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1 GRUPPO CARRARO: approvati dal CdA i risultati del terzo trimestre Balzo di fatturato nei primi nove mesi rispetto al precedente esercizio, grazie principalmente alla crescita nei tradizionali mercati di riferimento, agricoltura e movimento terra. Il significativo rallentamento nel settore delle energie rinnovabili in Italia in forte contrazione rispetto al boom del 2010 in diretta conseguenza della riduzione dei contributi al settore fotovoltaico ha comportato nel terzo trimestre una rilevante contrazione dei volumi di vendita e della redditività per Elettronica Santerno con riflessi evidenti anche a livello di Gruppo, non ancora del tutto bilanciati dal buon recupero delle altre Business Unit. Fatturato consolidato del terzo trimestre 2011 a quota 230,5 mln (+20,3% rispetto ai 191,6 mln del 3Q 2010); in termini progressivi crescita del 37,2% rispetto al (passando da 496,3 mln a 680,9 mln ); EBITDA del terzo trimestre pari a 13,6 mln in diminuzione rispetto ai 15,4 mln del 3Q 2010 ma in miglioramento del 56,5% in termini progressivi, passando da 29,5 mln del a 46,2 mln del ; EBIT del terzo trimestre positivo per 5,5 mln in calo rispetto ai 7,4 mln del 3Q 2010; migliora invece in modo considerevole il dato progressivo attestandosi a 21,9 mln, rispetto a 5,5 mln del (+297,2%); Il Risultato netto del terzo trimestre, influenzato negativamente da differenze cambio, registra una perdita per 1,1 mln in peggioramento rispetto all utile di 3,1 mln del 3Q 2010; in termini progressivi si registra un utile di 3,7 mln, in forte recupero (+151,7%) rispetto alla perdita di 7,2 mln del ; Migliora la posizione finanziaria netta che risulta a debito per 258,5 mln rispetto a 274,2 mln del (era 257,7 mln al e 271,5 mln al ;). Confermato per fine anno un fatturato superiore a 900 milioni di euro, in decisa crescita rispetto ai 717,7 milioni del 2010 (+25%) ed un generalizzato miglioramento della redditività rispetto all esercizio precedente. Campodarsego (Padova), 28 ottobre 2011 Il Consiglio di Amministrazione di Carraro SpA, leader mondiale nei sistemi per la trasmissione di potenza, presieduto da Mario Carraro, ha approvato oggi i risultati del Gruppo del terzo trimestre L importante incremento di fatturato del terzo trimestre si spiega con il ritorno dei volumi nei mercati legati al core business, fenomeno ancora più evidente se analizzato nel trend progressivo al 30 settembre ha commentato Enrico Carraro, Vice Presidente Esecutivo del Gruppo Ciò ha bilanciato il forte calo registrato da Elettronica Santerno, penalizzata dalle note vicende legate al nuovo Conto Energia. Vanno viste con soddisfazione le ottime performance registrate dal core business, che cresce come EBITDA del 185% rispetto al Si tratta di una conferma rispetto alle attese e i risultati dimostrano la validità delle strategie poste in essere. ha aggiunto Enrico Carraro Abbiamo raggiunto un buon posizionamento in tutti i mercati e allargato la base dei clienti. Oggi è indispensabile un ulteriore passo in avanti nell efficacia dei processi e nell innovazione dei prodotti che passa anche attraverso la messa in atto di interventi in nuove tecnologie. 1

2 Il terzo trimestre 2011 da un lato ha evidenziato una buona tenuta dei principali mercati di riferimento agricoltura e movimento terra dall altro ha confermato il significativo trend di rallentamento nel settore delle energie rinnovabili in Italia, che aveva già registrato una forte contrazione nei primi mesi dell anno sia in conseguenza delle incertezze generate dalla non lineare applicazione del Nuovo Conto Energia sia della riduzione dei contributi al settore fotovoltaico. Tale situazione ha determinato nel terzo trimestre una rilevante contrazione dei volumi e della redditività per Elettronica Santerno con riflessi evidenti anche a livello di Gruppo, non ancora del tutto bilanciati dal buon recupero delle altre Business Unit. Fatturato consolidato e andamento dei mercati di riferimento A fronte di un importante incremento di volumi nei tradizionali mercati di destinazione, principalmente legati ai sistemi di trasmissione (BU Drivelines), rallenta la forza propulsiva registrata da nuovi settori con una conseguente contrazione nel portafoglio della BU Electronics. In conseguenza di ciò il fatturato trimestrale raggiunge i 230,5 milioni di Euro in crescita del 20,3% rispetto ai 191,6 milioni di Euro dello stesso trimestre dell anno precedente ed il fatturato progressivo al 30 settembre 2011 raggiunge i 680,9 milioni di Euro in crescita del 37,2% rispetto al 30 settembre 2010 (era 496,3 mln ). Nel dettaglio: Carraro Drive Tech (BU Drivelines) ha registrato nel terzo trimestre un fatturato pari a 153,9 mln, in crescita del 36,9% rispetto al 2010 (era 112,4 mln ); in termini progressivi il fatturato è cresciuto del 42,5%, passando da 304,3 mln a 433,8 mln. Ciò principalmente grazie a una ripresa del sell out finale avvenuta in modo omogeneo tra mercati e settori. Nel terzo trimestre 2011 il fatturato di Gear World (BU Components) si è attestato a quota 47,9 mln, in crescita del 28,1% rispetto ai 37,5 mln del 2010; in termini progressivi tale dato è cresciuto del 30,3%, passando da 109,7 mln a 142,9 mln. Tale crescita è conseguenza sia dell incremento dei volumi intercompany (da Carraro Drive Tech) che di una buona ripresa dei mercati, soprattutto in Cina e India. Il fatturato di Carraro Divisione Agritalia (BU Vehicles) nel terzo trimestre registra una crescita del 26,9%, passando da un fatturato di 14,2 mln a 18,1 mln, mentre in termini progressivi si consolida una crescita del 72,3% con un fatturato che passa da 37,4 mln del 30 settembre 2010 ai 64,4 mln del 30 settembre A sostegno di tali risultati si conferma sostenuta la domanda del mercato europeo e soprattutto di quello turco. Elettronica Santerno (BU Electronics) ha scontato nel corso dei primi nove mesi, ed in particolare nel terzo trimestre, le conseguenze del mutato contesto legislativo in termini di agevolazioni nel mercato fotovoltaico italiano. A fronte di un accelerazione della produzione nel trimestre in oggetto finalizzata alla consegna degli impianti previsti entro i termini utili per poter accedere all agevolazione governativa, si è evidenziato un rallentamento degli ordini per i mesi successivi in attesa di evoluzioni future circa l emanazione di un decreto interministeriale finalizzato a regolamentare gli incentivi applicabili al settore. 2

3 EBITDA ed EBIT In conseguenza di ciò il fatturato trimestrale si attesta a 33,1 mln in diminuzione del 23,2% rispetto ai 43,1 mln del 2010, mentre in termini progressivi cresce del 17,1% passando da 89,3 milioni a 104,5 mln. Da un lato i maggiori costi di acquisto e di logistica legati al permanere di alcune difficoltà della supply chain di Carraro Drive Tech hanno in parte vanificato i miglioramenti di redditività legati all aumento dei volumi. Dall altro la contrazione del mercato fotovoltaico nonché le incertezze generate dalla non lineare applicazione del Nuovo Conto Energia hanno determinato una rilevante contrazione della redditività di Santerno. Sulla base di tali premesse l Ebitda nel trimestre è pari a 13,6 milioni di Euro in diminuzione rispetto ai 15,4 milioni di Euro del terzo trimestre In termini progressivi, l Ebitda al 30 settembre 2011 è pari a 46,2 milioni di Euro in incremento del 56,5% rispetto al dato al 30 settembre 2010, pari a 29,5 milioni di Euro. L Ebit nel trimestre è pari a 5,5 milioni di Euro, in diminuzione rispetto ai 7,4 milioni di Euro del terzo trimestre In termini progressivi l Ebit al 30 settembre 2011 è pari a 21,9 milioni di Euro in importante incremento (+297,2%) rispetto al dato di 5,5 milioni di Euro del 30 settembre Risultato netto e ammortamenti Il terzo trimestre 2011, influenzato da elementi non ricorrenti quali le differenze cambio, chiude con un risultato netto negativo per 1,1 milioni di Euro ( 0,5% sul fatturato) in peggioramento rispetto all utile del terzo trimestre 2010 di 3,1 milioni di Euro. In termini progressivi l utile netto al 30 settembre 2010 si attesta a 3,7 milioni di Euro (0,6% sul fatturato) in importante crescita (+151,7%) rispetto alla perdita di 7,2 milioni di Euro ( 1,5% sul fatturato) del 30 settembre Gli ammortamenti al 30 settembre 2011 ammontano a 24,3 milioni di Euro rispetto ai 24 milioni di Euro del 30 settembre Investimenti Gli investimenti al 30 settembre 2011, pari a 18,5 milioni di Euro rispetto ai 13,1 milioni di Euro al 30 settembre 2010, sono stati destinati alle attività di mantenimento in efficienza degli impianti e all avvio di nuovi prodotti. Ricerca e Sviluppo Crescono del 17,9% le spese per Ricerca e Sviluppo che al 30 settembre 2011 ammontano a 13,1 milioni di Euro (1,9% sul fatturato) rispetto ai 11,1 milioni di Euro del 30 settembre 2010 (2,2% sul fatturato) a testimonianza del costante impegno nell innovazione, elemento imprescindibile per il futuro del Gruppo. Posizione finanziaria netta e gearing La posizione finanziaria netta è a debito per 258,5 milioni di Euro, al 30 giugno 2011 era pari a 257,7 milioni di Euro, al 31 dicembre 2010 era di 271,5 milioni di Euro ed era di 274,2 milioni di Euro al 30 settembre Il miglioramento è riconducibile alla realizzazione di flussi di cassa positivi derivanti dalla gestione operativa corrente in particolare delle Business Unit Drivelines, Vehicles e Components. 3

4 Il gearing (inteso come rapporto tra posizione finanziaria netta e mezzi propri) si attesta a 3,00 al 30 settembre 2011 rispetto al 3,04 del 31 dicembre 2010 e al 3,06 del 30 settembre Cessione della controllata FON Ai margini del progetto di revisione dei siti produttivi a livello globale all interno della Business Unit Drivelines, nel mese di settembre sono state cedute le attività produttive della controllata polacca FON S.A. ritenute non più strategiche nel piano di sviluppo della BU stessa. Evoluzione della gestione Per l ultima parte dell anno i principali mercati di destinazione, agricolo e movimento terra, si manterranno in linea con quanto registrato nei primi nove mesi, mentre per il mercato delle energie rinnovabili si prevede un ulteriore diminuzione rispetto al terzo trimestre. In conseguenza di ciò si stima che il 2011 chiuderà con un fatturato superiore ai 900 milioni di Euro, in decisa crescita rispetto al 2010 (era 717,7 milioni di Euro). La redditività, nonostante la diminuzione dell apporto di Santerno, è attesa in miglioramento rispetto al precedente esercizio grazie al continuo progressivo avanzamento dei risultati delle BU Drivelines e Components, in linea con i mesi precedenti. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Enrico Gomiero dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Nel presente comunicato vengono utilizzati alcuni "indicatori alternativi di performance" non previsti dai principi contabili IFRS: EBITDA (inteso come somma del risultato operativo di conto economico, degli ammortamenti e delle svalutazioni di immobilizzazioni); EBIT (inteso come risultato operativo di conto economico); POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (inteso come somma dei debiti verso banche, obbligazioni e finanziamenti a breve e medio lungo termine, al netto delle disponibilità liquide, titoli negoziabili e crediti finanziari); GEARING (inteso come quoziente tra la posizione finanziaria netta ed il patrimonio netto). Carraro è un gruppo internazionale leader mondiale nei sistemi per la trasmissione di potenza altamente efficienti ed eco compatibili, con un fatturato consolidato 2010 di 717,7 milioni di Euro. Alla holding Carraro SpA che ha il ruolo di indirizzo strategico, di coordinamento di business trasversali e dei servizi di supporto fanno riferimento quattro Business Unit indipendenti, ciascuna con una missione specifica, con differente profilo di rischio e strategie mirate. Più nel dettaglio queste sono le aree di competenza: Carraro Drive Tech: sistemi per l autotrazione destinati a macchine movimento terra, trattori agricoli, carrelli elevatori, veicoli commerciali leggeri, applicazioni da miniera, automobili ed applicazioni stazionarie (quali scale mobili e generatori eolici). Gear World: ingranaggi e componenti sia in acciaio tagliato che in sinterizzato per il settore automobilistico, per applicazioni agricole e movimento terra, per applicazioni material handling, per il settore gardening e quello dei powertools, per generatori eolici. Carraro Divisione Agritalia: trattori speciali (light utility, da vigneto, da frutteto) fino a 100 HP di potenza realizzati conto terzi (a marchio Massey Ferguson, John Deere, Claas, Valtra); servizi di ingegneria e di outsourcing produttivo per nicchie nell ambito della trattoristica. 4

5 Elettronica Santerno: inverter destinati alla gestione dell elettronica di potenza applicata ai diversi ambiti industriali nonché alle energie rinnovabili (fotovoltaico ed eolico); sistemi di management per powertrain elettrici ed ibridi. In termini trasversali il Gruppo Carraro si propone come fornitore di soluzioni tecnologiche avanzate e sistemi integrati, in una relazione effettiva di partnership strategica con i clienti, supportata da un impegno costante a mantenere un elevato livello di performance e qualità dei propri prodotti e servizi ovunque nel mondo. Il Gruppo, la cui holding Carraro SpA è quotata alla Borsa Italiana da 1995 (CARR.MI), ha sede principale a Campodarsego (Padova), impiega al persone di cui in Italia ed ha insediamenti produttivi in Italia (7), India (2), Argentina, Cina (2), Germania e Stati Uniti. Per ulteriori informazioni carraro.com. Per ulteriori informazioni: Massimiliano Franz / Head of Communication Carraro Group t m mfranz@carraro.com Carlo Prato / True Relazioni Pubbliche t c.prato@true rp.it 5

6 Gruppo Carraro Dati non verificati dal Collegio Sindacale e dalla società di revisione Stato Patrimoniale Consolidato (valori in migliaia di Euro) IAS/IFRS Attività non correnti Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni immateriali Investimenti immobiliari Partecipazioni Attività finanziarie Imposte differite attive Crediti commerciali e altri crediti Attività correnti Rimanenze finali Crediti commerciali e altri crediti Attività finanziarie Disponibilità liquide Attività destinate alla vendita - - Totale attività Patrimonio netto Passività non correnti Passività finanziarie Debiti commerciali e altri debiti Imposte differite passive Fondi TFR, pensioni e simili Accantonamenti per rischi e oneri Passività correnti Passività finanziarie Debiti commerciali e altri debiti Debiti per imposte correnti Accantonamenti per rischi e oneri Passività destinate alla vendita - - Totale passitivà e patrimonio netto Posizione finanziaria netta Cash flow Conto economico consolidato (valori in migliaia di Euro) Ricavi delle vendite Acquisti per beni e materiali Servizi Utilizzo beni e servizi di terzi Costo del personale Ammortamenti e svalutazioni di immobilizzazioni Svalutazione di Crediti Variazioni delle rimanenze Accantonamenti per rischi Altri oneri e proventi EBIT ,2% ,0% EBITDA ,8% ,9% Proventi da partecipazioni Oneri/proventi finanziari netti Utili e perdite su cambi (netto) Rettifiche di valore di attività finanziarie - - Risultato ante imposte Imposte correnti e differite Risultato Netto delle attività in dismissione - - Risultato di terzi Risultato consolidato di Gruppo ,5% ,0% 6

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