COMUNICATO STAMPA. De'Longhi SpA:

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1 Treviso, 14 aprile 2015 COMUNICATO STAMPA De'Longhi SpA: L assemblea degli azionisti, riunitasi in data odierna, ha (i) approvato il bilancio dell esercizio 2014; (ii) approvato un dividendo di 0,41 per azione; (iii) rinnovato l autorizzazione all acquisto e disposizione di azioni proprie; (iv) espresso parere favorevole sulla Politica di Remunerazione Sommario i dodici mesi 1 gennaio 31 dicembre 2014 nei dodici mesi, ricavi in crescita del 6,8% a 1.726,7 milioni (+9,7% a cambi costanti); il margine industriale netto è pari a 815,7 milioni, in aumento del +3,5%; Ebitda ante oneri non ricorrenti a 260,1 milioni (15,1% dei ricavi), in aumento del 7,7%; Ebit pari a 212,7 milioni (12,3% dei ricavi), in aumento del 9,5%; utile netto di competenza del Gruppo pari a 126,5 milioni (da 116,9 milioni), in aumento dell 8,2%; posizione finanziaria netta positiva per 89,0 milioni, in miglioramento di 98,0 milioni rispetto all anno precedente L'andamento della gestione : il consolidato di Gruppo L esercizio 2014 è stato contraddistinto dalla prosecuzione delle politiche di crescita e di investimento del Gruppo che sono state alla base dei risultati ottenuti sul fronte dei margini e della generazione di cassa. Il 2014 è stato un anno particolarmente significativo per il Gruppo anche in quanto è stata completata l integrazione del marchio Braun Household, che ha ottenuto importanti successi commerciali, supportati dal progressivo rinnovamento del portafoglio prodotti, ma la cui spinta commerciale non si è ancora esplicitata del tutto. Con riferimento ai mercati, il 2014 è stato contraddistinto da un andamento non uniforme della domanda mondiale; a tale riguardo, in crescita sono stati l Europa occidentale, USA, Medio Oriente, Africa, Asia e America Latina; in controtendenza invece Oceania ed 1 / 9

2 Europa orientale, quest ultima condizionata dalle note tensioni geopolitiche e dai connessi impatti valutari. Infatti, si devono proprio a Rublo e Grivnia ucraina i più evidenti impatti valutari negativi su ricavi e margini. In generale, il Gruppo ha chiuso l anno con la conferma della solidità della sua strategia industriale e commerciale, proiettandosi così verso nuovi obiettivi di rafforzamento ed espansione. I 12 mesi i ricavi Il Gruppo ha conseguito nell anno ricavi per 1.726,7 milioni, in crescita del 6,8% (+9,7% a cambi costanti). A livello geografico, l Europa ha registrato una crescita del +8,5%, grazie a un contributo particolarmente positivo dell area North-East Europe (+16,9%), trainata da Regno Unito, Russia (in crescita a doppia cifra nonostante il forte deprezzamento del Rublo) e dagli altri paesi dell est Europa. Positivo anche il contributo dell area South-West Europe (+3,8%), grazie alla crescita delle vendite in Francia, Iberia, Svizzera, Turchia e, sebbene in misura inferiore, Italia e Germania. Crescita pari al +9,0% per l area MEIA (Medio Oriente, India, Africa), in seguito alla brillante performance dell Arabia Saudita. L area APA (Asia, Pacifico, Americhe) ha registrato un fatturato in moderato aumento (+0,7%) a seguito dell andamento contrastato dei principali Paesi di riferimento: la crescita delle vendite in Cina, Sud Corea, USA e Messico, infatti, è stata bilanciata da un calo del fatturato in Australia, Nuova Zelanda e Canada. Analizzando il fatturato per famiglie di prodotto, si evidenzia la crescita sostenuta degli elettrodomestici per la cottura e preparazione dei cibi, guidati dalle kitchen machines a marchio Kenwood, dalle friggitrici (grazie al successo della nuova Multifry a marchio De Longhi) e dalla crescita di blenders, toasters e kettles. In significativo aumento anche il segmento caffè, trainato dalle macchine di produzione interna, quali le macchine superautomatiche, le macchine espresso tradizionali e le macchine a capsule Nespresso Lattissima e DolceGusto Jovia. Positivo l andamento del segmento stiro, in crescita in doppia cifra grazie in particolare al contributo dei prodotti a marchio Braun. Nel segmento comfort invece l andamento è stato contrastato, con il comparto del condizionamento mobile in leggera crescita, a compensare parzialmente un calo nel riscaldamento portatile. Margine industriale netto Grazie a un miglioramento del mix e ai maggiori volumi, il margine industriale netto è aumentato da 788,2 milioni nel 2013 a 815,7 milioni nel 2014, nonostante un impatto cambi negativo per -45,5 milioni. 2 / 9

3 Ebitda L Ebitda ante oneri non ricorrenti è cresciuto del 7,7% a 260,1 milioni (15,1% dei ricavi) da 241,6 milioni (14,9% dei ricavi). A cambi costanti e senza effetto delle coperture, l EBITDA ante oneri non ricorrenti sarebbe stato pari a 288,1 milioni (16,3% di margine). L effetto sul 2014 di cambi e coperture è stato negativo per -35,7 milioni. Le componenti non ricorrenti sono state negative per -0,6 milioni, rispetto a -2,6 milioni nel L EBITDA post oneri non ricorrenti è stato pari a 259,6 milioni, in aumento dell 8,6% rispetto ai 239,0 milioni del 2013, in miglioramento anche come percentuale dei ricavi al 15,0% (dal 14,8%). Ebit Il reddito operativo (Ebit), pari a 212,7 milioni (12,3% dei ricavi), in crescita del 9,5% rispetto all anno precedente, è stato gravato da maggiori ammortamenti per 2,2 milioni rispetto al 2013, a seguito degli investimenti industriali effettuati. GRUPPO DE'LONGHI (1) 12 mesi M % sui ricavi M % sui ricavi Margine industriale netto 815,7 47,2% 788,2 48,7% EBITDA ante proventi (oneri) non ricorrenti 260,1 15,1% 241,6 14,9% EBITDA 259,6 15,0% 239,0 14,8% EBIT 212,7 12,3% 194,3 12,0% Utile netto di pertinenza del Gruppo 126,5 7,3% 116,9 7,2% (1) I dati 2013 sono stati rideterminati a seguito del deconsolidamento della joint venture TCL Utile netto La posizione finanziaria netta Dopo la contabilizzazione di oneri finanziari pari a 41,7 milioni (in aumento rispetto a 37,4 milioni nel 2013 a seguito di maggiori oneri di copertura del rischio valutario per 5,0 milioni), il Gruppo ha conseguito un utile netto di pertinenza di 126,5 milioni ( 116,9 milioni nel 2013). La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2014 è positiva per 89,0 milioni, rispetto a -9,0 milioni a fine 2013, registrando pertanto un miglioramento nel periodo pari a 98,0 milioni, nonostante l impegno di cassa relativo agli investimenti effettuati ( 60,8 milioni, di cui 25,7 milioni di natura non ricorrente relativi alle nuove strutture produttive) e ai dividendi pagati ( 59,8 milioni). La posizione finanziaria netta verso banche (che esclude le contabilizzazioni relative al potenziale earn-out collegato all acquisizione Braun, il fair value di derivati e opzioni e gli impegni 3 / 9

4 relativi al debito residuo del fondo pensione inglese) al 31 dicembre 2014 è positiva per Eur 113,2 milioni, rispetto a 40,9 milioni a fine 2013, registrando pertanto un miglioramento di 72,3 milioni. Il capitale circolante Dividendo Il capitale circolante netto, aumentato di circa 9,5 milioni in valore assoluto, è in miglioramento come percentuale dei ricavi, da 14,0% a fine 2013 a 13,7% al 31 dicembre L Assemblea degli Azionisti ha approvato un dividendo di 0,41 per azione pagabile a partire dal 22 aprile 2015, con stacco della cedola numero quindici il 20 aprile 2015 e con la cosiddetta record date ex art. 83-terdecies del D. Lgs. n. 58/98 al 21 aprile 2015, pari ad un pay-out ratio del 48% circa. Altre delibere dell Assemblea L Assemblea degli Azionisti, esaminata la Relazione Annuale sulla Remunerazione di De Longhi S.p.A. predisposta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e pubblicata sul sito internet della Società all indirizzo (sezione Investor Relations Governance Assemblee 2015 ), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ( ha espresso parere favorevole sulla Politica di Remunerazione 2015 di De Longhi S.p.A. e sulle relative procedure di adozione e attuazione illustrate nella Sezione I della suddetta Relazione. L Assemblea ha, infine, deliberato il rinnovo previa revoca della deliberazione assembleare adottata in data 15 aprile 2014 dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie fino ad un massimo di 14,5 milioni di azioni ordinarie e, in ogni caso, in misura non eccedente il quinto del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni eventualmente detenute dalle società controllate. L autorizzazione all acquisto è stata approvata, in osservanza delle vigenti disposizioni di legge, per un periodo massimo di 18 mesi e secondo le modalità, termini e condizioni contenute nella relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea presentata dal Consiglio di Amministrazione e disponibile sul sito internet della Società all indirizzo (sezione Investor Relations Governance Assemblee 2015 ), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info ( Evoluzione prevedibile della gestione Le aspettative relative all andamento economico globale per il 2015 appaiono ancora incerte. Il management tuttavia ritiene che il Gruppo possa proseguire nel proprio percorso di crescita grazie a un forte posizionamento competitivo, alla capacità di innovazione oltre 4 / 9

5 che al potenziale relativo al marchio Braun. L amministratore delegato Fabio de Longhi ha commentato: I mercati a livello globale rimangono ancora difficili e particolarmente concorrenziali; tuttavia, i due segmenti principali in cui opera il Gruppo, ossia le macchine da caffè espresso e gli elettrodomestici per la preparazione dei cibi, continuano ad evidenziare un significativo trend positivo. Ritengo che il Gruppo abbia la possibilità aumentare il fatturato nel corso del 2015 a un tasso percentuale mid-to-high single digit, e più in generale di continuare lungo il proprio percorso di crescita, sia per linee interne che, potenzialmente, per linee esterne, grazie alla propria solidità patrimoniale e alla capacità di generazione di cassa. Dichiarazione del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Stefano Biella, dichiara ai sensi del comma 2 art. 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Contatti per analisti e investitori: per la stampa: su internet: Investor Relations: Fabrizio Micheli, T: Marco Visconti, T: investor.relations@delonghi.it Valentina Zanetti T: valentina.zanetti@delonghi.it 5 / 9

6 A L L E G A T I Prospetti del Bilancio Consolidato di De'Longhi SpA al 31 dicembre 2014 Conto Economico Consolidato Riclassificato Valori in milioni di Euro 2014 % sui ricavi 2013 (*) % sui ricavi Ricavi netti 1.726,7 100,0% 1.616,9 100,0% Variazioni 2014/ ,7 6,8% Consumi e altri costi di natura industriale (servizi e costo del lavoro industriale) (911,0) (52,8%) (828,8) (51,3%) Margine industriale netto 815,7 47,2% 788,2 48,7% Costi per servizi ed altri oneri operativi (406,5) (23,5%) (406,0) (25,1%) Costo del lavoro (non industriale) (149,1) (8,6%) (140,6) (8,7%) EBITDA ante proventi e oneri non ricorrenti 260,1 15,1% 241,6 14,9% Variazioni 2014/ ,5 7,7% Altri proventi (oneri) non ricorrenti (0,6) (0,0%) (2,6) (0,2%) EBITDA 259,6 15,0% 239,0 14,8% Ammortamenti (46,8) (2,7%) (44,6) (2,8%) Risultato operativo 212,7 12,3% 194,3 12,0% Variazioni 2014/ ,4 9,5% Proventi (Oneri) finanziari netti (41,7) (2,4%) (37,4) (2,3%) Risultato ante imposte 171,0 9,9% 157,0 9,7% Imposte (43,8) (2,5%) (39,5) (2,4%) Risultato netto 127,2 7,4% 117,5 7,3% Risultato di pertinenza di terzi 0,7 0,0% 0,6 0,0% Risultato netto di competenza del Gruppo 126,5 7,3% 116,9 7,2% (*) I dati al 31 dicembre 2013 sono stati rideterminati in conseguenza all'adozione retrospettiva dell'ifrs 11 - Joint arrangements. 6 / 9

7 Stato Patrimoniale Consolidato Riclassificato Valori in milioni di Euro (*) Variazione - Immobilizzazioni immateriali 325,1 327,3 (2,2) - Immobilizzazioni materiali 191,1 171,4 19,7 - Immobilizzazioni finanziarie 7,7 7,4 0,3 - Attività per imposte anticipate 42,5 38,1 4,4 Attività non correnti 566,5 544,2 22,3 - Magazzino 317,8 281,3 36,5 - Crediti 366,2 334,6 31,6 - Fornitori (382,5) (338,6) (44,0) - Altri debiti (al netto crediti) (65,2) (50,6) (14,6) Capitale circolante netto 236,2 226,7 9,5 Totale passività a lungo termine e fondi (105,5) (91,9) (13,6) Capitale investito netto 697,2 679,0 18,2 Indebitamento netto/ (Posizione finanziaria netta attiva) (**) (89,0) 9,0 (98,0) Totale patrimonio netto 786,1 669,9 116,2 Totale mezzi di terzi e mezzi propri 697,2 679,0 18,2 (*) I dati al 31 dicembre 2013 sono stati rideterminati in conseguenza all'adozione retrospettiva dell'ifrs 11 - Joint arrangements. (**) La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2014 include passività finanziarie nette pari a Euro 24,2 milioni (Euro 49,9 milioni al 31 dicembre 2013) relative alla valutazione a fair value di strumenti finanziari derivati, al debito finanziario residuo a fronte dell operazione di trasferimento all esterno dei rischi del fondo pensione della controllata inglese, alla contabilizzazione di opzioni su partecipazioni di minoranza e al debito residuo verso P&G per l acquisizione Braun. 7 / 9

8 Rendiconto Finanziario Consolidato Valori in milioni di Euro (*) Flusso finanziario da gestione corrente 215,3 205,0 Flusso finanziario da movimenti di capitale circolante (46,7) (32,6) Flusso finanziario da attività di investimento (60,8) (59,7) Flusso netto operativo 107,8 112,7 Distribuzione dividendi (59,8) (43,4) Flusso finanziario da variazione riserve di Cash flow hedge 19,4 (4,7) Flusso finanziario da perdite attuariali per operazione su fondo pensione 0,1 (6,2) Flusso finanziario da altre variazioni di patrimonio netto 30,5 (1,4) Flussi finanziari assorbiti da movimenti di patrimonio netto (9,8) (55,6) Flusso finanziario di periodo 98,0 57,0 Posizione finanziaria netta di inizio periodo (9,0) (66,1) Posizione finanziaria netta finale/(indebitamento netto) 89,0 (9,0) (*) I dati al 31 dicembre 2013 sono stati rideterminati in conseguenza all'adozione retrospettiva dell'ifrs 11 - Joint arrangements. 8 / 9

9 Ricavi per area geografica Valori in milioni di Euro 2014 % sui ricavi 2013 (*) % sui ricavi Variazione Variazione % Nord Est Europa 466,1 27,0% 398,9 24,7% 67,2 16,9% Sud Ovest Europa 731,1 42,3% 704,6 43,6% 26,5 3,8% EUROPA 1.197,2 69,3% 1.103,5 68,2% 93,7 8,5% MEIA (Middle East/India/Africa) 163,4 9,5% 149,9 9,3% 13,6 9,0% Australia e Nuova Zelanda 100,9 5,8% 109,7 6,8% (8,8) (8,0%) Stati Uniti e Canada 97,6 5,7% 97,4 6,0% 0,2 0,2% Giappone 58,0 3,4% 59,3 3,7% (1,2) (2,1%) Altri paesi area APA 109,5 6,3% 97,2 6,0% 12,3 12,6% APA (Asia/Pacific/Americhe) 366,1 21,2% 363,6 22,5% 2,5 0,7% Totale ricavi 1.726,7 100,0% 1.616,9 100,0% 109,7 6,8% (*) I dati al 31 dicembre 2013 sono stati rideterminati in conseguenza all'adozione retrospettiva dell'ifrs 11 - Joint arrangements 9 / 9

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