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A 01 Funzionamento amministrativo generale 2.425,33 01 Non vincolato 2.425,33 02 Finanziamenti dallo Stato 5.00 01 Dotazione ordinaria 1 - Finanziamento funzionamento amm.vo e did. 5.00 5.00 05 Contributi da privati 1.20 03 Altri non vincolati 3 - Contr. per servizio erogazione bevande 1.20 1.20 07 Altre entrate 10,39 01 Interessi 10,39 Totale risorse progetto 8.635,72 02 Beni di consumo 2.316,76 01 Carta cancelleria e stampati 1 - Carta 2 - Cancelleria 3 - Stampati 4 - Spese varie di funzionamento 02 Giornali e pubblicazioni 1 - Giornali e riviste 03 Materiali e accessori 9 - Materiale informatico e software 1.506,37 256,37 50 65 10 20 20 610,39 610,39 4.268,96 02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons. 3 - Assistenza medico-sanitaria 05 Formazione e aggiornamento 1 - Formazione professionale generica 07 Noleggi, locazioni e leasing 4 - Licenze d'uso di software 08 Utenze e canoni 2 - Telefonia mobile 11 Servizi finanziari 1 - Servizi di tesoreria 1.80 1.80 1.168,96 1.168,96 50 50 10 10 70 70 04 Altre spese 2.05 01 Amministrative 1 - Oneri postali e telegrafici 02 Partecipazione ad organizzazioni 3 - Partecipazione a reti di scuole e consorzi 1.80 1.80 25 25 Totale spese progetto 8.635,72 99 Partite di giro 30 01 Anticipo al Direttore S.G.A. 30

A 01 Funzionamento amministrativo generale 99 01 1 - Anticipo al Direttore S.G.A. 30

A 02 Funzionamento didattico generale 1.309,80 1.309,80 02 Finanziamenti dallo Stato 3.863,33 01 Dotazione ordinaria 1 - Finanziamento funzionamento amm.vo e did. 04 Altri finanziamenti vincolati 5 - Finanziamento Progetto "Frutta nella Scuola" 3.461,33 3.461,33 402,00 402,00 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 5.00 05 Comune vincolati 7 - Altri Fin. Vinc. da parte del Comune di Tradate 5.00 5.00 05 Contributi da privati 19.25 01 Famiglie non vincolati 1 - Contributo Volontario Genitori Alunni 02 Famiglie vincolati 19 - Contrib. Alunni per Assicurazione 04 Altri vincolati 1 - Contr. per Assicurazione Pers. Dir., Doc. e A.T.A. 10.00 10.00 8.50 8.50 75 75 Totale risorse progetto 29.423,13 02 Beni di consumo 3.823,13 01 Carta cancelleria e stampati 3 - Stampati 03 Materiali e accessori 7 - Strumenti tecnico-specialistici 17 - materiale per alunni D.A. 1.872,10 1.872,10 1.951,03 933,27 1.017,76 11.50 05 Formazione e aggiornamento 1 - Formazione professionale generica 08 Utenze e canoni 1 - Telefonia fissa 2 - Telefonia mobile 8 - Altri canoni 12 Assicurazioni 4 - Altre assicurazioni 60 60 1.65 1.40 20 5 9.25 9.25 04 Altre spese 10 01 Amministrative 2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti 10 10 06 Beni d'investimento 14.00 03 Beni mobili 9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico 14.00 5.00

A 02 Funzionamento didattico generale 06 03 11 - Hardware 9.00 Totale spese progetto 29.423,13

A 03 Spese di personale 1.346,85 01 Non vincolato 1.00 346,85 02 Finanziamenti dallo Stato 65 04 Altri finanziamenti vincolati 5 - Finanziamento Progetto "Frutta nella Scuola" 65 65 Totale risorse progetto 1.996,85 01 Personale 1.913,35 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 13 - Comp. Coll. Scol. per Prog. "Frutta nella Scuola" 15 - ritenute previdenz. ass.li Frutta nella Scuola 16 - ritenute erariali Progetto Frutta nelle scuole 07 Corsi di recupero 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 3 - INPS 76 - IRAP per Progetto Frutta nella Scuola 77 - INPDAP carico amm. Progetto Frutta nella Scuola 489,83 342,66 44,82 102,35 263,35 1.160,17 1.00 41,63 118,54 83,50 05 Formazione e aggiornamento 1 - Formazione professionale generica 83,50 83,50 Totale spese progetto 1.996,85

A 04 Spese d'investimento 16.074,14 16.074,14 Totale risorse progetto 16.074,14 02 Beni di consumo 4.074,14 03 Materiali e accessori 7 - Strumenti tecnico-specialistici 9 - Materiale informatico e software 4.074,14 2.00 2.074,14 06 Beni d'investimento 12.00 03 Beni mobili 7 - Mobili e arredi per ufficio 9 - Mobili e arredi per locali ad uso specifico 11 - Hardware 12.00 1.00 6.00 5.00 Totale spese progetto 16.074,14

P 01 Educazione all'espressività 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 1.17 05 Comune vincolati 1 - Fin.to Comune di Tradate per "Patto per La Scuola" 1.17 1.17 Totale risorse progetto 1.17 01 Personale 60 10 Altre spese di personale 1 - Incarichi conferiti a personale 10 - Ritenute previdenziali e assistenziali 11 - Ritenute erariali 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 73 - IRAP per Altre Spese di Personale 74 - INPDAP c./a. per Altre Spese di Personale 452,15 299,87 41,37 110,91 147,85 38,43 109,42 57 02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons. 29 - laboratorio di tecnologia 57 57 Totale spese progetto 1.17

P 02 Educazione Musicale 24.081,68 01 Non vincolato 24.081,68 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 14.134,20 05 Comune vincolati 1 - Fin.to Comune di Tradate per "Patto per La Scuola" 14.134,20 14.134,20 Totale risorse progetto 38.215,88 01 Personale 10.245,00 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 1 - Compensi netti 2 - ritenute previdenziali e assistenziali 3 - Ritenute erariali 10 Altre spese di personale 1 - Incarichi conferiti a personale 10 - Ritenute previdenziali e assistenziali 11 - Ritenute erariali 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 73 - IRAP per Altre Spese di Personale 74 - INPDAP c./a. per Altre Spese di Personale 75 - INPS per Altre Spese di Personale 1.993,21 1.335,60 182,38 475,23 5.651,84 3.953,72 517,14 1.180,98 2.599,95 649,84 1.850,11 10 02 Beni di consumo 4.581,68 01 Carta cancelleria e stampati 1 - Carta 2 - Cancelleria 02 Giornali e pubblicazioni 3 - testi 03 Materiali e accessori 3 - Equipaggiamento 8 - Materiale tecnico-specialistico 881,68 381,68 50 20 20 3.50 2.50 1.00 13.034,20 02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons. 14 - Animazione Musicale Scuola dell'infanzia 15 - Animazione Musicale Scuola Primaria 37 - corso di percussioni 06 Manutenzione ordinaria 99 - Manutenzione ordinaria di altri beni 13 Visite e viaggi d'istruzione 8 - Trasporto alunni iscritti ad iniziative varie 11.034,20 1.964,20 2.07 7.00 1.00 1.00 1.00 1.00 04 Altre spese 50 04 Imposte 6 - S.I.A.E. per Spettacoli e Trattenimenti 50 50 06 Beni d'investimento 9.855,00

P 02 Educazione Musicale 06 03 Beni mobili 9.855,00 11 - Hardware 14 - Strumenti musicali 3.00 6.855,00 Totale spese progetto 38.215,88

P 03 Star Bene a Scuola 25.949,16 25.949,16 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 5.467,60 05 Comune vincolati 1 - Fin.to Comune di Tradate per "Patto per La Scuola" 7 - Altri Fin. Vinc. da parte del Comune di Tradate 5.467,60 3.967,60 1.50 05 Contributi da privati 9.00 02 Famiglie vincolati 11 - Contr. Alunni Sc. Prim. per "Progetto Chirone" 9.00 9.00 Totale risorse progetto 40.416,76 02 Beni di consumo 1.003,28 03 Materiali e accessori 15 - Materiale per Progetto Nonni a scuola Primaria 16 - materiale per progetto "scuola bottega" 1.003,28 3,28 1.00 39.413,48 02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons. 7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche 8 - Consulenza Psicopedagogista 20 - Progetto "Chirone" 33 - Prog. "Laboratorio Creativo per Scuola Secondaria 35 - SCUOLA BOTTEGA 39.413,48 3.967,60 13.628,65 19.317,23 1.00 1.50 Totale spese progetto 40.416,76

P 26 Educazione Motoria (Prog. P04 SIDI) 5.127,95 5.127,95 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 3.45 05 Comune vincolati 1 - Fin.to Comune di Tradate per "Patto per La Scuola" 3.45 3.45 05 Contributi da privati 2.992,00 02 Famiglie vincolati 1 - Contr. Gen. Al. Sc. Inf. per Trasp. alla Piscina 2.992,00 2.992,00 Totale risorse progetto 11.569,95 01 Personale 1.00 10 Altre spese di personale 1 - Incarichi conferiti a personale 10 - Ritenute previdenziali e assistenziali 11 - Ritenute erariali 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 73 - IRAP per Altre Spese di Personale 74 - INPDAP c./a. per Altre Spese di Personale 794,65 50 8 214,65 205,35 6 145,35 10.569,95 02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons. 7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche 12 - Attività Motoria Scuola Primaria 13 Visite e viaggi d'istruzione 7 - Trasporto Alunni Scuola Primaria alla Piscina 11 - Rimborsi e contributi alle Famiglie 12 - Trasporto alunni Scuola dell'infanzia alla Piscina 3.45 3.00 45 7.119,95 4.025,15 102,80 2.992,00 Totale spese progetto 11.569,95

P 28 Progetto Comenius (Progetto P06 SIDI) 4.063,12 4.063,12 Totale risorse progetto 4.063,12 4.063,12 03 Servizi per trasferte 1 - Servizi per trasferte in Italia 05 Formazione e aggiornamento 2 - Formazione professionale specialistica 13 Visite e viaggi d'istruzione 6 - Comenius - Viaggi Istruzione Scuola Secondaria 563,12 563,12 1.00 1.00 2.50 2.50 Totale spese progetto 4.063,12

P 30 Educazione Scientifica (Progetto P08 SIDI) 1.063,29 1.063,29 Totale risorse progetto 1.063,29 1.063,29 02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons. 23 - Progetto "Giochi Matematici" 1.063,29 1.063,29 Totale spese progetto 1.063,29

P 31 Cittadini d'europa (Progetto P09 SIDI) 5.230,82 5.230,82 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 5.874,00 05 Comune vincolati 1 - Fin.to Comune di Tradate per "Patto per La Scuola" 7 - Altri Fin. Vinc. da parte del Comune di Tradate 5.874,00 2.629,00 3.245,00 05 Contributi da privati 1.53 02 Famiglie vincolati 21 - Contr. Alunni Sec. per Spett. Teatr.in Lingua Ingl 22 - Contr. Alunni Sec. per Spett. Lingua Franc. 1.53 85 68 Totale risorse progetto 12.634,82 01 Personale 1.857,80 10 Altre spese di personale 1 - Incarichi conferiti a personale 10 - Ritenute previdenziali e assistenziali 11 - Ritenute erariali 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 73 - IRAP per Altre Spese di Personale 74 - INPDAP c./a. per Altre Spese di Personale 1.40 928,48 128,10 343,42 457,80 119,00 338,80 02 Beni di consumo 186,52 02 Giornali e pubblicazioni 3 - testi 186,52 186,52 10.590,50 02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons. 7 - Altre prestazioni professionali e specialistiche 19 - Laboratorio Teatrale Sc. Sec. in lingua franc/ing 24 - Certificazione Ket 10.590,50 8.245,00 1.585,50 76 Totale spese progetto 12.634,82

P 33 Comodato Libri di Testo (Progetto P11 SIDI) 18.955,04 18.955,04 05 Contributi da privati 10.00 02 Famiglie vincolati 15 - Contr. Alunni Sc. Sec. per Comodato Libri di Testo 10.00 10.00 Totale risorse progetto 28.955,04 01 Personale 3.992,96 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 5 - Compensi Netti Gestione Comodato Libri di Testo 6 - ritenute prev. su Gestione Comodato Libri di Testo 8 - Rit. Erariali su Gestione Comodato Libri di Testo 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 64 - IRAP per Gestione Comodato Libri di Testo 65 - INPDAP c/a per Gestione Comodato Libri di Testo 3.032,23 2.00 268,83 763,40 960,73 249,73 711,00 02 Beni di consumo 12.962,08 03 Materiali e accessori 13 - Libri per Comodato 12.962,08 12.962,08 06 Beni d'investimento 12.00 03 Beni mobili 11 - Hardware 12.00 12.00 Totale spese progetto 28.955,04

P 34 Visite Guidate (Progetto P12 SIDI) 5.695,79 5.695,79 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 2.00 05 Comune vincolati 1 - Fin.to Comune di Tradate per "Patto per La Scuola" 2.00 2.00 05 Contributi da privati 39.70 02 Famiglie vincolati 2 - Contr. Alunni per Viaggi e Uscite Did. Sc.Infanzia 3 - Contr. Alunni per Viaggi e Uscite Did. Sc.Primaria 4 - Contr.Alunni per Viaggi e Uscite Did.Sc.Secondaria 39.70 20 10.00 29.50 Totale risorse progetto 47.395,79 47.395,79 13 Visite e viaggi d'istruzione 2 - Spese per Visite e Viaggi d'istr. Sc.dell'Infanzia 3 - Spese per Visite e Viaggi d'istr. Sc. Primaria 4 - Spese per Visite e Viaggi d'istr. Sc. Secondaria 8 - Trasporto alunni iscritti ad iniziative varie 47.395,79 20 10.60 34.00 2.595,79 Totale spese progetto 47.395,79

P 35 Scuola Sicura - D.Lgs 626/94 (Progetto P13 SIDI) 1.029,68 01 Non vincolato 40 629,68 02 Finanziamenti dallo Stato 1.00 01 Dotazione ordinaria 1 - Finanziamento funzionamento amm.vo e did. 1.00 1.00 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 1.342,00 05 Comune vincolati 1 - Fin.to Comune di Tradate per "Patto per La Scuola" 1.342,00 1.342,00 Totale risorse progetto 3.371,68 3.371,68 02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons. 30 - Adempimenti D.Lgs 626/94 - Testo D.Lgs 81/2008 05 Formazione e aggiornamento 2 - Formazione professionale specialistica 1.342,00 1.342,00 2.029,68 2.029,68 Totale spese progetto 3.371,68

P 36 Patto per La Scuola (Progetto P14 SIDI) 19.550,58 19.550,58 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzion 57.147,20 05 Comune vincolati 1 - Fin.to Comune di Tradate per "Patto per La Scuola" 57.147,20 57.147,20 Totale risorse progetto 76.697,78 01 Personale 7.215,60 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 1 - Compensi netti 2 - ritenute previdenziali e assistenziali 3 - Ritenute erariali 9 - Compensi Netti Maggiori Impegni Gestionali 10 - Inpdap conto dip. su Maggiori Impegni Gestionali 11 - Fondo Garanzia su comp. Magg. Impegni Gestionali 12 - Rit. Erariali su comp. Maggiori Impegni Gestionali 07 Corsi di recupero 1 - Compensi netti 2 - ritenute previdenziali e assistenziali 3 - Ritenute erariali 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 58 - IRAP per Attività di Recupero e Potenziamento Sec. 59 - INPDAP c/a per Attività di Rec. e Potenziamento Se 67 - IRAP per Compensi Maggiori Impegni Gestionali 68 - INPDAP c/a per Compensi Maggiori Impegni Gestional 70 - IRAP per Altre Indennità 71 - INPDAP c./a. per Altre Indennità 2.647,45 766,53 104,50 269,27 854,31 132,63 5,72 514,49 2.80 1.577,16 256,20 966,64 1.768,15 238,00 677,60 128,11 364,74 93,50 266,20 02 Beni di consumo 41.171,08 01 Carta cancelleria e stampati 1 - Carta 2 - Cancelleria 3 - Stampati 4 - Spese varie di funzionamento 02 Giornali e pubblicazioni 1 - Giornali e riviste 3 - testi 03 Materiali e accessori 1 - Beni alimentari 3 - Equipaggiamento 6 - Accessori per attività sportive e ricreative 9 - Materiale informatico e software 10 - Medicinali, materiale sanitario e igienico 24.24 1.50 19.00 2.24 1.50 2.00 50 1.50 14.931,08 25 1.00 1.00 2.181,08 10.00

P 36 Patto per La Scuola (Progetto P14 SIDI) 02 03 12 - Mat. per Piccola Man. (Ferramenta, Vernici ecc.) 50 17.711,10 01 Consulenza 4 - Consulenza informatica 02 Prestazioni professionali/specialistiche non cons. 5 - Assistenza tecnico-informatica 06 Manutenzione ordinaria 2 - Manutenzione ordinaria Mobili, arredi e accessori 5 - Manutenzione ordinaria Hardware 99 - Manutenzione ordinaria di altri beni 07 Noleggi, locazioni e leasing 1 - Noleggio e leasing impianti e macchinari 4 - Licenze d'uso di software 10 Servizi ausiliari 7 - Terziarizzazione dei servizi 13 Visite e viaggi d'istruzione 8 - Trasporto alunni iscritti ad iniziative varie 70 70 3.00 3.00 6.211,10 1.00 2.00 3.211,10 6.50 6.00 50 30 30 1.00 1.00 04 Altre spese 10 01 Amministrative 2 - Carte valori, bollati e registrazione contratti 10 10 06 Beni d'investimento 10.50 03 Beni mobili 7 - Mobili e arredi per ufficio 10 - Impianti e attrezzature 11 - Hardware 10.50 50 5.00 5.00 Totale spese progetto 76.697,78

P 37 INDICAZIONI NAZIONALI 1.824,00 1.824,00 Totale risorse progetto 1.824,00 01 Personale 20 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 1 - Compensi netti 20 20 02 Beni di consumo 124,00 01 Carta cancelleria e stampati 4 - Spese varie di funzionamento 124,00 124,00 1.50 05 Formazione e aggiornamento 2 - Formazione professionale specialistica 1.50 1.50 Totale spese progetto 1.824,00

P 38 Iniziative nazionali formazione pers. doc. inglese 16.50 16.50 Totale risorse progetto 16.50 16.50 05 Formazione e aggiornamento 2 - Formazione professionale specialistica 16.50 16.50 Totale spese progetto 16.50

P 39 CTS e CTI 17.568,37 17.568,37 Totale risorse progetto 17.568,37 02 Beni di consumo 376,66 01 Carta cancelleria e stampati 1 - Carta 02 Giornali e pubblicazioni 1 - Giornali e riviste 30 30 76,66 76,66 14.191,71 05 Formazione e aggiornamento 3 - Formazione CTS 4 - Formazione CTI 14.191,71 9.70 4.491,71 06 Beni d'investimento 3.00 03 Beni mobili 10 - Impianti e attrezzature 3.00 3.00 Totale spese progetto 17.568,37