FONDAZIONE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2013

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1 FONDAZIONE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA Codice fiscale Partita iva VIA V.FOSSOMBRONI FIRENZE FI Numero 704 Registro Regione Toscana delle Persone Giuridiche Private BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/ Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 31/12/ 31/12/ A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI I) parte gia' richiamata 0 0 II) parte non richiamata 0 0 A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI 0 0 B) IMMOBILIZZAZIONI I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0 0 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 0 0 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI C) ATTIVO CIRCOLANTE I) RIMANENZE 0 0 II) CREDITI : 1) Esigibili entro l'esercizio successivo 2) Esigibili oltre l esercizio successivo II TOTALE CREDITI : III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.) 0 0 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE D) RATEI E RISCONTI TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO Bilancio di esercizio al 31/12/ Pagina 1 di 11

2 STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 31/12/ 31/12/ A)PATRIMONIO NETTO I) Fondo di dotazione VIII) Avanzo (disavanzo) portati a nuovo (6.626) (15.121) IX) Avanzo (disavanzo) dell' esercizio (652) IX TOTALE Avanzo o Disavanzo dell' esercizio (652) A TOTALE PATRIMONIO NETTO B) FONDI PER RISCHI E ONERI C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO D) DEBITI 1) Esigibili entro l'esercizio successivo D TOTALE DEBITI E) RATEI E RISCONTI TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO Bilancio di esercizio al 31/12/ Pagina 2 di 11

3 CONTO ECONOMICO 31/12/ 31/12/ A)VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni ) Altri ricavi e proventi 6 0 A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE B)COSTI DELLA PRODUZIONE 6) per materie prime,suss.,di cons.e merci ) per servizi ) per godimento di beni di terzi ) per il personale a) Salari e stipendi b) Oneri sociali c) Trattamento fine rapporto ) oneri diversi di gestione B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (449) C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16) proventi finanziari ) interessi e altri oneri finanziari da: (65) (1) TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (4) 69 20) proventi straordinari ) oneri straordinari (216) (1.752) TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (105) A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE (558) Bilancio di esercizio al 31/12/ Pagina 3 di 11

4 22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate a) Imposte correnti (94) (5.304) 23) Utile (perdita) dell'esercizio (652) Bilancio di esercizio al 31/12/ Pagina 4 di 11

5 Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/ PREMESSA La Fondazione dei Geologi della Toscana anche nell esercizio ha proseguito la propria attività istituzionale di formazione professionale nel campo della Geologia. La Fondazione ha scelto fino dal primo anno della propria attività di rappresentare i fatti gestionali con il metodo della partita doppia, redigendo il bilancio secondo gli schemi del codice civile. Pertanto il presente bilancio si compone dei seguenti documenti: 1) Stato patrimoniale; 2) Conto economico; 3) Nota integrativa. Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art e seguenti del codice civile. Si fa presente che fino dallo scorso esercizio la Fondazione, avendo esercitato esclusivamente attività di formazione - considerata attività commerciale agli effetti fiscali- aveva perso, ai fini fiscali, la qualifica di ente non commerciale (art. 149 Tuir 917/1996). PRINCIPI DI REDAZIONE Nella formazione del presente bilancio sono stati applicati : le regole generali di redazione del bilancio (art c.c.), i principi di redazione del bilancio (art bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art c.c.). In particolare: - la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell attivo e del passivo; - gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza; - i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell incasso o del pagamento; - i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; - gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente; -i criteri di valutazione adottati non hanno subito alcuna modifica rispetto al precedente esercizio - per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell art ter c.c. Bilancio di esercizio al 31/12/ Pagina 5 di 11

6 Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio sono quelli previsti dal Codice civile e tengono conto dei principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili e dall Organismo Italiano di Contabilità (OIC). B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Insussistenti B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Insussistenti B) III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Insussistenti C) ATTIVO CIRCOLANTE C) I Rimanenze Insussistenti C) II Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8) I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo C) III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Insussistenti C) IV Disponibilità liquide Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7) Sono stati iscritti per tener conto rispettivamente di costi e ricavi maturati ma non ancora pagati alla fine dell esercizio, e di costi e ricavi già sostenuti o conseguiti, ma di competenza economica dell esercizio successivo. In particolare, i risconti passivi sono stati iscritti a fronte di ricavi percepiti nell esercizio per corsi di formazione che verranno tenuti nell esercizio successivo. Fondi per rischi e oneri Non è stato necessario creare alcun accantonamento a tale scopo Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato La fondazione non ha instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato nel corso dell esercizio. Debiti I debiti sono iscritti al valore nominale. Costi e Ricavi I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento. I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene effettivamente eseguita. Imposte Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell onere di competenza dell esercizio. Bilancio di esercizio al 31/12/ Pagina 6 di 11

7 Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO.. C II 01 ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI Esigibili entro l'esercizio successivo Consistenza iniziale Incrementi consistenza 356 Decrementi consistenza Consistenza finale ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI Esigibili olte l'esercizio successivo Consistenza iniziale 80 Incrementi consistenza Decrementi consistenza 80 Consistenza finale 0 La voce esprime modesti crediti per corsi di formazione nonché acconti di imposte C IV ATTIVO CIRCOLANTE DISPONIBILITA' LIQUIDE Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Consistenza finale Le disponibilità sono così composte: Banca di Credito Coop. di Cambiano ,85 Denaro in cassa 957,93 Totale ,78 Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO. D 01 DEBITI Esigibili entro l'esercizio successivo Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Consistenza finale I debiti risultano così composti: Bilancio di esercizio al 31/12/ Pagina 7 di 11

8 Fornitori (per fatture emesse) 820,56 Fornitori (per fatture da ricevere) 2.332,00 Ritenute irpef terzi 360,00 Debito irap 0,00 Debito ires 94,14 Debiti per rimborso spese 537,85 Altri debiti (Ordine per stanziamento es.preced.) 6.000,00 Totale ,55 VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO Consistenza iniziale Variazioni + / - Consistenza finale Fondo di dotazione , ,00 Utili / Perdite es.precedenti , , ,06 Avanzo esercizio 8.494, ,94 Disavanzo - 652,42-652,42 Totali 13374,94-652, ,52 DETTAGLIO CONTI P D DEBITI : Esigibili entro l'esercizio successivo Consistenza Iniziale Incrementi Decrementi Consistenza Finale DEBITI V/FORNITORI FATTURE DA RICEVERE RITENUTE IRPEF DIPENDENTI 0 0 RITENUTE IRPEF TERZI DEBITO IRAP DEBITO IRES DIPENDENTI C/RETRIBUZIONE 0 0 DEBITI V/INPS 0 0 ERARIO C/IVA 0 0 DEBITI PER RIMBORSO SPESE ALTRI DEBITI Bilancio di esercizio al 31/12/ Pagina 8 di 11

9 E A VALORE DELLA PRODUZIONE : Ricavi delle vendite e delle prestazioni RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI , , ,51 CONTRIBUTI - SPONSORIZZAZIONI 1.820, ,90-503,99 RILASCIO ATTESTATI 100,01 33,81-60,20 CONTRIBUTI ATTIVITA ISTITUZ E A VALORE DELLA PRODUZIONE : Altri Ricavi e proventi OMAGGI DA FORNITORI ,00 RIMBORSI SPESE ADD.CL ,00 E B COSTI DELLA PRODUZIONE :per materie prime, suss., di cons. e merci CANCELLERIA 183,92 403, ,47 ACQ.BENI INFERIORI A 516, ,30 +75,30 E B 00 0 COSTI DELLA PRODUZIONE : per servizi SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA 64,10 47,40-16,70 SPESE / SERVIZI PER TRASPORTI 18, ,80 SPESE PREPARAZIONE CORSI 0 629, ,50 ONERI BANCARI 300,92 457, ,62 COMPENSI COLLABORATORI 850, ,00 COMPENSI A PROFESSIONISTI 1.167, , ,60 CONSULENZE PROFESSIONALI 3.183, , ,59 SPESE DI RAPPRESENTANZA 3.256,48 807, ,69 PRESTAZIONI DI PROFESSIONISTI 180, ,00 Bilancio di esercizio al 31/12/ Pagina 9 di 11

10 RIMBORSI A PIE DI LISTA 1.468, ,69-16,71 RIMBORSI CHILOMETRICI E FORFAIT 2093, ,13 COMPENSI A REVISIONE LEGALE 1.248, ,00 0 ALTRI COSTI PER SERVIZI 220, ,00 ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI 242,00 297,00 +55,00 E B COSTI DELLA PRODUZIONE :per godimento di beni di terzi FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI) 2.520, ,44-485,56 RIMBORSI OGT UTENZE E SERVIZI , , ,00 NOLEGGI DEDUCIBILI 300,00 0, E B COSTI DELLA PRODUZIONE :per il personale SALARI E STIPENDI 918,42 0,00-918,42 ONERI SOCIALI 277,14 0,00-277,14 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 108,49 0,00-108,49 E B COSTI DELLA PRODUZIONE : oneri diversi di gestione SPESE GENERALI VARIE 29,24 46, ,92 VALORI BOLLATI 20,00 25,00 +5,00 ABBUONI PASSIVI 0,04 3,77 + 3,73 SPESE PULIZIA 0 123, ,60 ALTRI ONERI DI GEST. NO INER.IND 0 450, ,00 E C PROVENTI E ONERI FINANZIARI : proventi finanziari ARROTONDAMENTI ATTIVI 0,73 1,08 +0,35 INTERESSI ATTIVI C/C BANCARI / POSTALI 69,25 59,76-9,49 Bilancio di esercizio al 31/12/ Pagina 10 di 11

11 E C PROVENTI E ONERI FINANZIARI : interessi e altri oneri finanziari ARROTONDAMENTI PASSIVI 1,20 0-1,20 INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI 0,00 64,80 +64,80 E E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI: proventi straordinari SOPRAVVENIENZE ATTIVE 284,02 111,00-173,02 E E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI: oneri straordinari SOPRAVVENIENZE PASSIVE 1.281,05 15, ,98 COSTI INDEDUCIBILI 471,08 198,24-177,16 SANZIONI FISCALI 0 3,03 +3,03 Il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell art. 4 dello statuto sociale delibererà in merito al risultato di esercizio, che risulta essere un disavanzo economico. Firenze, 27/05/2014 Il Presidente Mario Chessa Bilancio di esercizio al 31/12/ Pagina 11 di 11

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