BILANCIO DI PREVISIONE 2011

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1 BILANCIO DI PREVISIONE 2011 Consiglio Comunale > martedì 29 marzo 2011 Città di COLLE DI VAL D ELSA

2 LO SCENARIO CONFRONTO ABBIAMO CONDIVISO CON I CITTADINI UN PERCORSO VERSO IL FUTURO DELLA NOSTRA CITTÀ: TEATRO DEL POPOLO 29 GENNAIO 2011 INCONTRI CON I CITTADINI NEI CIRCOLI DI QUARTIERE Agrestone Le Grazie La Bdi Badia Colle Alta (Torrione) Gracciano SEGNALAZIONI ATTRAVERSO SITO WEB ED E MAIL

3 LO SCENARIO ALCUNI DATI Per il 2011 è previsto un ulteriore taglio di risorse statali destinate ai Comuni pari a circa l 11,2%. COLLE DI VAL D ELSA AVRÀ CIRCA EURO IN MENO RISPETTO AL In questo quadro, l Amministrazione comunale sarà chiamata a compiere delle scelte, dolorose e difficili, per cercare di mantenere servizi essenziali per il 2012 IL TAGLIO SI CONSOLIDA DOPO IL 2012!

4 LO SCENARIO LO SCHEMA Conseguenze /Rischi SCELTE CONDIVISE BILANCIO 2011

5 I TAGLI COSA E IL BILANCIO LA SPESA 2011 TOTALE SPESA 2011: ,00 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e servizi produttivi Funzioni di polizia locale 11% 8% 15% 14% 13% 30% 7% Funzioni istruzione pubblica Funzioni relative alla cultura e allo sport Funzioni nel campo turistico e sviluppo economico 2% Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti Funzioni per la gestione del territorio e dell'ambiente Funzioni nel settore sociale

6 I TAGLI COSA E IL BILANCIO LE ENTRATE 2011 TOTALE ENTRATE 2011: ,00 25% 44% 31% ENTRATE TRIBUTARIE TRASFERIMENTICORRENTI ENTRATE EXTRA TRIBUTARIE

7 I TAGLI TREND ENTRATE CORRENTI MEDIA ENTRATE DIFFERENZA TOT. ENTRATE 2011

8 I TAGLI TREND TRASFERIMENTI STATALI Contributo dello Stato per abitante VALORE ASSOLUTO TRASFERIMENTI VALORE ASSOLUTO TRASFERIMENTI 2011 DIFFERENZA

9 I TAGLI TREND PROVENTI DA PERMESSI DI COSTRUIRE

10 I TAGLI LE NUOVE FUNZIONI? FEDERALISMO? Il Governo Berlusconi non si è limitato a ridurre le entrate, negando la promessa autonomia dei Comuni, ma hadetermina anchequali sono le funzioni fondamentali degli enti. LASCIANDO FUORI: CULTURA, BENI CULTURALI E SPORT; TURISMO E MANIFESTAZIONI TURISTICHE; CASE POPOLARI E SERVIZIO IDRICOINTEGRATO; INTEGRATO; SVILUPPO ECONOMICO, ATTIVITÀ PRODUTTIVE. QUESTI ULTIMI SERVIZI, DAL 2014, DOVRANNO ESSERE FINANZIATI SOLO CON NUOVE TASSE!

11 LE CONSEGUENZE RIMODULAZIONE TARIFFE Abbiamo inoltre rivisto le fasce tariffarie dei seguenti servizi: ASILO NIDO MENSA SCOLASTICA TRASPORTO SCOLASTICO

12 LE CONSEGUENZE LE TARIFFE COME FUNZIONANO , , , , ,00 Spese a carico del Comune Compartecipazione cittadini , ,00 Asilo Nido Mensa Scolastica Trasporto Scolastico

13 LE CONSEGUENZE RIMODULAZIONE TARIFFE Aumento rimodulato per fasce ISEE ispirato a principio equità e progressività Esenzioni Totali autorizzabili solo dai Servizi Sociali PERCORSO DI RIMODULAZIONE DELLE FASCE FATTO: IN ACCORDO CON IL COMUNE DI POGGIBONSI CONCERTAZIONE COI SINDACATI SECONDO LINEE GUIDA ANCI

14 LE CONSEGUENZE I NOSTRI OBIETTIVI PRIORITARI NONOSTANTE I TAGLI abbiamo deciso a livello territoriale di lasciare invariate le risorse destinate a: POLITICHE SOCIALI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE Questo però non significa che non saranno diminuiti i servizi erogati ai cittadini! PERCHÉ? PERCHÉ SU QUESTI SETTORI GRAVANO ANCHE I TAGLI CHE LO STATO HA FATTO A REGIONI E PROVINCIE.

15 LE CONSEGUENZE I SETTORI SU CUI INTERVENIRE: Anche se per noi sono settori fondamentali e strategici abbiamo dovuto rivedere alcune azioni: CULTURA E SPORT ISTRUZIONE AMBIENTE E MANUTENZIONE TURISMO E COMMERCIO COMUNICAZIONE E SPESE GENERALI

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20 IL BILANCIO 2011 I SETTORI SU CUI SIAMO INTERVENUTI CULTURA E SPORT ISTRUZIONE AMBIENTE E MANUTENZIONE TURISMO E COMMERCIO COMUNICAZIONE E SPESE GENERALI Abbiamo lasciato invariate le risorse destinate a: POLITICHE SOCIALI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

21 LE SCELTE CULTURA E SPORT Pari al 14% Bilancio 2011 > Riduzione del 24,5 % rispetto al 2010 Continuiamo a garantire: STAGIONE TEATRALE/CINEMA MUSEI, CONCERTI e MOSTRE (150 Unità d Italia, il 700 a Colle ) BIBLIOTECA (ColleLibro, Tutti a Favola ) EVENTI (Estate: CollenelRinascimento Rinascimento, Settembre evento Unico) RASSEGNE (Variivenerdì, Baracche&Burattini ) PROMOZIONE SPORT e GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI Progetti ridotti e/o eliminati: CORSO DI ORIENTAMENTO SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA RIDUZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE E CULTURALI ESTERNALIZZAZIONE GESTIONE CINEMA TEATRO DEL POPOLO RIDUZIONE DELL OFFERTA TEATRALE

22 AMBIENTE E MANUTENZIONI LE SCELTE Pari al 7,8% Bilancio 2011 > Riduzione del 16% rispetto al 2010 NONOSTANTE LE MINORI RISORSE CONTINUIAMO A GARANTIRE I SEGUENTI SERVIZI ANCHE SE CON RELATIVE RIDUZIONI: GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE (Anpil, Gore ) PROTEZIONE CIVILE MANUTENZIONE IMMOBILI PUBBLICI TUTELA SANITARIA E AMBIENTALE (lotta zanzare e piccioni) MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (parchi e giardini)

23 LE SCELTE TURISMO E COMMERCIO Pari al 2,5% Bilancio 2011 > Riduzione del 45% rispetto al 2010 NONOSTANTE LE MINORI RISORSE CONTINUIAMO A GARANTIRE I SEGUENTI SERVIZI ANCHE SE CON RELATIVE RIDUZIONI: PROMOZIONE TURISTICA UFFICI TURISTICI GESTIONE SUAP e SPORTELLO CITTA (rifiuti, energia, tlc, catasto) EVENTO UNICO PROMOZIONE/CULTURA (LiberaCollArte Cristallo) PROMOZIONE DEL CRISTALLO (Museo del Cristallo) SOSTEGNO AL COMMERCIO E AL CCN MERCATALE VALDELSA

24 LE SCELTE COMUNICAZIONE E SPESE GENERALI Pari al 26% Bilancio 2011 > Riduzione del 20% rispetto al 2010 Continuiamo a garantire: COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE (WebTV, Arnolfo, Lettere ) SPESE DI SEGRETERIA Progetti ridotti: UFFICIO STAMPA SPESE MISSIONI E TRASFERTE CONSULENZE ED INCARICHI

25 ISTRUZIONE LE SCELTE Pari al 12,5% Bilancio 2011 > Riduzione del 10% rispetto al 2010 ATTRAVERSO LA REVISIONE DELLE TARIFFE SIAMO RIUSCITI A GARANTIRE TUTTI I PROGETTI GIÀ ATTIVI: ASILO NIDO TRASPORTO SCOLASTICO CONTRIBUTI SCUOLE (POF, PIA) BORSE DI STUDIO ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE PROGETTI EDUCATIVI (ambientali, alimentari, stradali ) RISCHIOPER IL PROSSIMO ANNO SCOLASTICO DI MINORI RISORSE PER IL DOPOSCUOLA

26 IL FUTURO I LAVORI PUBBLICI INTERVENTI PIUSS MEDIATECA PIAZZA TEATRO DEL POPOLO PISTA CICLABILE COLLE POGGIBONSI RISORSE ESTERNE NUOVA SCUOLA BORGATELLO MANUTENZIONE IMMOBILI E SCUOLE MANUTENZIONE STRADE E PIAZZE RISORSE PROPRIE DEL COMUNE

27 IL FUTURO PROSPETTIVE RICERCA RISORSE ESTERNE (fondi europei, regionali, fondazioni bancarie...) > PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E SULL'EDILIZIA SCOLASTICA AMBIENTE&CITTA > PER VALORIZZARE IL NOSTRO O PATRIMONIO O AMBIENTALE (incentivazione/regolamentazione energie rinnovabili, revisione aree industriali e commerciali, individuazione di tipologie residenziali sostenibili sia dal punto di vista ambientale che sociale) CONCERTAZIONE DI AREA > PER RIDURRE COSTI MACCHINA AMMINISTRATIVA E SEMPLIFICARE LA VITA AI CITTADINI

28 IL FUTURO Abbiamo cercato il modo più sintetico di presentare il complesso bilancio del nostro comune, il percorso continua con il vostro contributo! CONTATTACI >! IT TELEFONO: UFFICIO DEL SINDACO

29 Città di COLLE DI VAL D ELSA partecipazione@comune.collevaldelsa.it collevaldelsa it tel

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