ASSOCIAZIONE ACQUA BENE COMUNE ONLUS Sede: Via S. Ambrogio 4 - Roma C.F
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- Vito Leopoldo Fumagalli
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1 ASSOCIAZIONE ACQUA BENE COMUNE ONLUS Sede: Via S. Ambrogio 4 - Roma C.F NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO per l ESERCIZIO 01/01/ /12/2014 INFORMAZIONI PRELIMINARI Scopo dell'associazione Acqua Bene Comune è l'integrale applicazione di quanto previsto dall'esito referendario del 2011 e la completa ripubblicizzazione del servizio idrico in Italia. Con la vittoria referendaria dell giugno 2011, il Comitato Promotore Referendario ha esaurito il conseguimento dell oggetto per cui era stato costituito. Come deliberato in Coordinamento Nazionale in data 14 febbraio 2013 si è costituita, a rogito Notaio Paolo Pistilli, l Associazione Acqua Bene Comune onlus, nella quale sono confluiti, i residui attivi e passivi del Comitato Promotore. In questa sede siete chiamati ad approvare il bilancio chiuso al 31/12/2014: con il vostro nullaosta il bilancio verrà portato in approvazione nell apposita Assemblea dell'associazione Acqua Bene Comune. CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO I principi ed i criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 sono conformi alle disposizioni di legge vigenti ed ai principi contabili istituiti con riferimento agli schemi di bilancio per gli enti no profit. Il Bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2014 rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione e corrisponde alle risultanze contabili tenute regolarmente. Il presente bilancio e documenti allegati sono espressi in unità di euro, senza cifre decimali ai sensi dall art comma 5 del codice civile, arrotondati all unità di euro se inferiori a 0,5 euro e all unità superiore se pari o superiori a 0,5. Ai fini di maggior chiarezza sono state omesse le voci che risultano con contenuto zero nel precedente e corrente esercizio. Lo Stato Patrimoniale è redatto secondo quanto previsto dal codice civile art 2424 con alcune modifiche e aggiustamenti che tengono conto della peculiarità del soggetto Ente no profit. Il Rendiconto della Gestione, che viene proposto è stato suddiviso in centri di costo per evidenziare i costi di gestione a seconda della classe di appartenenza. In dettaglio i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono i seguenti: CRITERI DI VALUTAZIONE In dettaglio i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono i seguenti: Immobilizzazioni Accolgono immobilizzazioni immateriali per costi d impianto e immobilizzazioni finanziarie rappresentate da partecipazioni. Crediti I crediti sono iscritti al valore nominale, ritenuto rappresentativo del valore di realizzo Disponibilità liquide Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. nota integrativa 1
2 Debiti I debiti sono rilevati al loro valore nominale. Proventi ed oneri I proventi e oneri sono iscritti in base al principio di competenza. CONSISTENZA VOCI DELL ATTIVO E DEL PASSIVO Con riferimento all esercizio di chiusura, nei prospetti che seguono vengono illustrati le consistenza per ciascuna voce dell attivi e del passivo, senza raffronto con l esercizio precedente essendo il primo anno di attività dell Associazione Acqua Bene Comune onlus. ATTIVO IMMOBILIZZAZIONI Immobilizzazioni immateriali Si riporta la movimentazione e il dettaglio di composizione delle immobilizzazioni immateriali descrizione costo sostenuto quota amm.to consistenza finale Spese di costituzione/ modifica statuto Totale Trattasi del costi sostenuto per la parcella del notaio di costituzione dell associazione e quanto sostenuto per le spese di modifica dello statuto stesso, ammortizzati in 5 anni. Immobilizzazioni finanziarie descrizione costo sostenuto Increm./decrem. consistenza finale Partecipazioni Totale La voce accoglie la sottoscrizione di n. 10 azioni del valore nominale di euro 52,50 oltre sovrapprezzo di euro 3 per ogni azione nell istituto bancario Banca Popolare Etica s.c.p.a ATTIVO CIRCOLANTE Crediti Di seguito si forniscono i dettagli dei crediti i esigibili entro i 12 mesi: descrizione 31/12/ /12/2014 variaz. ALTRI CREDITI Totale Nel dettaglio: Descrizione 31/12/ /12/2014 variaz. Verso Comitati Territoriali materiale propagandistico V. Comitato Campano vertenza Tar V. Comitato Promotore V. Rete civica Ato 3 Campania rimborso spese legali V. Erario eccedenze Irpef/Acconto Irap Totale nota integrativa 2
3 Con riguardo al credito residuo per i materiali, adottando quanto stabilito in ambito di coordinamento nazionale e come già indicato anche nella nota integrativa al Bilancio 2013, si è provveduto nel corso del 2014 al rientro parziale del credito attraverso modalità compensatorie, con le restanti tranches, da versare a quei territori con cui vantiamo il credito. Disponibilità Liquide Consistono nelle giacenze sui conti correnti intrattenuti con istituti di credito, liberamente disponibili e nella liquidità esistenti nelle casse del comitato alla fine dell esercizio, come evidenziato nella seguente tabella: Descrizione 31/12/ /12/2014 variaz. BANCA POPOLARE ETICA DENARO IN CASSA CONTO PAY PAL TOTALE Il saldo iniziale al 14/02/2013 accoglie i trasferimenti dal Comitato Promotore. PASSIVO PATRIMONIO NETTO Riepilogo dei movimenti intervenuti nel corso dell esercizio natura 31/12/ /12/2014 FONDO DI DOTAZIONE DELL ENTE UTILIZZO A COPERTURA ONERI D ESERCIZIO Totale Patrimonio Netto Il PATRIMONIO NETTO è costituito dal Fondo iniziale trasferito dal Comitato Promotore e composto dal residuo contributo per il rimborso elettorale di cui all art. 1 della legge 157/99 e successive modifiche. Il decremento di euro rappresenta il rilascio a conto economico a copertura degli oneri sostenuti nell esercizio. DEBITI I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. descrizione 31/12/ /12/2014 variaz. DEBITI Totale La tabella che segue riporta la suddivisione dei debiti analiticamente per la loro natura e le variazioni intervenute, tutti esigibili nei 12 mesi: descrizione 14/02/ /12/2014 variaz DEBITI V/SOTTOSCRITTORI DEBITI V/FORNITORI DEBITI TRIBUTARI DEBITI V/ISTITUTI PREV ALTRI DEBITI TOTALE nota integrativa 3
4 I debiti verso sottoscrittori iscritti al 31/12/2013 per euro sono stati stralciati ed imputati a conto economico quali sopravvenienze attive, coerentemente a quanto deliberato nell assemblea di approvazione del bilancio I debiti verso fornitori pari ad euro sono costituiti dalle somme dovute ai fornitori in relazione alle normali dilazioni concordate, la voce è comprensiva di accertamenti di fine esercizio per fatture da ricevere per euro I debiti tributari evidenziati per complessivi euro sono riferiti agli impegni correnti, nel dettaglio: euro verso erario c/irpef euro verso erario c/irap I debiti v/istituti previdenziali per Euro sono relativi ai contributi Inps di competenza del mese di dicembre e il conguaglio Inail. La voce altri debiti per euro accoglie in dettaglio: euro per collaboratori c/ compensi per competenze di dicembre 2013; euro per debiti residuali verso Comitati Territoriali per spese legali soccombenza Tar Bologna (Hera) euro, quali spese legali anticipate, che trovano compensazione con la rilevazione del credito per pari importo. CREDITI E DEBITI DISTINTI PER DURATA RESIDUA E DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI Non sussistono debiti e crediti di durata superiore a cinque anni, così come non esistono debiti sociali assistiti da garanzie reali. ULTERIORI INFORMAZIONI Compensi agli organi sociali Non vengono erogati compensi. Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell esercizio Non sono intervenuti fatti che possono avere riflesso sulla valutazione e sulla classificazione delle poste contabili nel bilancio al 31/12/2014 nota integrativa 4
5 RENDICONTO GESTIONALE dal 01/01/2014 al 31/12/2014 PROVENTI includono anche quanto prelevato dal Fondo di dotazione a copertura degli oneri sostenuti nell esercizio per un totale complessivo della voce proventi pari ad euro come meglio illustrato nelle tabelle che seguono: RILASCIO DA PATRIMONIO NETTO Copertura oneri iniziative territoriali Copertura oneri vertenze legali Copertura oneri manifestazioni/seminari Copertura oneri iniziative Gruppo Internazionale Copertura oneri materiale propaganda Copertura oneri Progetto Osservatorio Copertura oneri ricerca nazionale Copertura oneri di supporto generale Copertura ammortamenti 269 Copertura oneri straordinari Copertura imposte d esercizio Dedotto proventi diversi TOTALE Trattasi di quanto utilizzato a copertura del costi ed oneri di gestione attingendo al fondo di dotazione dell Associazione composto dai contributo per il rimborso elettorale di cui alla L. 157/99. PROVENTI DIVERSI Contributi materiale propagandistico Altri proventi e liberalità 201 Proventi straordinari TOTALE In questa voce sono confluiti i contributi per materiale propagandistico, donazioni all associazione e i proventi straordinari comprensivi delle sopravvenienze attive quale stralcio dei debiti per sottoscrizione. ONERI Per una maggiore trasparenza delle attività svolte si dettaglia il rendiconto gestionale per CENTRI DI COSTO Oneri Comitati Territoriali sub totale totale note Trasferimenti Iniziative territoriali Rimborsi spese viaggi Spese bancarie per conto comitati 566 Partecipazione alle riunioni del Coordinamento Nazionale e all'assemblea Nazionale SERVIZI Totale Oneri Comit. territoriali Oneri attività legali sub totale totale note Consulenze legali SERVIZI Totale oneri attività legali Vertenze Nazionali (Tar Lombardia e Consiglio di Stato - Consulenza tecnico legale) nota integrativa 5
6 Oneri manifestazioni/seminari Sub totale totale note Materiale propagandistico 183 ACQ.MATERIALE CONSUMO 183 Prestazioni di terzi 400 Tipografiche 632 Pubblicità eventi 480 Rimborsi spese viaggi 504 Soccorso Sanitario 250 Erogazione contributi Postali e servizi telematici 91 SERVIZI Affitto spazi 275 Noleggi 59 GODIMENTO BENI DI TERZI 334 Totale Oneri Manifestazioni/Seminari Oneri iniziat.gruppo Internaz. sub totale totale note Materiale di consumo 20 ACQ.MATERIALE CONSUMO 20 Rimborsi spese viaggi Erogazione contributi 800 SERVIZI Totale Oneri iniziative Gruppo I Oneri materiale propagandistico sub totale totale note Acquisto gadgets/ ACQ. MATERIALE DI CONSUMO Spese di spedizione 93 SERVIZI 93 Totale oneri mat.propaganda nota integrativa 6
7 Oneri Progetto Osservatorio sub totale totale note Cancelleria 15 ACQ. MATERIALE DI CONSUMO 15 Compensi per collaborazioni SERVIZI Totale oneri progetto osserv Oneri ricerca nazionale sub totale totale note Consulenze SERVIZI Totale oneri ricerca naz.le Oneri Supporto Segreteria sub totale totale note Cancelleria Varia 91 Materiale di consumo in genere 519 ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO 609 Collab. coordinate e continuative Elaborazioni paghe/contabilità Telefoniche Riscaldamento 70 Utenze acqua 916 Utenze elettriche 345 Rimborso spese viaggi 137 Manutenzioni e riparazioni 67 Spese di spedizione 22 Spese bancarie 308 Altre prestaz. di servizi/consulenze Altri costi documentati 64 SERVIZI Totale Segreteria operativa nota integrativa 7
8 Ammortamenti totale annotazioni Quota amm.to spese costituzione 269 Oneri straordinari totale annotazioni Sopravvenienze passive Oneri per imposte totale annotazioni Irap d esercizio CONCLUSIONI La presente nota integrativa così come l intero bilancio di cui è parte integrante, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della associazione. L esposizione dei valori richiesti dall art c.c. è stata elaborata in conformità al principio di chiarezza. Il Bilancio nelle risultanze finali è vero e reale, si invita pertanto ad approvare il bilancio così come è stato presentato. Il Tesoriere Vittorio Lovera nota integrativa 8
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