SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA Esercizio finanziario 2015

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1 Esercizio finanziario A A01 Funzionamento amministrativo generale 01 Avanzo di Amministrazione presunto ,92 01 Non Vincolato ,92 02 Finanziamenti dallo Stato ,53 01 Dotazione ordinaria ,53 07 Altre entrate 1.084,73 01 Interessi 78,73 04 Diverse 1.006,00 Totale risorse progetto ,18 99 Partite di giro 500,00 01 Reintegro anticipo al Direttore SGA 500,00 02 Beni di consumo 8.326,18 01 Carta, cancelleria e stampati 1.566, Carta 800, Cancelleria 716, Stampati 50,00 02 Giornali e pubblicazioni 360, Giornali e riviste 360,00 03 Materiali e accessori 6.400, Materiale tecnico-specialistico 800, Materiale informatico e software 1.600, Medicinali, materiale sanitario e igienico 4.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 06 Manutenzione ordinaria 5.000, Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari 5.000,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 6.270, Noleggio e leasing impianti e macchinari 3.000, Licenze d'uso di software 3.270,00 08 Utenze e canoni 5.755, Telefonia fissa 5.000, Telefonia mobile 600, Altri canoni 155,00 11 Servizi finanziari 20, Servizi di cassa 20,00 12 Assicurazioni 2.000, Assicurazioni su beni mobili 2.000,00 04 Altre spese 1.450,00 01 Amministrative 1.450,00

2 A A01 Funzionamento amministrativo generale Esercizio finanziario 001 Oneri postali e telegrafici 1.450,00 Totale spese progetto ,18 99 Partite di giro 500,00 01 Anticipo al Direttore S.G.A. 500, Anticipo al Direttore S.G.A. 500,00 Data 13/02/

3 A A02 Funzionamento didattico generale Esercizio finanziario 01 Avanzo di Amministrazione presunto ,34 01 Non Vincolato ,34 05 Contributi da privati ,00 01 Famiglie non vincolati ,00 Totale risorse progetto ,34 02 Beni di consumo ,34 01 Carta, cancelleria e stampati 2.514, Carta 1.500, Cancelleria 1.014,34 03 Materiali e accessori , Strumenti tecnico-specialistici 1.000, Materiale tecnico-specialistico 9.000, Materiale informatico e software 5.000, Medicinali, materiale sanitario e igienico 2.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 06 Manutenzione ordinaria 3.000, Manutenzione ordinaria Impianti e macchinari 3.000,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 1.600, Licenze d'uso di software 1.600,00 08 Utenze e canoni 6.000, Telefonia fissa 5.000, Telefonia mobile 1.000,00 12 Assicurazioni 2.700, Altre assicurazioni (alunni, personale, revisori, ecc.) 2.700,00 04 Altre spese 100,00 01 Amministrative 100, Diversi 100,00 08 Rimborsi e poste correttive 500,00 01 Altre poste correttive 500, Restituzione versamenti non dovuti 500,00 Totale spese progetto ,34 Data 13/02/

4 A A04 Spese d'investimento Esercizio finanziario 01 Avanzo di Amministrazione presunto ,03 01 Non Vincolato ,03 05 Contributi da privati ,00 01 Famiglie non vincolati ,00 Totale risorse progetto ,03 06 Beni d'investimento ,03 03 Beni mobili , Macchinari per ufficio 3.000, Mobili e arredi per locali ad uso specifico 2.500, Impianti e attrezzature (laboratori e officine) , Hardware ,03 Totale spese progetto ,03 Data 13/02/

5 P P01 Progetto "Corsi di recupero, sportelli, Idei" Esercizio finanziario 01 Avanzo di Amministrazione presunto 6.428,78 02 Vincolato 6.428,78 Totale risorse progetto 6.428,78 01 Personale 6.428,78 07 Corsi di recupero 4.778, Compensi netti 3.000, Ritenute previdenziali e assistenziali 778, Ritenute erariali 1.000,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 1.650, IRAP 420, INPDAP 1.180, INPS 50,00 Totale spese progetto 6.428,78 Data 13/02/

6 P P02 Progetto "A.S.L. I.P.C e IPSIA" Esercizio finanziario 01 Avanzo di Amministrazione presunto 995,50 02 Vincolato 995,50 02 Finanziamenti dallo Stato 2.800,00 04 Altri finanziamenti vincolati 2.800,00 Totale risorse progetto 3.795,50 01 Personale 3.795,50 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 2.150, Compensi netti 1.500, Ritenute previdenziali e assistenziali 200, Ritenute erariali 450,00 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 437, Compensi netti 300, Ritenute previdenziali e assistenziali 50, Ritenute erariali 87,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 1.208, IRAP 230, INPDAP 928, INPS 50,00 Totale spese progetto 3.795,50 Data 13/02/

7 P P03 Progetto "Attività Sportiva" Esercizio finanziario 01 Avanzo di Amministrazione presunto 366,49 01 Non Vincolato 366,49 05 Contributi da privati 1.000,00 01 Famiglie non vincolati 1.000,00 Totale risorse progetto 1.366,49 02 Beni di consumo 1.056,49 03 Materiali e accessori 1.056, Accessori per attivita' sportive e ricreative 500, Materiale tecnico-specialistico 556,49 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 310,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 310, Noleggio e leasing mezzi di trasporto 310,00 Totale spese progetto 1.366,49 Data 13/02/

8 Esercizio finanziario P P04 Progetto "Gite, Viaggi di Istruzione e Visite Aziendali" 01 Avanzo di Amministrazione presunto 2.912,65 02 Vincolato 2.912,65 05 Contributi da privati ,00 02 Famiglie vincolati ,00 Totale risorse progetto ,65 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,65 07 Noleggi, locazioni e leasing , Noleggio e leasing mezzi di trasporto ,00 13 Visite e viaggi d'istruzione , Spese per visite e viaggi d'istruzione ,65 08 Rimborsi e poste correttive 1.500,00 01 Altre poste correttive 1.500, Restituzione versamenti non dovuti 1.500,00 Totale spese progetto ,65 Data 13/02/

9 P P06 Progetto "Orientamento" Esercizio finanziario 01 Avanzo di Amministrazione presunto 1.108,52 01 Non Vincolato 1.108,52 02 Finanziamenti dallo Stato 2.000,00 01 Dotazione ordinaria 2.000,00 Totale risorse progetto 3.108,52 02 Beni di consumo 900,00 01 Carta, cancelleria e stampati 300, Carta 200, Cancelleria 100,00 03 Materiali e accessori 600, Beni alimentari 600,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.208,52 04 Promozione 1.300, Pubblicità 1.300,00 10 Servizi ausiliari 908, Stampa e rilegatura 908,52 Totale spese progetto 3.108,52 Data 13/02/

10 Esercizio finanziario P P07 Progetto "Alternanza Scuola Lavoro" I.T.C. PORTO VIRO 01 Avanzo di Amministrazione presunto 917,32 02 Vincolato 917,32 02 Finanziamenti dallo Stato 1.480,00 04 Altri finanziamenti vincolati 1.480,00 Totale risorse progetto 2.397,32 01 Personale 1.547,32 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 767, Compensi netti 582, Ritenute previdenziali e assistenziali 50, Ritenute erariali 135,00 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 240, Compensi netti 130, Ritenute previdenziali e assistenziali 30, Ritenute erariali 80,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 540, IRAP 180, INPDAP 300, INPS 60,00 02 Beni di consumo 550,00 01 Carta, cancelleria e stampati 250, Carta 100, Cancelleria 150,00 03 Materiali e accessori 300, Materiale tecnico-specialistico 100, Materiale informatico e software 200,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 300,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 300, Noleggio e leasing mezzi di trasporto 300,00 Totale spese progetto 2.397,32 Data 13/02/

11 P P08 Progetto "Potenziamento Biblioteca" Esercizio finanziario 01 Avanzo di Amministrazione presunto 587,28 01 Non Vincolato 587,28 Totale risorse progetto 587,28 06 Beni d'investimento 587,28 03 Beni mobili 587, Materiale bibliografico 587,28 Totale spese progetto 587,28 Data 13/02/

12 Esercizio finanziario P P09 Progetto "Potenziamento delle abilità comunicative" 01 Avanzo di Amministrazione presunto 132,28 01 Non Vincolato 132,28 02 Finanziamenti dallo Stato 1.500,00 01 Dotazione ordinaria 1.500,00 Totale risorse progetto 1.632,28 02 Beni di consumo 932,28 01 Carta, cancelleria e stampati 500, Carta 200, Cancelleria 300,00 03 Materiali e accessori 432, Materiale tecnico-specialistico 432,28 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 700,00 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 700, Altre prestazioni professionali e specialistiche 700,00 Totale spese progetto 1.632,28 Data 13/02/

13 P P11 Progetto "Studenti e Territorio" Esercizio finanziario 01 Avanzo di Amministrazione presunto 500,00 01 Non Vincolato 500,00 05 Contributi da privati 2.000,00 04 Altri vincolati 2.000,00 Totale risorse progetto 2.500,00 01 Personale 1.115,00 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 550, Compensi netti 400, Ritenute previdenziali e assistenziali 50, Ritenute erariali 100,00 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 260, Compensi netti 150, Ritenute previdenziali e assistenziali 50, Ritenute erariali 60,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 305, IRAP 70, INPDAP 220, INPS 15,00 02 Beni di consumo 550,00 01 Carta, cancelleria e stampati 200, Cancelleria 200,00 03 Materiali e accessori 350, Materiale tecnico-specialistico 100, Materiale informatico e software 250,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 835,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 835, Noleggio e leasing mezzi di trasporto 835,00 Totale spese progetto 2.500,00 Data 13/02/

14 Esercizio finanziario P P12 Progetto "ECDL - Patente Informatica Europea" ITC P.Vir 01 Avanzo di Amministrazione presunto 1.327,80 02 Vincolato 1.327,80 Totale risorse progetto 1.327,80 01 Personale 383,00 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 250, Compensi netti 175, Ritenute previdenziali e assistenziali 25, Ritenute erariali 50,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 133, IRAP 25, INPDAP 100, INPS 8,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 944,80 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 100, Altre prestazioni professionali e specialistiche 100,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 844, Licenze d'uso di software 844,80 Totale spese progetto 1.327,80 Data 13/02/

15 P P13 Progetto "Formazione" Esercizio finanziario 01 Avanzo di Amministrazione presunto 1.510,49 01 Non Vincolato 1.510,49 Totale risorse progetto 1.510,49 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.510,49 03 Servizi per trasferte 200, Servizi per trasferte in Italia 200,00 05 Formazione e aggiornamento 1.000, Formazione professionale specialistica 1.000,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 310, Noleggio e leasing mezzi di trasporto 310,49 Totale spese progetto 1.510,49 Data 13/02/

16 P P14 Progetto "Qualità e Accreditamento" Esercizio finanziario 01 Avanzo di Amministrazione presunto 3.540,41 01 Non Vincolato 3.540,41 07 Altre entrate 3.000,00 04 Diverse 3.000,00 Totale risorse progetto 6.540,41 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.540,41 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 6.440, Altre prestazioni professionali e specialistiche 6.440,41 04 Promozione 100, Rappresentanza 100,00 Totale spese progetto 6.540,41 Data 13/02/

17 P P18 Progetto "Alunni diversamente abili" Esercizio finanziario 01 Avanzo di Amministrazione presunto 2.768,58 01 Non Vincolato 2.268,58 02 Vincolato 500,00 Totale risorse progetto 2.768,58 02 Beni di consumo 2.268,58 01 Carta, cancelleria e stampati 1.100, Carta 300, Cancelleria 800,00 03 Materiali e accessori 1.168, Materiale tecnico-specialistico 800, Materiale informatico e software 368,58 06 Beni d'investimento 500,00 03 Beni mobili 500, Hardware 500,00 Totale spese progetto 2.768,58 Data 13/02/

18 P P19 Sicurezza Esercizio finanziario 01 Avanzo di Amministrazione presunto 4.232,85 01 Non Vincolato 4.232,85 02 Finanziamenti dallo Stato 4.000,00 01 Dotazione ordinaria 4.000,00 Totale risorse progetto 8.232,85 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 8.032,85 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 7.032, Assistenza medico-sanitaria 1.000, Altre prestazioni professionali e specialistiche 6.032,85 05 Formazione e aggiornamento 1.000, Formazione professionale specialistica 1.000,00 04 Altre spese 200,00 02 Partecipazione ad organizzazioni 200, Partecipazione a reti di scuole e consorzi 200,00 Totale spese progetto 8.232,85 99 Partite di giro 0,00 01 Anticipo al Direttore S.G.A. 0,00 Data 13/02/

19 Esercizio finanziario P P20 "Perito Turistico con Progetto Sportivo" ITC Porto Viro 01 Avanzo di Amministrazione presunto 4.014,85 01 Non Vincolato 4.014,85 05 Contributi da privati 5.200,00 01 Famiglie non vincolati 5.200,00 Totale risorse progetto 9.214,85 01 Personale 2.316,00 10 Altre spese di personale 1.750, Incarichi conferiti a personale 1.300, Ritenute previdenziali e assistenziali 50, Ritenute erariali 400,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 566, IRAP 136, INPDAP 400, INPS 30,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 6.398,85 02 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali 1.000, Altre prestazioni professionali e specialistiche 1.000,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 5.398, Locazione immobili 1.000, Noleggio e leasing mezzi di trasporto 4.398,85 04 Altre spese 500,00 01 Amministrative 500, Diversi 500,00 Totale spese progetto 9.214,85 Data 13/02/

20 P P21 Progetto con U.S.T. X di Rovigo Esercizio finanziario 01 Avanzo di Amministrazione presunto 8.669,78 02 Vincolato 8.669,78 Totale risorse progetto 8.669,78 01 Personale 3.437,00 10 Altre spese di personale 2.500, Incarichi conferiti a personale 2.000, Ritenute erariali 500,00 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 937, IRAP 225, INPDAP 700, INPS 12,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.232,78 05 Formazione e aggiornamento 1.550, Formazione professionale specialistica 1.550,00 07 Noleggi, locazioni e leasing 3.682, Licenze d'uso di software 2.000, Noleggio e leasing mezzi di trasporto 1.082, Noleggio e leasing di altri beni 600,00 Totale spese progetto 8.669,78 Data 13/02/

21 R R98 Fondo di riserva Esercizio finanziario 02 Finanziamenti dallo Stato 700,00 01 Dotazione ordinaria 700,00 Totale risorse progetto 700,00 98 Fondo di riserva 700,00 01 Fondo di riserva 700, Fondo ordinario 700,00 Totale spese progetto 700,00 Data 13/02/

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