Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde 2015 04082/030 Servizio Edifici Municipali CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



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Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde 2015 04082/030 Servizio Edifici Municipali CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Cronologico 124 approvata il 14 settembre 2015 DETERMINAZIONE: RESTAURO MURAZZI PO - SIST. MANUFATTI ESTERNI (C.O. 4109 - CUP C18I13000470004). AFFIDAMENTO AEG AZIENDA ENERGIA E GAS SOC. COOP. PER NUOVO ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA. IMPEGNO EURO 4.480,69 IVA 22% COMPRESA. FIN. ONERI DI URBANIZZAZIONE. (CIG DERIVATO 602120036D) Premesso che:. Con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2013 n. mecc. 2013 07055/030 esecutiva dal 26 dicembre 2013 è stato approvato il Progetto Esecutivo del "Restauro Murazzi Po - Interventi Sistemazione Manufatti Esterni per Euro 550.000,00 e con determinazione dirigenziale del 13 dicembre 2013 n. mecc. 2013 07467/030 esecutiva dal 21 dicembre 2013 è stata impegnata la relativa spesa, finanziata con l utilizzo di fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione limitatamente a Euro 285.249,91 Iva 10% compresa. L opera in oggetto è inserita, per l esercizio 2013, nel Programma Triennale delle OO.PP. 2013-2015, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 ottobre 2013 n. mecc. 1303941/024, esecutiva dal 10 dicembre 2013, al codice opera 4109, (CUP C18I13000470004), per un importo complessivo di Euro 550.000,00, IVA compresa. Nella seduta pubblica del 27 giugno 2014 è stata disposta l aggiudicazione provvisoria, con determinazione dirigenziale del 3 luglio 2014 n. mecc. 2014 42576/005 è stata approvata l aggiudicazione definitiva della gara in oggetto e con determinazione dirigenziale del 4 novembre 2014 n. mecc. 2014 05216/005 esecutiva dall 11 novembre 2014 si è preso atto dell intervenuta efficacia dell'aggiudicazione della procedura aperta n. 31/2014 a favore della ditta EDILGAMMA S.R.L. con sede in Via Degli Occhini n. 47-10022 Carmagnola (TO), P. IVA e Codice Fiscale n. 08455980014 con un ribasso del 27,670% per un importo a base di gara di Euro 336.000,00, oltre ad euro 44.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per un totale di euro 380.000,00 oltre IVA. L importo di aggiudicazione è risultato pertanto di Euro 243.028,80, oltre ad euro 44.000,00 per oneri contrattuali di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, per un totale di Euro 287.028,80, oltre IVA ai sensi di legge. Il contratto repertorio n. 1406 è stato sottoscritto in data 22 gennaio 2015. Con determinazione dirigenziale n. mecc. 2014 06185/030 del 28 novembre 2014, esecutiva dal 4 dicembre 2014 è stata impegnata l ulteriore spesa di euro 85.000,00.

2015 04082/030 2 Durante il corso di esecuzione delle opere, che hanno avuto inizio il 2 febbraio 2015, con deliberazione della Giunta Comunale del 17 febbraio 2015 n. mecc. 2015 0000622/131, esecutiva dal 05 marzo 2015, sono state definite le prime linee di indirizzo volte all avvio di una procedura pubblica per la concessione delle arcate dei Murazzi del Po con destinazione ad attività commerciali che includono la realizzazione di locali tecnici da realizzarsi nelle arcate 51, 53, 55 e 57. Con deliberazione della Giunta Comunale del 9 giugno 2015 n. mecc. 2015 02480/30, esecutiva dal 25 giugno 2015, si è provveduto pertanto ad approvare nuove opere complementari, che includono la realizzazione dei nuovi locali tecnici, ai sensi dell art. 57 comma 5, lettere a) a2) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per un importo di euro 140.128,60 per opere al netto del ribasso di gara del 27,67% ed euro 3.371,40 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di euro 143.500,00 oltre euro 14.350,00 per IVA 10% e cosi in totale euro 157.850,00. Con determinazione dirigenziale dell 11 giugno 2015 (n mecc. 201502540/030), esecutiva dal 15 giugno 2015 si è provveduto all impegno della spesa relativa alle opere complementari ed all affidamento delle stesse all impresa affidataria delle opere principali. In esecuzione alla sopra citata determinazione di impegno la spesa è stata finanziata con l utilizzo di fondi derivanti dagli oneri di urbanizzazione, come risulta dalle autorizzazioni della Direzione Servizi Tecnici per l Edilizia Pubblica Servizio programmazione LL.PP. e Vigilanza Pubblico Spettacolo in data 11 giugno 2015, prot. n. 9140 del 09 giugno 2015, per euro 170.000,00. (All. 1) Per dotare i locali tecnici degli impianti tecnologici complementari occorre procedere con l allacciamento elettrico alla rete di distribuzione. Con nota del 3 giugno 2015 al Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori si è provveduto ad inoltrare la richiesta di un nuovo allaccio ed è stato richiesto un preventivo di spesa alla Società AEG Azienda Energia e Gas Società Cooperativa, con sede in Via dei Cappuccini 22/A 10015 Ivrea (TO) che in data 8 settembre 2015 ha trasmesso il preventivo di spesa (All. 2) del Distributore Locale per un importo complessivo di 4.480,69 IVA 22% compresa. La spesa trova capienza all interno del quadro economico e sarà finanziata: - per euro 1.480,69 con i proventi introitati alla risorsa 4050250 del Bilancio 2015 Enti vari e privati Contributi per opere di urbanizzazione e risanamento (Capitolo 36200, art. 0) come dalla sopracitata autorizzazione della Direzione Servizi Tecnici per l Edilizia Pubblica Servizio programmazione LL.PP. e Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo; - per euro 3.000,00 utilizzando i fondi prenotati con la citata determinazione dirigenziale mecc. 2013 07467/030 alla voce Imprevisti opere, sottoservizi e smaltimenti riaccertati con deliberazione della Giunta Comunale del 26 maggio 2015 n. mecc. 20105 1915/24, esec. dal 13 giugno 2015, con la quale è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell art. 3 comma 7 del D.Lgs. 118/2011, corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 e finanziati con oneri di urbanizzazione. Pertanto, il nuovo quadro economico risulta così modificato:

2015 04082/030 3 A) - OPERE quadro economico Nuovo quadro economico Opere. 412.798,53 412.798,53 Oneri per la sicurezza. 47.371,40 47.371,40 totale opere (a1). 460.169,93 460.169,93 Somme a disposizione: I.V.A. (10%) sulle opere e oneri. 46.016,99 46.016,99 Incentivo progettazione 2%. 7.600,00 7.600,00 Imprevisti opere, sottoservizi, smaltimenti rifiuti (IVA compr.). 5.394,76 2.394,76 Affidamento AEG 4.480,69 totale somme a disposizione (a2). 59.011,75 60.496,81 TOTALE COMPLESSIVO OPERE (A=a1+a2=). 519.181,68 520.666,74 B) INCARICHI PROFESSIONALI (IVA compresa) Incarico prove strutturali P.Q.R.S.srl det. dir. n. mecc. 2013 06198/30 esec. dal 4/12/2013. 3.894,24 3.894,24 Incarico progettazione strutturale e D.O. Studio CMC ass. det. dir. n. mecc. 2013 06423/30 esec. dal 6/12/2013. 10.855,85 10.855,85 Incarico di coord.in fase esecuz. Roluti Cesare det. dir.n.mecc. 2014 05088/30 esec. 20/11/2014. 4.818,71 4.818,71 Incarico collaudo strutturale arch. Roccati det. dir. n.mecc. 2015 00702/30 esec. dal 13/3/2015. 1.015,04 1.015,04 Incarico prog. strutturale opere complementari Studio CMC ass. det. dir. n. mecc. 2015 02165/30 esec. dal 20/05/2015. 3.243,75 3.243,75 Incarico di coord.in fase esecuz. Roluti Cesare det. dir.n.mecc. 2015 02388/30 esec. dal 05/06/2015. 2.935,41 2.935,41 Incarico D.O. strutturale opere complementari Studio CMC ass. det. dir. n. mecc. 2015 03071/30 esec. dal 05/08/2015. 2.421,19 Somme a disposizione incarichi prof.. 149,07 149,07 Totale incarichi professionali. 26.912,07 29.333,26 COSTO COMPLESSIVO DELL OPERA: TOTALE A) + B). 546.093,75 550.000,00 In osservanza dei disposti della Convenzione di cui all art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip s.p.a. e dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell art. 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, nello specifico, di cui alla determinazione del 24 novembre 2014 n. mecc. 2014/05955/008, esec. dal 25 novembre 2015, con la società S.C.R. Piemonte s.p.a., (Convenzione S.C.R. Piemonte Spa Energia Elettrica 5 [gara 49-2014] CIG 5865759175 con modalità Opzione Verde), si deve procedere

2015 04082/030 4 all'affidamento, in qualità di Concessionario del Servizio Pubblico di fornitura di energia elettrica con l Azienda Energia e Gas Società Cooperativa, con sede in Via dei Cappuccini 22/A 10015 IVREA (TO) - C.F. Reg. Imprese di Torino 00488490012, nell ambito della convenzione tra Consip Energia Elettrica 11 Lotto 1 e S.C.R. Piemonte s.p.a. Energia Elettrica 5 (gara 14-2013), di cui alla determinazione dirigenziale n mecc. 201405955/008 del 24 novembre 2014 esecutiva dal 25 novembre 2014, CIG derivato 602120036D. Occorre quindi, per le motivazioni espresse in narrativa, procedere al suddetto affidamento a favore di AEG Coop. L intervento non comporta oneri di utenza in quanto la fornitura di energia sarà pagata dal gestore che utilizzerà i locali in seguito a stipula di contratto. Si dà atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate le disposizioni dell art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Considerato che il servizio sarà completato entro la fine dell anno 2015 la spesa sarà imputata all esercizio 2015. Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014. Tutto ciò premesso, IL DIRIGENTE Visto l art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; Visto l art. 74 dello Statuto della Città; Visto l art. 36 del Regolamento di Contabilità; Visto l art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate. DETERMINA 1. di approvare, in osservanza dei disposti della Convenzione di cui all art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip s.p.a. e dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell art. 1, comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui alla deteminazione n. mecc.201405955/008 citata in narrativa, e nello specifico, con la società S.C.R. Piemonte s.p.a., (Convenzione S.C.R. Piemonte Spa Energia Elettrica 5 [gara 49-2014] CIG 5865759175 con modalità Opzione Verde), l'affidamento, in qualità di Concessionario del Servizio Pubblico di fornitura di energia elettrica alla Società AEG Azienda Energia e Gas Società Cooperativa, con sede in Via dei Cappuccini 22/A 10015 Ivrea (TO) C.F. Reg. Imprese di Torino 00488490012, per l importo di 4.480,69 IVA 22%

2015 04082/030 5 compresa, come da preventivo di spesa allegato (all. 2) per l allacciamento elettrico alla rete di distribuzione nell ambito degli interventi di restauro dei Murazzi del Po; 2. di approvare il nuovo quadro economico come riportato in narrativa; 3. di impegnare la spesa di Euro 3.672,70, oltre euro 807,99 per I.V.A. 22% e così in totale per euro 4.480,69 all intervento 2090101 del Bilancio 2015 Acquisizione di beni immobili (Capitolo 144500/1) utilizzando: - per euro 1.480,69 i proventi introitati alla risorsa 4050250 del Bilancio 2015 Sanzioni; Contributi per opere di urbanizzazione e concessioni (Capitolo 36200, art. 0) come da autorizzazione della Direzione Servizi Tecnici per l Edilizia Pubblica Servizio programmazione LL.PP. e Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo prot.n.9140 del 09/06/2015(all. 1) - per euro 3.000,00 i fondi prenotati con la determinazione dirigenziale n. mecc. 2015 07467/030 citata in narrativa e successivamente riaccertati alla voce Imprevisti opere, sottoservizi, smaltimento rifiuti (impegno 2015 5999) finanziati con i proventi introitati alla risorsa n. 4050250 del Bilancio 2015 Sanzioni; Contributi per opere di urbanizzazione e risanamento (Cap 36200). La scadenza dell obbligazione è prevista nell anno 2015; 4. l intervento è inserito, per l esercizio 2013, nel Programma Triennale delle OO.PP. 2013-2015, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 29 ottobre 2013 n. mecc. 1303941/024, esecutiva dal 10 dicembre 2013, al codice opera 4109, (CUP C18I13000470004), per un importo complessivo di Euro 550.000,00, IVA compresa; 5. di riservare a successiva determinazione dirigenziale la liquidazione della suddetta spesa che avverrà a 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura previa attestazione della regolarità delle prestazioni; 6. di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti di cui al presente provvedimento, che verranno rispettate le disposizioni dell art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet Amministrazione aperta e non comporta oneri di utenza; 8. di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole; 9. di dare atto che il presente provvedimento non rientra nei presupposti per la valutazione di impatto economico come risulta dalla dichiarazione allegata (all. 3).

2015 04082/030 6 Gli allegati sono conservati agli atti del Servizio proponente Torino, 14 settembre 2015 IL DIRIGENTE arch. Dario SARDI Visto: IL DIRETTORE ing. Claudio LAMBERTI Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria. IL DIRETTORE FINANZIARIO dott.ssa Anna TORNONI ALL. N. 3 Int. 30782/92