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C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 264/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, 4 6 7 1 0 0 L A Q U I L A - del 26.08.2014 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI UFFICIO PROVVEDITORATO ECONOMATO Oggetto: TELECOM ITALIA - Pagamento fatture relative al 1, 2 e 3 bimestre 2014 - Liquidazione di spesa. CIG. 2427546A52. Considerato: Relazione del Responsabile dell Ufficio Che questo Ente ha stipulato con TIM Telecom Italia S.p.A. il contratto 888010458690 per i servizi di telefonia mobile, in convenzione Consip 5; Che con ordinativo di acquisto n. 152865 è stata richiesta l attivazione di n. 55 microsim destinate alla navigazione internet dei tablet assegnati ai Consiglieri e dirigenti del Consiglio regionale dell Abruzzo e facente capo al contratto n. 888010458690; Che, a seguito, della mancata trasmissione della fatturazione relativa agli anni 2012 e 2013 nei modi e nei tempi stabiliti si è concordato un piano di rientro per il pagamento del debito pregresso da effettuarsi in due tranches, la prima di. 26.593,27, a valere sulla competenza 2012, la seconda di. 20.899,91 a valere sulla competenza 2013; Che con determinazione n. 238/AA/RF del 21.10.2013 si è provveduto alla liquidazione e al pagamento della 1^ tranche del piano di rientro; Che con determinazione dirigenziale n. 255/AA/RF del 31.10.2013 si è provveduto alla liquidazione e al pagamento della 2^ tranche del piano di rientro; Che dall esame della documentazione pervenuta questa Amministrazione ha riscontrato inadempienze in relazione al mancato ricevimento della fatturazione e della relativa rendicontazione più volte sollecitata per le vie brevi e irregolarità relativamente alla corretta applicazione del piano tariffario concordato e contrattualizzato; Visto il ricorso presentato da questa Amministrazione, tramite il CORECOM, nei riguardi Telecom Italia per le motivazioni suesposte; Visto il verbale di riunione svoltasi all Aquila, presso la sede del Consiglio regionale tra Telecom Italia e il Consiglio regionale alla presenza dei consulenti CORECOM, dal quale risulta che le parti, in via transattiva, concordano di procedere ad una nota di credito a storno parziale di. 15.000,00 sulle fatture di seguito specificate, relative al 1, 2 e 3 bimestre 2014, sospese in attesa della definizione del contenzioso, dell importo complessivo di. 21.513,21;

Vista la nota di credito della Soc. Telecom Italia n. 000301480221084 del 11.08.2014 dell importo di. 14.998,00, acquisita al protocollo dell Ente in data 18.08.2014 con il n. 17807; Dato atto che l importo residuo da pagare ammonta ad. 6.513,21; Vista la determinazione dirigenziale n.06/aa/rf del 27.01.2014 con la quale è stato assunto l impegno di spesa per l annualità 2014 relativo all esecuzione del contratto di cui sopra; Ritenuto di dover procedere, come pattuito, al pagamento dello stesso; Considerato che la spesa non rientra tra quelle previste dall art. 78 del D.L. 78/2010; Si propone: di procedere allo storno parziale di. 15,000,00 -. 2 per spese sull importo complessivo di. 21.515,21 riferito alle fatture di seguito specificate, sospese in attesa della definizione del contenzioso: come da nota di credito della Soc. Telecom Italia n. 000301480221084 del 11.08. di liquidare e pagare in favore della Società TIM Telecom Italia S.p.A. l importo concordato di. 6.515,21 con imputazione della relativa spesa sull impegno assunto con la richiamata determinazione dirigenziale n. 06/AA/RF del 27.01.2014 sul capitolo 4010/F.O.01/UPB/10 del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2014 che presenta sufficiente disponibilità; L Estensore F.to Emilia Di Pasquale Il Responsabile dell Ufficio F.to Dott. Marco Polidoro

IL DIRIGENTE Vista la proposta dell Ufficio Provveditorato Economato responsabile del procedimento in parola; Vista la L.R. n. 77/1999 concernente Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo; Vista la Legge n. 241/90 e s.m.i.; Visto l art. 20 dello Statuto; Vista la L.R. 18/2001 recante Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio regionale ; Vista la L.R. 25 marzo 2002, n. 3 Ordinamento contabile della Regione Abruzzo ; Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 81/4 del 31 marzo 2011 Regolamento di contabilità del Consiglio regionale ; Visto il contratto 888010458690 che questo Ente ha stipulato con TIM Telecom Italia S.p.A. per i servizi di telefonia mobile, in convenzione Consip 5; Visto l ordinativo di acquisto n. 152865 con il quale è stata richiesta l attivazione di n. 55 microsim destinate alla navigazione internet dei tablet assegnati ai Consiglieri e dirigenti del Consiglio regionale dell Abruzzo e facente capo al contratto n. 888010458690; Considerato che, a seguito, della mancata trasmissione della fatturazione relativa agli anni 2012 e 2013 nei modi e nei tempi stabiliti si è concordato un piano di rientro per il pagamento del debito pregresso da effettuarsi in due tranches, la prima di. 26.593,27, a valere sulla competenza 2012, la seconda di. 20.899,91 a valere sulla competenza 2013; Vista la determinazione n. 238/AA/RF del 21.10.2013 con la quale si è provveduto alla liquidazione e al pagamento della 1^ tranche del piano di rientro; Vista la determinazione dirigenziale n. 255/AA/RF del 31.10.2013 con la quale si è provveduto alla liquidazione e al pagamento della 2^ tranche del piano di rientro; Preso atto che dall esame della documentazione pervenuta questa Amministrazione ha riscontrato inadempienze in relazione al mancato ricevimento della fatturazione e della relativa rendicontazione più volte sollecitata per le vie brevi e irregolarità relativamente alla corretta applicazione del piano tariffario concordato e contrattualizzato; Visto il ricorso presentato da questa Amministrazione, tramite il CORECOM, nei riguardi Telecom Italia per le motivazioni suesposte; Visto il verbale di riunione svoltasi all Aquila, presso la sede del Consiglio regionale tra Telecom Italia e il Consiglio regionale alla presenza dei consulenti CORECOM, dal quale risulta che le parti, in via transattiva, concordano di procedere ad una nota di credito a storno parziale di. 15.000,00

sulle fatture di seguito specificate, relative al 1, 2 e 3 bimestre 2014, sospese in attesa della definizione del contenzioso, dell importo complessivo di. 21.513,21; Vista la nota di credito della Soc. Telecom Italia n. 000301480221084 del 11.08.2014 dell importo di. 14.998,00, acquisita al protocollo dell Ente in data 18.08.2014 con il n. 17807; Dato atto che l importo residuo da pagare ammonta ad. 6.515,21; Vista la determinazione dirigenziale n. 06/AA/RF del 27.01.2014 con la quale è stato assunto l impegno di spesa per l annualità 2014, relativo all esecuzione del contratto di cui sopra; Ritenuto di dover procedere, come pattuito, al pagamento dello stesso; Considerato: - che la spesa non rientra tra quelle previste dall art. 78 del D.L. 78/2010; - che l onere trova la necessaria copertura finanziaria nell ambito delle risorse iscritte sul cap. 4010/FO.01/UPB.10 del bilancio del Consiglio regionale per l esercizio in corso; Vista la L.R. n. 08/2014 del 13.01.2014 relativa all esercizio di bilancio per l anno Visto il Documento Unico di regolarità contributiva rilasciato dall INPS con esito favorevole in data 23.08. Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riprodotti DETERMINA di procedere allo storno parziale di. 15,000,00 -. 2,00 per spese sull importo complessivo di. 21.513,21 riferito alle fatture di seguito specificate: come da nota di credito della Soc. Telecom Italia n. 000301480221084 del 11.08. di liquidare e pagare in favore della Società TIM Telecom Italia S.p.A. l importo concordato di. 6.515,21 con imputazione della spesa sull impegno assunto con la richiamata determinazione dirigenziale n. 06/AA/RF del 27.01.2014 sul capitolo 4010/F.O.01/UPB/10 del bilancio di previsione per l esercizio finanziario 2014 che presenta sufficiente disponibilità;

di disporre l immediata pubblicazione della copia informale, in versione informatica, del presente provvedimento sul sito del Consiglio Regionale dell Abruzzo come stabilito dalla deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 220 del 27.12.2012 e come previsto dagli artt. 23 e 26 del D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013; di trasmettere la presente determinazione al Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali - Ufficio Bilancio e Stipendi per l emissione del mandato di pagamento mediante bonifico bancario IBAN omissis. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO (F.to Dott.ssa Tiziana Grassi) Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.