AZIENDA SPEC. GEST. FARMACIA E SERVIZI SOCIO SANITARI
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1 AZIENDA SPEC. GEST. FARMACIA E SERVIZI SOCIO SANITARI Sede Legale: Via Kennedy n. 1 Malnate (VA) C.F. e n. iscrizione al Registro Imprese di Varese: REA n Capitale di dotazione Euro ,00 interamente versato NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2012 L Azienda ha per oggetto la gestione dei seguenti servizi e attività: la gestione di farmacie; la distribuzione di farmaci, e di ogni altro prodotto farmaceutico alle A.S.L., a case di cura e altre istituzioni, la dispensazione e la distribuzione delle specialità medicinali, anche veterinarie e dei preparati galenici officinali e magistrali, omeopatici, di erboristeria, e dei prodotti di cui alla tabella dell allegato 9 del DM 375 del 4/8/1988 e successive modificazioni; la vendita al pubblico di prodotti parafarmaceutici, dietetici, integratori alimentari ed alimenti speciali, cosmetici e per l igiene personale; la fornitura di materiale di medicazione, presidi medico chirurgici, reattivi e diagnostici; la vendita di ogni altro prodotto o servizio collocabile per legge alla distribuzione al dettaglio o all ingrosso nel settore farmaceutico e parafarmaceutico; la gestione di attività sociosanitarie, non demandate per legge esclusivamente ad altri, finalizzate in particolare alla tutela della salute pubblica ed individuale, nonché all informazione all educazione sanitaria, all aggiornamento professionale e alla ricerca; e la partecipazione alle iniziative dell Amministrazione Comunale in ambito sociale e sanitario. Per l'esercizio 2012, il Bilancio d esercizio è stato approntato tenendo conto dei due servizi comunali socio assistenziali che l Amministrazione Comunale, visto l art. 113 bis del T.U.E.L. approvato con D.lgs 18/8/2000 n. 267 e modificato con il D.L. n. 269 del 30/9/2003, ha accorpato all Azienda Speciale e più precisamente: Servizio trasporto disabili; Erogazione pasti a domicilio per anziani e per persone in stato di necessità. Questa scelta vuole mantenere nell ambito locale le risorse economiche prodotte dall attività commerciale della farmacia, destinandole al finanziamento di servizi a carattere socio-assistenziale. L accorpamento di questi servizi è motivato dall esigenza di assicurare al cittadino un servizio sempre migliore poiché l Azienda ha una certa flessibilità ed elasticità nella gestione e nell organizzazione delle risorse disponibili. Si rileva inoltre che nel 2012 ha avuto inizio la nuova attività di gestione del centro ambulatori medici realizzato dall Azienda. In particolare nel mese di ottobre e nel mese di novembre hanno preso possesso della nuova struttura due medici di base. Nota integrativa anno 2012 Pagina 1 di 8
2 1 - CRITERI DI VALUTAZIONE Il Bilancio di esercizio 2012 è stato approntato conformemente al nuovo schema di Bilancio per le Aziende Speciali ex D.M.T. 26/05/1995, correlandolo alla IV Direttiva C.E.E. e quindi ai criteri di valutazione civilistica previsti dall'art e ss. del Codice Civile. Sia il Bilancio al 31/12/2012 sia la presente Nota Integrativa si presentano in forma abbreviata ai sensi e per gli effetti dell'art bis del Codice Civile. I criteri applicati nella valutazione delle voci di Bilancio e nelle rettifiche di valore sono conformi alle disposizioni del Codice Civile alle quali, pertanto, si rimanda. Con particolare riferimento a quelle voci di bilancio per le quali il legislatore ammette diversi criteri di valutazione e di rettifica o per le quali non sono previsti specifici criteri, si precisa quanto segue: 2 - B) IMMOBILIZZAZIONI I Immateriali Comprendono i costi pluriennali in corso di ammortamento e risultano iscritti in bilancio al loro costo storico residuo. Nel corso del 2012 si è effettuata la ristrutturazione della struttura che ospita il Centro ambulatori medici Natale Grizzetti il cui costo ammonta a ,00, l aliquota applicata è da correlarsi alla durata del contratto d affitto ed è pari all 8,33%. Troviamo inoltre i programmi informatici per la gestione della farmacia e contabilità in licenza d'uso a tempo indeterminato sui quali viene calcolato ammortamento diretto nella misura di 1/3. Saldo al Saldo al Descrizione Incrementi Decrementi Software 1.724,00 70, ,00 367,00 Costi pluriennali 0, , , ,00 Immobilizzazioni in corso 0,00 TOTALI 1.724, , , ,00 II Materiali Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in bilancio al loro costo storico di acquisizione. Le quote di ammortamento sono calcolate tenendo conto della loro residua possibilità di utilizzazione secondo quanto previsto dall art c. 2 del cod. civ. (applicando le aliquote fiscalmente consentite). I cespiti completamente ammortizzati compaiono in bilancio al loro costo storico fino alla loro alienazione. Nel corso del 2012 sono stati sostituiti, perché non funzionanti, il gruppo di continuità, il rilevatore presenze, bilancia elettronica per preparazioni galeniche e apparecchiatura per test glicemia, colesterolo,trigliceridi. Inoltre sono state acquistati arredi e attrezzature per gli ambulatori e l ufficio del Centro ambulatori medici Natale Grizzetti. Nota integrativa anno 2012 Pagina 2 di 8
3 Per i beni acquisiti nel 2012 trattandosi del primo esercizio le quote sono state calcolate nella misura del 50%. Le aliquote applicate sono le seguenti: - mobili ufficio 12% - macchine elettroniche 20% - attrezzature 15% - mobili arredi 15% - impianti telefonici 25% - automezzi 25% - cellulare 20% Saldo al Saldo al Descrizione Incrementi Decrementi Mobili e macch.ord.uff. 275,00 0,00 0,00 275,00 Macch.elettroniche ufficio , ,00 0, ,00 Attrezzature , ,00 0, ,00 Mobili e arredi , ,00 0, ,00 Impianti 4.030,00 0,00 0, ,00 Cellulare 72,00 0,00 0,00 72,00 Automezzi ,00 0,00 0, ,00 TOTALI , ,00 0, ,00 FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Fondo ammortamento mobili e macch. ord. uff. 275,00 quota ,00 Fondo al ,00 Fondo ammortamento macchine elettroniche ,00 quota ,00 Fondo al ,00 Fondo ammortamento attrezzature ,00 quota ,00 Fondo al ,00 Nota integrativa anno 2012 Pagina 3 di 8
4 Fondo ammortamento mobili e arredi ,00 quota ,00 Fondo al ,00 Fondo ammortamento impianti 3.054,00 quota ,00 Fondo al ,00 Fondo ammortamento automezzi ,00 quota ,00 Fondo al ,00 Fondo ammortamento cellulare 72,00 quota ,00 Fondo al ,00 II Finanziarie Comprende versamento CONAI. 3 - VARIAZIONI NELLE ALTRE ATTIVITÀ E PASSIVITÀ Nei seguenti prospetti, per ciascuna voce dell'attivo e del passivo diversa dalle immobilizzazioni, vengono illustrati il saldo iniziale, i movimenti dell'esercizio e i movimenti in sede di valutazione di fine esercizio. I Rimanenze L importo delle scorte di magazzino esposte a bilancio per euro ,00 è espressione della giacenza di fine esercizio. La valorizzazione delle stesse è stata ottenuta applicando il metodo della valutazione "al dettaglio". La percentuale di ricarico, calcolata sulla base dei dati consuntivi per l esercizio 2011, è del 26,58%. Si è tenuto conto del ricarico medio e della scomposizione delle aliquote IVA nel rispetto del principio di prudenza; è opportuno segnalare che i prodotti scaduti sono periodicamente estromessi dal processo produttivo e risultano iscritti in bilancio alla voce Crediti v/assinde per euro 1.162,00, che risulta essere il presumibile introito per la restituzione dei prodotti scaduti. Nota integrativa anno 2012 Pagina 4 di 8
5 Rimanenze di magazzino Variazioni Giacenza di merci e prodotti finiti , , ,00 II Crediti I crediti sono iscritti in attivo della situazione patrimoniale al loro presumibile valore di realizzo e sono determinati nel rispetto del principio di competenza. Sono formati da: crediti v/asl ,00 fatture da emettere ,00 deposito cauzionale 77,00 crediti v/assinde 1.162,00 crediti v/clienti ,00 note credito da ricevere 643,00 anticipi a fornitori 150,00 eraio c/ires 2.900,00 eraio c/irap 581,00 eraio c/iva 9.500,00 crediti v/erario DL 201/ ,00 crediti diversi(sospesi clienti) 1.076,00 Totale al ,00 IV Disponibilità liquide Le disponibilità liquide sono formate dai fondi liquidi depositati presso la Tesoreria e i contanti non ancora versati sul c/c. DISPONIBILITA' LIQUIDE Cassa e vari al Tesoreria - Banca Intesa al , ,00 VALORE AL ,00 D RATEI E RISCONTI ATTIVI I ratei e i risconti d'esercizio sono stati determinati secondo il principio della competenza e sono composti da : Nota integrativa anno 2012 Pagina 5 di 8
6 risconti attivi da assicurazioni 2.781,00 risconti attivi assistenza.sanitaria integrativa 120,00 risconti attivi prestazioni varie 1.500,00 risconti attivi abbonamenti e canoni 304,00 totale 4.705, PATRIMONIO NETTO I Capitale di dotazione CAPITALE DI DOTAZIONE VALORI Valore al ,00 aumenti di capitale 0,00 diminuzioni di capitale 0,00 VALORE AL ,00 IV Fondo di riserva FONDO RISERVA VALORI Valore al ,00 incrementi fondo 48,00 decrementi fondo 0,00 VALORE AL ,00 VI Riserve statutarie RISERVE STATUTARIE VALORI Valore al ,00 incrementi fondo 428,00 decrementi fondo 0,00 VALORE AL ,00 Il fondo di riserva e le riserve statutarie sono stati incrementati dalla ripartizione dell utile 2011: 10% al fondo di riserva e 90% alle riserve statutarie. Nota integrativa anno 2012 Pagina 6 di 8
7 IX Utile (perdita) d'esercizio UTILE D'ESERCIZIO VALORI Valore al ,00 incrementi utile ,00 decrementi utile 0,00 VALORE AL ,00 C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO Il fondo riflette il debito maturato nei confronti di tutti i dipendenti in forza al 31 dicembre 2012 calcolato sulla base delle leggi e del contratto vigente. La quota accantonata per l anno 2012 è ,00 euro. Il fondo ammonta a ,00 euro al netto dell imposta sostitutiva T.F.R. di 826,00 euro. Nel corso del 2012 è stato erogato un anticipo sul T.F.R di ,00 e un trattamento di fine rapporto di una dipendente deceduta nel corso dell anno. D - DEBITI I debiti figurano iscritti al valore nominale e sono determinati nel rispetto del principio di competenza. Fatture da ricevere Fornitori , ,00 Inps-Inpdap-Inail dipendenti ,00 Erario c/rit. su redditi lavoro dipendente 5.157,00 Enti previdenziali vari 135,00 totale , PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ COLLEGATE E CONTROLLATE L' azienda non possiede partecipazioni in imprese collegate o controllate. 6 - CREDITI / DEBITI Non esistono crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni. 8 - ONERI FINANZIARI CAPITALIZZATI Tutti gli interessi e gli altri oneri finanziari sono stati interamente spesati nell'esercizio. Nota integrativa anno 2012 Pagina 7 di 8
8 11 - PROVENTI DA PARTECIPAZIONI Non esistono proventi da partecipazioni di cui all'art n 15 C.C. 18 TITOLI Il presente punto della nota integrativa non è pertinente in quanto il capitale sociale non è suddiviso in azioni e l'azienda non può emettere prestiti obbligazionari. CONTO ECONOMICO A) Valore della produzione: i ricavi delle vendite risultano al netto delle trattenute di legge ENPAF e sindacali sulle ricette rimborsate dall'a.s.l. *** Ai sensi dell'art ter del C.C. si precisa che tutte le voci di bilancio sono risultate comparabili, non è stato quindi necessario adattare alcuna delle voci dell'esercizio precedente. Si precisa inoltre che non esistono elementi dell'attivo o del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di bilancio. Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da specifiche disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio. IL DIRETTORE IL PRESIDENTE (Raitè Dott. Sergio) (Colombo Gianfranco) Malnate lì, 08/04/2013 Nota integrativa anno 2012 Pagina 8 di 8
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