FONDAZIONE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2014
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1 FONDAZIONE DEI GEOLOGI DELLA TOSCANA Codice fiscale Partita iva VIA V.FOSSOMBRONI FIRENZE FI Numero 704 Registro Regione Toscana delle Persone Giuridiche Private BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/ Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 31/12/ 31/12/ A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI I) parte gia' richiamata 0 0 II) parte non richiamata 0 0 A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI 0 0 B) IMMOBILIZZAZIONI I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 0 0 II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 0 0 III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI C) ATTIVO CIRCOLANTE I) RIMANENZE 0 0 II) CREDITI : 1) Esigibili entro l'esercizio successivo 2) Esigibili oltre l esercizio successivo II TOTALE CREDITI : III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.) 0 0 IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE D) RATEI E RISCONTI 6 7 TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO Bilancio di esercizio al 31/12/ Pagina 1 di 11
2 STATO PATRIMONIALE - PASSIVO 31/12/ 31/12/ A)PATRIMONIO NETTO I) Fondo di dotazione VIII) Avanzo (disavanzo) portati a nuovo (7.278) (6.626) IX) Avanzo (disavanzo) dell' esercizio (652) IX TOTALE Avanzo o Disavanzo dell' esercizio (652) A TOTALE PATRIMONIO NETTO B) FONDI PER RISCHI E ONERI C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 928 D) DEBITI 1) Esigibili entro l'esercizio successivo D TOTALE DEBITI E) RATEI E RISCONTI TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO Bilancio di esercizio al 31/12/ Pagina 2 di 11
3 CONTO ECONOMICO 31/12/ 31/12/ A)VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni ) Altri ricavi e proventi 33 6 A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE B)COSTI DELLA PRODUZIONE 6) per materie prime,suss.,di cons.e merci ) per servizi ) per godimento di beni di terzi ) per il personale a) Salari e stipendi b) Oneri sociali c) Trattamento fine rapporto ) oneri diversi di gestione B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE (449) C)PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16) proventi finanziari ) interessi e altri oneri finanziari da: (46) (65) TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI E)PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 6 (4) 20) proventi straordinari ) oneri straordinari (95) (216) TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (105) A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE (558) Bilancio di esercizio al 31/12/ Pagina 3 di 11
4 22) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate a) Imposte correnti (1.809) (94) 23) Utile (perdita) dell'esercizio (652) Bilancio di esercizio al 31/12/ Pagina 4 di 11
5 Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/ PREMESSA La Fondazione dei Geologi della Toscana anche nell esercizio ha proseguito la propria attività istituzionale di formazione professionale nel campo della Geologia. La Fondazione ha scelto fino dal primo anno della propria attività di rappresentare i fatti gestionali con il metodo della partita doppia, redigendo il bilancio secondo gli schemi del codice civile. Pertanto il presente bilancio si compone dei seguenti documenti: 1) Stato patrimoniale; 2) Conto economico; 3) Nota integrativa. Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art e seguenti del codice civile. Si fa presente che fino dall esercizio 2012 la Fondazione, avendo esercitato esclusivamente attività di formazione - considerata attività commerciale agli effetti fiscali- aveva perso, ai fini fiscali, la qualifica di ente non commerciale (art. 149 Tuir 917/1996). PRINCIPI DI REDAZIONE Nella formazione del presente bilancio sono stati applicati : le regole generali di redazione del bilancio (art c.c.), i principi di redazione del bilancio (art bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art c.c.). In particolare: - la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell attivo e del passivo; - gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza; - i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell incasso o del pagamento; - i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo; - gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente; -i criteri di valutazione adottati non hanno subito alcuna modifica rispetto al precedente esercizio - per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell art ter c.c. Si fa presente che la Nota Integrativa viene redatta senza tener conto delle modifiche apportate alla struttura dalla stessa per i bilanci delle società commerciali, non sussistendo alcun obbligo di deposito del bilancio per gli enti non commerciali. Bilancio di esercizio al 31/12/ Pagina 5 di 11
6 Sez.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio sono quelli previsti dal Codice civile e tengono conto dei principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili e dall Organismo Italiano di Contabilità (OIC). B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Insussistenti B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Insussistenti B) III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Insussistenti C) ATTIVO CIRCOLANTE C) I Rimanenze Insussistenti C) II Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8) I crediti sono iscritti al valore di presumibile realizzo C) III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Insussistenti C) IV Disponibilità liquide Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale. Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7) Sono stati iscritti per tener conto rispettivamente di costi e ricavi maturati ma non ancora pagati alla fine dell esercizio, e di costi e ricavi già sostenuti o conseguiti, ma di competenza economica dell esercizio successivo. In particolare, i risconti passivi sono stati iscritti a fronte di contributi percepiti nell esercizio destinati ad una borsa di studio che verrà assegnata nell esercizio successivo. Fondi per rischi e oneri Non è stato necessario creare alcun accantonamento a tale scopo Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Nel corso del la Fondazione ha instaurato un rapporto di lavoro subordinato a parttime e a tempo determinato, per il quale è stato iscritto il Fondo trattamento di fine rapporto per l importo maturato nell esercizio. Debiti I debiti sono iscritti al valore nominale. Costi e Ricavi I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento. I ricavi relativi alle prestazioni di servizi sono iscritti in bilancio nel momento in cui la prestazione viene effettivamente eseguita. Imposte Le imposte sono stanziate in base alla previsione dell onere di competenza dell esercizio. Bilancio di esercizio al 31/12/ Pagina 6 di 11
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8 Sez.4 - ALTRE VOCI DELL'ATTIVO. C II 01 ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI Esigibili entro l'esercizio successivo Consistenza iniziale Incrementi consistenza Decrementi consistenza Consistenza finale 828 ATTIVO CIRCOLANTE - CREDITI Esigibili olte l'esercizio successivo Consistenza iniziale 0 Incrementi consistenza Decrementi consistenza 0 Consistenza finale 0 La voce esprime modesti crediti per corsi di formazione nonché acconti di imposte C IV ATTIVO CIRCOLANTE DISPONIBILITA' LIQUIDE Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Consistenza finale Le disponibilità sono così composte: Banca di Credito Coop. di Cambiano ,26 Denaro in cassa 827,43 Totale ,69 Sez.4 - ALTRE VOCI DEL PASSIVO. D 01 DEBITI Esigibili entro l'esercizio successivo Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Consistenza finale Bilancio di esercizio al 31/12/ Pagina 8 di 11
9 I debiti risultano così composti: Fornitori (per fatture emesse) 1.759,33 Fornitori (per fatture da ricevere) 5.662,80 Ritenute irpef dipendenti 248,75 Ritenute irpef terzi 453,72 Debito irap 139,66 Debito ires 1.669,21 Dipendenti c/retribuzioni 899,00 Debiti verso Inps 701,00 Debiti verso Inail 45,17 Iva c/erario 869,95 Debiti per rimborso spese 984,96 Altri debiti (incluso Ordine per stanziam.esercizio) 6.375,00 Clienti nota accredito da emettere 61,48 Note accredito da ricevere entro esercizio ,98 Totale ,05 VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO Consistenza iniziale Variazioni + /- Consistenza finale Fondo di dotazione , ,00 Utili / Perdite es.precedenti ,06-652, ,48 Disavanzo esercizio -652,00 652,00 Avanzo 2.345, ,10 Totali , , ,62 DETTAGLIO CONTI P D DEBITI : Esigibili entro l'esercizio successivo Consistenza Iniziale Incrementi Decrementi Consistenza Finale DEBITI V/FORNITORI FATTURE DA RICEVERE NOTE ACCRED.DA RICEVERE RITENUTE IRPEF DIPENDENTI RITENUTE IRPEF TERZI DEBITO IRAP DEBITO IRES DIPENDENTI C/RETRIBUZIONE DEBITI V/INPS DEBITI V/INAIL ERARIO C/IVA DEBITI PER RIMBORSO SPESE Bilancio di esercizio al 31/12/ Pagina 9 di 11
10 CLIENTI NOTA ACCR.EMETTERE ALTRI DEBITI E A VALORE DELLA PRODUZIONE : Ricavi delle vendite e delle prestazioni RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI , , ,06 CONTRIBUTI - SPONSORIZZAZIONI , ,90 RILASCIO ATTESTATI 9,02 33,81-24,79 CONTRIBUTI ATTIVITA ISTITUZ , ,00 E A VALORE DELLA PRODUZIONE : Altri Ricavi e proventi OMAGGI DA FORNITORI 32, ,50 RIMBORSI SPESE ADD.CL ,00 E B COSTI DELLA PRODUZIONE :per materie prime, suss., di cons. e merci CANCELLERIA 0 403,39-403,39 ACQ.BENI INFERIORI A 516, ,30-75,30 E B 00 0 COSTI DELLA PRODUZIONE : per servizi SPESE PREPARAZIONE CORSI 975,00 629, ,50 SERVIZI ELABOR.DATI E AMMINISTR , ,00 SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA 29,05 47,40-18,35 SPESE DI RAPPRESENTANZA 275,00 807,79-532,79 RIMBORSI A PIE DI LISTA 441, , ,59 EROGAZIONE BEVANDE 215, ,91 COMPENSI COLLABORATORI COMPENSI A PROFESSIONISTI 4.814, , ,20 CONSULENZE PROFESSIONALI , ,93 RIMBORSI CHILOMETRICI E FORFAIT 2.567, , ,81 Bilancio di esercizio al 31/12/ Pagina 10 di 11
11 ONERI BANCARI 430,75 457,54-26,79 SERVIZI TENUTA PAGHE 202, ,80 COMPENSI REVISIONE LEGALE 1.248, ,00 0 ALTRI COSTI PER SERVIZI 65, ,00 ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI 0 297,00-297,00 RISTORANTI E ALBERGHI 1.678, ,00 E B COSTI DELLA PRODUZIONE :per godimento di beni di terzi FITTI PASSIVI (BENI IMMOBILI) 1.688, ,44-345,72 RIMBORSI OGT UTENZE E SERVIZI 6.000, , ,00 E B COSTI DELLA PRODUZIONE :per il personale SALARI E STIPENDI ,70 0, ,70 ONERI SOCIALI 3.502,42 0, ,42 TRATTAMENTO FINE RAPPORTO 928,26 0, ,26 E B COSTI DELLA PRODUZIONE : oneri diversi di gestione BORSE DI STUDIO FONDAZIONE 2.000,00 0, ,00 SPESE GENERALI VARIE 0,00 46,16-46,16 VALORI BOLLATI 3,61 25,00-21,39 ABBUONI PASSIVI 0,00 3,77-3,77 SPESE PULIZIA 0,00 123,60-123,60 ALTRI ONERI DI GEST. NO INER.IND 359,50 450,00-90,50 E C PROVENTI E ONERI FINANZIARI : proventi finanziari Bilancio di esercizio al 31/12/ Pagina 11 di 11
12 ARROTONDAMENTI ATTIVI 7,62 1,08 +6,54 INTERESSI ATTIVI C/C BANCARI / POSTALI 44,68 59,76-15,08 E C PROVENTI E ONERI FINANZIARI : interessi e altri oneri finanziari ARROTONDAMENTI PASSIVI 10, ,66 INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI 34,92 64,80-29,88 E E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI: proventi straordinari SOPRAVVENIENZE ATTIVE 6.119,68 111, ,68 E E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI: oneri straordinari SOPRAVVENIENZE PASSIVE 0,00 15,07-15,07 COSTI INDEDUCIBILI 90,50 198,24-107,74 SANZIONI FISCALI 4,50 3,03 +1,47 Il Consiglio di Amministrazione ai sensi dell art. 4 dello statuto sociale delibererà in merito al risultato di esercizio, che risulta essere un avanzo economico non sufficiente a ripristinare il Fondo di dotazione alla misura originaria di ,00, e sarà pertanto necessario che l Ordine, di cui la Fondazione è diretta emanazione, si assuma l onere del ripristino. Il Presidente Mauro Chessa Bilancio di esercizio al 31/12/ Pagina 12 di 11
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