PIANO DI ZONA TRIENNIO
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- Beata Ventura
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1 PIANO DI ZONA TRIENNIO ANNUALITÀ 2012 SALVATAGGIO Progetto a termine scadenza maggio 2012
2 PIANO DI ZONA Annualità Titolo del progetto 1 SALVATAGGIO 3 2. Nuovo progetto - No 3. Progetto già avviato - Sì 4. Se il progetto dà continuità a servizi/strutture già attivati, indicare se amplia l ambito territoriale e/o l utenza di riferimento Il progetto denominato Salvataggio3 per il triennio intende dare continuità al progetto Salvataggio 2 per l identificazione, la prevenzione e la riduzione del disagio e dello svantaggio dei minori. 5. Descrizione delle attività, dei servizi e/o prestazioni previste dal Progetto (es. casa di accoglienza, comunità alloggio, servizio di assistenza domiciliare, ADI) Il presente progetto intende offrire un supporto agli alunni e un servizio di consulenza psico-sociale a docenti e famiglie dei Circoli Didattici e delle Scuole Medie Inferiori dei Comuni di Velletri e Lariano (per un totale di: n. 4 Circoli Didattici + n. 3 Scuole Medie Inferiori per Velletri e di n. 1 Istituto Comprensivo per Lariano). Nell ambito dell intervento di consulenza psico-sociale ai docenti è ricompresa la consulenza sulla gestione delle dinamiche dei singoli gruppi classe considerati. Le anzidette prestazioni verranno realizzate da un equipe itinerante, costituita dalle seguenti figure professionali specializzate: n. 1 psicologo e n. 1 educatore professionale, che si alterneranno garantendo indicativamente una presenza settimanale di 24 ore cadauno in ogni Circolo Didattico e in ogni Scuola Media Inferiore del 1 Utilizzare un modulo per ciascun progetto relativo all utilizzazione del finanziamento di cui al Fondo Regionale lett. C e al Fondo Nazionale
3 Comune di Velletri (per un totale di 48 ore settimanali) e di 4 ore settimanali complessive nell Istituto Comprensivo del Comune di Lariano, per un totale di ore distribuite in 30 settimane (una annualità), da effettuarsi presso la sede che i professionisti individueranno. Sulla base del C.C.N.L. cooperative sociali (aggiornato al ), la retribuzione economica del personale suddetto è stata determinata secondo la tabella allegata al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del , di cui è parte integrante. Il costo complessivo annuo per il progetto Salvataggio è stato pertanto così individuato e risulta ripartito come segue: Tariffa oraria psicologo x la durata totale del progetto ( 22,67 x 780 ore) ,6 Tariffa oraria educatore x la durata totale del progetto ( 18,64 x 780 ore) ,2 TOTALE COSTI PERSONALE (una annualità) ,8 Somma a disposizione per eventuali esigenze 778,2 TOTALE COSTO PROGETTO ,00 E inoltre prevista la presenza di n. 1 assistente sociale appartenente alla A.S.L. RMH/5 che, in qualità di referente del progetto, garantirà la sua prestazione professionale per n. 2 ore settimanali, per un totale di 60 ore annuali. 6. Liveas Servizio Sociale Professionale. 7. Macroarea Responsabilità Familiari e Diritti dei Minori. 8. Costo del progetto (finanziamento regionale) ,00 a valere sul Fondo Unico Regionale Lett. C) per ogni singola annualità del triennio 2008/ Servizi/prestazioni erogati Servizio di supporto agli alunni e consulenza psico-sociale a docenti e famiglie dei Circoli Didattici e delle Scuole Medie Inferiori dei Comuni di Velletri e Lariano (per
4 un totale di: n. 4 Circoli Didattici + n. 3 Scuole Medie Inferiori per Velletri e di n. 1 Istituto Comprensivo per Lariano). 10. Bacino di utenza - Distrettuale X - Sub-distrettuale(specificare i Comuni) - Comunale (specificare il Comune) 11. Tipologia di utenza Alunni delle Scuole Elementari e Medie Inferiori. 12. Obiettivi del progetto Supporto agli alunni; Prevenzione, identificazione e riduzione del disagio; Promozione del benessere psicofisico e sociale degli alunni; Riduzione della dispersione scolastica; Consulenza psico-sociale a docenti e famiglie dei Circoli Didattici e delle Scuole Medie Inferiori dei Comuni di Velletri e Lariano. 13. Tempi di attuazione Tre mesi a decorrere dall accredito dei fondi 14. Tipologia di strutture Numero strutture Tipologia struttura _ _ _ - Gruppo appartamento - Casa famiglia - Comunità alloggio - Comunità di pronta accoglienza - Casa di riposo - Casa albergo
5 - Strutture semiresidenziali (specificare ) - Altro (specificare ) Capacità di accoglienza della/e struttura/e (n posti) _ _ _ 15. Numero utenti nel Soggetto che gestisce - Comune X - Convenzione con cooperative - Convenzione con Associazioni di volontariato - Altro (specificare: appalto) X 17. Utenza annuale prevista _ _ _ 18. Personale coinvolto nel progetto - Amministrativi _ _ _ - Assistenti sociali _ _ 1 - Sociologi _ _ _ - Psicologi _ _ 1 - Pedagogisti _ _ - Educatori professionali _ _ _ - Operatori socio-sanitari _ _ _ - Volontari _ _ _ - Mediatori culturali _ _ _ - Altre figure (specificare: assistente sociale referente A.S.L. RM/H5) _ _ Sede della struttura e/o dell attività Circoli Didattici e Scuole Medie Inferiori dei Comuni di Velletri e Lariano. 20. Liste di attesa - Sì (specificare i motivi) - No X 21. Esistono strumenti di monitoraggio e verifica dei risultati? - Sì (specificare quali) X
6 I professionisti coinvolti nel progetto (psicologo, assistente sociale e assistente sociale referente A.S.L. RMH/5), verificheranno l andamento dello stesso attraverso un confronto sistematico con gli operatori dei Servizi Territoriali e Scolastici, nonché attraverso l elaborazione e successiva disamina di relazioni periodiche. 22. Esiste compartecipazione da parte degli utenti? - Sì, totalmente - Sì, parzialmente - No X 23. Quali sono le modalità di integrazione con la Asl? La A.S.L. RMH/5 metterà a disposizione, per n. 2 ore settimanali, per una annualità, un assistente sociale con funzioni di referente del progetto che, periodicamente, verificherà l andamento dello stesso anche attraverso il confronto con gli operatori coinvolti (assistente sociale e psicologo). n. 1 Assistente Sociale per 80 ore = costo orario X 80 = 1.600,00
7 24. Finanziamenti e Cofinanziamenti previsti: specificare i costi Finanziamento Cofinanziamento regionale Provinciale Comunale Asl Altro Totale finanziamento Costo risorse umane , ,00 Costo di funzionamento e gestione 778,2 Costo di struttura e di mantenimento Totale , , ,00 N.B. Si ricorda che nella predisposizione dei progetti operativi è necessario riservare l utilizzazione di una quota non inferiore al 20% del budget ad interventi in favore di persone anziane non autosufficienti e che, inoltre, per l attuazione degli interventi in favore dei disabili gravi di cui all art. 38, comma 2, lettera 1/BIS, 1/TER della legge 5 febbraio 1992 n.104, come modificata dalla L. 21 maggio 1998 n.162, e per l attuazione di interventi in favore dell infanzia e dell adolescenza di cui alla L. 28 agosto 1997 n.285, sono stati destinati specifici finanziamenti vincolati.
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