o FEB FEB. 2018
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- Albana Orsini
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1 SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n. o Si attest2 che la esgtideterminazione è stata pubblicata sul sito Web di questa in data FEB. ED " AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Determinazione n 75 del 9 FEB Bari, 2 0 FEB OGGETTO: DISTRETTO N Liquidazione fatture da Lista n del 13/02/2018 in favore di fornitori diversi, insistenti nel territorio distrettuale, per la fornitura di prodotti dietetico nutrizionali. Mese di Dicembre FEB L'anno duemiladiciotto, il giorno del mese di in Putignano nella sede del Distretto Socio Sanitario N 14 STRUTTURA (descrizione) CENTRO Dl COSTO (codice) DISTRETTO SOCIO SANITARIO N 14 - Vista la Deliberazione del Direttore Generale n del ; Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa Distretto n 14 / Economato IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA OPERATIVA Dott. Vincenzo GIGANTELLI HA ADOTTATO la seguente Determinazione dirigenziale: Premesso che:
2 Il Ministero della Salute, con Decreto dell'8/06/2001 recante "Assistenza Sanitaria integrativa relativa ai prodotti destinati ad un'alimentazione particolare", ha regolamentato, tra l'altro, l'erogazione dei prodotti, destinati ad un'alimentazione particolare ai pazienti affetti da Morbo Celiaco, compresa la variante clinica della Dermatite Erpetiforme; - La Giunta Regionale con provvedimento n. 251 del 26/2/2009, preso atto di quanto disposto dal già citato Decreto del Ministero della Salute dell'8/6/2001, ha stabilito l'ampliamento delle modalità di erogazione dei prodotti senza glutine a carico del S.S.R., prevedendo la dispensazione oltre che presso le farmacie convenzionate e i servizi farmaceutici delle Aziende Sanitarie Locali anche presso gli esercizi commerciali autorizzati nel settore merceologico alimentare iscritti nel registro delle imprese, le parafarmacie ed i laboratori di produzione e vendita, in regola con la normativa vigente in materia di alimenti; - l'atto Dirigenziale della N. 266 del 20/06/2017: stabilisce, ai sensi della DGR n. 219/2017, la conclusione della fase pilota e l'avvio a regime su tutto il territorio pugliese della dematerializzazione dei buoni per l'acquisto di prodotti senza glutine con oneri a carico del SSR per gli assistiti affetti da celiachia a decorrere dal 1 luglio 2017; dà atto che dal 1 luglio 2017 cessa la validità dei buoni cartacei emessi dalle Aziende Sanitarie Locali in favore degli assistiti affetti da Celiachia e che dalla stessa data è possibile procedere all'acquisto di prodotti privi di glutine con oneri a carico del S.S.R. esclusivamente tramite il codice personale PIN rilasciato dalla A.S.L. di appartenenza; dà atto che le farmacie convenzionate pubbliche e private continuino, sino a diversa disposizione, a consegnare la Distinta Contabile Riepilogativa ai Servizi farmaceutici della A.S.L. relativa ai prodotti privi di glutine secondo le consuete modalità, allegando le ricevute di consegna prodotte dal Sistema Edotto ed i "fustelli" dei prodotti erogati; stabilisce che dalla mensilità del mese di luglio 2017 (prodotti acquistati dagli assistiti nel mese di luglio) gli esercizi commerciali e le parafarmacie provvedano ad emettere una sola fattura per tutte le erogazioni effettuate indipendentemente dalla ASL o dal Distretto di residenza dell'assistito e trasmettano i prospetti riepilogativi ed i "fustelli" esclusivamente al Distretto socio sanitario presso il quale insiste l'esercizio commerciale; dà atto che per mezzo del sistema informativo sanitario regionale Edotto si procederà al calcolo automatico delle matrici di mobilità sanitaria interaziendale ai fini della compensazione delle spese sostenute per assistiti di altra ASL della ; Preso atto: - della nota prot. n /1 dell'8/9/2017 ad oggetto "Procedura di semplificazione del ciclo passivo. chiarimenti ed indicazioni operative"; - che l'applicativo ADIUVAT (GPI), a tutt'oggi, non è adeguato all'emissione di ordinativi informatizzati per la fornitura di prodotti dietetici per celiaci; - dei Documenti Contabili Riepilogativi estratti dal sistema informatico Edotto relativi alla fornitura dei suddetti prodotti dietetici effettuata nel mese di Dicembre dagli esercizi commerciali dell'ambito distrettuale, agli atti dell'ufficio Liquidatore; - delle fatture e dei documenti contabili riepilogativi pervenuti per la fornitura del mese di Dicembre 2017 come di seguito riportato in tabella: Fornitore codice forn. n fattura data ft. importo fattura importo prospetto di Iiquid. EDOTTO CELI HO CARRIERI ANTONIETTA /PA 31/12/ , ,04 0,00 CERIALIA - TIEULI GIOVANNA Diff. EDOTTO OLIMPIA /PA /01/2018 C 4.134,01 C 4.134,01 C 0,00 PDT COSMETICI SRL PIANTONE MARIA /PA 31/12/ , ,56 4,99 GUSTOSI' CLORI PIERFRANCESCO /FA 31/12/ , ,74 0,00 PARAFARMACIA GALLUZZI DR.SSA ANGELA /PA 30/12/2017 C 875,58 C 874,51 1,07 PARAFARMACIA TOGATI TIZIANO /PA 31/12/ ,00 110,00 0,00 TOTALI C , ,86 6,06 Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla liquidazione delle fatture, nel rispetto della tempistica e al fine di evitare spese per interessi di mora e legali, Verificata la regolarità dei D.U.R.C. dei fornitori in elenco, DETERMINA per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati: - di liquidare ai fornitori in elenco la somma complessiva di ,92 (Ventottomilasettecentotto/92) Iva inclusa, così come riportato nella lista di liquidazione n 5716 del 13/02/2018, parte integrante del presente provvedimento; - di imputare la spesa di ,91 sul Conto Economico n Prodotti Dietetici del Bilancio di esercizio 2017; - di imputare la spesa di 4.134,01 sul Conto Economico n Prodotti Dietetici del Bilancio di esercizio 2018; - di dare atto che la documentazione a supporto dell'istruttoria è conservata agli atti di questo distretto; - di trasmettere copia della presente determinazione all'area Gestione Risorse Finanziarie. I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. IL RESPONSABIL DEL PROCEDIMENTO Maria Gio ROS TO DIST RETTO SOCIO ANITARIO N 14 IL DIRE ORE Dott. Vincenzo ELLI
3 via LUNGOMARE STARITA, 6 N. Liq.: 5716 Del 13/02/2018 Pag. 1 Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; Macrostruttura: DSS.14 Assegnatario: P14-DSS14 PROTESICA SI LIQUIDA PRG. SPESA: 2017 / 4 - PRODOTTI DIETETICI (25029) TOGATI ORTOPEDIA DI TOGATI TIZIAN MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT29S UFUH /01/ / PA 31/12/2017 E 110,00 ESENTE ESENTE E 110,00 Totale Fornitore E 110,00 (55797) PDT COSMETICI SRL MOD PAG. Borti5= bancario IBAN: IT09X UFUH /01/ /PA 31/12/2017 E 5.007,55 ESENTE ESENTE E 5.007,55 Totale Fornitore ,55 (62070) GUSTOSI' - ALIMENTI PER CELIACI E I MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT77M UFUH /01/ /FA 31/12/2017 C ,74 ESENTE CIG CUI' Importo ESENTE E ,74 Totale Fornitore ,74
4 ASLBA via LUNGOMARE STARITA, 6 Pag. 2 N. Lig.: 5716 Del 13/02/2018 PRG. SPESA: 2017 / 4 - PRODOTTI DIETETICI (63520) PARAFARM. GALLUZZI DR.A ANGELA MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: 1T24B UFUH /01/ /PA 30/12/2017 e 875,58 ESENTE CIG CUI" Importo ESENTE 875,58 Totale Fornitore ,58 (65467) CELI HO DI CARRIERI ANTONIETTA MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT55S Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento Data Doc, Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UF1JH /01/ /PA 31/12/ ,04 ESENTE ESENTE E 1.841,04 Totale Fornitore ,04 TOTALE CONTO ,91 TOTALE PRG. SPESA / 4 E ,91 PRG. SPESA: 2018 / 4 - PRODOTTI DIETETICI (64899) CERIALIA DI TIEULI GIOVANNA OLIMPIA MOD PAG: Bonifico bancario IBAN: IT45R UF1JH /01/2018 1/PA /01/2018 E 4.134,01 ESENTE ESENTE E 4.134,01 Totale Fornitore ,01
5 ASLBA via LUNGOMARE STARITA, 6 N. Liq.: 5716 Del 13/02/2018 Pag. 3 PRG. SPESA: 2018 / 4 - PRODOTTI DIETETICI TOTALE CONTO ,01 TOTALE PRG. SPESA / 4 E 4.134,01 TOTALE FATTURE LIQUIDATE ,92 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,92 TOTALE IMPORTO DEL CIG ,92 Operatore: NI LA S d ARI IL D TTORE DS.14 ASL A DISTRETTO SOCI ANITARIO N 14 IL DIRE ORE Dott. Vincenzo IGANTELL1
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