso fornitori sono iscritti al netto degli sconti ed ammontano ad Euro includono fatture da ricevere per Euro La voce debiti tributari ammonta ad Euro ed è così composta: Erario c/sostituto imposta Erario Iva anno Erario C/Ires Erario c/irap Erario Iva anno Erario Iva anno Erario Ade Iva in sospensione art.6 DPR 633/ Totale I debiti previdenziali si riferiscono per Euro a debiti verso INPS e, per Euro 605, a debiti verso INAIL. La voce altri debiti ammonta ad è si riferisce per Euro a rateizzi equitalia e per Euro a debiti verso il personale ed infine, per Euro , a debiti vari per cessione quinto e debiti verso sindacati. Suddivisione dei debiti per area geografica Non si fornisce la ripartizione per area geografica poiché l informazione non è significativa. Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali Ai sensi e per gli effetti dell art. 2427, c. 1 n. 6 del Codice Civile, si attesta che non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali. Bilancio XBRL 14

15 Finanziamenti effettuati da soci della società La società non ha ricevuto alcun finanziamento da parte dei soci. Ratei e risconti passivi Nel presente esercizio sono state classificati i debiti verso il personale per ferie e permessi maturati e non usufruiti mentre nel precedente bilancio di esercizio erano classificati nella voce fondi e rischi e oneri.. Tra i ratei passivi, pari ad Euro , i debiti verso il personale per ferie e permessi maturati e non goduti ammontano ad Euro mentre Euro si riferiscono ad utenze. Descrizione Dettaglio Importo esercizio corrente Ratei e risconti passivi Ratei passivi Totale Impegni non risultanti dallo stato patrimoniale e dai conti d'ordine Non esistono conti d'ordine iscritti in bilancio, nè altri impegni non risultanti dallo Stato patrimoniale tali da dover essere indicati in Nota integrativa in quanto utili al fine della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società. Nel corso dell esercizio non è stato posto in essere alcun accordo non risultante dallo Stato Patrimoniale. Nota Integrativa Conto economico I ricavi, proventi, costi ed oneri sono iscritti in bilancio secondo quanto previsto dall articolo 2425-bis del Codice Civile. Bilancio XBRL 15

16 Valore della produzione I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza. E si riferiscono alle prestazioni eseguite nei confronti del Comune di Napoli nell anno 2014 relativi principalmente ai contratti stipulati per il trasporto e l assistenza scolastica. Ulteriori servizi sono l assistenza domiciliare integrata e l assistenza scolastica ai bambini provenienti dai campi Rom. Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazione ( ) Il valore della produzione comprende Euro inseriti nella voce altri ricavi e proventi non inerenti alle attività tipica della società Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività non viene indicata in quanto non ritenuta significativa per la comprensione e il giudizio dei risultati economici. InserisciTesto Costi della produzione I costi ed oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, ed iscritti nelle rispettive voci secondo quanto previsto dal principio contabile OIC 12. I costi per acquisiti di beni e servizi sono rilevati in conto economico al netto delle rettifiche per resi, sconti, abbuoni e premi. Saldo al 31/12/2013 Saldo al 31/12/2014 Variazione (32.779) Nella tabella che segue si riportano le variazioni rispetto esercizio precedente: Descrizione 31/12/ /12/2013 Variazione Materie prime, sussidiarie e merci Servizi Godimento di beni di terzi Salari e stipendi Oneri sociali Bilancio XBRL 16

17 Trattamento di fine rapporto Ammortamento immobilizzazioni Altri accantonamenti Oneri diversi di gestione Totale Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci La voce, pari ad Euro 5.592, si riferisce a materiale di consumo Costi per servizi La voce pari ad Euro ha subito una variazione in aumento per effetto del riconosciemnto dei ticket restaurant ai dipendenti che nel corso dell esercizio hanno inciso per un totale di euro Tale voce unitamente ai costi per premi assicurativi automezzi, pari ad Euro , manutenzione e gestione automezzi, pari ad Euro , consulenze tecniche per Euro , rappresentano circa il 79% dell intera voce dei costi per servizi. Costi per godimento beni terzi Ammontano ad Euro e si riferiscono per Euro a canoni di locazione e, per Euro , a canoni leasing automezzi. Costi per il personale La voce comprende l intera spesa per il personale dipendente e gli accantonamenti di legge previsti dai contratti collettivi. Ammortamenti e svalutazioni Gli ammopratmenti sono stati effettuati in base alla durata utile del bene. Altri accnotonamenti E stato effettuato un accantonamento a fondo rischi pari ad Euro Oneri diversi di gestione Ammontano ad Euro e la composizione è data prevalentement da costi legati legati alla rateazzazione delle cartelle esattoriali che incidono per Euro che rappresenta il 70% circa della intera voce. Proventi e oneri finanziari I proventi e gli oneri finanziari sono iscritti per competenza in relazione alla quota maturata nell esercizio. I proventi i ammontano ad Euro e si riferiscono per Euro ad interessi attivi su crediti commerciali e per Euro ad interessi attivi sui conti correnti bancari.. Gli oneri finanziari ammontano ad Euro e si riferiscono per Euro ad interessi di mora per dilazione rateizzi equitalia e, per Euro , ad interessi e commissioni bancari. Bilancio XBRL 17

18 Proventi e oneri straordinari I proventi straordinri ammontano ad Euro e si riferiscono a sopravvenienze attive. Gli oneri straordinari, pari ad Euro , si riferiscono alle sanzioni per ritardato pagamento di imposte. Oneri straordinari La voce relativa agli oneri straordinari accoglie i componenti di reddito non riconducibili alla gestione ordinaria dell impresa. La composizione degli stessi è indicata nel seguito: Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate Imposte correnti differite e anticipate Sono state rilevate imposte correnti per Euro e si riferiscono, per intero importo, all IRAP di competenza. Sono state accantonate imposte differite IRES, per Euro , per effetto del mancato incasso degli interessi attivi per crediti commerciali pari ad Euro Sono state imputate imposte anticipate, per Euro , derivanti dalla perdita fiscale dell esercizio. Nota Integrativa Altre Informazioni Di seguito vengono riportate le altre informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis Codice Civile. Dati sull'occupazione Al 31 dicembre 2014 la società aveva in carico 416 dipendenti.. Compensi amministratori e sindaci La società ha deliberato un compenso all Amministratore Unico pari ad Euro oltre Iva e cassa previdenza. Il compenso per i sindaci invece è pari ad Euro oltre Iva e cassa di previdenza Bilancio XBRL 18

19 Titoli emessi dalla società La società non ha emesso alcun titolo o valore simile rientrante nella previsione di cui all'art n. 18 codice civile. Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società La società non ha emesso altri strumenti finanziari di cui al n. 19 del 1 comma dell art del Codice Civile. Patrimoni destinati a uno specifico affare Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono patrimoni destinati ad uno specifico affare di cui al n. 20 del 1 comma dell art del Codice Civile. Finanziamenti destinati a uno specifico affare Si attesta che alla data di chiusura del bilancio non sussistono finanziamenti destinati ad uno specifico affare di cui al n. 21 del 1 comma dell art del Codice Civile. Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari Si attesta che non è stato sottoscritto alcun strumento finanziario derivato. Operazioni con parti correlate Ai fini di quanto disposto dalla normativa vigente, nel corso dell esercizio non sono state effettuate operazioni con parti correlate. Nota Integrativa parte finale ' Signori Soci, Vi confermiamo che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Vi invitiamo pertanto ad approvare il progetto di Bilancio al 31/12/2014 unitamente con la proposta di destinazione del risultato d esercizio, così come predisposto dall Organo Amministrativo. Dott. Delle Donne Gianpaolo Bilancio XBRL 19

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