BU 208,5 9,5% (230,5 ); 682,8 + 0,3% 680, EBITDA

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1 GRUPPO CARRARO: approvati dal CdA i risultati del terzo trimestre Al consolidamento della domanda nei settori core (Business Unit Drivelines, Vehicles e Components) si contrappone il permanere in Italia di una forte crisi nel mercato delle energie rinnovabili che determina importanti impatti sulla BU Electronics, con riflessi negativi anche nei risultati dell intero Gruppo. Fatturato consolidato del terzo trimestre a 208,5 mln, in contrazione del 9,5% rispetto al 3 trimestre 2011 (230,5 mln ); in termini progressivi il fatturato raggiunge i 682,8 mln, + 0,3% rispetto ai 680,9 mln del 30 settembre 2011 EBITDA consolidato del terzo trimestre pari a 13,6 mln in linea rispetto a 13,6 mln del terzo trimestre 2011; in termini progressivi EBITDA pari a 37,6 mln, -18,7% rispetto a 46,2 mln del EBIT consolidato del terzo trimestre pari a 5,6 mln in crescita del 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2011 (era pari a 5,4 mln ); in termini progressivi EBIT pari a 13,8 mln, -37% rispetto ai 21,9 mln del Risultato netto consolidato nel terzo trimestre negativo per 1 mln rispetto alla perdita di 1,1 milioni di Euro del terzo trimestre 2011; risultato netto progressivo negativo per 6,6 mln, rispetto all utile di 3,7 mln del Ciò a causa di un carico fiscale particolarmente elevato nonché dalla performance negativa della BU Electronics (risultato netto negativo per 5,5 mln ) Posizione finanziaria netta a debito per 304,5 mln, al 30 giugno 2012 era pari a 280,8 mln, al 31 dicembre 2011 era di 247,5mln (258,5 mln al 30 settembre 2011). Ciò in conseguenza del temporaneo incremento del capitale circolante dovuto principalmente ad un disallineamento tra l evoluzione dei debiti commerciali e l assorbimento delle scorte di magazzino Il CdA ha approvato inoltre le modifiche degli articoli 21 e 30 dello Statuto sociale al fine di adeguarli alle disposizioni normative introdotte dalla legge 120/2011 (c.d. Bilanciamento tra i generi ) Campodarsego (Padova), 29 ottobre 2012 Il Consiglio di Amministrazione di Carraro SpA, leader mondiale nei sistemi per la trasmissione di potenza, presieduto da Enrico Carraro, ha approvato oggi i risultati del Gruppo del terzo trimestre A fronte di un ulteriore miglioramento della marginalità dei settori core del Gruppo, frutto principalmente dei progetti di efficientamento della nostra piattaforma produttiva, anche in questo periodo dobbiamo registrare il perdurare della crisi nel mercato italiano delle energie rinnovabili che continua ad impattare nei conti di Elettronica Santerno. Nei risultati di Santerno, peraltro, non sono ancora evidenti gli effetti dell importante adeguamento della struttura già avviato, che progressivamente consentirà di riposizionare il punto di pareggio sugli odierni volumi di vendita. commenta Enrico Carraro, Presidente del Gruppo Guardando in avanti, si conferma per Elettronica Santerno una sostanziale stagnazione dei programmi di vendita per gli ultimi mesi dell anno con interessanti prospettive di crescita nei mercati esteri a partire dal Per la 1

2 meccanica, dopo il rallentamento evidenziatosi nel mese di settembre, si prevede una stabilizzazione degli ordinativi fino a fine anno ma già con evidenti segnali di ripresa a medio termine, dovuti sia all andamento dei principali settori di riferimento sia soprattutto all acquisizione di nuove quote di mercato attraverso il lancio di nuovi prodotti e all ingresso in nuovi business. Nel terzo trimestre 2012 la domanda nei settori core del Gruppo, in cui operano le Business Unit Drivelines, Vehicles e Components, è rimasta stabile con un evidenza al rallentamento, a partire dall ultimo mese, dovuto principalmente ad una contrazione della domanda nel mercato Construction Equipment. L andamento della Business Unit Electronics (Elettronica Santerno) è ancora fortemente influenzato dal permanere di una situazione di crisi nel settore delle energie rinnovabili in Italia; la domanda nel mercato italiano è sostanzialmente bloccata, di contro si rilevano interessanti segnali positivi nei mercati esteri (Stati Uniti, Sudafrica e India) che vedranno il loro sviluppo già a partire dai primi mesi del Fatturato consolidato Il fatturato consolidato di Gruppo del terzo trimestre si è attestato a 208,5 milioni di Euro, in contrazione del 9,5% rispetto al fatturato dello stesso periodo del 2011 (era 230,5 milioni di Euro). In termini progressivi al 30 settembre 2012 il fatturato raggiunge i 682,8 milioni di Euro, in aumento del 0,3% rispetto ai 680,9 del 30 settembre In direzione opposta rispetto all andamento della BU Electronics, i volumi di vendita, realizzati nei primi nove mesi del 2012 dalle Business Unit operanti nel settore core della meccanica, sono in crescita del 8,3% rispetto al medesimo periodo dell esercizio precedente. La ripartizione del fatturato per area geografica al 30 settembre 2012 riflette la focalizzazione del Gruppo su quei paesi che mantengono un trend positivo di crescita. Le vendite destinate all estero al 30 settembre 2012 sono aumentate del 12,9% trainate principalmente dalle aree extra Unione Europea che mostrano una crescita del 19,7%. In particolare si rileva un incremento delle vendite nelle aree Sudamerica (+35,2%), Cina (+17,5%), Nordamerica (+16,2%) e India (+14,9%). La contrazione delle vendite nel mercato italiano, -37,9% rispetto al 30 settembre 2011, è imputabile principalmente al calo della domanda nel settore fotovoltaico. Si segnala che, per le Business Unit operanti nel settore della meccanica, la maggior parte delle vendite a clienti italiani è poi destinata alla riesportazione da parte di questi ultimi in mercati esteri. EBITDA ed EBIT Nell analisi della redditività del Gruppo si evidenziano in modo marcato due velocità. Le Business Unit legate al core business migliorano grazie ad una più mirata e focalizzata attività industriale, ad una migliore gestione del sourcing nonché ai maggiori volumi di vendita. La BU Electronics presenta risultati negativi in peggioramento rispetto all esercizio precedente, non essendo ancora evidenti gli effetti dell importante adeguamento della struttura, già avviato, che progressivamente consentirà di riposizionare il punto di pareggio sui nuovi volumi di vendita. In funzione di tali premesse: - L EBITDA consolidato del terzo trimestre è pari 13,6 milioni di Euro (6,5% sul fatturato) in linea rispetto a 13,6 milioni di Euro (5,9% sul fatturato) del terzo trimestre 2011; in termini progressivi al 30 settembre 2012 l EBITDA si attesta a 37,6 milioni di Euro (5,5% sul fatturato) in contrazione del 18,7% rispetto a 46,2 milioni di Euro (6,8% sul fatturato) dell anno precedente. 2

3 L EBITDA del terzo trimestre del core business è pari a 12,4 milioni di Euro (5,9% sul fatturato) in crescita del 8,4% rispetto a 11,4 milioni di Euro (5,2% sul fatturato) del terzo trimestre 2011; in termini progressivi al 30 settembre 2012 l EBITDA del core business si attesta a 41,7 milioni di Euro (6,0% sul fatturato) in crescita del 23,7% rispetto a 33,7 milioni di Euro (5,3% sul fatturato) del 30 settembre L EBIT consolidato del terzo trimestre è pari a 5,6 milioni di Euro (2,7% sul fatturato) in crescita del 2,6% rispetto allo stesso periodo del 2011 in cui era pari a 5,4 milioni di Euro (2,4% sul fatturato); in termini progressivi al 30 settembre 2012 l EBIT si attesta a 13,8 milioni di Euro (2,0% sul fatturato) in contrazione del 37% rispetto al dato progressivo al 30 settembre 2011 di 21,9 milioni di Euro (3,2% sul fatturato). L EBIT del terzo trimestre delle BU della meccanica è pari a 5,5 milioni di Euro (2,6% sul fatturato), in crescita del 24,5% rispetto a 4,4 milioni di Euro (2,0% sul fatturato) del terzo trimestre 2011; in termini progressivi al 30 settembre 2012 l EBIT del core business si attesta a 21,4 milioni di Euro (3,1% sul fatturato), in crescita del 64,4% rispetto a 13 milioni di Euro (2,0% sul fatturato) del 30 settembre Risultato netto Il risultato netto del Gruppo nel terzo trimestre è negativo per 1 milione di Euro (-0,5% sul fatturato) rispetto alla perdita di 1,1 milioni di Euro (-0,5% sul fatturato) del terzo trimestre In termini progressivi il risultato netto è negativo per 6,6 milioni di Euro (-1,0% sul fatturato) rispetto all utile di 3,7 milioni di Euro (0,5% sul fatturato) del 30 settembre 2011, principalmente a causa di un carico fiscale particolarmente elevato, derivante dal minor stanziamento di imposte differite attive sulle perdite fiscali riportabili e dall incidenza degli oneri non deducibili ai fini IRAP, nonché dalla performance negativa della BU Electronics (che registra una perdita di 5,5 mln ). Investimenti Gli investimenti al 30 settembre 2012 sono pari a 31,2 milioni di Euro, rispetto ai 18,5 milioni di Euro al 30 settembre L incremento è dovuto per circa 4 milioni di Euro allo sviluppo di nuovi progetti, principalmente nella Business Unit Drivelines, finalizzati al miglioramento dell efficienza produttiva oltre che all ammodernamento di impianti esistenti. Posizione finanziaria netta La posizione finanziaria netta è a debito per 304,5 milioni di Euro, al 30 giugno 2012 era pari a 280,8 milioni di Euro, al 31 dicembre 2011 era di 247,5 milioni di Euro ed era di 258,5 milioni di Euro al 30 settembre L incremento dell esposizione finanziaria del Gruppo deriva dal temporaneo incremento del capitale circolante dovuto principalmente ad un disallineamento tra l evoluzione dei debiti commerciali e l assorbimento delle scorte di magazzino. Andamento dei settori e dei mercati di riferimento Carraro Drive Tech (BU Drivelines - sistemi di trasmissione) nel terzo trimestre 2012 ha realizzato un fatturato pari a 147,8 milioni di Euro rispetto a 153,9 milioni di Euro dello stesso periodo 2011; al 30 settembre 2012 ha registrato un fatturato progressivo pari a 484,3 milioni di Euro, in crescita del 11,7% rispetto al fatturato del (pari a 3

4 433,8 milioni di Euro), principalmente grazie all acquisizione di nuove quote di mercato, alla crescita della domanda e all introduzione di nuovi prodotti. Tale risultato è stato conseguito in particolare in Gran Bretagna e Germania (per entrambi la crescita è trainata dal settore Construction Equipment) e grazie alla conferma del mercato brasiliano (prevalentemente agricolo). A livello di redditività l EBITDA del trimestre è pari a 8 milioni di Euro (5,4% sul fatturato), in crescita del 9,2% rispetto a 7,3 milioni di Euro (4,7% sul fatturato) del terzo trimestre 2011; in termini progressivi l EBITDA è pari a 25,8 milioni di Euro (5,3% sul fatturato), in crescita del 29,5% rispetto ai 19,9 milioni di Euro (4,6% sul fatturato) del 30 settembre L importante miglioramento della redditività, anche nell incidenza sul fatturato, è conseguenza delle attività mirate all ottimizzazione della supply chain, dell insourcing di alcuni componenti, nonché dei maggiori volumi di vendita rispetto all esercizio precedente. Gear World (BU Components - ingranaggeria e componenti) nel terzo trimestre 2012 raggiunge un fatturato di 39 milioni di Euro rispetto a 48 milioni di Euro del terzo trimestre 2011; in termini progressivi registra un fatturato pari a 138,2 milioni di Euro, con un decremento del 3,3% rispetto all analogo periodo dell esercizio precedente (era 143 milioni di Euro). A livello di aree geografiche si conferma in crescita la domanda in particolare nei mercati nord americano ed indiano. Il fatturato complessivo verso l estero al 30 settembre 2012 rappresenta il 65,2% del totale fatturato realizzato dalla Business Unit rispetto al 63,3% registrato al 30 settembre L EBITDA del terzo trimestre è pari a 3,5 milioni di Euro (9,0% sul fatturato) rispetto a 3,9 milioni di Euro (8,2% sul fatturato) del terzo trimestre 2011; in termini progressivi l EBITDA è pari a 13,9 milioni di Euro (10,1% sul fatturato), in crescita del 14,1% rispetto a 12,2 milioni di Euro (8,5% sul fatturato) del Il positivo andamento della redditività, che migliora sensibilmente anche in termini percentuali sul fatturato, è dovuto principalmente alle azioni intraprese per migliorare l efficienza dei processi produttivi. Agritalia (BU Vehicles - trattori) ha registrato nel terzo trimestre un fatturato pari a 22,3 milioni di Euro, in crescita del 23,4% rispetto a 18 milioni di Euro del terzo trimestre 2011; in termini progressivi ha raggiunto un fatturato pari a 71,5 milioni di Euro (2.768 trattori venduti a marchio John Deere, Massey Ferguson e Claas, e ricavi per progetti d ingegneria per 1,7 milioni di Euro), in crescita dell 11% rispetto ai 64,4 milioni di Euro (2.641 trattori venduti e ricavi per progetti d ingegneria per 426 mila Euro) del 30 settembre 2011 beneficiando di una domanda stagionale più accentuata. L EBITDA del terzo trimestre è pari a 870 mila Euro (3,9% sul fatturato) rispetto a 164 mila Euro (0,9% sul fatturato) del terzo trimestre 2011; in termini progressivi l EBITDA migliora del 24,9% rispetto al medesimo periodo dell esercizio precedente passando da 1,6 milioni di Euro (2,5% sul fatturato) a 2 milioni di Euro (2,8% sul fatturato). Le attività di riorganizzazione interna della produzione, applicando concetti lean, hanno determinato il miglioramento della redditività, sia in termini assoluti che percentuali. 4

5 Elettronica Santerno (BU Electronics - elettronica di potenza), permanendo in una situazione di drastico calo dei volumi, in conseguenza del pesante ridimensionamento del mercato fotovoltaico italiano ha registrato nel terzo trimestre un fatturato pari a 11,8 milioni di Euro, in calo del 64,4% rispetto ai 33,1 milioni di Euro del terzo trimestre 2011; al 30 settembre 2012 la BU raggiunge un fatturato pari a 39,9 milioni di Euro, in contrazione del 61,9% rispetto ai 104,5 milioni di Euro del 30 settembre L EBITDA del terzo trimestre 2012 è negativo per 112 mila Euro (-1% sul fatturato) rispetto al saldo positivo di 3,5 milioni di Euro (10,7% sul fatturato) del terzo trimestre 2011; al 30 settembre 2012 l EBITDA progressivo è negativo per 3,1 milioni di Euro (- 7,8% sul fatturato) rispetto al saldo positivo di 16,2 milioni di Euro (15,5% sul fatturato) del 30 settembre A fronte di tale situazione Elettronica Santerno ha avviato già dalla fine del primo trimestre un programma di riduzione dei costi e adeguamento della struttura, lasciando comunque inalterate le attività di ricerca e sviluppo strumentali al lancio di nuovi prodotti e all ingresso in nuovi mercati, nonché funzionali agli accordi sottoscritti con numerosi clienti. Evoluzione della gestione Le previsioni sull andamento dei principali mercati di riferimento del core business evidenziano un rallentamento della domanda in particolare nel mercato Construction Equipment e un processo di stabilizzazione della stessa sul nuovo livello per i primi mesi del Un ulteriore contrazione si prevede invece per il settore di riferimento della BU Electronics nell ultimo trimestre 2012 mentre permangono interessanti le prospettive di crescita sui mercati esteri per l esercizio 2013, soprattutto in conseguenza delle nuove opportunità commerciali. In considerazione di ciò il Gruppo prevede un ultima parte dell esercizio con fatturato e marginalità in contrazione rispetto al trimestre precedente. Il Gruppo segue con grande attenzione l andamento del mercato al fine di mantenere la struttura adeguata alle dinamiche dello stesso. Modifiche statutarie Il CdA ha approvato inoltre le modifiche degli articoli 21 e 30 dello Statuto sociale al fine di adeguarli alle disposizioni normative introdotte dalla legge 120/2011 (c.d. Bilanciamento tra i generi ). Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Enrico Gomiero dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Nel presente comunicato vengono utilizzati alcuni "indicatori alternativi di performance" non previsti dai principi contabili IFRS: EBITDA (inteso come somma del risultato operativo di conto economico, degli ammortamenti e delle svalutazioni di immobilizzazioni); EBIT (inteso come risultato operativo di conto economico); POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (inteso come somma dei debiti verso banche, obbligazioni e finanziamenti a breve e medio lungo termine, al netto delle disponibilità liquide, titoli negoziabili e crediti finanziari); fatturato della Business Unit (inteso come sommatoria di tutti i fatturati delle società al netto delle vendite tra le società della stessa Business Unit); core business (meccanica) (inteso come aggregazione delle Business Unit Drivelines, Components e Vehicles). 5

6 Carraro è un gruppo internazionale leader mondiale nei sistemi per la trasmissione di potenza altamente efficienti ed eco-compatibili, con un fatturato consolidato 2011 di oltre 924 milioni di Euro. Alla holding Carraro SpA - che ha il ruolo di indirizzo strategico, di coordinamento di business trasversali e dei servizi di supporto - fanno riferimento quattro Business Unit indipendenti, ciascuna con una missione specifica, con differente profilo di rischio e strategie mirate. Più nel dettaglio queste sono le aree di competenza: Carraro Drive Tech: sistemi per l autotrazione destinati a macchine movimento terra, trattori agricoli, carrelli elevatori, veicoli commerciali leggeri, applicazioni da miniera, automobili ed applicazioni stazionarie (quali scale mobili e generatori eolici). Gear World: ingranaggi e componenti sia in acciaio tagliato che in sinterizzato per il settore automobilistico, per applicazioni agricole e movimento terra, per applicazioni material handling, per il settore gardening e quello dei powertools, per generatori eolici. Carraro Divisione Agritalia: trattori speciali (light-utility, da vigneto, da frutteto) fino a 100 HP di potenza realizzati conto terzi (a marchio Massey Ferguson, John Deere, Claas, Valtra); servizi di ingegneria e di outsourcing produttivo per nicchie nell ambito della trattoristica. Elettronica Santerno: inverter destinati alla gestione dell elettronica di potenza applicata ai diversi ambiti industriali nonché alle energie rinnovabili (fotovoltaico ed eolico); sistemi di management per powertrain elettrici ed ibridi. Il Gruppo, la cui holding Carraro SpA è quotata alla Borsa Italiana da 1995 (CARR.MI), ha sede principale a Campodarsego (Padova), impiega al persone di cui in Italia ed ha insediamenti produttivi in Italia (7), India (2), Argentina, Cina (2), Germania e Stati Uniti. Per ulteriori informazioni carraro.com. Per ulteriori informazioni: Massimiliano Franz / Head of Communication - Carraro Group t / m / mfranz@carraro.com Carlo Prato / True Relazioni Pubbliche t / c.prato@true-rp.it Allegati: estratto Stato Patrimoniale e Conto Economico Consolidato al

7 Gruppo Carraro Dati non verificati dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione Stato Patrimoniale Consolidato (valori in migliaia di Euro) IAS/IFRS Attività non correnti Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni immateriali Investimenti immobiliari Partecipazioni - - Attività finanziarie Imposte differite attive Crediti commerciali e altri crediti Attività correnti Rimanenze finali Crediti commerciali e altri crediti Attività finanziarie Disponibilità liquide Totale attività Patrimonio netto Passività non correnti Passività finanziarie Debiti commerciali e altri debiti Imposte differite passive Fondi TFR, pensioni e simili Accantonamenti per rischi e oneri Passività correnti Passività finanziarie Debiti commerciali e altri debiti Debiti per imposte correnti Accantonamenti per rischi e oneri Totale passitivà e patrimonio netto Posizione finanziaria netta Cash flow Conto economico consolidato (valori in migliaia di Euro) Ricavi delle vendite Acquisti per beni e materiali Servizi Utilizzo beni e servizi di terzi Costo del personale Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni Svalutazione di Crediti Variazioni delle rimanenze Accantonamenti per rischi Altri oneri e proventi EBIT ,0% ,2% EBITDA ,5% ,8% Proventi da partecipazioni Oneri/proventi finanziari netti Utili e perdite su cambi (netto) Rettifiche di valore di attività finanziarie - - Risultato ante imposte Imposte correnti e differite Risultato di terzi Risultato consolidato di Gruppo ,0% ,5% 7

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