Casa di Riposo V. Ravone

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Casa di Riposo V. Ravone"

Transcript

1 liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina 9 (-4) 10 Alma Spa C.: VILLANOVA MONDOVI' Fatt. N.: 6 / 2136 / 2017 del 30/09/ ,06 55 / 1 C 9 / , ,90 CIG ZF1D6061; SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 3 TRIMESTRE 2017 RF / 25-23/12/ ,06 Telecom Italia S.p.A. C.: 323 MILANO Fatt. N.: A del 05/10/ ,47 55 / 1 C 459 / 0 373,65 14,1 CONTO TELECOM 6 BIMESTRE 2017 MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE - LINEA 0141/ ,65 Telecom Italia S.p.A. C.: 323 MILANO Fatt. N.: A del 05/10/ ,1 55 / 1 C 459 / 0 14,1 0,00 CONTO TELECOM 6 BIMESTRE 2017 MESI DI AGOSTO E SETTEMBRE - LINEA 0141/ ,65 MAKHYMO SRL C.: 50 ASTI Fatt. N.: 243/FE del 31/10/ ,37 55 / 1 C 475 / 0 225,37 0,00 CANONE FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PERIODO 01/10/ /12/ N. COPIE.442 DAL 04/07/2017 AL 30/09/ ,37 IL PAPIRO SRL C.: 491 ALBA Fatt. N.: 00035/PA del 09/11/ ,36 55 / 1 C 41 / 0 179,36 0,00 FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER GLI UFFICI 179,36 TOTALE VOCE: 55 / ,44 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA C.: 306 Fatt. N.: del 10/10/ ,23 65 / 1 C 461 / ,23 0,00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI SETTEMBRE ,23 Fatt. N.: 449 del 31/0/ ,6 65 / 1 C 462 / ,6 0,00 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA OSPITI MESE DI AGOSTO ,6 Fatt. N.: 491 del 29/09/ ,75 65 / 1 C 463 / ,75 0,00 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA OSPITI MESE DI SETTEMBRE ,75 GIOVE Siscom Pagina 1 di 5

2 liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina 9 (-4) 10 Società Intercomunale Servizi Idrici Srl C.: 171 ALBA Fatt. N.: FPA del 2/09/ ,07 65 / 1 C 464 / ,07 0,00 SALDO ANNO 2017 CANONE ACQUA POTABILE 1.47,07 Stella Giuliano C.: 173 SANTO STEFANO BELBO Fatt. N.: 3/PA del 31/10/ ,20 65 / 1 C 466 / 0 256,20 0,00 FORNITURA SALE PER DEPURATORE 25 KG 256,20 Eni Spa Divisione Gas & Power C.: 52 Fatt. N.: P del 30/10/ ,70 65 / 1 C 46 / 0 170,70 0,00 FORNITURA GAS METANO MESE DI SETTEMBRE ,70 Fatt. N.: 624 del 31/10/ ,35 65 / 1 C 42 / ,35 0,00 FORNITURA MATERIALE PER PULIZIA OSPITI E MATERIALE VARIO MESE DI NOVEMBRE ,35 ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA C.: 306 Fatt. N.: del 09/11/ ,77 65 / 1 C 43 / ,77 0,00 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE ,77 TOTALE VOCE: 65 / ,75 Bear Medicale Srl C.: 19 ALPIGNANO Fatt. N.: 31 del 15/11/ ,67 75 / 1 C 40 / 0 252,67 0,00 FORNITURA MATERIALE SANIATRIO VARIO PER LA STRUTTURA (SIRINGHE, CANNULE, SFIGMOMANOMETRO, ECC.) 252,67 TOTALE VOCE: 75 / 1 252,67 Fatt. N.: 13 PA del 1/10/ ,00 95 / 1 C 179 / ,00 0,00 CONTROLLO SEMESTRALE SU IMPIANTO ANTINCENDIO 3.07,2 Fatt. N.: 14 PA del 1/10/ ,30 95 / 1 C 430 / 0 140,30 0,00 CIG ZD92052F; MANUTENZIONE EFFETTUATA DURANTE IL CONTROLLO SEMESTRALE ANNO ,30 GIOVE Siscom Pagina 2 di 5

3 liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina 9 (-4) 10 Biasi Luciano Srl C.: 23 CANELLI Fatt. N.: FP0 del 1/10/ ,20 95 / 1 C 457 / 0 256,20 0,00 CIG Z6205B9A5; SOSTITUZIONE KIT REFRATTARIO IMPIANTO CONDENSAZIONE 256,20 Euro Beta Srl C.: 56 CANELLI Fatt. N.: VPA del 31/10/ ,63 95 / 1 C 467 / 0 537,63 0,00 MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTO ELETTRICO DELLA STRUTTURA 537,63 Fatt. N.: 214 PA del 31/10/ ,00 95 / 1 C 473 / 0 61,00 0,00 CIG Z2120A990; INTERVENTO STRAORDINARIO SU PORTA TAGLIAFUOCO CUCINA 4 PIANO 61,00 TOTALE VOCE: 95 / ,13 Ro & Ro Società Cooperativa Sociale C.: 159 CANALE Fatt. N.: 259 del 30/09/ , / 1 C 456 / ,50 0,00 CIG ZF41D4BD; SERVIZI AMMINISTRATIVI MESE DI SETTEMBRE ,50 ManPower Spa C.: 112 MILANO Fatt. N.: del 16/10/ , / 1 C 460 / 0 19,16 0,00 CIG ZEC1CB50E; ONERI PREVIDENZIALI (GHIONE MAURA) 19,16 Studio Maria Teresa Cavallo ed Associati A.P.S. C.: 176 CUNEO Parc. N.: 00422/09 del 01/11/ , / 1 C 469 / , , CIG Z331D0EF0B; PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE PROFESSIONALI PER ASSISTENZA E CURA AL MALATO SVOLTE NEL 4.70,20 Studio Maria Teresa Cavallo ed Associati A.P.S. C.: 176 CUNEO Parc. N.: 00423/09 del 01/11/ , 110 / 1 C 469 / , 0,00 CIG Z331D0EF0B; PRESTAZIONI FISIOTERAPISTICHE PROFESSIONALI PER ASSISTENZA E CURA AL MALATO SVOLTE NEL 4.70,20 Castiglione Dott. Irene C.: 49 ALBA Parc. N.: PA 20 del 07/11/ , / 1 C 471 / ,00 CIG ZF91D0EE7C; COLLOQUI PISCOLOGICI CON GLI OSPITI MESE DI OTTOBRE ,00 GIOVE Siscom Pagina 3 di 5

4 liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina 9 (-4) 10 Skrzypezak Wojciech Wlodzimierz C.: 169 SANTO STEFANO BELBO Fatt. N.: FATTPA 11_17 del 09/11/ , / 1 C 472 / ,60 CIG ZE41D0EEB5; PRESTAZIONE FISIOTERAPICHE MESE DI OTTOBRE ,60 AMG Srl - Lavanderie Industriali C.: 10 BUSCA Fatt. N.: 197/01 del 31/10/ , / 1 C 474 / , ,30 CIG ZF31D0F196; SERVIZIO LAVANDERIA MESE DI OTTOBRE ,40 AMG Srl - Lavanderie Industriali C.: 10 BUSCA Fatt. N.: 196/01 del 31/10/ , / 1 C 474 / ,30 0,00 CIG ZF31D0F196; SERVIZIO LAVANDERIA MESE DI OTTOBRE ,40 Socialcoop Consorzio Cooperative Sociali C.: 170 ASTI Fatt. N.: del 10/11/ , / 1 C 476 / ,43 0,00 FORNITURA SERVIZI MESE DI OTTOBRE GESTIONE DEL SERVIZIO DI DIREZIONE MESE DI OTTOBRE ,43 STUDIO INFERMIERISTICO ASSOCIATO "VALLEBELBO" C.: 27 CANELLI Fatt. N.: 19/PA del 01/11/ , / 1 C 477 / ,20 CIG ZF31D0EED4; PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE MESE DI OTTOBRE ,20 ManPower Spa C.: 112 MILANO Fatt. N.: del 31/10/ , / 1 C 47 / 0.50,71 0,00 CIG ZEC1CB50E; PRESTAZIONI SANITERIE OSS MESE DI OTTOBRE 2017 (GHIONE - GUADAGNOLI - CASTELLINO).50,71 Ro & Ro Società Cooperativa Sociale C.: 159 CANALE Fatt. N.: 294 del 31/10/ , / 1 C 479 / ,50 0,00 CIG ZF41D4BD; SERVIZI AMMINISTRATIVI MESE DI OTTOBRE ,50 TOTALE VOCE: 110 / ,70 Paruzzo Luisa C.: 435 CERRETO LANGHE Fatt. N.: 11/PA del 06/11/ ,6 126 / 1 C 465 / ,6 PRESTAZIONE ORE DIRETTORE SANITARIO MESE DI OTTOBRE ,6 TOTALE VOCE: 126 / ,6 GIOVE Siscom Pagina 4 di 5

5 liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della determina 9 (-4) 10 TOTALE GENERALE : ,37 GIOVE Siscom Pagina 5 di 5

Comune di Buttigliera d'asti

Comune di Buttigliera d'asti C.: 526 C.: 526 DIGITAL BROKER C.: 1015 * Fatt. N.: 2011352605 del 01/05/2011 30,05 140 / 1.043 / 1 C 42 / 0 21.35,07 CONSUMO METANO UFFICI - APRILE 2011 1.01.02.03 Fatt. N.: 2011352604 del 01/05/2011

Dettagli

Fattura n. FE C.I.G. ZD718D86E0. Fattura n. FE C.I.G. ZAB1D485BB. Fattura n. FE

Fattura n. FE C.I.G. ZD718D86E0. Fattura n. FE C.I.G. ZAB1D485BB. Fattura n. FE N. PROGR. CREDITORE CAUSALE SOMMA liquidata dalla fattura IMPUTAZIONE sul Bilancio di previsione ESTREMI IMPEGNO Dati della determina 1 ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL FE000120170011000026 C.I.G. ZD718D86E0.

Dettagli

MOVIMENTO 5 STELLE SENATO

MOVIMENTO 5 STELLE SENATO MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/09/2015 AL 31/12/2015 Numero Mandato Data operazione 202 01/09/2015 89,15 Bonifico 203 01/09/2015 43,59 Bonifico

Dettagli

U. C. Lombardi del Tidone Pavese

U. C. Lombardi del Tidone Pavese U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.

Dettagli

MOVIMENTO 5 STELLE SENATO

MOVIMENTO 5 STELLE SENATO MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/09/2016 AL 31/12/2016 Numero Mandato Data operazione Importo Modalità Causale M/218 01/09/2016 89,34 BONIFICO

Dettagli

INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA

INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA FORNITORE INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA DATA FATTURA TOTALE FATTURA DATA SCADENZA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO GIORNI RITARDO giorni_ritard o_x_importo _dovuto SARTORIS

Dettagli

LICEO CLASSICO STATALE "EMPEDOCLE" AGRIGENTO

LICEO CLASSICO STATALE EMPEDOCLE AGRIGENTO ELENCO RESIDUI ATTIVI 2002 101 31/12/2002 03/04 ASSESSORATO REGIONALE PALERMO 14.325,48 ASSEGNAZIONE PER REALIZZAZIONE P.O.R. 2004 100 29/12/2004 04/03 PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO 6.960,00 ASSEGNAZ.

Dettagli

15/01/2009 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM RELATIVE 12 AL 6 BIMESTRE 2008

15/01/2009 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM RELATIVE 12 AL 6 BIMESTRE 2008 Atti adottati dall'ufficio Finanziario anno 2009 Data approvazione Oggetto Numero 05/01/2009 BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 2 DEL SERVIZI 09/01/2009 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA "RISCOSSIONE

Dettagli

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/ Esercizio: 2017

TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/ Esercizio: 2017 1 TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 000001 PA n. 106/PA del CF: RMHL70H68G224U Michela Reggio d`aci 27/12/2016 attivita` di assistenza legale di cui alla convenzione rep 25

Dettagli

AREA ECONOMICO FINANZIARIA ANNO 2012 - TABELLA RIASSUNTIVA ARTICOLO 1, COMMI 16 LETT.B) E 32, DELLA LEGGE N. 190 DEL 06/11/2012

AREA ECONOMICO FINANZIARIA ANNO 2012 - TABELLA RIASSUNTIVA ARTICOLO 1, COMMI 16 LETT.B) E 32, DELLA LEGGE N. 190 DEL 06/11/2012 AREA ECONOMICO FINANZIARIA ANNO 2012 - TABELLA RIASSUNTIVA ARTICOLO 1, COMMI 16 LETT.B) E 32, DELLA LEGGE N. 190 DEL 06/11/2012 Nr. Struttura Proponente Responsabile dell Area Determina: nr./data CIG Oggetto

Dettagli

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 17,

INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 17, VICOPI 2009-2014 Copia di RichiestaITP-2015-09-03 11_33_33.xls INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 17,9640997443 Amministrazione 140 Ufficio Utente Biblioteca statale m.perissini5 Legenda : Le colonne

Dettagli

OGGETTO ( lotto identificato dal CIG) C.F.: ; Climatherm srl IMPORTO AGGIUDICAZIONE (al netto di IVA) 1.400,00

OGGETTO ( lotto identificato dal CIG) C.F.: ; Climatherm srl IMPORTO AGGIUDICAZIONE (al netto di IVA) 1.400,00 ELENCO DELLE INFORMAZIONI PREVISTE DALL'ART. 1 C. 32 DELL l. 190/2012 ANNO 2012 E 2013 ANNO 2012 ZF902D798C OGGETTO ( lotto identificato dal ) Manutenzione ordinaria impianti antincendio ed antintrusione

Dettagli

Provincia Regionale di Enna. Liceo Linguistico Provinciale M.L. King AGIRA. Elenco Determinazioni Dirigenziali Aggiornamento del 07/09/2011

Provincia Regionale di Enna. Liceo Linguistico Provinciale M.L. King AGIRA. Elenco Determinazioni Dirigenziali Aggiornamento del 07/09/2011 Provincia Regionale di Enna Liceo Linguistico Provinciale M.L. King AGIRA Elenco Determinazioni Dirigenziali Aggiornamento del 07/09/2011 Det. n. 1 del 10/01/2011 esecutiva dal 12/01/2011 Estratto: SPESE

Dettagli

MOVIMENTO 5 STELLE SENATO

MOVIMENTO 5 STELLE SENATO MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/05/2014 AL 31/08/2014 Numero Mandato Data operazione Importo Modalità Intestatario Causale 81 05/05/2014 124,50

Dettagli

COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari

COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3

Dettagli

ELENCO DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 1, CO. 32 DELLA L. 190/2012 ANNO 2014 C.F.: ARCHIVIO DI STATO DELLA SPEZIA

ELENCO DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 1, CO. 32 DELLA L. 190/2012 ANNO 2014 C.F.: ARCHIVIO DI STATO DELLA SPEZIA ZDD0D6421F PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE: ORDINE DIRETTO D'ACQUISTO IN MEPA (DEL 20/01/2014) FORNITURA ARREDI E COMPLEMENTI D'ARREDO PER UFFICIO IMPORTO AGGIUDICAZIONE AL NETTO DELL'IVA 7.563,00

Dettagli

MOVIMENTO 5 STELLE SENATO

MOVIMENTO 5 STELLE SENATO MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/05/2015 AL 31/08/2015 Numero Mandato Data operazione 101 04/05/2015 102,47 Bonifico 102 04/05/2015 63,61 Bonifico

Dettagli

D.Lgs. 118/ Spesa - Eliminazione Definitiva

D.Lgs. 118/ Spesa - Eliminazione Definitiva 15 2014 25 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica torre campanaria 500,00 01.02.1 140 2 2 5,75 Totale 140 2 2 5,75 24 2014 57 SMAT S.P.A. FORNITURA SERVIZIO IDRICO 2014 - COMUNE 400,00 01.02.1

Dettagli

Premesso che: tutto ciò premesso, IL DIRIGENTE. visti gli artt.4 e 17 del Decreto legislativo , n. 165 e s.m.i.;

Premesso che: tutto ciò premesso, IL DIRIGENTE. visti gli artt.4 e 17 del Decreto legislativo , n. 165 e s.m.i.; REGIONE PIEMONTE BU4S2 29/01/2015 Codice DB1424 D.D. 2 dicembre 2014, n. 3297 Spese per la fornitura di utenza varia agli uffici del Corpo Forestale dello Stato per il Piemonte per lo svolgimento delle

Dettagli

ESTREMI PROVVEDIMENTO CONTENUTO OGGETTO EVENTUALE ESTREMI PRINCIPALI

ESTREMI PROVVEDIMENTO CONTENUTO OGGETTO EVENTUALE ESTREMI PRINCIPALI Determina Direttoriale n. 3 del 12/01/ Vigilanza in caso di incendio Bartolo Affidamento servizio anno 240,00 + Affidamento diretto Sibillini Montessori iva mensile Determina Direttoriale n. 4 del 12/01/

Dettagli

Contratti dicembre 2015 in contabilità ordinaria Data.Imp. Causale Ragione Sociale Imp.Totale

Contratti dicembre 2015 in contabilità ordinaria Data.Imp. Causale Ragione Sociale Imp.Totale Contratti dicembre in contabilità ordinaria Data.Imp. Causale Ragione Sociale Imp.Totale 29/12/ Prospetto del 29/12/ TESORO DELLO STATO 1,68 29/12/ Convenzione Consip SGI BANCA IFIS S.P.A 1.925,83 29/12/

Dettagli

IMPEGNI DI SPESA LUGLIO DICEMBRE ANNO 2013

IMPEGNI DI SPESA LUGLIO DICEMBRE ANNO 2013 COMUNE DI CALTRANO Provincia di Vicenza ISTITUZIONE Casa di Riposo di Caltrano casariposo@comune.caltrano.vi.it Via Roma n. 45-36030 CALTRANO (VI) c.f.84000910244 - p.iva 00541820247 n. tel. 0445/390057

Dettagli

Determinazione Settore Servizi Sociali 2012

Determinazione Settore Servizi Sociali 2012 Determinazione Settore Servizi Sociali 2012 Determinazione n. 1 del 23.01.2012 - "Impegno di spesa di 401,76 per canone TV Asilo Nido anno 2012" Determinazione n. 3 del 02.02.2012 - "Erogazione contributo

Dettagli

REGIONE TOSCANA Consiglio regionale Direzione di Area - Organizzazione e Risorse Settore Provveditorato, Servizi Generali e Contratti

REGIONE TOSCANA Consiglio regionale Direzione di Area - Organizzazione e Risorse Settore Provveditorato, Servizi Generali e Contratti REGIONE TOSCANA Consiglio regionale Direzione di Area - Organizzazione e Risorse Settore Provveditorato, Servizi Generali e Contratti PROGRAMMA ANNUALE DEGLI APPALTI Approvato con Delibera Ufficio di Presidenza

Dettagli

AMMINISTRAZIONE APERTA dati concernenti le erogazioni finanziarie attribuite a persone fisiche, professionisti e soggetti d'impresa.

AMMINISTRAZIONE APERTA dati concernenti le erogazioni finanziarie attribuite a persone fisiche, professionisti e soggetti d'impresa. data Beneficiario Dati fiscali Importo IVA inclusa Norma o titolo a base dell'attribuzione Ufficio RUP Servizio elaborazioni paghe da Aprile 2016Servizio Amministrazione del 01476990443 2.208,34 a Marzo

Dettagli

Comune di Ceres. ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Responsabile Finanziario N. 40 DEL 31/07/2014 1.01.02.03 1.01.02.03 1.01.02.03 1.01.02.

Comune di Ceres. ALLEGATO ALLA DETERMINA TIPO: Determina Responsabile Finanziario N. 40 DEL 31/07/2014 1.01.02.03 1.01.02.03 1.01.02.03 1.01.02. liquidata Voce R ( Imp. / s. ) dati della delibera 9 (-4) 10 SISCOM S.A.S. DI SEVEGA R. & C. C.: 194 CERVERE Fatt. N.: 2090 del 27/05/2014 92,72 140 / 12 / 1 CIG Z2D0E3B622; RINNOVO CERTIFICATI FIRMA DIGITALE

Dettagli

MOVIMENTO 5 STELLE SENATO

MOVIMENTO 5 STELLE SENATO MOVIMENTO 5 STELLE SENATO ELENCO SPESE DEL GRUPPO PARLAMENTARE M5S SENATO QUADRIMESTRE DAL 01/01/2016 AL 30/04/2016 Numero Mandato Data operazione Importo Modalità Causale 1 11/01/2016 136,30 Bonifico

Dettagli

Comune di Piobbico Provincia Pesaro Urbino

Comune di Piobbico Provincia Pesaro Urbino Comune di Piobbico Provincia Pesaro Urbino Uff. Segreteria 001211-24/02/2010-C_G682-REG1-SARCH-P Elenco n. 1/10 Albo Pretorio Sede OGGETTO: Determinazioni dei Responsabili dei servizi E S T R E M I d e

Dettagli

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME PROVINCIA DI BOLOGNA SERVIZIO ASILI NIDO

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME PROVINCIA DI BOLOGNA SERVIZIO ASILI NIDO SERVIZIO ASILI NIDO 2 5 8 10 810 E 2823 Contributo Provincia per gestione Asili Nido 21.000,00 24.929,43 2 5 8 20 820 E 2860 Contributo da comuni coord. Pedagogico nido 2.600,00 3.794,44 2 5 8 20 820 E

Dettagli

Casa di Riposo Pia Casa San Carlo

Casa di Riposo Pia Casa San Carlo Tipo: ENTRATA Avanzo di Amministrazione di cui Fondi Vincolati Finanziamento Investimenti Fondo Ammortamento Fondi Non Vincolati TITOLO 1 Entrate Effettive 101 CATEGORIA 1 Entrate Effettive 1.01.0010 INTERESSI

Dettagli

BANDO INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE

BANDO INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE BANDO INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE CONTRIBUTI DELIBERATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ORDINATI PER ENTE BENEFICIARIO DATA DELIBERA ENTE BENEFICIARIO OGGETTO 20/06/2013 ASILO INFANTILE ARTUFFI CERESOLE

Dettagli

N. DATA OGGETTO determinazioni /01 Indizione selezioni pubbliche per la formulazione di graduatorie per assunzione a tempo determinato di

N. DATA OGGETTO determinazioni /01 Indizione selezioni pubbliche per la formulazione di graduatorie per assunzione a tempo determinato di N. DATA OGGETTO determinazioni 2004 1 29/01 Indizione selezioni pubbliche per la formulazione di graduatorie per assunzione a tempo determinato di A.S.A. e di O.S.S. tempo pieno (Cat. B- C.C.N.L. Comparto

Dettagli

U. C. Lombardi del Tidone Pavese

U. C. Lombardi del Tidone Pavese U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.

Dettagli

COMUNE DI CALTIGNAGA

COMUNE DI CALTIGNAGA COMUNE DI CALTIGNAGA ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2014 1) 13/01/2014 SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS METANO. DITTA GEO SPA. LIQUIDAZIONE 2) 13/01/2014 LIQUIDAZIONE FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA.

Dettagli

REGIONE PIEMONTE BU9S1 03/03/2016

REGIONE PIEMONTE BU9S1 03/03/2016 REGIONE PIEMONTE BU9S1 03/03/2016 Codice A1507A D.D. 28 dicembre 2015, n. 1068 Fondo sostegno alla locazione, art. 11 L. 431/98. Autorizzazione alla liquidazione dell'importo di Euro 63.396,43 (capitolo

Dettagli

Registro Unico Fatture

Registro Unico Fatture MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : IPSEOA CATERINA DE' MEDICI CF: 87002610175 Anno Finanziario: 1 2 3 494/C14M / 17-01- 874/c14m / 27-01-

Dettagli

Gare pubblicate nell'anno 2015

Gare pubblicate nell'anno 2015 Oggetto Scelta contraente 6055589E1D 2015 SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO E DECORO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI SCUOLE BELLE 03609840370 CNS SOCIETA' COOPERATIVA Ragione Sociale 64360,63 64360,63 15/12/2014-28/07/2015

Dettagli

I S M A ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO Sede Operativa in Roma - Via del Colosseo n

I S M A ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO Sede Operativa in Roma - Via del Colosseo n I S M A ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO Sede Operativa in Roma - Via del n. 43... ESTRATTO DI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione, nominato con Decreto

Dettagli

REGISTRO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2012

REGISTRO DETERMINAZIONI DIPARTIMENTO FINANZE ANNO 2012 1 03/01/2012 Quota diritti di segreteria - 4^ trimestre 2011 - Liquidazione 2 11/01/2012 Iva servizi commerciali mese di dicembre 2011 - Liquidazione importo a 3 12/01/2012 Liquidazione premi per coperture

Dettagli

Rubrica Delibere per anno/numero

Rubrica Delibere per anno/numero UNIONE MONTANA AGORDINA 12/01/2015 Pagina 1 89/2014 19.03.2014 S MANUTENZIONE PROGRAMMI E PROCEDURE ASCOT ANNO 2014. C.I.G. Z5B0E5F35C. Provvedimento: DRU DETERMINA RAGIONERIA 1 19/03/2014 90/2014 19.03.2014

Dettagli

COMUNE DI LAJATICO Provincia di Pisa

COMUNE DI LAJATICO Provincia di Pisa COMUNE DI LAJATICO Provincia di Pisa Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 00320160500 e-mail:ufficiosegreteria@comune.lajatico.pi.it Via G. Garibaldi, 5-56030 LAJATICO ELENCO DETERMINE ANNO 2012 N.ro Data Prop. N.Reg/int.

Dettagli

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA L I V O R N O

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA L I V O R N O CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA L I V O R N O DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 18 : MANUTENZIONI ORDINARIE ANNO 2012 IL SEGRETARIO GENERALE - visto il D. Lgs. 30.3.01 n.165,

Dettagli

Registro Determinazione

Registro Determinazione 150 D1 05/09/ LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE UFFICIO IAT ANNO EURO 3.616,00 151 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA EURO 468,88 CIG ZC784452E 152 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE SOMMA PER MANIFESTAZIONE

Dettagli

PRESENTAZIONE ARDEA ENERGIA

PRESENTAZIONE ARDEA ENERGIA PROPOSTA PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA tramite l istituto del project financing ex art. 278 del D.P.R. n.

Dettagli

SEZIONE I - ACQUISIZIONE DI BENI

SEZIONE I - ACQUISIZIONE DI BENI SEZIONE I - ACQUISIZIONE DI BENI 1.1 1.2 1.3 arredamento ufficio apparecchiature attrezzature forniture varie ufficio a - f g - l m - q iscrizione FORNITORE categoria categoria categoria 1 25/05/2012 2

Dettagli

COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)

COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9) Pag. 1 25772/00 17/10/2014 1540 SO.G.E.T. SPA 16.557,63 22/11/2014 233 25773 17/10/2014 1541 SO.G.E.T. SPA 1.296,08 22/11/2014 233 2 31/01/2015 122 LA LOCOMOTIVA S 2.695,26 04/03/2015 133 3 09/01/2015

Dettagli

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9) Oggetto Contabile (d)=- *(d) 8830 01/03/2015 23/02/2016 0003509 IMP.CANONE 27/03/2015 432 * 26/04/2015 23/02/2016 461,16** 303 139.731,48 26/PA 31/03/2015 26/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT

Dettagli

Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Montecchio

Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Comune Di Montecchio BRONCHI COMBUSTIBILI Non definiti 01252710403 19/11/2015 3.047,00 IMPEGNO I SPESA PER ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER UFFICI E AMBULATORI MEDICI. CIGZE017F7CA 22/01/2016 1.447,00 BARTOLOMEI COSTRUZIONI

Dettagli

ELENCO DEBITI AL ART. 6, COMMA 3, D.L. N. 35/2013 PAGATI CON ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DATA FATTURA

ELENCO DEBITI AL ART. 6, COMMA 3, D.L. N. 35/2013 PAGATI CON ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA CASSA DEPOSITI E PRESTITI DATA FATTURA ELENCO DEBITI AL 31.12.2012 ART. 6, COMMA 3, D.L. N. 35/2013 PAGATI CON ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA CASSA DEPOSITI E PRESTITI OGGETTO DELLA FORNITURA NUMERO FATTURA DATA FATTURA IMPORTO FATTURA IMPORTO

Dettagli

SEZIONE I - ACQUISIZIONE DI BENI

SEZIONE I - ACQUISIZIONE DI BENI SEZIONE I - ACQUISIZIONE DI BENI 1.1 1.2 1.3 arredamento ufficio apparecchiature attrezzature forniture varie ufficio a - f g - l m - q iscrizione FORNITORE categoria categoria categoria 1 25/05/2012 2

Dettagli

elenco semestrale Determinazioni Dirigenziali (art. 23 c. 1 D.Lgs. 33/2013) maggio ottobre 2013

elenco semestrale Determinazioni Dirigenziali (art. 23 c. 1 D.Lgs. 33/2013) maggio ottobre 2013 1 elenco semestrale Determinazioni Dirigenziali (art. 23 c. 1 D.Lgs. 33/2013) maggio ottobre 2013 2 Torino: fornitura e posa in opera di n. 124 maniglioni antipanico marchiati CE su porte REI presso vari

Dettagli

DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017

DATI SUI PAGAMENTI - 1 e 2 trimestre 2017 1 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 65,66 USR IVA SU OP 13 2 26/04/2017 Uscite correnti - Acquisto di beni e servizi TESORO DELLO STATO 67,57 USR PAGAMENTO IVA

Dettagli

Provincia di Palermo. DETERMINAZIONI Struttura Proponente: DIR PATR. PROVV E PREVENZION /2/ /

Provincia di Palermo. DETERMINAZIONI Struttura Proponente: DIR PATR. PROVV E PREVENZION /2/ / 01/07/2013-12:05:15 Pag. 1 di 8 344/03-06-2013 OGGETTO: polizza RCT/RCO n 4.3391031- Liquidazione e pagamento somma alla Compagnia Alleanza Toro Assicurazioni per franchigie su sinistri già liquidati dalla

Dettagli

LICEO "KANT" ELENCO IMPEGNI ASSUNTI DAL D.S. DAL 01/01/2011 AL 17/06/2011

LICEO KANT ELENCO IMPEGNI ASSUNTI DAL D.S. DAL 01/01/2011 AL 17/06/2011 IMPEGNO 2011 12/02/2011 5 Spese per un bollettino di c/c postale A Funz. Amm. 1 1,10 2011 12/02/2011 17 Liquidazione compenso Revisori dei conti anno 2011 A Funz. Amm. 1 2.127,47 2011 12/02/2011 18 Irap

Dettagli

REGIONE TOSCANA Consiglio regionale Direzione di Area - Organizzazione e Risorse Settore Provveditorato, Servizi Generali e Contratti

REGIONE TOSCANA Consiglio regionale Direzione di Area - Organizzazione e Risorse Settore Provveditorato, Servizi Generali e Contratti REGIONE TOSCANA Consiglio regionale Direzione di Area - Organizzazione e Risorse Provveditorato, Servizi Generali e Contratti PROGRAMMA ANNUALE DEGLI APPALTI Approvato con Delibera Ufficio di Presidenza

Dettagli

Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari

Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamen Data scadenza Data rif.( Importo Iva split Netto GG

Dettagli

DETERMINE SETTORE II /02/ del 24/10/2014. Liquidazione bolletta ENI S.p.a. per fornitura energia elettrica - Fattura n.

DETERMINE SETTORE II /02/ del 24/10/2014. Liquidazione bolletta ENI S.p.a. per fornitura energia elettrica - Fattura n. In attuazione di quanto disposto dall art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/12/2008 e successive modifiche, si comunica che nella presente sezione si procederà all indicazione degli atti adottati

Dettagli

CIG BB. Importo a base di gara ,00= (I.V.A. esclusa) importo al netto degli oneri non soggetti a ribasso

CIG BB. Importo a base di gara ,00= (I.V.A. esclusa) importo al netto degli oneri non soggetti a ribasso PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, NELLA FORMA DELLA SOMMINISTRAZIONE DI GAS COMPRESSI CON RELATIVI SERVIZI ACCESSORI, E DI AZOTO LIQUIDO E DI ARGON LIQUIDO CON NOLEGGIO DEI RELATIVI SERBATOI

Dettagli

Ufficio Scolastico Regionale per L Abruzzo C.F

Ufficio Scolastico Regionale per L Abruzzo C.F Ufficio Scolastico Regionale per L Abruzzo C.F. 93028190663 AVCP DELIBERA N. 26 DEL 22 MAGGIO 2013 : PUBBLICA SUL SITO ISTITUZIONALE DELLE INFORMAZIONI INDIVIDUATE DALL ART.1 COMMA 32 LEGGE 190/2012 PERIODO:

Dettagli

COMUNE DI FANNA Provincia di Pordenone

COMUNE DI FANNA Provincia di Pordenone COMUNE DI FANNA Provincia di Pordenone AREA TECNICA ORIGINALE Determinazione n. 195 del 06 agosto 2013 OGGETTO: Integrazione impegno di spesa assunto a favore della ditta Eni spa divisione gas & power

Dettagli

I S M A ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO Roma - Via della Guglia n. 69/b... ESTRATTO DI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I S M A ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO Roma - Via della Guglia n. 69/b... ESTRATTO DI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE I S M A ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO Roma - Via della Guglia n. 69/b... ESTRATTO DI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione, nominato con Decreto del

Dettagli

SPECIFICAZIONE DELLE GARANZIE OFFERTE

SPECIFICAZIONE DELLE GARANZIE OFFERTE PROPOSTA PER REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E DI ADEGUAMENTO NORMATIVO SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA tramite l istituto del project financing ex art. 278 del D.P.R. n.

Dettagli

Lista delle spese oneri accessori riscaldamento dal al Milano - FORO BUONAPARTE60

Lista delle spese oneri accessori riscaldamento dal al Milano - FORO BUONAPARTE60 Lista delle spese oneri accessori riscaldamento 01-01-2015 al 31-12-2015 N. 80285 del 11-0-2015 01/03/2015 1336318 8.835,00 7.268,11 Gas Marzo 2015 - PDR 052602001070 8.835,00 8.835,00 52602001070 N. 1216

Dettagli

COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO Provincia di Cuneo ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI NUM. 9 DEL. 19/02/2014 Il/La sottoscritto/a Moi Arch Giuseppe in qualità di Responsabile dell AREA

Dettagli

Atti totali=8698 Atti trovati=83 per: Sezione=Area Economica Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal= Al=

Atti totali=8698 Atti trovati=83 per: Sezione=Area Economica Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal= Al= 1 di 8 01/07/ 10.32 Atti totali=8698 Atti trovati=83 per: Sezione=Area Economica Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal=08-01- Al=30-06- N. in albo 611 608 600 599 598 597 596 594 593 592 N. Data atto

Dettagli

Comune di Gravina di Catania

Comune di Gravina di Catania Comune di Gravina di Catania Provincia Regionale di Catania ---------------------------------------------------------------------- 7 Servizio Assetto ed utilizzazione del Territorio, Attività Igienico/sanitarie

Dettagli

Accertamento e ripartizione Diritti di Segreteria quarto trimestre 2013.

Accertamento e ripartizione Diritti di Segreteria quarto trimestre 2013. ELENCO DETERMINE 2014 SERVIZIO FINANZIARIO Nr. data Oggetto 1 10.01.2014 Rimborsi Imposta municipale propria (IMU) per somme indebitamente versate nell anno 2013. 2 16.01.2014 I.C.I. (Imposta Comunale

Dettagli

TABELLA RIEPILOGATIVA SCELTA DEL CONTRAENTE Art. 1C L. n. 190/2012. Aggiudicatario CEL COMMERCIALE. I&O Informatica e Organizzazione Srl

TABELLA RIEPILOGATIVA SCELTA DEL CONTRAENTE Art. 1C L. n. 190/2012. Aggiudicatario CEL COMMERCIALE. I&O Informatica e Organizzazione Srl Struttura proponente Oggetto del bando di gara Servizi di brokeraggio assicurativo acquisto banche dati e riviste online energia elettrica Sostituzione intestazione macchina affrancatrice acqua potabile

Dettagli

4745230FA8. Importo di aggiudicazione 6.273,85 Data inizio e fine 18/12/2012-30/12/2014 Importo somme liquidate 369,67 4460056AA2

4745230FA8. Importo di aggiudicazione 6.273,85 Data inizio e fine 18/12/2012-30/12/2014 Importo somme liquidate 369,67 4460056AA2 ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELL'AVCP - ART.1 COMMA 32, LEGGE 190/2012 PUBBLICAZIONE TABELLE RIASSUNTIVE DEI DATI DI SCELTA DEL CONTRAENTE PERIODO 1/12/2012-31/12/2013 4772039B26 Servizio di noleggio di

Dettagli

Comune di Varallo. BUDGET SPESA Anno (Spesa) VOCI DI SPESA/CAPITOLI NUMERO DESCRIZIONE CODICE

Comune di Varallo. BUDGET SPESA Anno (Spesa) VOCI DI SPESA/CAPITOLI NUMERO DESCRIZIONE CODICE AREA DI GESTIONE: 1 area amministrativa TITOLO 1 Spese Correnti 1.01.01.02 20 / 5 fornitura stampati per organi istituzionali fornitura stampati per organi istituzionali 640,00 600,00 600,00 1.01.01.03

Dettagli

elenco semestrale Determinazioni Dirigenziali (art. 23 c. 1 D.Lgs. 33/2013) novembre aprile 2017

elenco semestrale Determinazioni Dirigenziali (art. 23 c. 1 D.Lgs. 33/2013) novembre aprile 2017 elenco semestrale Determinazioni Dirigenziali (art. 23 c. 1 D.Lgs. 33/2013) novembre 2016 - aprile 2017 CONTENUTO OGGETTO SPESA PREVISTA PRINCIPALI DOCUMENTI DEL Fornitura di stampanti termiche e penne

Dettagli

Milano VIA PREVIATI ,30 Amministrazione 359,94 Contravvenzioni 60,64 Prestazioni e servizi 87,84 Tassa per passo carraio 211,46 Fornitura

Milano VIA PREVIATI ,30 Amministrazione 359,94 Contravvenzioni 60,64 Prestazioni e servizi 87,84 Tassa per passo carraio 211,46 Fornitura RIEPILOGO CITOLI DI SPESA Importo Tote Milano VIA PREVIATI 13 45.989,30 Amministrazione 359,94 Contravvenzioni 60,64 Prestazioni e servizi 87,84 Tassa per passo carraio 211,46 Fornitura materii e servizi

Dettagli

COMUNE DI SARROCH AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

COMUNE DI SARROCH AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE COMUNE DI SARROCH AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE DECRETO LEGISLATIVO N 33 DEL 14.03.2013 Capo II - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI L ORGANIZZAZIONE E L ATTIVITÀ DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI Art.

Dettagli

Comune di Villafranca Piemonte (Provincia di Torino) ISTITUTO DI RIPOSO CONTI REBUFFO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI

Comune di Villafranca Piemonte (Provincia di Torino) ISTITUTO DI RIPOSO CONTI REBUFFO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI Comune di Villafranca Piemonte (Provincia di Torino) ISTITUTO DI RIPOSO CONTI REBUFFO N 13 del 17.02.2015 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI IL DIRETTORE Sig. CLAUDIO Rag. TUNINETTO OGGETTO: Procedura

Dettagli

17/01/ Vestiario 353, ,9 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIOBORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE BRLGRL65D56A124A

17/01/ Vestiario 353, ,9 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIOBORELLO GABRIELLA - ECONOMO COMUNALE BRLGRL65D56A124A Data Mandato Codice Siope Descrizione Siope Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale 17/05/2017 1030102014 Stampati specialistici 200

Dettagli

PZZLRD72H12H501F PIZZOFERRATO LEONARDO KOINE' Srl ROBI GTEAM SERVICES SRL CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A.

PZZLRD72H12H501F PIZZOFERRATO LEONARDO KOINE' Srl ROBI GTEAM SERVICES SRL CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.A. Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento ISTITUTO COMPRENSIVO CERVETERI MARINA DI CERVETERI 5 6-01-29 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo

Dettagli

Associazione Diabete Mellito e Celiachia Sardegna Onlus

Associazione Diabete Mellito e Celiachia Sardegna Onlus Associazione Diabete Mellito e Celiachia Sardegna Onlus Bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 Pag. 1 Sede in SASSARI - VIA MARIO CARBONI N. 45/A, Codice Fiscale 92057570902 Bilancio al 31/12/2013 STATO PATRIMONIALE

Dettagli

DETERMINA AREA AMM.VA EC. FINANZIARIA AREA AMM.VA EC. FINANZIARIA AREA SERVIZI ALL UTENZA AREA SERVIZI ALL UTENZA AREA AMM.VA EC.

DETERMINA AREA AMM.VA EC. FINANZIARIA AREA AMM.VA EC. FINANZIARIA AREA SERVIZI ALL UTENZA AREA SERVIZI ALL UTENZA AREA AMM.VA EC. ELENCO DETERMINE MESE DI GENNAIO 2013 N. RO OGGETTO PR. 1 LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ENI SPA GAS & POWER RELATIVE ALLA FORNITURA DI GAS METANO NELLE SCUOLE MATERNA-ELEMENTARE-MEDIA E UFFICI COMUNALI

Dettagli

Indicatore di tempestività dei pagamenti Art. 33 D.Lgs. n. 33/2013 Esercizio Finanziario Trimestre

Indicatore di tempestività dei pagamenti Art. 33 D.Lgs. n. 33/2013 Esercizio Finanziario Trimestre 1 Trimestre -2.280.623,18 99.338,45-22,96 Data stampa 26/11/ 2 Trimestre -616.572,08 56.346,73-10,94 Data stampa 26/11/ 3 Trimestre -418.253,21 36.232,07-11,54 Data stampa 26/11/ 4 Trimestre -1.357.789,11

Dettagli

REGIONE PIEMONTE BU10 12/03/2015

REGIONE PIEMONTE BU10 12/03/2015 REGIONE PIEMONTE BU10 12/03/2015 Codice DB0707 D.D. 3 dicembre 2014, n. 672 Impegni sul Cap. 132350/2015 (assegnazione n. 100105) della spesa complessiva parziale presunta di Euro 567.000,00 o.f.c. relativa

Dettagli

TITOLO PER L ATTRIBUZIONE E OGGETTO SETTORE

TITOLO PER L ATTRIBUZIONE E OGGETTO SETTORE N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 DITTA - BENEFICIARIO GRUPPO SAN GIORGIO CODICE FISCALE PARTITA IVA BRTVLR39T05H314K 01535660193 CORRISPETTIVO - IMPORTO DOVUTO.3000,00 GRUPPO SAN GIORGIO 01535660193.4.550,00 PADANIA

Dettagli

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO PREVENTIVO Esercizio 2015 Fondazione Teatro Rossini Piazzale Cavour, 17 48022 Lugo (RA) Partita iva e codice fiscale: 02073240398 Soci fondatori: Comune di Lugo Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del

Dettagli

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2013

CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2013 CONTO ECONOMICO PREVENTIVO 2013 Fondazione Teatro Rossini - Piazzale Cavour, 17 48022 Lugo (RA) Partita iva e codice fiscale: 02073240398 Soci fondatori: Comune di Lugo Fondazione Cassa di Risparmio e

Dettagli

Lista delle spese oneri accessori riscaldamento dal al Milano - VIA SARPI22

Lista delle spese oneri accessori riscaldamento dal al Milano - VIA SARPI22 Lista delle spese oneri accessori riscaldamento 01-01 al 31-12 Tipologia di spesa Imponibile Totale Amministrazione Contravvenzioni 181,92 181,92 Prestazioni e servizi 52,56 64,12 Tassa per passo carraio

Dettagli

Determinazioni Ufficio Servizi Sociali e PP.II 2013

Determinazioni Ufficio Servizi Sociali e PP.II 2013 Determinazioni Ufficio Servizi Sociali e PP.II 2013 Determinazione n. 1 del 14.01.2013 - "Acquisto n. 195 sedie per gli alunni della Scuola Media L. Pirandello". Determinazione n. 2 del 21.01.2013 - "Erogazione

Dettagli

Edizione Aprile 2006

Edizione Aprile 2006 *1756201990* 17562.0199.0 REV1 Catalogo ricambi serie CONTRACT SPRINT 3 STELLE Edizione Aprile 2006 Biasi SpA Sede legale, amministrativa e commerciale: 37135 Verona (Italy) - Via Leopoldo Biasi, 1 BSG

Dettagli

COMUNE DI VERGATO ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA REFERTO DI PUBBLICAZIONE

COMUNE DI VERGATO ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E DI COPERTURA FINANZIARIA REFERTO DI PUBBLICAZIONE COMUNE DI VERGATO Provincia di BOLOGNA C O P I A Area1 - Acquisti, Economato, Patrimonio Determinazione n. 105 del 23/12/2016 OGGETTO: PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE UTENZE COMUNALI ANNUALITA' 2017:

Dettagli

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA Delibera 1RA 468 del 24/11/2016

VARIAZIONI AL BILANCIO DI COMPETENZA E CASSA Delibera 1RA 468 del 24/11/2016 Pag. 1 Entrate - Oggetto E 03.000.0000 TITOLO 3 - Entrate extratributarie E 03.100.0000 Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Categoria 2 - Entrate dalla

Dettagli

Esito delle procedure di cottimo fiduciario - affidamento diretto per l acquisizione in economia dei beni e dei servizi della Regione.

Esito delle procedure di cottimo fiduciario - affidamento diretto per l acquisizione in economia dei beni e dei servizi della Regione. Certificazione delle spese relative al prog- 106603 A.P.R.I. Impresa FEI Azione 2/2013 ZE213CCB99 Procedura utilizzata Affidamento diretto ex art. 125 Dlgs n. Prezzo più basso Estremi determina di aggiudicazione

Dettagli

Importo di aggiudicazione

Importo di aggiudicazione CIG Struttura proponente Oggetto Procedura scelta ZFA14EC48B ZF813223FB ZF7149D6DA ZF71352E34 ZF5144922B ZF415D6742 ZF31640C1A NOLEGGIO ATTREZZATURE SPETTACOLO TEATRALE PROGETTO EUROPEO ANTIVIRUS CERTIFICAZIONE

Dettagli

COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE DETERMINAZIONE N. AR 019 2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti

Dettagli

COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli

COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli 1 - COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli Determinazione n. 81 del 28-01-2013 Registro Generale delle Determinazioni Repertorio Ragioneria n. 89 del 28-01-2013 Determinazione n. 20 del 22-01-2013 Settore

Dettagli

Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016

Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016 Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016 Numero Importo (A) Scadenza Soggetto Invio Pagamento Giorni (B)

Dettagli

Milano VIA SARPI ,40 Amministrazione 1.334,74 Contravvenzioni 60,64 MILL. GEN. Fondazione I.R.C.C.S. 60,64 Prestazioni e servizi 87,84 MILL.

Milano VIA SARPI ,40 Amministrazione 1.334,74 Contravvenzioni 60,64 MILL. GEN. Fondazione I.R.C.C.S. 60,64 Prestazioni e servizi 87,84 MILL. RIEPILOGO CITOLI DI SPESA Importo Tote Milano VIA SARPI 7 8.55,40 Amministrazione 1.4,74 Contravvenzioni 60,64 Fondazione I.R.C.C.S. 60,64 Prestazioni e servizi 87,84 87,84 Tassa per passo carraio 1.186,26

Dettagli

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - INTERCOMUNALE RAVENNA - CERVIA - RAVENNA (RA) C.F C.M. RAIC82800B. Gare dell'anno 2014 Codice CIG Oggetto Scelta contraente 0000000000 Vidimazione Registro Infortuni Istituto Comprensico IC 1 Intercomunale Ravenna-Cervia Azienda Sanitaria Locale dell'emilia Romagna - Dipartimento di Sanità

Dettagli

DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI

DESCRIZIONE- MANDATO ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA 161,45 SERVIZIO POSTALE ANNO SOLARE 2015 ACQUISTO SOFTWARE ARGO 110,00 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ANNO 2015 : ACQUISTI BUONO D'ORDINE- CIG N. 1 DEL 02/01/2015 CIG Z4D1298009 03/02/2015 Z9A130912A 07/01/2015 ZA9129D59F N. 2 DEL 08/01/2015 CIG ZA412A4DDA N. 3 DEL 15/01/2015 CIG Z3812BEFD6 09/01/2015

Dettagli

elenco semestrale Determinazioni Dirigenziali (art. 23 c. 1 D.Lgs. 33/2013) novembre 2013 aprile 2014

elenco semestrale Determinazioni Dirigenziali (art. 23 c. 1 D.Lgs. 33/2013) novembre 2013 aprile 2014 elenco semestrale Determinazioni Dirigenziali (art. 23 c. 1 D.Lgs. 33/2013) novembre 2013 aprile 2014 1 Torino: fornitura materiale per la Centrale Telefonica ospedaliera Ditta TELECOM Italia Determinazione

Dettagli

I S M A ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO Roma - Via della Guglia n. 69/b... ESTRATTO DI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

I S M A ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO Roma - Via della Guglia n. 69/b... ESTRATTO DI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE I S M A ISTITUTI DI S. MARIA IN AQUIRO Roma - Via della Guglia n. 69/b... ESTRATTO DI VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione, nominato con Decreto del

Dettagli

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MESSINA

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI MESSINA DATA 03/10/2016 Eutekne spa 05546030015 Fatt. n. 55PA16 del 15/09/2016 - abbonamento sistema integrato Eutekne quota periodica Ottobre 2016 06/10/2016 Agenzia delle Entrate 06363391001 F24 Ottobre 2016

Dettagli

ELENCO DELIBERE 2014

ELENCO DELIBERE 2014 N. 1 - Autorizzazione straordinario anno 2014. ELENCO DELIBERE 2014 N. 2 - Incarico per servizi relativi a elaborazioni e adempimenti contabili e dichiarazioni fiscali Ditta Enti Rev. Affidamento. N. 3

Dettagli