RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE S.C.A. Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2008

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1 Reg. Imp Rea RETE DI SPORTELLI PER L'ENERGIA E L'AMBIENTE S.C.A Sede in VIA VIVAIO MILANO (MI) Capitale sociale Euro ,00 i.v. Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2008 Premessa Attività svolte Rete di Sportelli per l Energia e l Ambiente società consortile a responsabilità limitata, costituita, come a Voi noto, in data 17 maggio 2006, ha confermato, nell anno in rassegna, il rilevante trend di crescita già evidenziato lo scorso anno, sia in termini di sviluppo della struttura che di radicamento della stessa sul territorio. Rete di Sportelli per l Energia e l Ambiente s.c.a.r.l. è una società consortile senza scopo di lucro operante nel settore dei servizi energetici integrati con oggetto la definizione e la realizzazione concreta di azioni miranti a migliorare la gestione della domanda di energia mediante la promozione dell efficienza energetica, a favorire un migliore utilizzo delle risorse locali e rinnovabili nonchè a migliorare la protezione dell ambiente. Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio Nel corso del 2008 la compagine sociale si è ulteriormente ampliata. In data 18 luglio 2008 sono diventati soci i Comuni di Carpiano, Cassina De' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Colturano, Locate di Triulzi, Mediglia, Mezzago, Nerviano, Ossona, Peschiera Borromeo, Vizzolo Predabissi; mentre in data 18 novembre 2008 sono diventati soci i Comuni di Agrate Brianza; Bellusco; Corsico; Grezzago; Ornago; Pozzo d Adda; Ronco Briantino; Trezzano Rosa; Trezzo d Adda; Vaprio d Adda; Vimercate e l Unione dei Comuni di Basiano e Masate. Nel corso dell anno sono stati inaugurati due Spazi zonali, uno a Monza e uno a Cesano Boscone, e una trentina di Spazi comunali sono stati attivati sul territorio, uno tra i quali presso la sede della Provincia a Legnano E proseguita la principale attività di supporto all'assessorato provinciale all Ambiente in materia di energia, il controllo dell'efficienza degli impianti termici, ma anche altre attività d interesse dei cittadini e delle imprese del Nota integrativa al bilancio 31/12/2008 Pagina 1

2 territorio, con un servizio di informazione sulle diverse opportunità di agevolazioni fiscali derivanti dalle varie leggi finanziarie. E continuata l attività di affiancamento ed informazione del sistema di finanziamento a tasso zero denominato a-profitto. Per quanto concerne i Comuni, l attività principale è stata quella del supporto alla realizzazione di progetti finanziati dalla Fondazione Cariplo per effettuare diagnosi energetiche negli edifici pubblici: nel corso dell anno è stato portato a termine il progetto del Comune di Cesano Boscone e sono stati avviati i lavori relativi ai Comuni di: Settala e Locate di Triulzi, Cernusco sul Naviglio, Vimercate. Altre collaborazioni sono state avviate con i Comuni soci: supporto tecnicooperativo al Comune di Corbetta per la gestione delle attività relative a bando Corbetta città del sole ; redazione del piano di illuminazione pubblica per i Comuni di Basiano, Grezzago, Masate e Trezzo sull Adda. Criteri di formazione Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art bis, 1 comma del Codice civile; non è stata pertanto redatta la Relazione sulla gestione. A completamento della doverosa informazione si precisa in questa sede che ai sensi dell'art punti 3) e 4) C.C. non esistono né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti possedute dalla società anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona e che né azioni proprie né azioni o quote di società controllanti sono state acquistate e / o alienate dalla società, nel corso dell'esercizio, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. Criteri di valutazione I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2008 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). Nota integrativa al bilancio 31/12/2008 Pagina 2

3 Immobilizzazioni Crediti La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. La valutazione tenendo conto della funzione economica dell elemento dell attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali. Non si è reso necessario ricorrere a deroghe rispetto ai principi stabiliti dalle norme in vigore. In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti. Immateriali Sono iscritte al costo storico d acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso dell esercizio e imputati direttamente alle singole voci. I costi d impianto e d ampliamento con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo ed ammortizzati in un periodo di cinque esercizi. I diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno (software) sono ammortizzati in un periodo di tre esercizi. I marchi sono ammortizzati in un periodo di diciotto esercizi, attesa la loro lunga durata economica. Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate con aliquote dipendenti dalla durata dei contratti di locazione. Materiali Sono iscritte al costo d acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi d ammortamento. Nel valore d iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori. Le quote d ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: - mobili e arredi: 12% - macchine d ufficio elettroniche: 20% - impianti: 15% - autocarri: 20% Nota integrativa al bilancio 31/12/2008 Pagina 3

4 Sono esposti al presumibile valore di realizzo, che nel concreto corrisponde col nominale, non essendo attese perdite. Debiti Sono rilevati al loro valore nominale. Ratei e risconti Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Fondo TFR Imposte sul reddito Riconoscimento ricavi Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo. Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio. Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti. I ricavi derivanti da prestazioni di servizi, i contributi in conto esercizio ed i proventi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale. Attività B) Immobilizzazioni I. Immobilizzazioni immateriali Dettaglio movimentazione delle Immobilizzazioni immateriali Descrizione Valore netto Incrementi Decrementi Amm.to Valore netto costi 31/12/2007 esercizio esercizio esercizio 31/12/2008 Costi d impianto e ampliamento Software Nota integrativa al bilancio 31/12/2008 Pagina 4

5 Marchi Migliorie su beni di terzi II. Immobilizzazioni materiali Impianti Altri beni Il costo per marchi si riferisce al sostenimento degli oneri relativi alla predisposizione del marchio registrato del vostro consorzio. L incremento delle migliorie su beni di terzi è relativo ai costi sostenuti per l adattamento degli uffici di Melzo, Cesano Boscone, Corbetta e Monza. L incremento dei costi d impianto si riferisce agli oneri notarili sostenuti in occasione degli atti che hanno visto l ampliamento della compagine sociale Descrizione Importo Costo storico Rivalutazione monetaria Rivalutazione economica Ammortamenti esercizi precedenti Saldo al 31/12/ Acquisizione dell'esercizio Diminuzioni dell'esercizio Ammortamenti dell'esercizio Saldo al 31/12/ Descrizione Importo Costo storico Rivalutazione monetaria Rivalutazione economica Ammortamenti esercizi precedenti Saldo al 31/12/ Acquisizione dell'esercizio Diminuzioni dell'esercizio Ammortamenti dell'esercizio Saldo al 31/12/ L incremento degli impianti è relativo all acquisto dell impianto di condizionamento di Melegnano; l incremento degli altri beni si riferisce all acquisizione di arredi ed attrezzature elettroniche per ufficio, oltre all acquisto di un autocarro usato. III. Immobilizzazioni finanziarie Crediti Nota integrativa al bilancio 31/12/2008 Pagina 5

6 Descrizione 31/12/2007 Incremento Decremento 31/12/2008 Altri Trattasi unicamente di depositi cauzionali a fronte di utenze e/o affitti di lunga durata. C) Attivo circolante II. Crediti Descrizione Entro Oltre Oltre 12 mesi 12 mesi 5 anni Totale Verso clienti Per crediti tributari Verso altri I crediti tributari si riferiscono a crediti Ires per 2.124, a crediti Ires per ritenute subite per ed a crediti Irap per 50. I crediti verso altri includono crediti per quote di funzionamento per IV. Disponibilità liquide Descrizione 31/12/ /12/2007 Depositi bancari e postali Denaro e altri valori in cassa Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. D) Ratei e risconti Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla Nota integrativa al bilancio 31/12/2008 Pagina 6

7 manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. Il dato è interamente riferito a risconti attivi. Passività A) Patrimonio netto (19.921) Descrizione 31/12/2007 Incrementi Decrementi 31/12/2008 Capitale Riserva da sovrapprezzo azioni Riserve di rivalutazione Riserva legale Riserve statutarie Riserva azioni proprie in portafoglio Altre riserve Riserva straordinaria Versamenti in conto capitale Versamenti conto copertura perdita Utili (perdite) portati a nuovo (7.997) Utile (perdita) dell'esercizio (30.729) (19.921) Totale (30.729) Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto Capitale Riserva sociale legale Versamenti c/capitale Utili perdite a nuovo Risultato d esercizio Totale All inizio dell esercizio precedente (7.997) Destinazione dell utile d esercizio (7.997) Altre variazioni Risultato dell esercizio precedente Alla chiusura dell esercizio precedente (7.997) Destinazione del risultato dell esercizio (10.808) 0 Risultato dell esercizio corrente (19.921) (19.921) Alla chiusura dell esercizio corrente (19.921) Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti Natura / Descrizione Importo Possibilità utilizzo (*) Quota disponibile Capitale B Riserva legale A, B Altre riserve A, B Totale Quota non distribuibile Residua quota distribuibile 0 (*) A: per aumento di capitale; B: per copertura perdite; C:per distribuzione ai soci Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. Per copert. Perdite Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. Per altre ragioni Nota integrativa al bilancio 31/12/2008 Pagina 7

8 C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato La variazione è così costituita. Variazioni 31/12/2007 Incrementi Decrementi 31/12/2008 TFR, movimenti del periodo (162) Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società al 31/12/2008 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti. D) Debiti I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa. Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale Debiti verso fornitori Debiti tributari Debiti verso istituti di previdenza Altri debiti I Debiti tributari si riferiscono per al debito Iva di dicembre e per ai debiti per ritenute d acconto, sempre riferite al mese di dicembre. E) Ratei e risconti Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale. Si riferiscono per a risconti passivi, di cui conteggiati a fronte della sopravvenienza attiva relativa ai contributi in c/capitale, rateizzati in quattro Nota integrativa al bilancio 31/12/2008 Pagina 8

9 anni ed sui ricavi, e per a ratei passivi di cui sui costi del personale ed 620 su altri costi. Conto economico A) Valore della produzione Descrizione 31/12/ /12/2007 Variazioni Ricavi vendite e prestazioni Variazioni rimanenze prodotti Variazioni lavori in corso su ordinazione Incrementi immobilizzazioni per lavori interni Altri ricavi e proventi I ricavi sono riferiti alle prestazioni di servizi di competenza dell esercizio in rassegna. Gli altri ricavi e proventi includono di contributi in c/esercizio ricevuti dalla Provincia di Milano e dai Comuni aderenti al Consorzio. B) Costi della produzione Descrizione 31/12/ /12/2007 Variazioni Acquisti di materie prime Servizi Godimento di beni di terzi Salari e stipendi Oneri sociali Trattamento di fine rapporto Altri costi del personale Ammortamento immobilizzazioni immateriali Ammortamento immobilizzazioni materiali (303) Oneri diversi di gestione C) Proventi e oneri finanziari Nota integrativa al bilancio 31/12/2008 Pagina 9

10 Descrizione 31/12/ /12/2007 Variazioni Da partecipazione Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni Da titoli iscritti nell'attivo circolante Proventi diversi dai precedenti (Interessi e altri oneri finanziari) (206) (206) Utili (perdite) su cambi E) Proventi e oneri straordinari Descrizione 31/12/ /12/2007 Variazioni Proventi: - plusvalenze da alienazione - sopravvenienze attive Oneri: - minusvalenze da alienazione - imposte esercizi precedenti - sopravvenienze passive (2.348) (2.348) Imposte sul reddito d esercizio (8.176) Imposte Imposte correnti: (8.176) IRES (8.126) IRAP (50) Imposte sostitutive Imposte differite (anticipate) IRES IRAP Sono state iscritte le imposte di competenza dell esercizio (8.176) All Amministratore unico non è stato corrisposto alcun compenso. In merito alla perdita d esercizio, ammontante ad ,32 vi proponiamo la copertura pro-quota tra i soci. Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e Nota integrativa al bilancio 31/12/2008 Pagina 10

11 finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. L Amministratore Unico Giovanna Senesi Nota integrativa al bilancio 31/12/2008 Pagina 11

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