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SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n. 0 2 1 4 Si attesta che la presente Determinazione è stata pubblicata sul sito Web di questa in AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE data 6 UOV. Determinazione n 251-ek del 1 5 NOV. 2018 Bari, 6 2018 Oggetto: DISTRETTO N 14 liquidazione fattura da lista N 39881 del 13.11.2018 in favore della Ditta PHRONEMA S.R.L. per la fornitura di Occhiali di prova Oculus per adulti e per bambini, occorrenti alle attività degli Ambulatori Oculistici dei Poliambulatori di Alberobello, Noci e Putignano. L'anno duemiladiciotto, il giorno in Putignano nella sede del Distretto Socio Sanitario N 14 del mese di STRUTTURA (descrizione) CENTRO DI COSTO (codice) DISTRETTO SOCIO SANITARIO N 14 - Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30.12.2009; Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa Distretto n 14 / Ufficio Economato IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA OPERATIVA dott. Vincenzo GIGANTELLI HA ADOTTATO la seguente Determinazione Dirigenziale:

Premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 8951 del 25 luglio 2018 sono stati aggiudicati, in favore della Ditta Phronema S.r.l. di Bari, i lotti n. 1 e n. 2 di cui alla procedura telematica EmPulia prot. n. PI130438-18 del 28/06/2018, relativa alla fornitura di n. 3 Occhiali di prova Oculus per adulti e n. 3 Occhiali di prova Oculus per bambini occorrenti alle attività degli Ambulatori Oculistici dei Poliambulatori di Alberobello, Noci e Putignano; Di dare atto che: per la suddetta fornitura sono stati inviati alla Ditta Phronema S.r.l., i seguenti Ordinativi d'acquisto: - C2018/211/424 del 05.09.2018 di 1.114,59 Ambulatorio di Putignano; - C2018/212/424 del 05.09.2018 di 179,58 Ambulatorio di Alberobello; - C2018/213/424 del 05/09/2018 di 647,09 Ambulatorio di Noci; - con Documenti di Trasporto nn. 492, 493 e 494 del 16/10/ 2018, la Ditta Phronema S.r.l. ha consegnato gli Occhiali di prova de quo conformemente ai predetti ordinativi d'acquisto; - a saldo della fornitura in parola sono pervenute le seguenti fatture: N.D. numero fattura data importo 1 PA 91_18 23-ott-18 647,09 2 PA 92 18 23-ott-18 179,58 3 PA 93_18 23-ott-18 1.114,59 TOTALE 1.941,26 DETERMINA Per i motivi indicati in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati: 1) Di liquidare a favore della Ditta Phronema S.r.l. di Bari, per la fornitura di n.3 Occhiali di prova Oculus per adulti e n. 3 Occhiali di prova Oculus per bambini, occorrenti alle attività degli Ambulatori Oculistici dei Poliambulatori di Alberobello, Noci e Putignano, la somma di E. 1.941,26 (Millenovecentoquarantuno/26) IVA compresa a saldo delle fatture n. FATTPA 91-18, n. FATTPA 92-18 e n. FATTPA 93-18 del 23/10/2018, così come riportato nella Lista di Liquidazione n. 39881 del 13/11/2018, parte integrante del presente provvedimento; 2) Di imputare la complessiva spesa di 1.941,46 IVA compresa sul Conto Patrimoniale n. 010.110.00200 (ATTREZZATURE SANITARIE) del Bilancio Aziendale Esercizio 2018; 3) Di trasmettere n. 2 copie del presente provvedimento all'ufficio pubblicazione atti di Bari, che avrà cura di inviare copia all'area Risorse Finanziarie per i successivi adempimenti di competenza, giusta nota della Direzione Strategica Prot. N. 122165/1 del 26 maggio 2017. l sottoscritti attestano, altresì la legittimità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. - i beni oggetto delle suddette fatture sono stati inseriti nel registro inventario della, ai quali sono stati attribuiti i numeri di inventario così come indicati nell'elenco allegato, parte integrante del presente provvedimento; IL RESP Rag. OCEDIMENTO SATO - la Ditta Phronema S.r.l. risulta regolare con il versamento dei contributi al 02.03.2019, vedi il DURC allegato, Protocollo INPS n.13694406 del 02.11.2018, - DSS N. 14 Il Dirigente Ammi rativo Dott. oberto CELLA DISTRETTO SOCI SANITARIO N 14 IL DIRETT RE Dott. Vincenzo ICAKfTELLI

ASLBA via LUNGOMARE STARITA, 6 70132 - BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: 39881 Del 13/11/2018 Pag. I Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; SI LIQUIDA Macrostruttura: DSS.14 Assegnatario: DS3-DSS14 PUTIGNANO-ALBEROB.-CASTELL.-LOCOR. PRG. SPESA: 2018 / 19058 - OCCHIALI PROVA LENTE ASFERICA OCULISTICA DSS14 CONTO: 01011000200 ATTREZZATURE SANITARIE Fornitore: (64431) PHRONEMA SRL MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: Prot. Elett. Data Reg. Num. Documento IT04T0103015803000063 160714 Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH020000888259 05/11/2018 FATTPA 91_18 23/10/2018 E 467,51 Z9223B9D22 C2018/213 05/09/2018 C2018/213 05/09/2018 0000UFUH020000888259 05/11/2018 FATTPA 91_18 23/10/2018 179,58 ZB42406032 C2018/213 05/09/2018 C2018/213 05/09/2018 0000UFUH020000880674 30/10/2018 FATTPA 92_18 23/10/2018 179,58 ZB42406032 C2018/212 05/09/2018 0000UFUH020000880675 30/10/2018 FATTPA 93_18 23/10/2018 E 179,58 ZB42406032 C2018/211 05/09/2018 C2018/21 1 05/09/2018 0000UFUH020000880675 30/10/2018 FATTPA 93_18 23/10/2018 E 935,01 Z9223B9D22 C2018/211 05/09/2018 C2018/211 05/09/2018 CIG CUP Importo Z9223B9D22 E 1.402,52 ZB42406032 E 538,74 Totale Fornitore - 64431 E 1.941,26 TOTALE CONTO - 01011000200 1.941,26 TOTALE PRG. SPESA - 2018 / 19058 E 1.941,26 TOTALE FATTURE LIQUIDATE E 1.941,26 TOTALE FATTURE DEL CONTO 01011000200 E 1.941,26

via LUNGOMARE STARITA, 6 70132 - BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: 39881 Del 13/11/2018 Pag. 2 TOTALE DIPORTO DEL CIG Z9223B9D22 E 1.402,52 TOTALE IMPORTO DEL CIG 7_1342406032 E 538,74 IL DIR TTOR Dott ANVIAR!O N 14 7-ORE GGANTELL1

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