ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI

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Comune di Palma di Montechiaro Provincia di Agrigento Registro Generale n. 1398 del 15/12/2011 ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI N. 432 del registro Data 14/12/2011 Oggetto: Liquidazione fatture del 2011 alla Cooperativa Sociale ANNO 2011 ONLUS PARNASO di Licata per ricovero anziani. L anno duemilaundici, il giorno 14 del mese di dicembre, alle ore 11,00, nella sua stanza. IL CAPO SETTORE SERVIZI SOCIALI E CULTURALI Visto l O.R.EE.LL.; Vista la Legge 142/90, recepita con Legge Regionale n. 48/91; Visto il Decreto L.vo n. 267/2000; Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 29/02;

Vista la Proposta di determinazione del Capo Settore redatta dal Responsabile del Procedimento e di seguito riportata: Premesso : IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO che con Determinazioni del Capo Settore nn. 362/09 287/2010-615/2010 134/2011 e 147/2011, è stato autorizzato il ricovero in favore dei Sigg. OMISSIS, presso la Casa di Riposo sita a Licata gestita dalla Cooperativa Sociale ONLUS PARNASO di Licata; che con Determinazione del Capo Settore n. 349 del 24/10/2011, esecutiva, è stata impegnata la somma per il servizio di che trattasi, per l'anno 2011; Tenuto conto che questo Comune intrattiene rapporti di convenzione, ai sensi del D.P.R.S. n. 158/96, con la Cooperativa Sociale sopra menzionata; Viste le fatture sotto elencate, presentata dalla Cooperativa Sociale predetta, con le quali, viene chiesto il pagamento delle rette di ricovero per gli utenti sopra generalizzati relativamente al periodo di ricovero sotto specificato: Fattura n. 335 del 01/09/2011 di 4.780,84 quale compenso per i Sigg. OMISSIS relativo al bimestre marzo aprile 2011; Fattura n. 336 del 01/09/2011 di 4.780,84 quale compenso per i Sigg. OMISSIS relativo al bimestre maggio giugno 2011; Fattura n. 337 del 01/09/2011 di 4.859,21 quale compenso per i Sigg. OMISSIS relativo al bimestre luglio agosto 2011; Fattura n. 432 del 03/11/11 di 11.952,10 quale compenso per i OMISSIS, relativo al periodo settembre ottobre 2011; Viste le Note di Credito sotto elencate, presentate dalla predetta Cooperativa: Nota di Credito n. 15 del 01/12/2011 di 2.390,42 quale Storno parziale fattura n. 335 del Nota di Credito n. 16 del 01/12/2011 di 2.390,42 quale Storno parziale fattura n. 336 del Nota di Credito n. 17 del 01/12/2011 di 2.429,61 quale Storno parziale fattura n. 337 del Nota di Credito n. 18 del 01/12/2011 di 2.390,42 quale Storno parziale fattura n. 432 del 03/11/2011 per la Sig.ra OMISSIS; Visto l'art. 3 della L. n. 136/2010 come modificato dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, della legge n. 217/2010; Viste le determinazioni n. 8/2010 e 10/2010 dell'avcp; Che il CIG è il seguente: 1725837DBB, Che il CUP non è richiesto perchè la tipologia di spesa di che trattasi non ravvisa l'obbiettivo dello sviluppo economico e sociale che caratterizza un progetto d'investimento pubblico; Vista la regolarità delle fatture, delle Note di Credito e del DURC; PROPONE

Per i motivi in premessa: di liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale ONLUS PARNASO di Licata P.I. 01807150840, le fatture sotto elencate, come segue: Fattura n. 335 del 01/09/2011 di 4.780,84 decurtando la somma di 2.390,42 come da Nota di Credito n. 15 del 01/12/2011 quale compenso per la Sig. OMISSIS e pertanto pagare la somma di 2.390,42; Fattura n. 336 del 01/09/2011 di 4.780,84 decurtando la somma di 2.390,42 come da Nota di Credito n. 16 del 01/12/2011 quale compenso per la Sig.ra OMISSIS e pertanto pagare la somma di 2.390,42; Fattura n. 337 del 01/09/2011 di 4.859,21 decurtando la somma di 2.429,61 come da nota di Credito n. 17 del 01/12/2011 quale compenso per la Sig.ra OMISSIS e pertanto pagare la somma di 2.429,60; Fattura n. 432 del 03/11/11 di 11.952,10 decurtando la somma di 2.390,42 come da Nota di Credito n. 18 del 01/12/2011quale compenso per la Sig.ra OMISSIS e pertanto pagare la somma di 9.561,68; di bonificare la somma spettante sul conto corrente dedicato, giusta e idonea comunicazione agli atti depositata, i cui estremi identificativi sono di seguito espressi : Codice IBAN OMISSIS; di imputare la spesa di 16.772,12 al Capitolo 8562 Ricovero anziani in istituti Convenzionati IMP. N. 30506 Data Il Responsabile del procedimento f.to Filomena Balistreri Ritenutala meritevole di accoglimento; DETERMINA Per i motivi in premessa: di liquidare e pagare alla Cooperativa Sociale ONLUS PARNASO di Licata P.I. 01807150840, le fatture sotto elencate, come segue: Fattura n. 335 del 01/09/2011 di 4.780,84 decurtando la somma di 2.390,42 come da Nota di Credito n. 15 del 01/12/2011 quale compenso per la Sig. OMISSIS e pertanto pagare la somma di 2.390,42; Fattura n. 336 del 01/09/2011 di 4.780,84 decurtando la somma di 2.390,42 come da Nota di Credito n. 16 del 01/12/2011 quale compenso per la Sig.ra OMISSIS e pertanto pagare la somma di 2.390,42; Fattura n. 337 del 01/09/2011 di 4.859,21 decurtando la somma di 2.429,61 come da nota di Credito n. 17 del 01/12/2011 quale compenso per la Sig.ra OMISSIS e pertanto pagare la somma di 2.429,60;

Fattura n. 432 del 03/11/11 di 11.952,10 decurtando la somma di 2.390,42 come da Nota di Credito n. 18 del 01/12/2011quale compenso per la Sig.ra OMISSIS e pertanto pagare la somma di 9.561,68; di bonificare la somma spettante sul conto corrente dedicato, giusta e idonea comunicazione agli atti depositata, i cui estremi identificativi sono di seguito espressi : Codice IBAN OMISSIS; di imputare la spesa di 16.772,12 al Capitolo 8562 Ricovero anziani in istituti Convenzionati IMP. N. 30506 Il presente provvedimento viene trasmesso al servizio finanziario per l'esercizio dei controlli e riscontri contabili e fiscali, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4, art. 184 del Decreto L.vo n. 267/2000. Data Il Capo Settore Servizi Sociali e Culturali f.to Dr. Angelo Sardone ATTESTAZIONE FINANZIARIA Effettuati i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sull'atto, si appone il visto di regolarità contabile ai sensi del 4 comma dell'art. 184 del Decreto L.vo 267/00. Data Il Responsabile del Servizio Finanziario f.to Dr. Rosario Zarbo

IL CAPO SETTORE F.to Il sottoscritto Segretario Comunale CERTIFICA che la presente determinazione è stata pubblicata all albo pretorio per giorni 15 consecutivi dal al. IL MESSO COMUNALE Dalla Residenza Municipale, lì IL SEGRETARIO COMUNALE E copia conforme all originale, da servire per uso amministrativo. Dalla Residenza Municipale, lì IL SEGRETARIO COMUNALE ATTESTAZIONE DI COPIA La presente è copia conforme all originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge 69/2009). Palma di Montechiaro 19/12/2011 Il Funzionario incaricato Dr. Angelo Sardone