CONSORZIO FERRARA RICERCHE. Bilancio al 31/12/2012
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- Paolina Emilia Foti
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1 Sede in FERRARA - via VIA SAVONAROLA, 9 Capitale Sociale Euro ,00 di cui versati Euro ,00 Iscritto alla C.C.I.A.A. di FERRARA Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese Partita IVA: N. Rea: Bilancio al 31/12/2012 STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/ /12/2011 A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI Parte da richiamare Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) B) IMMOBILIZZAZIONI I - Immobilizzazioni immateriali 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno Totale immobilizzazioni immateriali (I) II - Immobilizzazioni materiali 2) Impianti e macchinario ) Attrezzature industriali e commerciali ) Altri beni Totale immobilizzazioni materiali (II) III - Immobilizzazioni finanziarie Totale immobilizzazioni finanziarie (III) 0 0 Totale immobilizzazioni (B) Pag. 1
2 Bilancio al 31/12/2012 C) ATTIVO CIRCOLANTE I) Rimanenze Totale rimanenze (I) 0 0 II) Crediti 1) Verso clienti Esigibili entro l'esercizio successivo Totale crediti verso clienti (1) bis) Crediti tributari Esigibili entro l'esercizio successivo Totale crediti tributari (4-bis) ) Verso altri Esigibili entro l'esercizio successivo Totale crediti verso altri (5) Totale crediti (II) III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 6) Altri titoli Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (III) IV - Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali ) Danaro e valori in cassa Totale disponibilità liquide (IV) Totale attivo circolante (C) D) RATEI E RISCONTI Ratei e risconti attivi Totale ratei e risconti (D) TOTALE ATTIVO Pag. 2
3 Bilancio al 31/12/2012 STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/ /12/2011 A) PATRIMONIO NETTO I - Capitale II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 0 0 III - Riserve di rivalutazione 0 0 IV - Riserva legale 0 0 V - Riserve statutarie 0 0 VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio 0 0 VII - Altre riserve, distintamente indicate Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 1 0 Varie altre riserve Totale altre riserve (VII) VIII - Utili (perdite) portati a nuovo 0 0 IX - Utile (perdita) dell'esercizio Utile (perdita) dell'esercizio Utile (Perdita) residua Totale patrimonio netto (A) B) FONDI PER RISCHI E ONERI 3) Altri Totale fondi per rischi e oneri (B) C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO D) DEBITI 6) Acconti Esigibili entro l'esercizio successivo Totale acconti (6) ) Debiti verso fornitori Esigibili entro l'esercizio successivo Totale debiti verso fornitori (7) Pag. 3
4 Bilancio al 31/12/ ) Debiti tributari Esigibili entro l'esercizio successivo Totale debiti tributari (12) ) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale Esigibili entro l'esercizio successivo Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13) ) Altri debiti Esigibili entro l'esercizio successivo Totale altri debiti (14) Totale debiti (D) E) RATEI E RISCONTI Ratei e risconti passivi Totale ratei e risconti (E) TOTALE PASSIVO Pag. 4
5 Bilancio al 31/12/2012 CONTO ECONOMICO 31/12/ /12/2011 A) VALORE DELLA PRODUZIONE: 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni ) Altri ricavi e proventi Altri Totale altri ricavi e proventi (5) Totale valore della produzione (A) B) COSTI DELLA PRODUZIONE: 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ) Per servizi ) Per godimento di beni di terzi ) Per il personale: a) Salari e stipendi b) Oneri sociali c) Trattamento di fine rapporto Totale costi per il personale (9) ) Ammortamenti e svalutazioni: a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide Totale ammortamenti e svalutazioni (10) ) Oneri diversi di gestione Totale costi della produzione (B) Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) Pag. 5
6 Bilancio al 31/12/2012 C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: 16) Altri proventi finanziari: a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni d) Proventi diversi dai precedenti Altri Totale proventi diversi dai precedenti (d) Totale altri proventi finanziari (16) ) Interessi e altri oneri finanziari Altri Totale interessi e altri oneri finanziari (17) bis) Utili e perdite su cambi Totale proventi e oneri finanziari (C) ( bis) D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE: Totale rettifiche di attività finanziarie (D) (18-19) 0 0 E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI: 20) Proventi Differenza da arrotondamento all'unità di Euro 0 2 Altri Totale proventi (20) ) Oneri Imposte relative ad esercizi precedenti Totale oneri (21) Totale delle partite straordinarie (E) (20-21) Pag. 6
7 Bilancio al 31/12/2012 RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) ) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate Imposte correnti Totale imposte sul reddito dell'esercizio (22) ) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO Il Bilancio sopra riportato è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili. Il Presidente del Consiglio Direttivo Dott. Giovanni Fiorentini Pag. 7
8 Nota integrativa al bilancio chiuso al Sede in FERRARA - VIA SAVONAROLA, 9 Capitale Sociale Euro ,00 di cui versati Euro ,00 Iscritta alla C.C.I.A.A. di FERRARA Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese Partita IVA: N. Rea: Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2012 Premessa Il bilancio chiuso al 31/12/2012 corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art bis, comma 1 c.c. e criteri di valutazione di cui all'art c.c.. I criteri di valutazione di cui all'art Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt bis, secondo comma e 2423, quarto comma del Codice Civile. Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dagli organi professionali competenti in materia contabile, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. Le voci dell'attivo e del Passivo appartenenti a più voci dello Stato patrimoniale sono specificatamente richiamate. Criteri di redazione provveduto a: Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato; includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio; Pag.8
9 Nota integrativa al bilancio chiuso al determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria; comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio; considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio; mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio. Criteri di valutazione I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art del Codice Civile. Immobilizzazioni immateriali Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene. In particolare, i diritti di brevetto industriale ed i diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno sono ammortizzati in base alla loro presunta durata di utilizzazione, comunque non superiore a quella fissata dai contratti di licenza. Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor valore; questo non è mantenuto se nei successivi esercizi vengono meno le ragioni della rettifica effettuata. Immobilizzazioni materiali Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto al netto dei relativi fondi di ammortamento, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione, dei costi indiretti inerenti la produzione interna, nonché degli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna sostenuti nel periodo di fabbricazione e fino al momento nel quale il bene può essere utilizzato. Il costo è rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria ed, in ogni caso, non eccede il valore di mercato. Pag.9
10 Nota integrativa al bilancio chiuso al Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. Sono state applicate le seguenti aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici, confermate dalle realtà aziendali e ridotte del 50% in caso di acquisizioni nell'esercizio, in quanto ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento: Impianti e macchinari: 12%-30% Attrezzature industriali e commerciali: 15% Altri beni: mobili e arredi: 12% macchine ufficio elettroniche: 20% telefonia mobile: 20% Crediti I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i rischi di mancato realizzo. Titoli e attività finanziarie dell attivo circolante I titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto e il valore di presunto realizzo desunto dall'andamento del mercato. Disponibilità liquide Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. Ratei e risconti I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica. Pag.10
11 Nota integrativa al bilancio chiuso al Fondi per rischi ed oneri I fondi per rischi ed oneri sono stati accantonati in misura da coprire adeguatamente le perdite ed i debiti determinabili in quanto a natura e certezza o probabilità dell'evento, ma non definiti in rapporto all'ammontare o alla data di insorgenza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi che sono a disposizione. TFR Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e corrisponde all effettivo impegno del Consorzio nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte. Debiti I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. Costi e ricavi Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica. Informazioni sullo Stato Patrimoniale Crediti verso soci L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è pari ad 1.550: Saldo iniziale Saldo finale Variazione Crediti verso soci - Parte da richiamare Totali Immobilizzazioni immateriali Le immobilizzazioni immateriali sono pari a 759 ( 63 nel precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: Pag.11
12 Nota integrativa al bilancio chiuso al ) Diritti di brevetto industriale e utilizzo opere dell'ingegno Costo storico Fondo ammortam. Valore iniziale Acquisizioni esercizio corrente Ammortam. Valore finale Totali Immobilizzazioni materiali Le immobilizzazioni materiali sono pari a ( nel precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: Costo storico Fondo ammortamento Valore iniziale Acquisizioni esercizio corrente Ammortamento Valore finale 2) Impianti e macchinari ) Attrezzature industriali e commerciali ) Altri beni Totali La voce "Altri beni" pari a è così composta: Saldo iniziale Saldo finale Variazione Mobili e macchine ordinarie ufficio Macchine d'ufficio elettroniche Totali Attivo circolante - Crediti I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a ( nel precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: Pag.12
13 Nota integrativa al bilancio chiuso al Composizione dei crediti dell'attivo circolante: Verso Clienti - esigibili entro l'esercizio successivo Tributari - esigibili entro l'esercizio successivo Verso Altri - esigibili entro l'esercizio successivo Valore nominale Fondo svalutazione Fondo svalutazione interessi di mora Valore netto Totali Movimenti dei crediti dell'attivo circolante: Saldo iniziale Saldo finale Variazione Crediti verso clienti Crediti tributari Crediti verso altri Totali Attivo circolante - Attività finanziarie Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a ( nel precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: Saldo iniziale Saldo finale Variazione Altri titoli Totali Nello specifico, trattasi dei seguenti investimenti finanziari: 1) Obbligazioni CaRiFe del valore nominae di int. 3% - scad presso Cassa di Risparmio di Ferrara Attivo circolante - Disponibilità liquide Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a ( nel precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: Pag.13
14 Nota integrativa al bilancio chiuso al Saldo iniziale Saldo finale Variazione Depositi bancari e postali Denaro e valori in cassa Totali Crediti - Distinzione per scadenza Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale Verso clienti - Circolante Crediti tributari - Circolante Verso altri - Circolante Totali Ratei e risconti attivi I ratei e risconti attivi sono pari a ( nel precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: Ratei e risconti attivi: Saldo iniziale Saldo finale Variazione Ratei attivi Risconti attivi Totali Composizione dei ratei attivi: Importo Interessi attivi su c/c vincolato Interessi attivi su obbligazioni Interessi attivi bancari su time dep Totali Composizione dei risconti attivi: Importo Canoni manutenzione attrezzatura 69 Assicurazioni 893 Spese telefoniche ordinarie 208 Costi sospesi su commesse Totali Pag.14
15 Nota integrativa al bilancio chiuso al Patrimonio Netto Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a ( nel precedente esercizio). Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto. Fondo Consortile Riserva Legale Riserva da soprapprezzo azioni Riserve da Rivalutazione Riserva Statutaria All'inizio dell'esercizio precedente Destinazione del risultato dell'esercizio: - Altre destinazioni Altre variazioni: Altre Alla chiusura dell'esercizio precedente Destinazione del risultato dell'esercizio: - Altre destinazioni Altre variazioni: Altre Risultato dell'esercizio corrente Alla chiusura dell'esercizio corrente Riserva per azioni proprie in portafoglio Altre Riserve Utili (perdite) portati a nuovo Risultato dell'esercizio Totale All'inizio dell'esercizio precedente Destinazione del risultato dell'esercizio: - Altre destinazioni Altre variazioni: Altre Alla chiusura dell'esercizio precedente Destinazione del risultato dell'esercizio: - Altre destinazioni Altre variazioni: Altre Risultato dell'esercizio corrente Alla chiusura dell'esercizio corrente Pag.15
16 Nota integrativa al bilancio chiuso al Le informazioni richieste dall'articolo 2427, punto 7-bis del Codice Civile relativamente alla specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dal prospetto seguente: Saldo Finale Possibilità utilizzazione (A=aumento,B= copertura perdite,c=distri buibile ai soci) Quota disponibile Utilizzi tre esercizi precedenti: Copertura perdite Utilizzi tre esercizi precedenti: Altro Capitale Riserva da conversione euro Altre Riserve Totale di cui distribuibile Fondi per rischi ed oneri I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi , invariati rispetto all esercizio precedente. La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: Saldo iniziale Accantonamenti dell'esercizio Utilizzi dell'esercizio Saldo finale Variazione Altri Totali TFR Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi ( nel precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato Saldo iniziale Accantonamenti dell'esercizio Utilizzi dell'esercizio Saldo finale Variazione Totali Pag.16
17 Nota integrativa al bilancio chiuso al Debiti esercizio). I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi ( nel precedente La composizione delle singole voci è così rappresentata: Saldo iniziale Saldo finale Variazione Acconti Debiti verso fornitori Debiti tributari Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale Altri debiti Totali Debiti - Distinzione per scadenza Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, punto 6 del Codice Civile: Entro i 12 mesi Oltre i 12 mesi Oltre i 5 anni Totale Debiti verso fornitori Debiti tributari Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale Altri debiti Totali Ratei e risconti passivi I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi ( nel precedente esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati: Ratei e risconti passivi: Saldo iniziale Saldo finale Variazione Ratei passivi Risconti passivi Totali Pag.17
18 Nota integrativa al bilancio chiuso al Composizione dei ratei passivi: Importo Rateo 13 e 14 mens. dipendenti Quota assistenza L Assegnazione per acq. strumentazione Totali Composizione dei risconti passivi: Importo Ricavi sospesi Totali Informazioni sul Conto Economico Imposte sul reddito La composizione delle singole voci è così rappresentata: Imposte correnti Imposte differite Imposte anticipate Proventi (Oneri) trasparenza IRES IRAP Totali Riconciliazione tra l'onere fiscale di bilancio e l'onere teorico Conformemente alle indicazioni fornite dai principi contabili nazionali, il seguente prospetto consente la riconciliazione tra l'onere fiscale di bilancio e l'onere teorico, distintamente per l'ires e per l'irap. Imponibile Ires Imposta Ires Imponibile Irap Imposta Irap Risultato prima delle imposte Valore della produzione - dati contabili Variazioni in aumento permanenti Variazioni in diminuzione permanenti Deduzioni Totali Pag.18
19 Nota integrativa al bilancio chiuso al Altre Informazioni Compensi agli organi sociali Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, punto 16 del Codice Civile: Periodo Precedente Periodo Corrente Variazione Collegio Sindacale Totali Considerazioni finali Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale e Conto Economico, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato dell esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. Il Presidente del Consiglio Direttivo Dott. Giovanni Fiorentini Pag.19
20 Relazione del Collegio Sindacale Sede in FERRARA - via VIA SAVONAROLA, 9, Capitale Sociale versato Euro ,00 Iscritto alla C.C.I.A.A. di FERRARA Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese Partita IVA: N. Rea: Relazione del Collegio Sindacale all'assemblea dei soci Parte prima: Relazione ex art ter c.c. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio della al 31/12/2012. La responsabilità della redazione del bilancio compete agli Amministratori della. E nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sul controllo contabile. Il nostro esame é stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione contabile. In conformità ai predetti principi, la revisione é stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di controllo contabile è stato svolto in modo coerente con la dimensione della società e con il suo assetto societario. Esso comprende l esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dagli Amministratori. Riteniamo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l espressione del nostro giudizio professionale. Lo stato patrimoniale e il conto economico presentano a fini comparativi i valori dell esercizio precedente. A nostro giudizio, il soprammenzionato bilancio nel suo complesso é stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della per l esercizio chiuso al 31/12/2012, in conformità alle norme che disciplinano il bilancio d esercizio. Pag. 1
21 Relazione del Collegio Sindacale Parte seconda: Relazione ex art comma 2 c.c. Nel corso dell esercizio chiuso al 31/12/2012 la nostra attività è stata ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. In particolare: abbiamo vigilato sull osservanza della legge e dell atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che ne disciplinano il funzionamento, e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni deliberate sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l integrità del patrimonio sociale; abbiamo ottenuto dagli Amministratori informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dal Consorzio e possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall assemblea dei soci o tali da compromettere l integrità del patrimonio sociale; abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull adeguatezza dell assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire; abbiamo valutato e vigilato sull adeguatezza del sistema amministrativo e contabile, nonché sull affidabilità di quest ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire. Nel corso dell attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. Abbiamo esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31/12/2012 redatto dal Consiglio Direttivo ai sensi di legge, e da questi tempestivamente trasmesso al Collegio Sindacale Pag. 2
22 Relazione del Collegio Sindacale unitamente ai prospetti ed agli allegati di dettaglio. Gli Amministratori, nella redazione del bilancio, non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell art. 2423, comma quattro del Codice Civile. Abbiamo verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a seguito dell espletamento dei nostri doveri, e non abbiamo osservazioni al riguardo. Il bilancio d'esercizio sottoposto alla nostra attenzione, redatto secondo gli schemi previsti dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile, ed alle indicazioni dell'articolo 2427, è conforme alle norme contenute negli articoli 2423 e 2423-bis, e tiene altresì in debito conto quanto previsto dagli articoli 2424-bis e 2425-bis relativamente al trattamento delle singole voci dello Stato Patrimoniale ed all'iscrizione dei ricavi, dei proventi e dei costi ed oneri nel Conto Economico. Lo Stato Patrimoniale evidenzia un risultato dell'esercizio di che si riassume nei seguenti valori: STATO PATRIMONIALE IMPORTO Crediti verso soci per versamenti dovuti Immobilizzazioni Attivo circolante Ratei e risconti Totale attività Patrimonio netto Fondi per rischi e oneri Trattamento di fine rapporto subordinato Debiti Ratei e risconti Totale passività Conti d'ordine 0 Il Conto Economico presenta, in sintesi, i seguenti valori: CONTO ECONOMICO IMPORTO Valore della produzione Costi della produzione Pag. 3
23 Relazione del Collegio Sindacale Differenza Proventi e oneri finanziari Rettifiche di valore di attività finanziarie 0 Proventi e oneri straordinari 0 Imposte sul reddito Utile (perdita) dell'esercizio A seguito delle verifiche effettuate sul bilancio possiamo inoltre affermare che: le poste di bilancio sono state valutate con prudenza ed in prospettiva di una normale continuità dell'attività aziendale; i criteri utilizzati per la valutazione delle poste di bilancio sono conformi a quanto previsto dall'articolo 2426 del codice civile e risultano, altresì, corrispondenti a quelli utilizzati nel corso del precedente esercizio; i costi ed i ricavi sono stati inseriti in bilancio secondo il principio della loro competenza temporale; gli utili figurano in bilancio solo se effettivamente realizzati alla data di chiusura dell'esercizio; nella determinazione del risultato si è tenuto conto di tutte le perdite, anche se divenute note dopo la chiusura dell'esercizio. Proponiamo all Assembla di approvare il Bilancio d esercizio chiuso al 31/12/2012, così come redatto dagli Amministratori. Ferrara, lì 12/03/2013. Il Collegio sindacale (Dott. Fabio Giuliani).. (Dott.Alberto Lodi).. (Dott.Michele Balboni) Pag. 4
24 Sede Legale VIA SAVONAROLA 9 - FERRARA FE Iscritta al Registro Imprese di FERRARA - C.F. e n. iscrizione Iscritta al R.E.A. di FERRARA al n Fondo Consortile Euro di cui versati Euro P.IVA n Relazione del Consiglio Direttivo sul bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 Signori Consorziati, l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 riporta un risultato positivo pari a Euro ,68 dopo aver accantonato le imposte dell esercizio pari ad ,00. Condizioni operative e sviluppo dell'attività L attività istituzionale del Consorzio ha permesso l acquisizione e la sottoscrizione di n. 254 contratti di ricerca e di vari servizi scientifici per un valore nominale di ,81. Costi I principali costi relativi alla gestione operativa si possono di seguito evidenziare. Importo Costo per il personale Costo per materiali, attrezzature e servizi per ricerche Costo per servizi Spese per godimento beni di terzi Oneri diversi di gestione Ricavi I ricavi realizzati sono stati di Euro Il valore della produzione dell'esercizio in esame è così specificato. 31/12/ /12/2011 Variazioni (%) Ricavi da prestazioni ,74 Contributi in conto esercizio 0 0 0,0 Proventi diversi ,80 Relazione del Consiglio Direttivo sul bilancio chiuso il 31/12/2012 Pagina 1
25 Nell allegata nota illustrativa sono stati evidenziati i criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio chiuso al e la composizione delle voci più significative del detto bilancio. Destinazione del risultato d'esercizio Signori Consorziati, Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentatovi e proponiamo di destinare l avanzo della gestione 2012, ammontante ad ,68, ad iniziative che formano oggetto del Consorzio come previsto dall art. 6 dello Statuto. IL CONSIGLIO DIRETTIVO Relazione del Consiglio Direttivo sul bilancio chiuso il 31/12/2012 Pagina 2
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