PROGRAMMA OPERATIVO DI GESTIONE ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA D.D.05/11/2015 NR.387 VARIAZIONI ANAGRAFICHE DI CAPITOLI-SPESA

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "PROGRAMMA OPERATIVO DI GESTIONE ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA D.D.05/11/2015 NR.387 VARIAZIONI ANAGRAFICHE DI CAPITOLI-SPESA"

Transcript

1 PROGRAMMA OPERATIVO DI GESTIONE ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA D.D. NR.387

2 Pagina 2 di 5 ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA D.D. NR.387 CAPITOLO : 1002 RUBRICA : 800 DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE SERVIZIO : 488 SERVIZIO CONTABILE E RENDICONTO UBI : ENTI E AGENZIE - SPESE CORRENTI SPESE PER ONERI DI CONTENZIOSO NON PROGRAMMATI ART. 46, COMMA 3, DECRETO LEGISLATIVO N. 118 CAPITOLO : 1117 RUBRICA : 770 SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA SERVIZIO : 486 SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA UBI : VIABILITA' LOCALE - SPESE CORRENTI FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALLA COMUNITA' MONTANA DEL TORRE, NATISONE E COLLIO PER FAR FRONTE AD INTERVENTI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' LOCALE LUNGO IL PERCORSO INTERESSATO DAL GIRO D' ITALIA 2016 DDLP N. 116 CAPITOLO : 1897 SERVIZIO : 595 SERVIZIO TURISMO UBI : INTERVENTI SPECIFICI - SPESE D'INVESTIMENTO CONTRIBUTO AL COMUNE DI ARTA TERME A RISTORO DEGLI ONERI DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI NEGLI ANNI PREGRESSI E PER L' ADEGUAMENTO STRUTTURE E IMPIANTI DEL COMPLESSO TERMALE ALLE NORMATIVE VIGENTI ART. 26, COMMA 1, DDLP N. 116 CAPITOLO : 3663 INTERVENTI NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO PER IL PERIODO "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL' OCCUPAZIONE - COFINANZIAMENTO REGIONALE - PROGRAMMA SPECIFICO 3/14: LAVORI DI PUBBLICA UTILITA''' FAVORE DI DONNE OVER 50 E UOMINI OVER 55 ART. 3, REGOLAMENTO C.E.E N. 1304; ART. 52, L.R N. 76

3 Pagina 3 di 5 ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA D.D. NR.387 CAPITOLO : 3664 INTERVENTI NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO PER IL PERIODO "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL' OCCUPAZIONE - COFINANZIAMENTO STATALE - PROGRAMMA SPECIFICO 3/14: LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' A FAVORE DI DONNE OVER 50 E UOMINI OVER 55 ART. 3, REGOLAMENTO C.E.E N. 1304; ART. 52, L.R N. 76 CAPITOLO : 3665 INTERVENTI NELL' AMBITO DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO PER IL PERIODO "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL' OCCUPAZIONE - COFINANZIAMENTO FSE - PROGRAMMA SPECIFICO 3/14: LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' A FAVORE DI DONNE OVER 50 E UOMINI OVER 55 ART. 3, REGOLAMENTO C.E.E N. 1304; ART. 52, L.R N. 76 CAPITOLO : /DGRP/428 RUBRICA : 880 DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA SERVIZIO : 581 AREA SERVIZI ASSISTENZA OSPEDALIERA UBI : PIANI E PROGETTI - SPESE CORRENTI SPESE PER IL CINQUE PER MILLE DELL' IMPOSTA DELLE PERSONE FISICHE DA ASSEGNARE PER LA RICERCA SANITARIA - ANNO 2013 ART. 3, COMMA 5, L N. 244 CAPITOLO : /DGRP/432 RUBRICA : 880 DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA SERVIZIO : 581 AREA SERVIZI ASSISTENZA OSPEDALIERA UBI : ISTITUZIONI SCENTIFICHE - SPESE CORRENTI CONTRIBUTO ANNUALE ALLA ONLUS PER LO STUDIO DELLE MALATTIE DEL FEGATO, CON SEDE IN TRIESTE ART. 5, COMMA 34, L.R N. 22; ART. 8, COMMA 41, L.R N. 17

4 Pagina 4 di 5 ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA D.D. NR.387 RUBRICA E SERVIZIO PRECEDENTE 880 DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 577 AREA PROMOZIONE SALUTE E PREVENZIONE 880 DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA E POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 581 AREA SERVIZI ASSISTENZA OSPEDALIERA CAPITOLO : 8082 RUBRICA E SERVIZIO NUOVO SERVIZIO : 597 SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO LOCALE UBI : SERVIZI ALLE IMPRESE - SPESE CORRENTI RIMBORSO ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRIESTE PER L' ATTIVITA' DI GESTIONE DEI CONTRIBUTI RELATIVI ALL' AREA DI CRISI COMPLESSA DI TRIESTE ART. 23, COMMA 1, LETTERA A), DDLP N. 116; ART. 33, COMMA 5 COME SOSTITUITO DA ART. 33, COMMA 6, L.R N. 3 CAPITOLO : 8998 SERVIZIO : 595 SERVIZIO TURISMO UBI : PROMOZIONE E SVILUPPO TURISTICO - SPESE CORRENTI FINANZIAMENTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE CHE NEI DIVERSI SPORT DI SQUADRA MILITANO NEI CAMPIONATI DI RANGO PIU' ELEVATO - DOMANDE RELATIVE AI CAMPIONATI ART. 2, COMMA 8, L.R N. 23; ART. 2, COMMA 53, L.R N. 27; ART. 25, COMMA 1, DDLP N. 116 CAPITOLO : 9618 RUBRICA : 770 SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA SERVIZIO : 486 SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA UBI : PROGRAMMAZIONE FONDI SVILUPPO E COESIONE - SPESE D'INVESTIMENTO SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE WIRELESS PER L' ACCESSO AD INTERNET IN AREA MONTANA DI CUI ALLA LINEA DI AZIONE "SVILUPPO DI FILIERE PRODUTTIVE IN AREA MONTANA" NELL' AMBITO DEL PAR FSC - FONDI REGIONALI ART. 19, COMMA 1, LETTERA A), DDLP N. 116; ARTT. 60, 61, L N. 289; ART. 21, L.R N. 21; DECRETO LEGISLATIVO N. 88

5 Pagina 5 di 5 ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA D.D. NR.387 CAPITOLO : 9619 SERVIZIO : 599 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE FORESTALE UBI : PROGRAMMAZIONE FONDI SVILUPPO E COESIONE - SPESE D'INVESTIMENTO SPESA A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI DI VIABILITA' FORESTALE E PIATTAFORMA DI STOCCAGGIO DI CUI ALLA LINEA DI AZIONE "SVILUPPO INFRASTRUTTURE PUBBLICHE A SUPPORTO DELLA FILIERA FORESTA LEGNO ENERGIA " NELL' AMBITO DEL PAR FSC - FONDI REGIONALI ART. 19, COMMA 1, LETTERA B), DDLP N. 116; ARTT. 60, 61, L N. 289; ART. 21, L.R N. 21; DECRETO LEGISLATIVO N. 88 CAPITOLO : 9999 RUBRICA : 800 DIREZIONE CENTRALE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE SERVIZIO : 487 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA UBI : COMPENSAZIONI CONTABILI - SPESE CORRENTI FONDO FINALIZZATO A NEUTRALIZZARE GLI EFFETTI DERIVANTI DALLA RINUNCIA AI RIENTRI DI CUI ALL' ARTICOLO 14, COMMA 44, DELLA LEGGE REGIONALE 11/2009 ART. 14, COMMA 4, DDLP N. 116

PROGRAMMA OPERATIVO DI GESTIONE ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA D.D.03/09/2012 NR.284 VARIAZIONI CONTABILI DI CAPITOLI-ENTRATE

PROGRAMMA OPERATIVO DI GESTIONE ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA D.D.03/09/2012 NR.284 VARIAZIONI CONTABILI DI CAPITOLI-ENTRATE PROGRAMMA OPERATIVO DI GESTIONE ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA D.D. NR.284 Pagina 2 di 8 ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA D.D. NR.284 CAPITOLO : 420 RUBRICA : 590 DIREZIONE CENTRALE ISTRUZIONE, UNIVERSITA',

Dettagli

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA D.D.10/01/2017 NR.449 VARIAZIONI CONTABILI DI CAPITOLI-SPESA

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA D.D.10/01/2017 NR.449 VARIAZIONI CONTABILI DI CAPITOLI-SPESA BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DEERA D.D. NR.449 Pagina 2 di 17 ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DEERA D.D. NR.449 CAPITOLO : 623 RUBRICA : 740 AVVOCATURA DELLA REGIONE SERVIZIO : 482

Dettagli

PROGRAMMA OPERATIVO DI GESTIONE ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA D.D.21/12/2012 NR.292 VARIAZIONI ANAGRAFICHE DI CAPITOLI-SPESA

PROGRAMMA OPERATIVO DI GESTIONE ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA D.D.21/12/2012 NR.292 VARIAZIONI ANAGRAFICHE DI CAPITOLI-SPESA PROGRAMMA OPERATIVO DI GESTIONE ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA D.D. NR.292 Pagina 2 di 5 ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA D.D. NR.292 CAPITOLO : 1999 SERVIZIO : 449 AREA DI INTERVENTO PREVENZIONE

Dettagli

Allegato al Bilancio Finanziario Gestionale Esercizi Allegato alla Proposta di Delibera del NR.453. Capitoli di Entrata

Allegato al Bilancio Finanziario Gestionale Esercizi Allegato alla Proposta di Delibera del NR.453. Capitoli di Entrata 21/02/ Allegato al Bilancio Finanziario Gestionale Esercizi - - Allegato alla Proposta di Delibera del 21-02- NR.453 Capitoli di Entrata CAPITOLI DI ENTRATA 21/02/ RUBRICA 800 DIREZIONE CENTRALE FINANZE,

Dettagli

PROGRAMMA OPERATIVO DI GESTIONE ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA D.D.25/03/2013 NR.299 VARIAZIONI CONTABILI DI CAPITOLI-ENTRATE

PROGRAMMA OPERATIVO DI GESTIONE ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA D.D.25/03/2013 NR.299 VARIAZIONI CONTABILI DI CAPITOLI-ENTRATE PROGRAMMA OPERATIVO DI GESTIONE ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA D.D. NR.299 Pagina 2 di 6 ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA D.D. NR.299 CAPITOLO : 71 RUBRICA : 580 DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT,

Dettagli

Allegato al Bilancio Finanziario Gestionale Esercizi Approvato dalla Giunta Regionale il Prospetto di sintesi - Entrate

Allegato al Bilancio Finanziario Gestionale Esercizi Approvato dalla Giunta Regionale il Prospetto di sintesi - Entrate Allegato al Bilancio Finanziario Gestionale Esercizi 2017-2018 - 2019 Approvato dalla Giunta Regionale il Prospetto di sintesi - Entrate RUBRICA 700 DIREZIONE GENERALE 475 SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE

Dettagli

Allegato al Programma Operativo di Gestione Esercizi Allegato alla Proposta di Delibera del Capitoli di Entrata

Allegato al Programma Operativo di Gestione Esercizi Allegato alla Proposta di Delibera del Capitoli di Entrata 05/11/ Allegato al Programma Operativo di Gestione Esercizi - - Allegato alla Proposta di Delibera del 05-11- Capitoli di Entrata RUBRICA 700 DIREZIONE GENERALE SERVIZIO 503 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

Dettagli

Allegato al Programma Operativo di Gestione Esercizi Allegato alla Proposta di Delibera del

Allegato al Programma Operativo di Gestione Esercizi Allegato alla Proposta di Delibera del 05/11/ Allegato al Programma Operativo di Gestione Esercizi - - Allegato alla Proposta di Delibera del 05-11- Capitoli di Spesa con prenotazione delle risorse riservate alla Giunta Regionale Capitoli di

Dettagli

Assestamento Bilancio Annuale e Pluriennale Tabella B - Uscita per Ambito/Funzione Obiettivo/U.P.B. Legge di Assestamento

Assestamento Bilancio Annuale e Pluriennale Tabella B - Uscita per Ambito/Funzione Obiettivo/U.P.B. Legge di Assestamento REGIONE LAZIO Assestamento Bilancio Annuale e Pluriennale 2010-2012 Tabella B - Uscita per Ambito/Funzione Obiettivo/U.P.B. Legge di Assestamento 000008 DISAVANZO SPESE INVESTIMENTO USCITA 0,00 2.337.471.037,50

Dettagli

D.L. 254 DEL : Bilancio di previsione della Regione Liguria per l anno finanziario 2013

D.L. 254 DEL : Bilancio di previsione della Regione Liguria per l anno finanziario 2013 D.L. 254 DEL 16.11.2012: Bilancio di previsione della Regione Liguria per l anno finanziario 2013 Il bilancio di previsione per l anno finanziario 2013 pareggia in termini di competenza in 9.403,3 milioni

Dettagli

Allegato al Bilancio Finanziario Gestionale Esercizi Allegato alla Proposta di Delibera del NR.416. Capitoli di Entrata

Allegato al Bilancio Finanziario Gestionale Esercizi Allegato alla Proposta di Delibera del NR.416. Capitoli di Entrata 27/05/ Allegato al Bilancio Finanziario Gestionale Esercizi - - Allegato alla Proposta di Delibera del 27-05- NR.416 Capitoli di Entrata RUBRICA 700 DIREZIONE GENERALE SERVIZIO 503 SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

Dettagli

BILANCIO DI PREVISIONE

BILANCIO DI PREVISIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 SCHEMA DI BILANCIO DELLO STATO DI PREVISIONE DELLE ENTRATE Schema di bilancio dello stato di previsione delle entrate MACRO AREA 1 - ENTRATE DELLA REGIONE Titolo Categoria

Dettagli

Tassi di Assenza e Presenza rilevati nel mese di Gennaio 2016

Tassi di Assenza e Presenza rilevati nel mese di Gennaio 2016 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 2755 7,36 % 9,17 % 83,47 % 10000000 DIREZIONE GENERALE 146 7,99 % 9,04 % 82,97 % 10002000 SERVIZIO AUDIT 15 17,54 % 8,07 % 74,39 % 10003000 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE, VALUTAZIONE

Dettagli

Allegato al Bilancio Finanziario Gestionale Esercizi Allegato alla Proposta di Delibera del NR.427. Capitoli di Entrata

Allegato al Bilancio Finanziario Gestionale Esercizi Allegato alla Proposta di Delibera del NR.427. Capitoli di Entrata 06/09/ Allegato al Bilancio Finanziario Gestionale Esercizi - - Allegato alla Proposta di Delibera del 06-09- NR.427 Capitoli di Entrata RUBRICA 770 SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE PER LA MONTAGNA SERVIZIO

Dettagli

L AUTONOMIA FINANZIARIA LE ENTRATE SECONDO LA PROVENIENZA LE ENTRATE TRIBUTARIE LE ENTRATE DA TRASFERIMENTI DESTINAZIONE ECONOMICA DELLA SPESA

L AUTONOMIA FINANZIARIA LE ENTRATE SECONDO LA PROVENIENZA LE ENTRATE TRIBUTARIE LE ENTRATE DA TRASFERIMENTI DESTINAZIONE ECONOMICA DELLA SPESA L AUTONOMIA FINANZIARIA LE ENTRATE SECONDO LA PROVENIENZA LE ENTRATE TRIBUTARIE 2010 LEGGE PROVINCIALE del 22 dicembre 2009, n. 12 LE ENTRATE DA TRASFERIMENTI DESTINAZIONE ECONOMICA DELLA SPESA RIPARTIZIONE

Dettagli

Regione Lazio. Bilancio Annuale e Pluriennale Tabella B - USCITA per Ambito/Funzione Ob./U.P.B.

Regione Lazio. Bilancio Annuale e Pluriennale Tabella B - USCITA per Ambito/Funzione Ob./U.P.B. Regione Lazio Bilancio Annuale e Pluriennale 2008-2010 Tabella B - USCITA per Ambito/Funzione Ob./U.P.B. 000008 DISAVANZO SPESE INVESTIMENTO USCITA 1.685.352.560,84 Totale 1.685.352.560,84 A PROGRAMMI

Dettagli

Tassi di Assenza e Presenza rilevati nel mese di Luglio 2016

Tassi di Assenza e Presenza rilevati nel mese di Luglio 2016 CONSIGLIO REGIONALE 171 7,75 % 16,98 % 75,27 % SEGRETERIA GENERALE CONSIGLIO REGIONALE 104 9,61 % 19,84 % 70,55 % AREA GENERALE 58 10,99 % 25,74 % 63,27 % SERVIZIO AMMINISTRATIVO 13 16,02 % 20,35 % 63,63

Dettagli

L AUTONOMIA FINANZIARIA LE ENTRATE SECONDO LA PROVENIENZA LE ENTRATE TRIBUTARIE RIPARTIZIONE DELLA SPESA PER FUNZIONI LE ENTRATE DA TRASFERIMENTI

L AUTONOMIA FINANZIARIA LE ENTRATE SECONDO LA PROVENIENZA LE ENTRATE TRIBUTARIE RIPARTIZIONE DELLA SPESA PER FUNZIONI LE ENTRATE DA TRASFERIMENTI 2006 L AUTONOMIA FINANZIARIA LE ENTRATE SECONDO LA PROVENIENZA LE ENTRATE TRIBUTARIE LE ENTRATE DA TRASFERIMENTI DESTINAZIONE ECONOMICA DELLA SPESA RIPARTIZIONE DELLA SPESA PER FUNZIONI AUTONOMIA FINANZIARIA

Dettagli

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA D.D.27/05/2016 NR.416 VARIAZIONI CONTABILI DI CAPITOLI-ENTRATE

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA D.D.27/05/2016 NR.416 VARIAZIONI CONTABILI DI CAPITOLI-ENTRATE BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA D.D. NR.416 Pagina 2 di 7 CAPITOLO : 1340 ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA D.D. NR.416 SERVIZIO : 578 SERVIZIO SANITA' PUBBLICA VETERINARIA

Dettagli

Tassi di Assenza e Presenza rilevati nel mese di Dicembre 2017

Tassi di Assenza e Presenza rilevati nel mese di Dicembre 2017 CONSIGLIO REGIONALE 176 7,58 % 9,92 % 82,50 % SEGRETERIA GENERALE CONSIGLIO REGIONALE 110 7,69 % 8,47 % 83,84 % AREA GENERALE 63 9,98 % 9,89 % 80,13 % SERVIZIO AMMINISTRATIVO 16 3,47 % 15,97 % 80,56 %

Dettagli

L AUTONOMIA FINANZIARIA LE ENTRATE SECONDO LA PROVENIENZA LE ENTRATE TRIBUTARIE RIPARTIZIONE DELLA SPESA PER FUNZIONI LE ENTRATE DA TRASFERIMENTI

L AUTONOMIA FINANZIARIA LE ENTRATE SECONDO LA PROVENIENZA LE ENTRATE TRIBUTARIE RIPARTIZIONE DELLA SPESA PER FUNZIONI LE ENTRATE DA TRASFERIMENTI L AUTONOMIA FINANZIARIA LE ENTRATE SECONDO LA PROVENIENZA 2007 LE ENTRATE TRIBUTARIE TRIBUTI PROVINCIALI TRIBUTI DEVOLUTI DALLO STATO LE ENTRATE DA TRASFERIMENTI DESTINAZIONE ECONOMICA DELLA SPESA RIPARTIZIONE

Dettagli

Tassi di Assenza e Presenza rilevati nel mese di Ottobre 2017

Tassi di Assenza e Presenza rilevati nel mese di Ottobre 2017 CONSIGLIO REGIONALE 173 6,33 % 10,24 % 83,43 % SEGRETERIA GENERALE CONSIGLIO REGIONALE 109 6,53 % 12,80 % 80,67 % AREA GENERALE 62 7,20 % 12,61 % 80,19 % SERVIZIO AMMINISTRATIVO 16 3,98 % 16,76 % 79,26

Dettagli

QUADRO DELLE PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2014 SPESA (migliaia di euro) CENTRI DI RESPONSABILITA' PRESIDENZA DELLA REGIONE

QUADRO DELLE PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2014 SPESA (migliaia di euro) CENTRI DI RESPONSABILITA' PRESIDENZA DELLA REGIONE PRESIDENZA DELLA REGIONE GABINETTO, UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL PRESIDENTE E ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL PRESIDENTE Interventi Regionali 2.640 SEGRETERIA GENERALE Interventi Regionali

Dettagli

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA D.D.24/01/2017 NR.451 VARIAZIONI CONTABILI DI CAPITOLI-ENTRATE

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA D.D.24/01/2017 NR.451 VARIAZIONI CONTABILI DI CAPITOLI-ENTRATE BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA D.D. NR.451 Pagina 2 di 17 CAPITOLO : 61 ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA D.D. NR.451 RUBRICA : 820 DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT

Dettagli

QUADRO DELLE PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2013 SPESA (migliaia di euro) CENTRI DI RESPONSABILITA' PRESIDENZA DELLA REGIONE

QUADRO DELLE PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO 2013 SPESA (migliaia di euro) CENTRI DI RESPONSABILITA' PRESIDENZA DELLA REGIONE QUADRO DELLE PREVISIONI DI CASSA PER L'ANNO PRESIDENZA DELLA REGIONE GABINETTO, UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL PRESIDENTE E ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL PRESIDENTE Interventi Regionali 2.655

Dettagli

Spesa per Missioni, Programmi e Titoli

Spesa per Missioni, Programmi e Titoli Spesa per Missioni, Programmi e Titoli Missione 1 Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo 1 Organi istituzionali 3.6 73.445 82.99 73.896 73.896 27 Totale 1 3.87 73.445 82.99 73.896

Dettagli

Allegato al Bilancio Finanziario Gestionale Esercizi Allegato alla Proposta di Delibera del NR.446. Capitoli di Entrata

Allegato al Bilancio Finanziario Gestionale Esercizi Allegato alla Proposta di Delibera del NR.446. Capitoli di Entrata 21/12/ Allegato al Bilancio Finanziario Gestionale Esercizi - - Allegato alla Proposta di Delibera del 21-12- NR.446 Capitoli di Entrata CAPITOLI DI ENTRATA 21/12/ RUBRICA 800 DIREZIONE CENTRALE FINANZE,

Dettagli

Assessorat du Budget, des Finances et du Patrimoine Assessorato Bilancio, Finanze e Patrimonio BILANCIO DI PREVISIONE BUDGET

Assessorat du Budget, des Finances et du Patrimoine Assessorato Bilancio, Finanze e Patrimonio BILANCIO DI PREVISIONE BUDGET Assessorat du Budget, des Finances et du Patrimoine Assessorato Bilancio, Finanze e Patrimonio 2014 2016 BILANCIO DI PREVISIONE BUDGET Per il triennio 2014-2016 Pour les années 2014-2016 BILANCIO DI PREVISIONE

Dettagli

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 1 / 5

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 1 / 5 INTERVENTI CORRENTI Personale beni di consumo e/o di materie prime RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 1 / Prestazioni di servizi SPESE CORRENTI Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse

Dettagli

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 1 / 5

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 1 / 5 INTERVENTI CORRENTI Personale beni di consumo e/o di materie prime RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 1 / Prestazioni di servizi SPESE CORRENTI Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse

Dettagli

Tassi di Assenza e Presenza rilevati nel mese di Aprile 2018

Tassi di Assenza e Presenza rilevati nel mese di Aprile 2018 CONSIGLIO REGIONALE 173 7,78 % 14,49 % 77,73 % SEGRETERIA GENERALE CONSIGLIO REGIONALE 108 6,46 % 9,64 % 83,90 % AREA GENERALE 62 5,51 % 9,10 % 85,39 % SERVIZIO AMMINISTRATIVO 17 5,88 % 8,98 % 85,14 %

Dettagli

AUTORIZZAZIONI PLURIENNALI OLTRE IL 2018 ESCLUSE USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO (importi in euro)

AUTORIZZAZIONI PLURIENNALI OLTRE IL 2018 ESCLUSE USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO (importi in euro) AUTORIZZAZIONI PLURIENNALI OLTRE IL 2018 ESCLUSE USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO (importi in euro) 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione,

Dettagli

Tassi di Assenza e Presenza rilevati nel mese di Settembre 2012 Direzioni Aree Servizi Dipendenti Assenze Ferie Presenza REGIONE FRIULI VENEZIA

Tassi di Assenza e Presenza rilevati nel mese di Settembre 2012 Direzioni Aree Servizi Dipendenti Assenze Ferie Presenza REGIONE FRIULI VENEZIA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 2676 7,43 % 14,05 % 78,52 % 101000 SEGRETARIATO GENERALE 131 7,57 % 13,56 % 78,87 % 101100 SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI 22 6,94 % 11,57 % 81,49 % 101200 SERVIZIO

Dettagli

Bilancio previsione VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE PROTOCOLLO DPG/2016/14910

Bilancio previsione VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE PROTOCOLLO DPG/2016/14910 Allegato parte integrante - 1 VARIAZIONE AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO - SPESE Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto 0,00 Ripiano disavanzo anticipazioni di

Dettagli

Disaggregazione delle spese di personale per missioni e programmi

Disaggregazione delle spese di personale per missioni e programmi Disaggregazione delle spese di personale per missioni e programmi Stanziamenti finali in euro 01 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI 01 ORGANI ISTITUZIONALI 2.080.890 GESTIONE E DI CONTROLLO 03 GESTIONE

Dettagli

BOLLETTINO UFFICIALE. 1 supplemento ORDINARIO n. 43 DEL 12 novembre 2015 AL BOLLETTINO UFFICIALE N. 45 DELl 11 novembre Anno LII S.O. n.

BOLLETTINO UFFICIALE. 1 supplemento ORDINARIO n. 43 DEL 12 novembre 2015 AL BOLLETTINO UFFICIALE N. 45 DELl 11 novembre Anno LII S.O. n. BOLLETTINO UFFICIALE 1 supplemento ORDINARIO n. 43 DEL 12 novembre 2015 AL BOLLETTINO UFFICIALE N. 45 DELl 11 novembre 2015 Anno LII S.O. n. 43 Il Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia

Dettagli

1/5. Denominazione Ente: UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA

1/5. Denominazione Ente: UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ previsioni Missione/Programma: Organi istituzionali 28,61 0,00 27,48 0,00 48,43 0,00 19,62 Segreteria generale 2,43 0,00 2,33 0,00 1,99 0,00 2,46 Missione Servizi

Dettagli

POR FESR Situazione avanzamento Finanziario/procedurale. Evento Annuale Por FESR 2013

POR FESR Situazione avanzamento Finanziario/procedurale. Evento Annuale Por FESR 2013 POR FESR 2007-2013 Situazione avanzamento Finanziario/procedurale Evento Annuale Por FESR 2013 Avanzamento finanziario al 19/11/2013 Obiettivo di spesa N+2 al 31/12/2013: euro 174.428.177,40 Spesa certificata

Dettagli

Allegato al Programma Operativo di Gestione Esercizi Allegato alla Proposta di Delibera del Capitoli di Entrata

Allegato al Programma Operativo di Gestione Esercizi Allegato alla Proposta di Delibera del Capitoli di Entrata 25/03/ Allegato al Programma Operativo di Gestione Esercizi - - Allegato alla Proposta di Delibera del 25-03- Capitoli di Entrata RUBRICA 570 DIREZIONE CENTRALE FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO

Dettagli

CONSORZIO A.T.O. N.5 - ENNA in Liquidazione

CONSORZIO A.T.O. N.5 - ENNA in Liquidazione Pagamenti RE PER SPESE CORRENTI Personale di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri Imposte e tasse finanziari diversi Oneri

Dettagli

n.b. - i dati sono espressi in miliardi di lire - per l'esericzio 2000 i dati si riferiscono al preconsuntivo

n.b. - i dati sono espressi in miliardi di lire - per l'esericzio 2000 i dati si riferiscono al preconsuntivo TAB.0 - ANDAMENTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE REGIONALI, ANNI 1997-2000 Andamento Entrate Andamento Spese Competenza 12.000 10.000 8.000 6.000 Competenza 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 1997 1998

Dettagli

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA Impegni PER SPESE CORRENTI Personale di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri Imposte e tasse finanziari diversi Oneri straordinari

Dettagli

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA Impegni PER SPESE CORRENTI Personale di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri Imposte e tasse finanziari diversi Oneri straordinari

Dettagli

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA D.D.21/12/2016 NR.446 VARIAZIONI CONTABILI DI CAPITOLI-ENTRATE

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERA D.D.21/12/2016 NR.446 VARIAZIONI CONTABILI DI CAPITOLI-ENTRATE BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE Pagina 2 di 8 CAPITOLO : 69 RUBRICA : 820 DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT E SOLIDARIETA' SERVIZIO : 570 DIRETTORE CENTRALE CULTURA, SPORT E SOLIDARIETA' TIPOLOGIA : 20105

Dettagli

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA Pagamenti CO+RE PER SPESE CORRENTI Personale di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri Imposte e tasse finanziari diversi

Dettagli

BILANCIO DI PREVISIONE

BILANCIO DI PREVISIONE PARTE I - ENTRATA // Risorsa Accertamenti 6 7 8 AVANZO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE 7.00 7.00 di cui: AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 7.00 7.00 TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI E DEI SERVIZI

Dettagli

Capitolo: Capitolo: Capitolo: Capitolo: Capitolo: Capitolo: Capitolo:

Capitolo: Capitolo: Capitolo: Capitolo: Capitolo: Capitolo: Capitolo: PRESIDENZA DELLA REGIONE SEGRETERIA GENERALE Capitolo: 108088 Capitolo: 108094 COOPERAZIONE DECENTRATA ALLO SVILUPPO E ALLA SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE. (SPESE OBBLIGATORIE) DEFINIZIONE DEI REGOLAMENTI

Dettagli

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE IMPEGNI PER SPESE CORRENTI 1 / 6 INTERVENTI CORRENTI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Personale beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Interessi passivi

Dettagli

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia XI Legislatura - Atti consiliari INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia - 1 - XI Legislatura - Atti consiliari Art. 1 - (Finalità della legge) INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO II MISURE DI INTERVENTO A FAVORE DELLE IMPRESE

Dettagli

% Assenteismo FERIE. Giorni altre assenze

% Assenteismo FERIE. Giorni altre assenze (G18.00.02.00) UFFICIO STAMPA - CAPO UFFICIO STAMPA 6 136 24 17.60 1 0.73 0 0.00 18.33 (G18.00.04.00) UFFICIO RAPPORTI ISTITUZIONALI 5 114 18 15.84 1 0.88 1 0.88 17.60 (G18.01.00.00) UFFICIO DI GABINETTO

Dettagli

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE : 2 - BENI E SERVIZI RELAZIONI EUROMEDITERRANEE E PER DIPARTIMENTO REGIONALE DEL PERSONALE, DEI

UNITÀ PREVISIONALE DI BASE : 2 - BENI E SERVIZI RELAZIONI EUROMEDITERRANEE E PER DIPARTIMENTO REGIONALE DEL PERSONALE, DEI ELENCO N. 3 CAPITOLI PER I QUALI E' CONCESSA AL PRESIDENTE DELLA REGIONE, SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE DEL BILANCIO E DELLE FINANZE E SENTITA LA GIUNTA REGIONALE, LA FACOLTA' DI CUI ALL'ART. 12, PRIMO COMMA,

Dettagli

APPENDICE 2 L ANDAMENTO GENERALE DELLA SPESA

APPENDICE 2 L ANDAMENTO GENERALE DELLA SPESA APPENDICE 2 L ANDAMENTO GENERALE DELLA SPESA INDICE PRESENTAZIONE... 281 RISORSE ATTIVATE Servizi istituzionali, generali e di gestione... 282 Ordine pubblico e sicurezza... 283 Istruzione e diritto allo

Dettagli

COMUNE DI ARENA PO. 6 NOTA di AGGIORNAMENTO Al DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

COMUNE DI ARENA PO. 6 NOTA di AGGIORNAMENTO Al DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE COMUNE DI ARENA PO 6 NOTA di AGGIORNAMENTO Al DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020 La spesa corrente, con riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, risulta ripartita come segue: Missioni

Dettagli

Allegato al Bilancio Finanziario Gestionale Esercizi Allegato alla Proposta di Delibera del NR.446.

Allegato al Bilancio Finanziario Gestionale Esercizi Allegato alla Proposta di Delibera del NR.446. 21/12/ Allegato al Bilancio Finanziario Gestionale Esercizi - - Allegato alla Proposta di Delibera del 21-12- NR.446 Capitoli di Spesa 101 REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CAPITOLO 98 U.1.01.01.01.000 RETRIBUZIONI

Dettagli

BILANCIO PREVISIONE

BILANCIO PREVISIONE BILANCIO PREVISIONE 2018-2020 IL QUADRO DI FINANZA PUBBLICA Contributo delle Regioni e Province autonome ai saldi di finanza pubblica: 2018 => tutte le Regioni 2.794 milioni di 2019/2020 => tutte le Regioni

Dettagli

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 1 / 7

RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 1 / 7 INTERVENTI CORRENTI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Personale beni di consumo e/o di materie prime RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE 1 / Prestazioni di servizi Interessi passivi

Dettagli

Allegato 4 REGIONE BASILICATA. Bilancio di Previsione - Uscite 2017 Elenco dei Capitoli finanziati con il ricorso all'indebitamento (Mutui Regione)

Allegato 4 REGIONE BASILICATA. Bilancio di Previsione - Uscite 2017 Elenco dei Capitoli finanziati con il ricorso all'indebitamento (Mutui Regione) REGIONE BASILICATA Elenco dei Capitoli finanziati con il ricorso all'indebitamento (Mutui Regione) Descrizione 01/05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali U05085 Realizzazione Immobile da adibire

Dettagli

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 92 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 41 del 27 aprile 2015 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO IX LEGISLATURA ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A: BILANCIO DI PREVISIONE PER L ESERCIZIO

Dettagli

Art. 1 (Determinazioni di aliquote di tributi di competenza regionale, finanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa)

Art. 1 (Determinazioni di aliquote di tributi di competenza regionale, finanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa) Art. 1 (Determinazioni di aliquote di tributi di competenza regionale, finanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa) 1. Ai sensi dell articolo 50, comma 3, del decreto legislativo

Dettagli

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI ALLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI VARIAZIONE PREVISIONI DI COMPETENZA

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI ALLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI VARIAZIONE PREVISIONI DI COMPETENZA PROSPETTO DELLE VARIAZIONI ALLE SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI VARIAZIONE PREVISIONI DI COMPETENZA Servizi istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 01 - Organi istituzionali 104

Dettagli

REGIONE BASILICATA ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014/ AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI ELENCO DEI TITOLI PER MISSIONI E PROGRAMMI

REGIONE BASILICATA ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2014/ AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI ELENCO DEI TITOLI PER MISSIONI E PROGRAMMI Allegato ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE /06 - AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE /06 - AGGIORNAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI Allegato // // Da Def. Da Def. Totale

Dettagli

REGIONE BASILICATA. Bilancio di Assestamento - Uscite Anno Finanziario Elenco delle Missioni e dei Programmi finanziati con Avanzo Vincolato

REGIONE BASILICATA. Bilancio di Assestamento - Uscite Anno Finanziario Elenco delle Missioni e dei Programmi finanziati con Avanzo Vincolato REGIONE BASILICATA Bilancio di Assestamento - Uscite Anno Finanziario 24 Elenco delle Missioni e dei Programmi finanziati con Avanzo Vincolato Bilancio di Assestamento - Uscite 24 Previsioni 24 A. DERIVANTI

Dettagli

SEZIONE 5 RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO. DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000)

SEZIONE 5 RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO. DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000) SEZIONE 5 RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art. 170, comma 8, D.L.vo 267/2000) Classificazione funzionale 1 2 3 4 5 6 7 Amministrazione gestione e controllo Giustizia Polizia locale

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio di cui di cui 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 1,11 0,00 1,07 0,00 1,07 0,00 1,07 1.02 Programma 2: Segreteria generale 4,68 0,00 4,99 10,31 5,52 10,31

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio di cui di cui 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 1,02 0,00 1,06 0,43 1,89 0,43 0,20 1.02 Programma 2: Segreteria generale 0,90 0,00 0,92 0,17 1,65 0,17

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 -Servizi istituzionali, generali e di gestione -Giustizia 03-Ordine pubblico e sicurezza 04-Istruzione e diritto allo studio 05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali Organi istituzionali

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 -Servizi istituzionali, generali e di gestione 02-Giustizia 03-Ordine pubblico e sicurezza 04-Istruzione e diritto allo studio 05-Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali Organi istituzionali

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio le Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 100,00 100,00 92,90 92,31 100,00 1.02 Programma 2: Segreteria generale 100,00 99,96 97,44 99,19 31,07

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio le Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 100,00 102,74 90,99 91,15 89,12 1.02 Programma 2: Segreteria generale 100,00 102,12 87,62 92,00 34,20

Dettagli

ESERCIZIO PREVISIONE DELLE SPESE PER MISSIONI, TITOLI E MACROAGGREGATI

ESERCIZIO PREVISIONE DELLE SPESE PER MISSIONI, TITOLI E MACROAGGREGATI Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione - Programma 1 - Organi istituzionali Correnti per 12.600,00 92,65 12.600,00 92,65 11.600,00 88,55 11.600,00 88,55 12.726,00 92,65 12.726,00 92,65

Dettagli

Ordinamento degli uffici Amministrazione generale e organi istituzionali. Lavoro

Ordinamento degli uffici Amministrazione generale e organi istituzionali. Lavoro Ordinamento degli uffici Amministrazione generale e organi istituzionali Lavoro Polizia amministrativae servizio Antincendio Istruzione e diritto allo studio Orientamento e formazione professionale Organizzazione

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 Pagina 1 di 8 a Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione 1 Organi istituzionali 99,8766 95,8794 97,1183 81,668 2 Segreteria generale 98,5527 88,5735 89,3144 73,686 3 Gestione economica,

Dettagli

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2016

SPESE PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Esercizio finanziario 2016 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA Redditi da lavoro dipendente Imposte e tasse a carico dell'ente Acquisto di beni e servizi Trasferimenti correnti Trasferimenti di tributi Fondi perequativi Interessi

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER (dati percentuali) FPV: 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 1,13694 02 Segreteria generale 4,54455 03 Gestione economica, 1,91783 finanziaria,

Dettagli

Allegato B. Variazioni al Bilancio di previsione finanziario Spesa (Art.1)

Allegato B. Variazioni al Bilancio di previsione finanziario Spesa (Art.1) Allegato B Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 Spesa (Art.1) Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2017-2019 Riepilogo spesa per titoli SPESE - RIEPILOGO PER TITOLI DISAVANZO

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio le Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione 1.01 Programma 1: Organi istituzionali 100,00 100,72 83,66 81,17 95,65 1.02 Programma 2: Segreteria generale 100,00 100,11 96,30 96,37 85,41

Dettagli

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA Atti Consiliari 1 Consiglio regionale della Sardegna CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA DISEGNO DI LEGGE presentato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, SORU, in qualità di

Dettagli

1,04 0,00 98,23 1,42 0,00 1,51 0,00 1,23 0,27 99,55 1,14 0,00 83,35 0,84 0,00 0,84 0,00 1,67 0,65 62,49

1,04 0,00 98,23 1,42 0,00 1,51 0,00 1,23 0,27 99,55 1,14 0,00 83,35 0,84 0,00 0,84 0,00 1,67 0,65 62,49 Comune di Loreto Esercizio: 2017 Data: 03-03-2017 Pag. 1 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 0,61 0,00 97,80 0,73 0,00 0,77 0,00 0,57 0,00 75,98 0102 Segreteria generale

Dettagli

0,96 0,00 94,67 1,53 0,00 1,55 0,00 1,31 0,53 98,77 0,82 0,00 78,55 1,36 0,00 1,43 0,00 1,64 0,49 68,41

0,96 0,00 94,67 1,53 0,00 1,55 0,00 1,31 0,53 98,77 0,82 0,00 78,55 1,36 0,00 1,43 0,00 1,64 0,49 68,41 Comune di Loreto Esercizio: 2019 Data: 15-11-2018 Pag. 1 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 0,55 0,00 69,44 0,88 0,00 0,89 0,00 0,73 0,00 77,03 0102 Segreteria generale

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2018 Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione di cui FPV: di cui FPV: Missione 01 Organi istituzionali 0,18 0,00 0,12 0,00 0,23 0,00 0,01 02 Segreteria generale 7,98 0,00 5,34 0,00 10,32 0,00

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017 Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione di cui FPV: di cui FPV: Missione 01 Organi istituzionali 0,66 100,00 0,60 0,00 1,21 0,00 0,02 02 Segreteria generale 3,00 0,00 3,19 12,78 6,34

Dettagli

2,68 0,00 100,00 3,27 0,00 3,55 0,00 3,37 0,02 86,39 0,99 0,00 100,00 1,20 0,00 1,30 0,00 1,16 0,00 72,65

2,68 0,00 100,00 3,27 0,00 3,55 0,00 3,37 0,02 86,39 0,99 0,00 100,00 1,20 0,00 1,30 0,00 1,16 0,00 72,65 Comune di Fano Esercizio: 2018 Data: 07-02-2018 Pag. 1 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 1,08 0,00 100,00 0,88 0,00 0,95 0,00 1,85 4,79 51,76 0102 Segreteria generale

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 Organi istituzionali 0,82% 0,88% 1,% 1,29% 0,12% Segreteria generale 1,79% 1,94% 2,11% 2,73% 0,% Gestione economica, finanziaria, 2,66% 2,89% 3,31% 4,08% 0,69% programmazione, provveditorato Gestione delle

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori analitici concernenti la capacità di pagare le spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2017 Organi istituzionali Segreteria generale 100,00% 100,00% 35,79% 33,39% 39,10% 03 04 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 100,00%

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 le definitive c/residui / Missione 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01 Organi istituzionali 100,00 100,00 91,77 99,06 59,81 02 Segreteria generale 100,00 100,00 58,04 75,77 30,51 03 Gestione

Dettagli

1,37 0,00 96,05 1,03 0,00 0,90 0,00 0,73 0,00 90,12 1,27 0,00 91,05 0,86 0,00 0,75 0,00 0,56 0,20 76,52

1,37 0,00 96,05 1,03 0,00 0,90 0,00 0,73 0,00 90,12 1,27 0,00 91,05 0,86 0,00 0,75 0,00 0,56 0,20 76,52 Comune di Crevalcore Esercizio: 2016 Data: 29-03-2017 Pag. 1 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 1,41 0,00 102,81 1,04 0,00 0,91 0,00 0,69 0,00 52,35 0102 Segreteria

Dettagli

0,89 0,00 100,00 0,74 0,00 1,13 0,00 1,22 0,00 92,53 0,95 0,00 100,00 0,81 0,00 1,18 0,00 1,03 0,05 77,72

0,89 0,00 100,00 0,74 0,00 1,13 0,00 1,22 0,00 92,53 0,95 0,00 100,00 0,81 0,00 1,18 0,00 1,03 0,05 77,72 Comune di Crevalcore Esercizio: 2017 Data: 29-03-2017 Pag. 1 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 0101 Organi istituzionali 0,92 0,00 100,00 0,76 0,00 1,15 0,00 1,03 0,00 63,27 0102 Segreteria

Dettagli

Allegato al Bilancio Finanziario Gestionale Esercizi Allegato alla Proposta di Delibera del NR.552.

Allegato al Bilancio Finanziario Gestionale Esercizi Allegato alla Proposta di Delibera del NR.552. 16/07/ Allegato al Bilancio Finanziario Gestionale Esercizi - - Allegato alla Proposta di Delibera del 16-07- NR.552 Capitoli di Spesa RUBRICA 800 DIREZIONE CENTRALE FINANZE E PATRIMONIO SERVIZIO 610 SERVIZIO

Dettagli

1.1 I documenti di programmazione nel previgente ordinamento

1.1 I documenti di programmazione nel previgente ordinamento Autori Introduzione pag. 13» 15 I La programmazione negli Enti locali 1.1 I documenti di programmazione nel previgente ordinamento contabile 1.2 Le novità dell armonizzazione 1.3 Il DUP e la sua centralità

Dettagli

Allegato 8 REGIONE BASILICATA

Allegato 8 REGIONE BASILICATA Allegato 8 Assestamento del Bilancio di Previsione 24/26 - Esercizio Finanziario 26 Assestamento del Bilancio di Previsione 24/26 - Esercizio Finanziario 26 Aggiornate Servizi istituzionali e generali,

Dettagli

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DELLA REGIONE CALABRIA PER GLI ANNI

DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DELLA REGIONE CALABRIA PER GLI ANNI Regione Calabria DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO DELLA REGIONE CALABRIA PER GLI ANNI 2016-2018 (Artt. 11 e 39, comma 10, decreto legislativo 23 giugno 2011, n.

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016

Piano degli indicatori di bilancio Indicatori concernenti la capacità di pagare spese per missioni e programmi Rendiconto esercizio 2016 spese Organi istituzionali 32,147 42,420 37,884 90,911 2,431 Segreteria generale 100,000 1,989 96,787 96,792 95,388 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 77,111 1,332 93,207

Dettagli

COMUNE DI PIANEZZA Elenco residui passivi definitivi al 31/12/2017

COMUNE DI PIANEZZA Elenco residui passivi definitivi al 31/12/2017 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma Organi istituzionali 13.7,42 Organi istituzionali 13.7,42 Programma Segreteria generale 127.459,83 Segreteria generale 127.459,83 Programma Gestione

Dettagli

ISTITUTO COMPRENSIVO "VITTORIO VENETO"

ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO VENETO A A01 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE ENTRATE Aggr. 01 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 1.843,13 02 FINANZIAMENTI DELLO STATO 791,34 03 FINANZIAMENTI DELLA REGIONE 7.150,00 04 FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio Organi istituzionali Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 0,11 0,11 0,09 0,15 04 Gestione delle

Dettagli

Piano degli indicatori di bilancio

Piano degli indicatori di bilancio Organi istituzionali Missione Servizi istituzionali, generali e di gestione Segreteria generale 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 0,15 04 Gestione delle entrate tributarie

Dettagli

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA

PROSPETTO DELLE SPESE DI BILANCIO PER MISSIONI, PROGRAMMI E MACROAGGREGATI SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA (CO) Data 21/06/2017 Pag. 1 SPESE CORRENTI - PREVISIONI DI COMPETENZA - Esercizio finanziario 2017 Imposte e Trasf. Fondi Altre Rimborsi Altre Redditi da tasse a Acquisto Trasferim.

Dettagli

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n 20-5-2009 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 22 19 8. Ai sensi dell articolo 3, comma 2, lettera l), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, gli importi dei nuovi limiti di

Dettagli

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Pag.1 MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione ( impegni + FPV) FPV c/comp + c/ 01 Organi istituzionali 1,655 5 02 Segreteria generale 7,080 10 7,080 7,080 10,745 41,663 59,712 03 Gestione

Dettagli

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento Pag.1 MISSIONE 01 Servizi istituzionali e generali e di gestione ( impegni + FPV) FPV c/comp + c/ 01 Organi istituzionali 0,938 10 1,182 1,499 1,499 0,084 81,247 02 Segreteria generale 0,206 10 0,259 0,297

Dettagli