IMPORTARE LE FATTURE IN BRAINWARE CON IL MULTIFATTURE

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IMPORTARE LE FATTURE IN BRAINWARE CON IL MULTIFATTURE Da Brainware, con il Multifatture di Multidialogo, è possibile contabilizzare i costi di tutti i fornitori ed importare il PDF delle fatture. Affinché avvenga l'importazione in modo corretto, i passaggi da effettuare sono tre: 1. Aprire il Multifatture e attivare il fornitore 2. Registrare il Codice Utenza (POD) e relativa voce di spesa 3. Importare la fattura. 1. APRIRE IL MULTIFATTURE E ATTIVARE IL FORNITORE Accedere a Multidialogo, dalla Homepage scegliere la voce MULTIFATTURE. Indicare il gestionale sulla quale verrà fatta l'importazione. Questa operazione è richiesta solo al primo accesso a questa sezione.

Ora si potrà scegliere il fornitore. Per fare questo spostarsi nella sezione GESTIONE FORNITORI Abbiamo raggruppato i fornitori in due tipologie: Fornitori Nazionali: Quindi grandi aziende che lavorano in tutto lo Stato Altri Fornitori: Quindi fornitori dal piccolo artigiano alla imprese che lavoro nel loro territorio e zone limitrofe. Fornitori Nazionali: Ogni fornitore dovrà essere configurato con il proprio Codice di autenticazione. Per configurarlo ed avere maggiori informazioni su come recuperarlo e cliccare sul simbolo E' possibile aggiungere ulteriori codici di autenticazione cliccando sul simbolo E' possibile eliminare dei codici di autenticazione cliccando sul simbolo Per il Fornitore EON: Se è già stato configurato il piano dei conti con il codice PR, sarà possibile continuare con questa procedura mettendo la punta alla voce: Tutte le fatture saranno disponibili da subito, ad eccezione del fornitore Eurocert per il quale saranno disponibili dal giorno successivo

Altri Fornitori: In questo caso non è richiesto nessun codice per l'autenticazione. Basterà ricercare il proprio fornitore, cliccare sul simbolo e abilitare il Fornitore. Dal momento in cui un fornitore ha il simbolo significa che ha caricato sul Multifatture almeno una fattura per un amministratore registrato su Multidialogo. Una volta abilitato il fornitore, si avrà subito la possibilità di visionare le fatture e procedere con l'importazione. Tutte le fatture saranno disponibili nella sezione ELENCO DOCUMENTI, dove potranno essere ricercate impostando il filtro per fornitore, periodo e condominio. Accedere a BRAINWARE. 2. REGISTRARE IL CODICE UTENZA (POD) E RELATIVA VOCE DI SPESA Ripartizione automatica su più conti: Nel caso in cui l'importazione del costo di una fattura deve essere suddivisa su più conti, bisogna creare la regola. Dal menù ARCHIVIO, posizionarsi sulla voce VOCI DI SPESA, e scegliere la voce ANAGRAFICA MASTRI A RIPARTIZIONE AUTOMATICA.

Il codice del Conto per la suddivisione in percentuale inizia dal nr. 100 Qui si imposterà la regola scegliendo i conti e la percentuale relativa. Inserire il codice di conto nuovo. Dare un nome alla regola che si sta creando Scegliere le voci di spesa e la percentuale relativa.

Infine salvare e chiudere. Il codice POD è un codice univoco che viene assegnato al condominio. Ogni POD assegnato al condominio sarà diverso per ogni fornitore. Dove trovare il Codice POD: Nel Multifatture, nell'elenco delle fatture disponibili troviamo una colonna chiamata CODICE UTENZA, qui viene indicato il codice POD per ogni condominio. In Brainware, dal menù ARCHIVI, scegliere la voce TABELLE UTENZE. Cliccare sul simbolo (inserimento nuovi dati)

Si aprirà una finestra dove andremo ad inserire il POD e tutti i dati Le voci più importanti sono: Codice: E' il codice Utenza (POD) Voce di spesa: indicare in quale voce di spesa si vuole caricare questo costo. In caso di ripartizione su più conti indicare il codice della regola (Maggiore di 100) Causale: Indicare IF Fattura Fornitori, questa causale oltre a registrare la fattura, in caso di pagamento con Domiciliazione bancaria, vi registrerà anche il pagamento. Salvare con il simbolo Confermare con il simbolo 3. IMPORTARE LE FATTURE Ora vediamo come fare l'importazione in Brainware. Dal menu MULTIDIALOGO, scegliere la voce SERVIZIO MULTIFATTURE.

Ora potrete impostare come voler contabilizzare il costo, e verificare quali fatture sono ancora da importare. Scegliere l'amministratore/archivio per il quale si vuole fare questa operazione, cliccando sul simbolo o per codice. Confermare con il simbolo Scegliere il fornitore per il quale si vogliono importare le fatture dal menù a tendina, appariranno solo quelli configurati sul Multifatture. Impostare le date se si vogliono vedere le fatture solo per un determinato periodo.

Scegliere la cartella dove verranno salvate tutte le fatture. Cliccare sul simbolo e scegliere il percorso di archiviazione. E' consigliato scegliere di salvare il costo in base alla data di fattura/pagamento, invece dello standard che é riferito alla gestione in corso, poiché nella prima soluzione sarà possibile contabilizzare un costo a cavallo tra due esercizi. Scegliere di scaricare le singole fatture in formato PDF Nella campo testo Descrizione standard movimento: se si lascia vuoto viene ripresa la descrizione all'interno della fattura. Proseguire cliccando sul simbolo Ora si aprirà un file con l'elenco di tutte le fatture. Per tutti i codici utenza POD inseriti, verranno contabilizzati i costi e salvate le fatture. Per verificare l'importazione del costo, dal menù GESTIONE, scegliere la voce MOVIMENTI CONTABILI

Qui troverete la registrazione della vostra fattura. N.B.: Per tutti quegli amministratori che possiedono il programma Arxival per la registrazione delle fatture, vi inviamo a contattare la loro assistenza. Vi spiegheranno come poter importare nel movimento anche il PDF della fattura.