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TIPO VARIAZIONE: SF STORNO FONDI Pag.1 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale TIPOLOGIA 500 - Altre entrate in conto capitale Categoria 01 - Permessi di costruire TOTALE CATEGORIA 4 500 01 1.280.000,00 0,00 1.280.000,00 1.281.000,00-1.000,00 1.280.000,00 TOTALE TIPOLOGIA 4 500 1.280.000,00 0,00 1.280.000,00 1.281.000,00-1.000,00 1.280.000,00 TOTALE TITOLO 4 2.418.277,95 0,00 2.418.277,95 3.248.384,79-1.000,00 3.247.384,79 TOTALE ANNO 2016 - ESERCIZIO 2016 20.095.898,21 0,00 20.095.898,21 21.059.296,22-1.000,00 21.058.296,22

TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE BILANCIO Pag.1 TITOLO 0 - Avanzo di Amministrazione TIPOLOGIA 002 - Avanzo di Amministrazione Categoria 03 - Avanzo vincolato Categoria 04 - Avanzo non Vincolato TOTALE CATEGORIA 0 002 03 0,00 179.972,91 179.972,91 0,00 0,00 0,00 TITOLO 2 - Trasferimenti correnti TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche TOTALE CATEGORIA 0 002 04 0,00 323.362,40 323.362,40 0,00 0,00 0,00 TOTALE TIPOLOGIA 0 002-0,00 503.335,31 503.335,31 0,00 0,00 0,00 TOTALE TITOLO 0 418.148,03 503.335,31 921.483,34 0,00 0,00 0,00 Categoria 02 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali TITOLO 3 - Entrate extratributarie TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni TOTALE CATEGORIA 2 101 02 235.000,00 22.000,00 257.000,00 388.591,97 18.500,00 407.091,97 TOTALE TIPOLOGIA 2 101 245.000,00 22.000,00 267.000,00 398.591,97 18.500,00 417.091,97 TOTALE TITOLO 2 245.000,00 22.000,00 267.000,00 398.591,97 18.500,00 417.091,97 Categoria 02 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi TIPOLOGIA 400 - Altre entrate da redditi da capitale TOTALE CATEGORIA 3 100 02 514.200,00 5.000,00 519.200,00 522.806,01 5.000,00 527.806,01 TOTALE TIPOLOGIA 3 100 892.200,00 5.000,00 897.200,00 970.167,67 5.000,00 975.167,67 Categoria 03 - Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzi TOTALE CATEGORIA 3 400 03 320.000,00 40.000,00 360.000,00 320.000,00 40.000,00 360.000,00 TOTALE TIPOLOGIA 3 400 320.000,00 40.000,00 360.000,00 320.000,00 40.000,00 360.000,00

TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE BILANCIO Pag.2 TITOLO 3 - Entrate extratributarie TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti Categoria 02 - Rimborsi in entrata Categoria 99 - Altre entrate correnti n.a.c. TOTALE CATEGORIA 3 500 02 456.936,92 25.000,00 481.936,92 527.267,68 23.000,00 550.267,68 TITOLO 4 - Entrate in conto capitale TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti TOTALE CATEGORIA 3 500 99 305.000,00 0,00 305.000,00 312.620,95-2.500,00 310.120,95 TOTALE TIPOLOGIA 3 500 861.936,92 25.000,00 886.936,92 939.947,43 20.500,00 960.447,43 TOTALE TITOLO 3 2.099.136,92 70.000,00 2.169.136,92 2.255.115,10 65.500,00 2.320.615,10 Categoria 02 - Contributi agli investimenti da Famiglie TOTALE CATEGORIA 4 200 02 450.000,00 500.000,00 950.000,00 532.000,00 500.000,00 1.032.000,00 TOTALE TIPOLOGIA 4 200 478.277,95 500.000,00 978.277,95 1.307.384,79 500.000,00 1.807.384,79 TIPOLOGIA 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali Categoria 01 - Alienazione di beni materiali TITOLO 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi TOTALE CATEGORIA 4 400 01 60.000,00 100.000,00 160.000,00 60.000,00 100.000,00 160.000,00 TOTALE TIPOLOGIA 4 400 60.000,00 100.000,00 160.000,00 60.000,00 100.000,00 160.000,00 TOTALE TITOLO 4 1.818.277,95 600.000,00 2.418.277,95 2.648.384,79 600.000,00 3.248.384,79 Categoria 01 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi TOTALE CATEGORIA 9 200 01 800.000,00 0,00 800.000,00 904.109,38-3.000,00 901.109,38 TOTALE TIPOLOGIA 9 200 930.000,00 0,00 930.000,00 1.034.162,58-3.000,00 1.031.162,58 TOTALE TITOLO 9 4.940.000,00 0,00 4.940.000,00 5.060.278,03-3.000,00 5.057.278,03 TOTALE ANNO 2016 - ESERCIZIO 2016 18.900.562,90 1.195.335,31 20.095.898,21 20.378.296,22 681.000,00 21.059.296,22

TIPO VARIAZIONE: SF STORNO FONDI Pag.1 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione PROGRAMMA 02 - Segreteria generale TOTALE MACRO AGGREGATO 1 03 335.796,67 15.000,00 350.796,67 573.507,59 0,00 573.507,59 TOTALE TITOLO 1 641.207,92 15.000,00 656.207,92 938.683,60 0,00 938.683,60 TOTALE PROGRAMMA 02 641.207,92 15.000,00 656.207,92 938.683,60 0,00 938.683,60 PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Macro Aggregato 04 - Trasferimenti correnti TOTALE MACRO AGGREGATO 1 03 73.000,00 30.000,00 103.000,00 101.217,80 0,00 101.217,80 TOTALE MACRO AGGREGATO 1 04 22.000,00 10.000,00 32.000,00 34.539,00 0,00 34.539,00 TOTALE TITOLO 1 95.000,00 40.000,00 135.000,00 135.756,80 0,00 135.756,80 TOTALE PROGRAMMA 04 95.000,00 40.000,00 135.000,00 135.756,80 0,00 135.756,80 PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Macro Aggregato 10 - Altre spese correnti TITOLO 2 - Spese in conto capitale Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni TOTALE MACRO AGGREGATO 1 10 83.000,00 10.000,00 93.000,00 94.305,00 0,00 94.305,00 TOTALE TITOLO 1 155.000,00 10.000,00 165.000,00 197.146,60 0,00 197.146,60 TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02 1.904.207,16 0,00 1.904.207,16 2.432.897,27 0,00 2.432.897,27 TOTALE TITOLO 2 1.904.207,16 0,00 1.904.207,16 2.432.897,27 0,00 2.432.897,27 TOTALE PROGRAMMA 05 2.059.207,16 10.000,00 2.069.207,16 2.630.043,87 0,00 2.630.043,87

TIPO VARIAZIONE: SF STORNO FONDI Pag.2 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione PROGRAMMA 06 - Ufficio tecnico Macro Aggregato 10 - Altre spese correnti TOTALE MACRO AGGREGATO 1 03 100.000,00-11.234,42 88.765,58 104.529,65 0,00 104.529,65 TOTALE MACRO AGGREGATO 1 10 0,00 11.234,42 11.234,42 0,00 0,00 0,00 TOTALE TITOLO 1 185.086,17 0,00 185.086,17 189.615,82 0,00 189.615,82 TOTALE PROGRAMMA 06 185.086,17 0,00 185.086,17 189.615,82 0,00 189.615,82 PROGRAMMA 07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Macro Aggregato 01 - Redditi da lavoro dipendente TOTALE MACRO AGGREGATO 1 01 117.663,41 1.500,00 119.163,41 117.663,41 1.500,00 119.163,41 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio TOTALE MACRO AGGREGATO 1 03 267.500,00-1.500,00 266.000,00 276.848,42-1.500,00 275.348,42 TOTALE TITOLO 1 385.163,41 0,00 385.163,41 394.511,83 0,00 394.511,83 TOTALE PROGRAMMA 07 385.163,41 0,00 385.163,41 394.511,83 0,00 394.511,83 TOTALE MISSIONE 01 4.054.330,20 65.000,00 4.119.330,20 5.057.189,96 0,00 5.057.189,96 PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica

TIPO VARIAZIONE: SF STORNO FONDI Pag.3 MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio PROGRAMMA 01 - Istruzione prescolastica PROGRAMMA 02 - Altri ordini di istruzione TOTALE MACRO AGGREGATO 1 03 64.660,94 10.000,00 74.660,94 98.003,31 0,00 98.003,31 TOTALE TITOLO 1 64.660,94 10.000,00 74.660,94 98.003,31 0,00 98.003,31 TOTALE PROGRAMMA 01 64.660,94 10.000,00 74.660,94 98.003,31 0,00 98.003,31 PROGRAMMA 06 - Servizi ausiliari all'istruzione TOTALE MACRO AGGREGATO 1 03 213.476,62 20.000,00 233.476,62 299.634,16 0,00 299.634,16 TOTALE TITOLO 1 248.076,62 20.000,00 268.076,62 351.717,78 0,00 351.717,78 TOTALE PROGRAMMA 02 248.076,62 20.000,00 268.076,62 351.717,78 0,00 351.717,78 Macro Aggregato 01 - Redditi da lavoro dipendente TOTALE MACRO AGGREGATO 1 01 194.447,57 7.000,00 201.447,57 207.493,57 7.000,00 214.493,57 TOTALE MACRO AGGREGATO 1 03 364.100,00 11.000,00 375.100,00 461.970,29 1.000,00 462.970,29 TOTALE TITOLO 1 650.045,49 18.000,00 668.045,49 806.263,45 8.000,00 814.263,45 TOTALE PROGRAMMA 06 650.045,49 18.000,00 668.045,49 838.947,69 8.000,00 846.947,69 TOTALE MISSIONE 04 962.783,05 48.000,00 1.010.783,05 1.288.668,78 8.000,00 1.296.668,78

TIPO VARIAZIONE: SF STORNO FONDI Pag.4 MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero PROGRAMMA 01 - Sport e tempo libero MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa TOTALE MACRO AGGREGATO 1 03 85.640,00 15.000,00 100.640,00 106.804,69 0,00 106.804,69 TOTALE TITOLO 1 310.640,00 15.000,00 325.640,00 491.594,77 0,00 491.594,77 TOTALE PROGRAMMA 01 310.640,00 15.000,00 325.640,00 491.594,77 0,00 491.594,77 TOTALE MISSIONE 06 310.640,00 15.000,00 325.640,00 491.594,77 0,00 491.594,77 PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio Macro Aggregato 10 - Altre spese correnti TOTALE MACRO AGGREGATO 1 03 81.650,00-7.076,00 74.574,00 196.028,42 0,00 196.028,42 TOTALE MACRO AGGREGATO 1 10 0,00 7.076,00 7.076,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE TITOLO 1 322.540,02 0,00 322.540,02 471.232,48 0,00 471.232,48 TOTALE PROGRAMMA 01 322.540,02 0,00 322.540,02 471.232,48 0,00 471.232,48 TOTALE MISSIONE 08 324.540,02 0,00 324.540,02 479.232,48 0,00 479.232,48

TIPO VARIAZIONE: SF STORNO FONDI Pag.5 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA 04 - Servizio idrico integrato MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità TOTALE MACRO AGGREGATO 1 03 3.000,00 5.000,00 8.000,00 3.257,06 0,00 3.257,06 TOTALE TITOLO 1 3.000,00 5.000,00 8.000,00 3.257,06 0,00 3.257,06 TOTALE PROGRAMMA 04 503.000,00 5.000,00 508.000,00 503.257,06 0,00 503.257,06 TOTALE MISSIONE 09 2.886.200,00 5.000,00 2.891.200,00 3.510.073,09 0,00 3.510.073,09 PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali Macro Aggregato 10 - Altre spese correnti TOTALE MACRO AGGREGATO 1 03 586.889,43-32.480,00 554.409,43 773.658,80 0,00 773.658,80 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti TOTALE MACRO AGGREGATO 1 10 10.700,00 37.480,00 48.180,00 10.700,00 0,00 10.700,00 TOTALE TITOLO 1 753.025,05 5.000,00 758.025,05 954.294,42 0,00 954.294,42 TOTALE PROGRAMMA 05 1.076.387,45 5.000,00 1.081.387,45 1.277.656,82 0,00 1.277.656,82 TOTALE MISSIONE 10 1.146.387,45 5.000,00 1.151.387,45 1.380.315,82 0,00 1.380.315,82 PROGRAMMA 01 - Fondo di riserva Macro Aggregato 10 - Altre spese correnti

TIPO VARIAZIONE: SF STORNO FONDI Pag.6 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti PROGRAMMA 01 - Fondo di riserva Macro Aggregato 10 - Altre spese correnti TOTALE MACRO AGGREGATO 1 10 141.366,08-138.000,00 3.366,08 35.960,50 0,00 35.960,50 TOTALE TITOLO 1 141.366,08-138.000,00 3.366,08 35.960,50 0,00 35.960,50 TOTALE PROGRAMMA 01 141.366,08-138.000,00 3.366,08 35.960,50 0,00 35.960,50 TOTALE MISSIONE 20 171.366,08-138.000,00 33.366,08 65.960,50 0,00 65.960,50 TOTALE ANNO 2016 - ESERCIZIO 2016 20.095.898,21 0,00 20.095.898,21 23.324.718,48 8.000,00 23.332.718,48

TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE BILANCIO Pag.1 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione PROGRAMMA 02 - Segreteria generale Macro Aggregato 04 - Trasferimenti correnti TOTALE MACRO AGGREGATO 1 04 33.405,58-405,58 33.000,00 64.820,58-405,58 64.415,00 TOTALE TITOLO 1 641.613,50-405,58 641.207,92 939.089,18-405,58 938.683,60 TOTALE PROGRAMMA 02 641.613,50-405,58 641.207,92 939.089,18-405,58 938.683,60 PROGRAMMA 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Macro Aggregato 04 - Trasferimenti correnti TOTALE MACRO AGGREGATO 1 04 10.000,00 12.000,00 22.000,00 22.539,00 12.000,00 34.539,00 TOTALE TITOLO 1 83.000,00 12.000,00 95.000,00 123.756,80 12.000,00 135.756,80 TOTALE PROGRAMMA 04 83.000,00 12.000,00 95.000,00 123.756,80 12.000,00 135.756,80 PROGRAMMA 05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali TITOLO 2 - Spese in conto capitale Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02 1.728.277,95 175.929,21 1.904.207,16 2.253.719,32 179.177,95 2.432.897,27 TOTALE TITOLO 2 1.728.277,95 175.929,21 1.904.207,16 2.253.719,32 179.177,95 2.432.897,27 TOTALE PROGRAMMA 05 1.883.277,95 175.929,21 2.059.207,16 2.450.865,92 179.177,95 2.630.043,87 Macro Aggregato 01 - Redditi da lavoro dipendente TOTALE MACRO AGGREGATO 1 01 227.370,53 0,00 227.370,53 204.393,32 57.000,00 261.393,32 TOTALE TITOLO 1 243.220,53 0,00 243.220,53 228.151,99 57.000,00 285.151,99

TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE BILANCIO Pag.2 MISSIONE 01 - Servizi istituzionali e generali e di gestione PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali TITOLO 2 - Spese in conto capitale Macro Aggregato 03 - Contributi agli investimenti MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa TOTALE MACRO AGGREGATO 2 03 30.000,00 4.043,70 34.043,70 35.091,24 0,00 35.091,24 TOTALE TITOLO 2 30.000,00 4.043,70 34.043,70 35.091,24 0,00 35.091,24 TOTALE PROGRAMMA 11 273.220,53 4.043,70 277.264,23 263.243,23 57.000,00 320.243,23 TOTALE MISSIONE 01 3.862.762,87 191.567,33 4.054.330,20 4.809.417,59 247.772,37 5.057.189,96 PROGRAMMA 01 - Urbanistica e assetto del territorio TOTALE MACRO AGGREGATO 1 03 81.650,00 0,00 81.650,00 171.028,42 25.000,00 196.028,42 TOTALE TITOLO 1 322.540,02 0,00 322.540,02 446.232,48 25.000,00 471.232,48 TOTALE PROGRAMMA 01 322.540,02 0,00 322.540,02 446.232,48 25.000,00 471.232,48 TOTALE MISSIONE 08 324.540,02 0,00 324.540,02 454.232,48 25.000,00 479.232,48 MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente PROGRAMMA 04 - Servizio idrico integrato TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziaria Macro Aggregato 01 - Acquisizioni di attività finanziarie TOTALE MACRO AGGREGATO 3 01 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 TOTALE TITOLO 3 0,00 500.000,00 500.000,00 0,00 500.000,00 500.000,00 TOTALE PROGRAMMA 04 3.000,00 500.000,00 503.000,00 3.257,06 500.000,00 503.257,06 TOTALE MISSIONE 09 2.386.200,00 500.000,00 2.886.200,00 3.010.073,09 500.000,00 3.510.073,09

TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE BILANCIO Pag.3 MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità PROGRAMMA 05 - Viabilità e infrastrutture stradali TITOLO 2 - Spese in conto capitale Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni TOTALE MACRO AGGREGATO 1 03 586.889,43 0,00 586.889,43 729.658,80 44.000,00 773.658,80 TOTALE TITOLO 1 753.025,05 0,00 753.025,05 910.294,42 44.000,00 954.294,42 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02 0,00 323.362,40 323.362,40 0,00 323.362,40 323.362,40 TOTALE TITOLO 2 0,00 323.362,40 323.362,40 0,00 323.362,40 323.362,40 TOTALE PROGRAMMA 05 753.025,05 323.362,40 1.076.387,45 910.294,42 367.362,40 1.277.656,82 TOTALE MISSIONE 10 823.025,05 323.362,40 1.146.387,45 1.012.953,42 367.362,40 1.380.315,82 PROGRAMMA 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Macro Aggregato 04 - Trasferimenti correnti TOTALE MACRO AGGREGATO 1 03 124.200,00-18.000,00 106.200,00 229.055,63-18.000,00 211.055,63 TOTALE MACRO AGGREGATO 1 04 225.000,00-25.000,00 200.000,00 276.379,43-25.000,00 251.379,43 TOTALE TITOLO 1 349.200,00-43.000,00 306.200,00 517.170,12-43.000,00 474.170,12 TOTALE PROGRAMMA 01 349.200,00-43.000,00 306.200,00 517.170,12-43.000,00 474.170,12

TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE BILANCIO Pag.4 MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia PROGRAMMA 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali PROGRAMMA 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale TOTALE MACRO AGGREGATO 1 03 10.750,00 16.000,00 26.750,00 28.054,58 16.000,00 44.054,58 TOTALE TITOLO 1 424.751,21 16.000,00 440.751,21 450.421,44 16.000,00 466.421,44 TOTALE PROGRAMMA 07 424.751,21 16.000,00 440.751,21 450.421,44 16.000,00 466.421,44 TITOLO 2 - Spese in conto capitale Macro Aggregato 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività TOTALE MACRO AGGREGATO 2 02 294.031,28 100.000,00 394.031,28 70.886,95 234.000,00 304.886,95 TOTALE TITOLO 2 294.031,28 100.000,00 394.031,28 70.886,95 234.000,00 304.886,95 TOTALE PROGRAMMA 09 388.822,27 100.000,00 488.822,27 199.328,96 234.000,00 433.328,96 TOTALE MISSIONE 12 1.614.798,48 73.000,00 1.687.798,48 1.750.562,56 207.000,00 1.957.562,56 PROGRAMMA 02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Macro Aggregato 04 - Trasferimenti correnti TOTALE MACRO AGGREGATO 1 04 20.177,03 0,00 20.177,03 31.847,41 15.100,00 46.947,41 TOTALE TITOLO 1 20.177,03 0,00 20.177,03 31.847,41 15.100,00 46.947,41 TOTALE PROGRAMMA 02 20.177,03 0,00 20.177,03 31.847,41 15.100,00 46.947,41 TOTALE MISSIONE 14 20.177,03 0,00 20.177,03 31.847,41 15.100,00 46.947,41

TIPO VARIAZIONE: VB VARIAZIONE BILANCIO Pag.5 MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti PROGRAMMA 01 - Fondo di riserva Macro Aggregato 10 - Altre spese correnti MISSIONE 50 - Debito pubblico TOTALE MACRO AGGREGATO 1 10 27.960,50 105.405,58 133.366,08 35.960,50 0,00 35.960,50 TOTALE TITOLO 1 27.960,50 105.405,58 133.366,08 35.960,50 0,00 35.960,50 TOTALE PROGRAMMA 01 27.960,50 105.405,58 133.366,08 35.960,50 0,00 35.960,50 TOTALE MISSIONE 20 57.960,50 105.405,58 163.366,08 65.960,50 0,00 65.960,50 PROGRAMMA 01 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari Macro Aggregato 07 - Interessi passivi TOTALE MACRO AGGREGATO 1 07 163.075,40-78.000,00 85.075,40 163.075,40-78.000,00 85.075,40 TOTALE TITOLO 1 163.075,40-78.000,00 85.075,40 163.075,40-78.000,00 85.075,40 TOTALE PROGRAMMA 01 163.075,40-78.000,00 85.075,40 163.075,40-78.000,00 85.075,40 PROGRAMMA 02 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TITOLO 4 - Rimborso di prestiti Macro Aggregato 03 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine TOTALE MACRO AGGREGATO 4 03 428.811,60 80.000,00 508.811,60 435.359,70 80.000,00 515.359,70 TOTALE TITOLO 4 428.811,60 80.000,00 508.811,60 435.359,70 80.000,00 515.359,70 TOTALE PROGRAMMA 02 428.811,60 80.000,00 508.811,60 435.359,70 80.000,00 515.359,70 TOTALE MISSIONE 50 591.887,00 2.000,00 593.887,00 598.435,10 2.000,00 600.435,10 TOTALE ANNO 2016 - ESERCIZIO 2016 18.900.562,90 1.195.335,31 20.095.898,21 21.968.483,71 1.364.234,77 23.332.718,48