COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2011/2013 ANALISI DELLE RISORSE

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1 COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA 2011/2013 ANALISI DELLE RISORSE

2 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO QUADRO RIASSUNTIVO TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % sc della Esercizio Esercizio Esercizio Previsione 1' Anno 2' Anno col.4 Anno 2008 Anno 2009 in corso del bilancio successivo successivo risp. ENTRATE (accertamenti (accertamenti (previsione) annuale alla competenza) competenza) col Tributarie , , , , , ,67 6% Contributi e trasferiment , , , , , ,83-81% i correnti Extratributarie , , , , , ,56 198% TOTALE ENTRATE CORRENTI , , , , , ,06-3% =============== =============== =============== =============== =============== =============== ===== Proventi oneri di urbaniz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% zazione destinati a manut enzione Ordinaria del pat rimonio Avanzo di amministrazione 0,00 0, ,00 0,00 =========== =========== === applicato per spese corr enti TOTALE ENTRATE UTILIZZATE , , , , , ,06-5% PER SPESE CORRENTI E RIM BORSO DI PRESTITI (A) ========================= =============== =============== =============== =============== =============== =============== ===== Alienazione di beni e tra , , , , , ,00-35% sferimenti di capitale Proventi oneri di urbaniz , , , , , ,00 20% zazione destinati a inves timenti Accensione mutui passivi ,00 0, , , ,00 0,00-28% Altre accensioni prestiti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% Avanzo di amministrazione applicato per: -Fondi ammortamento 0,00 0,00 0,00 0,00 =========== =========== === -Finanz.to investimenti 0,00 0, ,00 0,00 =========== =========== === TOTALE ENTRATE C/CAPITALE , , , , , ,00-42% DESTINATE A INVESTIMENTI (B) =============== =============== =============== =============== =============== =============== ===== Riscossione di crediti 0, ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0% Anticipazioni di cassa 0,00 0, , , , ,00 0% TOTALE MOVIMENTO FONDI(C) 0, , , , , ,00 0% ========================= =============== =============== =============== =============== =============== =============== =====

3 2.1 - FONTI DI FINANZIAMENTO QUADRO RIASSUNTIVO TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % sc della Esercizio Esercizio Esercizio Previsione 1' Anno 2' Anno col.4 Anno 2008 Anno 2009 in corso del bilancio successivo successivo risp. ENTRATE (accertamenti (accertamenti (previsione) annuale alla competenza) competenza) col TOTALE GENERALE ENTRATE ( , , , , , ,06-35% A+B+C) ========================= =============== =============== =============== =============== =============== =============== =====

4 2.2 - ANALISI DELLE RISORSE ENTRATE TRIBUTARIE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % sc della Esercizio Esercizio Esercizio Previsione 1' Anno 2' Anno col.4 ENTRATE Anno 2008 Anno 2009 in corso del bilancio successivo successivo risp. (accertamenti (accertamenti (previsione) annuale alla competenza) competenza) col Imposte , , , , , ,02 12% Tasse , , , , , ,65 0% Tributi speciali ed altre 1.131,10 947, , , , ,05 ****% entrate proprie TOTALE , , , , , ,72 71% ALIQUOTE GETTITO DA EDILIZIA GETTITO DA EDILIZIA I.C.I. (o/oo) RESIDENZIALE (A) NON RESIDENZIALE (B) TOTALE DEL GETTITO Esercizio Esercizio Esercizio (A+B) ENTRATE Esercizio bilancio Esercizio bilancio di Esercizio bilancio di in corso previsione in corso previsione in corso previsione annuale annuale annuale ICI I Casa 0,00 0,00 0,00 0,00 ======= ======= 0,00 ICI II Casa 0,00 0,00 0,00 0,00 ======= ======= 0,00 Fabbricati produttivi 0,00 0,00 ======= ======= 0,00 0,00 0,00 Altro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti imponibili, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accertarli Per l'ici indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni...% Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione delle congruita' del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

5 Altre considerazioni e vincoli.

6 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % sc della Esercizio Esercizio Esercizio Previsione 1' Anno 2' Anno col.4 ENTRATE Anno 2008 Anno 2009 in corso del bilancio successivo successivo risp. (accertamenti (accertamenti (previsione) annuale alla competenza) competenza) col Contributi e trasf.ti cor , , , , , ,04-85% renti dallo Stato Contributi e trasf.ti cor ,00 0, , , , ,00 200% renti dalla Regione Contributi e trasf.ti dal , , , , , ,79-29% la Regione per funzioni d elegate Contributi e trasf.ti da 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% parte di organismi comuni tari e internazionali Contributi e trasf.ti da , , , , , ,00-36% altri enti del settore pu bblico TOTALE , , , , , ,83-80% Valutazione dei trasferimenti erariali programmati in rapporto ai trasferimenti medi nazionali, regionali e provinciali Considerazioni sui trasferimenti regionali in rapporto alle funzioni delegate o trasferite, ai piani o programmi regionali di settore Illustrazione altri trasferimenti correlatiad attivita' diverse (convenzioni, elezioni, leggi speciali, ecc.) Altre considerazioni e vincoli

7 PROVENTI EXTRATRIBUTARI TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % sc della Esercizio Esercizio Esercizio Previsione 1' Anno 2' Anno col.4 ENTRATE Anno 2008 Anno 2009 in corso del bilancio successivo successivo risp. (accertamenti (accertamenti (previsione) annuale alla competenza) competenza) col Proventi dei servizi pubb , , , , , ,84 5% lici Proventi dei beni dell'en , , , , , ,99 20% te Interessi su anticipazion , , , , , ,00 0% i e crediti Utili netti delle aziende 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% spec. e partecipate, div idendi di societa' Proventi diversi , , , , , ,68-82% TOTALE , , , , , ,51-45% Analisi quali-quantitative degli utenti destinatari dei servizi e dimostrazione dei proventi iscritti per le principali risorse in rapporto alle tariffe per i servizi stessi nel triennio Dimostrazione dei proventi dei beni dell'ente iscritti in rapporto all'entita' dei beni ed ai canoni applicati per l'uso di terzi, con particolare riguardo al patrimonio disponibile Altre considerazioni e vincoli

8 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % sc della Esercizio Esercizio Esercizio Previsione 1' Anno 2' Anno col.4 ENTRATE Anno 2008 Anno 2009 in corso del bilancio successivo successivo risp. (accertamenti (accertamenti (previsione) annuale alla competenza) competenza) col Alienazione di beni patri , , , , , ,00 0% moniali Trasferimenti di capitale 693,10 693, , , ,17 0,00 454% dallo Stato Trasferimenti di capitale ,65 0, , , , ,00-51% dalla Regione Trasferimenti di capitale 0,00 0, , , , ,00 22% da altri Enti del settor e pubblico Trasferimenti di capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% da altri soggetti TOTALE , , , , , ,00-35% Illustrazione dei cespiti iscritti e dei loro vincoli nell'arco del triennio Altre considerazioni e vincoli.

9 PROVENTI ED ONERI DI URBANIZZAZIONE TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % sc della Esercizio Esercizio Esercizio Previsione 1' Anno 2' Anno col.4 ENTRATE Anno 2008 Anno 2009 in corso del bilancio successivo successivo risp. (accertamenti (accertamenti (previsione) annuale alla competenza) competenza) col Proventi oneri di urbaniz 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% zazione destinati a manut enzione Proventi oneri di urbaniz , , , , , ,00 20% zazione destinati a inves timenti TOTALE , , , , , ,00 20% Relazione tra proventi di oneri iscritti e l'attuabilita' degli strumenti urbanistici vigenti Opere di urbanizzazione eseguite a scomputo nel triennio: entita' ed opportunita' Individuazione della quota dei proventi da destinare a manutenzione ordinaria del patrimonio e motivazione delle scelte Altre considerazioni e vincoli.

10 ACCENSIONE DI PRESTITI TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % sc della Esercizio Esercizio Esercizio Previsione 1' Anno 2' Anno col.4 ENTRATE Anno 2008 Anno 2009 in corso del bilancio successivo successivo risp. (accertamenti (accertamenti (previsione) annuale alla competenza) competenza) col Finanziamenti a breve ter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% mine Assunzioni di mutui e pre ,00 0, , , ,00 0,00-28% stiti Emissione di prestiti obb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0% ligazionari TOTALE ,00 0, , , ,00 0,00-28% Valutazione sull'entita' del ricorso al credito e sulle forme di indebitamento a mezzo di utilizzo di risparmio pubblico o privato Dimostrazione del rispetto del tasso di delegabilita' dei cespiti di entrata e valutazione sull'impatto degli oneri di ammortamento sulle spese correnti comprese nella programmazione plur Altre considerazioni e vincoli

11 RISCOSSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI DI CASSA TREND STORICO PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE % sc della Esercizio Esercizio Esercizio Previsione 1' Anno 2' Anno col.4 ENTRATE Anno 2008 Anno 2009 in corso del bilancio successivo successivo risp. (accertamenti (accertamenti (previsione) annuale alla competenza) competenza) col Riscossioni di crediti 0, ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0% Anticipazioni di cassa 0,00 0, , , , ,00 0% TOTALE 0, , , , , ,00 0% Dimostrazione del rispetto dei limiti del ricorso alla anticipazione di tesoreria Altre considerazioni e vincoli.

12 COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA SEZIONE 3 PROGRAMMI E PROGETTI

13 3.3 - QUADRO GENERALE DEGLI IMPIEGHI PER PROGRAMMA Programma n Spese correnti Consolidate 0,00 0,00 0,00 Di Sviluppo 0,00 0,00 0,00 Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00 0, SEGRETERIA Spese correnti Consolidate , , ,70 Di Sviluppo 0,00 0,00 0,00 Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 Totale , , , SERVIZI FINANZIARI TRIBUTARI E ATT.PRODUTTIVE Spese correnti Consolidate , , ,50 Di Sviluppo 0,00 0,00 0,00 Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 Totale , , , TRIBUTI Spese correnti Consolidate 0,00 0,00 0,00 Di Sviluppo 0,00 0,00 0,00 Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 Totale 0,00 0,00 0, SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI Spese correnti Consolidate , , ,86 Di Sviluppo 0,00 0,00 0,00 Spese per investimento 0,00 0,00 0,00 Totale , , , INVESTIMENTI Spese correnti Consolidate 0,00 0,00 0,00 Di Sviluppo 0,00 0,00 0,00 Spese per investimento , , ,00 Totale , , , Spese correnti Consolidate , , ,06 Totali Di Sviluppo 0,00 0,00 0,00 Spese per investimento , , ,00 Totale , , ,

14 3.4 - PROGRAMMA N.1 N. 1 PROGETTO NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. DR. PASQUALE VANTAGGIATO Descrizione del programma SEGRETERIA

15 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1 ENTRATE Legge Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE - Stato 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 - Provincia 0,00 0,00 0,00 - Unione Europea 0,00 0,00 0,00 - Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.previdenza 0,00 0,00 0,00 - Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 - Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI , , ,00 - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI , , ,00 - ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMI ENERGIA ELETT , , ,00 RICA - ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE , , ,00 - COMPARTECIPAZIONE IRPEF 8.000, , ,00 - COMPARTECIPAZIONE IRPEF , , ,02 - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI , , ,

16 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1 ENTRATE Legge Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 di finanziamento e articolo TOTALE (C) , , ,70 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , , (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

17 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 1 IMPIEGHI V.%sul V.%sul V.%sul Anno 2011 % su totale Anno 2012 % su totale Anno 2013 % su totale tot. spese tot. spese tot. spese finali finali finali Consolidata entita' (a) ,64 100, ,70 100, ,70 100,00 Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spesa per investimento entita' (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale (a-b-c) ,64 9, ,70 11, ,70 27,64

18 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1 PROGETTO UNICO PROGRAMMA SEGRETERIA DI CUI AL PROGRAMMA N. 1 RESPONSABILE SIG. dr. PASQUALE VANTAGGIATO

19 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI V.%sul V.%sul V.%sul Anno 2011 % su totale Anno 2012 % su totale Anno 2013 % su totale tot. spese tot. spese tot. spese finali finali finali Consolidata entita' (a) ,64 100, ,70 100, ,70 100,00 Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spesa per investimento entita' (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale (a-b-c) ,64 9, ,70 11, ,70 27,64

20 3.4 - PROGRAMMA N.2 N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. SIG. FERNANDO LEGGIO Descrizione del programma SERVIZI FINANZIARI TRIBUTARI E ATT.PRODUTTIVE

21 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2 ENTRATE Legge Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE - Stato 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 - Provincia 0,00 0,00 0,00 - Unione Europea 0,00 0,00 0,00 - Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.previdenza 0,00 0,00 0,00 - Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 - Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI - ALTRE IMPOSTE E ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE , , ,50 TOTALE (C) , , ,50 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , , (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

22 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 2 IMPIEGHI V.%sul V.%sul V.%sul Anno 2011 % su totale Anno 2012 % su totale Anno 2013 % su totale tot. spese tot. spese tot. spese finali finali finali Consolidata entita' (a) ,50 100, ,50 100, ,50 100,00 Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spesa per investimento entita' (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale (a-b-c) ,50 6, ,50 8, ,50 20,86

23 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1 PROGETTO UNICO DI CUI AL PROGRAMMA N. 2 RESPONSABILE SIG. FERNANFO LEGGIO

24 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI V.%sul V.%sul V.%sul Anno 2011 % su totale Anno 2012 % su totale Anno 2013 % su totale tot. spese tot. spese tot. spese finali finali finali Consolidata entita' (a) ,50 100, ,50 100, ,50 100,00 Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spesa per investimento entita' (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale (a-b-c) ,50 6, ,50 8, ,50 20,86

25 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 2 PROGETTO UNICO SERVIZI FINANZIARI DI CUI AL PROGRAMMA N. 2 RESPONSABILE SIG. MINOSI MARIA MONIA

26 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 2 IMPIEGHI V.%sul V.%sul V.%sul Anno 2011 % su totale Anno 2012 % su totale Anno 2013 % su totale tot. spese tot. spese tot. spese finali finali finali Consolidata entita' (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spesa per investimento entita' (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale (a-b-c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 3.4 - PROGRAMMA N.3 N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. SIG. FERNANDO LEGGIO Descrizione del programma TRIBUTI

28 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3 ENTRATE Legge Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE - Stato 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 - Provincia 0,00 0,00 0,00 - Unione Europea 0,00 0,00 0,00 - Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.previdenza 0,00 0,00 0,00 - Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 - Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI TOTALE (C) 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) 0,00 0,00 0, (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

29 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 3 IMPIEGHI V.%sul V.%sul V.%sul Anno 2011 % su totale Anno 2012 % su totale Anno 2013 % su totale tot. spese tot. spese tot. spese finali finali finali Consolidata entita' (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spesa per investimento entita' (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale (a-b-c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1 PROGETTO UNICO UFFICIO TRIBUTI DI CUI AL PROGRAMMA N. 3 RESPONSABILE SIG. FERNANDO LEGGIO

31 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI V.%sul V.%sul V.%sul Anno 2011 % su totale Anno 2012 % su totale Anno 2013 % su totale tot. spese tot. spese tot. spese finali finali finali Consolidata entita' (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spesa per investimento entita' (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale (a-b-c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 3 PROGETTO UNICO UFFICIO TRIBUTI DI CUI AL PROGRAMMA N. 3 RESPONSABILE SIG. LEGGIO FERNANDO

33 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 3 IMPIEGHI V.%sul V.%sul V.%sul Anno 2011 % su totale Anno 2012 % su totale Anno 2013 % su totale tot. spese tot. spese tot. spese finali finali finali Consolidata entita' (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spesa per investimento entita' (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale (a-b-c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 3.4 - PROGRAMMA N.4 N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. ARCH. JR. GIUSEPPE MASCHI Descrizione del programma SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

35 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4 ENTRATE Legge Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE - Stato 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 - Provincia 0,00 0,00 0,00 - Unione Europea 0,00 0,00 0,00 - Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.previdenza 0,00 0,00 0,00 - Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 - Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI - TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI , , ,97 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 1.500, , ,00 - ALTRE IMPOSTE E ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE , , ,55 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO - GENERALI , , ,27 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO - GENERALI , , ,09 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO - GENERALI , , ,18 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO - GENERALI 1.277, , ,

36 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4 ENTRATE Legge Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 di finanziamento e articolo - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO - GENERALI , , ,92 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO - FINALIZZA , , ,03 TI - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO - FINALIZZA 2.231, , ,10 TI - PER FUNZIONI SETTORE SOCIALE - REG. DEL , , ,00 - PER FUNZIONI SETTORE SOCIALE - REG. DEL , , ,00 - PER FUNZIONI SETTORE SOCIALE - REG. DEL. 966,00 966,00 966,00 - PER FUNZIONI SETTORE SOCIALE - REG. DEL , , ,00 - PER FUNZIONI SETTORE SOCIALE - REG. DEL , , ,00 - PER FUNZIONI SETTORE SOCIALE - REG. DEL , , ,00 - PER FUNZIONI SETTORE SOCIALE - REG. DEL , , ,79 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI SETTO 4.267, , ,54 RE PUBBLICO - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI SETTO 8.947, , ,46 RE PUBBLICO - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE , , ,00 - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 6.500, , ,00 - ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE E SERVIZI STA 1.300, , ,00 TISTICI - ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE E SERVIZI STA 2.500, , ,00 TISTICI - PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE NON FINALIZZA 1.000, , ,00 TE

37 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4 ENTRATE Legge Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 di finanziamento e articolo - POLIZIA MUNICIPALE - FINALIZZATE - CODICE DELL 6.000, , ,00 A STRADA - ASSISTENZA SCOLASTICA -TRASPORTO, REFEZIONE E , , ,00 ALTRI SERVIZI - ASSISTENZA SCOLASTICA -TRASPORTO, REFEZIONE E , , ,00 ALTRI SERVIZI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT E ALTRI I 500,00 500,00 500,00 MPIANTI - PROVENTI BUS NAVETTA PORTO BADISCO 2.000, , ,00 - CONTRIBUTI REGIONALI NEL CAMPO TURISTICO , , ,00 - ASS.ZA BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI ALLA PE , , ,00 RSONA - ASS.ZA BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI ALLA PE 200,00 200,00 200,00 RSONA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE , , ,00 - FIERE. MERCATI E SERVIZI CONNESSI 1.626, , ,84 - GESTIONE DEI FABBRICATI 3.098, , ,74 - GESTIONE DEI FABBRICATI 2.001, , ,72 - GESTIONE DEI FABBRICATI 3.149, , ,26 - GESTIONE DEI FABBRICATI 7.143, , ,27 - GESTIONE DEI FABBRICATI 2.200, , ,00 - GESTIONE DEI TERRENI , , ,00 - INTERESSI SU DENARO E VALORI MOBILIARI , , ,

38 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4 ENTRATE Legge Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 di finanziamento e articolo - PROVENTI DIVERSI , , ,00 - PROVENTI DIVERSI 2.055, , ,50 - PROVENTI DIVERSI 1.340, , ,00 - PROVENTI DIVERSI 7.800, , ,18 - PROVENTI DIVERSI 3.000, , ,00 - PROVENTI DIVERSI 5.000, , ,00 - ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU B 4.000, , ,00 ENI IMMOBILI - TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO 693,10 0,00 0,00 - TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO 0, ,17 0,00 - TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO ,90 0,00 0,00 - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLA R 0, , ,00 EGIONE - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLA R 0, ,83 0,00 EGIONE - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DAL ALT 0,00 0, ,00 RI ENTI PUBBL. - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DAL ALT 0,00 0, ,00 RI ENTI PUBBL. - PROVENTI DALLE CONCESIONI EDILIZIE E SANZIONI 0,00 0, ,00 UEBANISTICHE TOTALE (C) , , ,86 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , , (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

39 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 4 IMPIEGHI V.%sul V.%sul V.%sul Anno 2011 % su totale Anno 2012 % su totale Anno 2013 % su totale tot. spese tot. spese tot. spese finali finali finali Consolidata entita' (a) ,58 100, ,86 100, ,86 100,00 Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spesa per investimento entita' (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale (a-b-c) ,58 11, ,86 14, ,86 34,34

40 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1 PROGETTO UNICO SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI DI CUI AL PROGRAMMA N. 4 RESPONSABILE SIG. ARCH. JR. GIUSEPPE MASCHI

41 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI V.%sul V.%sul V.%sul Anno 2011 % su totale Anno 2012 % su totale Anno 2013 % su totale tot. spese tot. spese tot. spese finali finali finali Consolidata entita' (a) ,58 100, ,86 100, ,86 100,00 Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spesa per investimento entita' (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale (a-b-c) ,58 11, ,86 14, ,86 34,34

42 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 4 PROGETTO UNICO SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI DI CUI AL PROGRAMMA N. 4 RESPONSABILE SIG. MASCHI GIUSEPPE

43 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 4 IMPIEGHI V.%sul V.%sul V.%sul Anno 2011 % su totale Anno 2012 % su totale Anno 2013 % su totale tot. spese tot. spese tot. spese finali finali finali Consolidata entita' (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spesa per investimento entita' (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale (a-b-c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 3.4 - PROGRAMMA N.5 N. 2 PROGETTI NEL PROGRAMMA RESPONSABILE SIG. ARCH. JR. GIUSEPPE MASCHI Descrizione del programma INVESTIMENTI

45 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5 ENTRATE Legge Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 di finanziamento e articolo ENTRATE SPECIFICHE - Stato 0,00 0,00 0,00 - Regione 0,00 0,00 0,00 - Provincia 0,00 0,00 0,00 - Unione Europea 0,00 0,00 0,00 - Cassa DD.PP. - Credito sportivo ist.previdenza 0,00 0,00 0,00 - Altri indebitamenti (1) 0,00 0,00 0,00 - Altre Entrate 0,00 0,00 0,00 TOTALE (A) 0,00 0,00 0,00 PROVENTI DEI SERVIZI TOTALE (B) 0,00 0,00 0,00 QUOTE DI RISORSE GENERALI - TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO ,10 0,00 0,00 - TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLA REGIO ,00 0,00 0,00 NE - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLA R ,00 0,00 0,00 EGIONE - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLA R 9.000,00 0,00 0,00 EGIONE - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLA R ,00 0,00 0,00 EGIONE - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLA R 0, ,17 0,00 EGIONE - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLA R 0, ,00 0,00 EGIONE

46 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5 ENTRATE Legge Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 di finanziamento e articolo - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLA R ,00 0,00 0,00 EGIONE - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLA R ,00 0,00 0,00 EGIONE - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLA R ,00 0,00 0,00 EGIONE - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLA R ,00 0,00 0,00 EGIONE - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DALLA R ,00 0,00 0,00 EGIONE - TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DA ALTRI EN ,00 0,00 0,00 TI PUBBLICI - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DAL ALT ,00 0,00 0,00 RI ENTI PUBBL. - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DAL ALT ,00 0,00 0,00 RI ENTI PUBBL. - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DAL ALT ,00 0,00 0,00 RI ENTI PUBBL. - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DAL ALT ,00 0,00 0,00 RI ENTI PUBBL. - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DAL ALT , ,00 0,00 RI ENTI PUBBL. - TRASFERIMENTI STRAORDINARI DI CAPITALE DAL ALT ,00 0,00 0,00 RI ENTI PUBBL. - PROVENTI DALLE CONCESIONI EDILIZIE E SANZIONI , , ,00 UEBANISTICHE - PROVENTI DALLE CONCESIONI EDILIZIE E SANZIONI ,00 0,00 0,00 UEBANISTICHE - PROVENTI DALLE CONCESIONI EDILIZIE E SANZIONI ,00 0,00 0,00 UEBANISTICHE - PROVENTI DALLE CONCESIONI EDILIZIE E SANZIONI , , ,00 UEBANISTICHE - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA , , ,

47 3.5 - RISORSE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5 ENTRATE Legge Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 di finanziamento e articolo - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DD.PP ,00 0,00 0,00 - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DD.PP. 0, ,00 0,00 - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DD.PP ,00 0,00 0,00 - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DD.PP ,00 0,00 0,00 - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DD.PP ,00 0,00 0,00 - MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DD.PP ,00 0,00 0,00 TOTALE (C) , , ,00 TOTALE GENERALE (A+B+C) , , , (1) Prestiti da istituti privati, ricorso al credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili.

48 3.6 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA 5 IMPIEGHI V.%sul V.%sul V.%sul Anno 2011 % su totale Anno 2012 % su totale Anno 2013 % su totale tot. spese tot. spese tot. spese finali finali finali Consolidata entita' (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spesa per investimento entita' (c) ,10 100, ,17 100, ,00 100,00 Totale (a-b-c) ,10 72, ,17 65, ,00 17,16

49 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 1 PROGETTO UNICO INVESTIMENTI DI CUI AL PROGRAMMA N. 5 RESPONSABILE SIG. ARCH. JR. GIUSEPPE MASCHI

50 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 1 IMPIEGHI V.%sul V.%sul V.%sul Anno 2011 % su totale Anno 2012 % su totale Anno 2013 % su totale tot. spese tot. spese tot. spese finali finali finali Consolidata entita' (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spesa per investimento entita' (c) ,10 100, ,17 100, ,00 100,00 Totale (a-b-c) ,10 72, ,17 65, ,00 17,16

51 3.7 - DESCRIZIONE DEL PROGETTO N. 5 PROGETTO UNICO INVESTIMENTI DI CUI AL PROGRAMMA N. 5 RESPONSABILE SIG. MASCHI GIUSEPPE

52 3.8 - SPESA PREVISTA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 5 IMPIEGHI V.%sul V.%sul V.%sul Anno 2011 % su totale Anno 2012 % su totale Anno 2013 % su totale tot. spese tot. spese tot. spese finali finali finali Consolidata entita' (a) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Spesa Corrente Di sviluppo entita' (b) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Spesa per investimento entita' (c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale (a-b-c) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

53 3.9 - RIEPILOGO PROGRAMMI PER FONTI DI FINANZIAMENTO Previsione FONTI DI FINANZIAMENTO pluriennale Legge di (Totale della previsione pluriennale) Denominazione di spesa finanziamento del programma e regolamento U.E (1) Competenza Quote di Stato U.E. Altre 1' anno succ. (estremi) risorse Regione CDDPP,CRSP,IP entrate 2' anno succ. generali Provincia Altri indeb.(2) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SEGRETERIA , ,04 0,00 0,00 0, ,70 0,00 0, ,70 0,00 0, SERVIZI FINANZIARI T , ,50 0,00 0,00 0,00 RIBUTARI E ATT.PRODU ,50 0,00 0,00 TTIVE ,50 0,00 0, TRIBUTI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERVIZI TECNICI E MA , ,30 0,00 0,00 0,00 NUTENTIVI ,86 0,00 0, ,86 0,00 0, INVESTIMENTI , ,27 0,00 0,00 0, ,17 0,00 0, ,00 0,00 0, (1) Il nr. del programma deve essere quello indicato al punto 3.4 (2) Prestiti da istituti privati, credito ordinario, prestiti obbligazionari e simili

54 COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA SEZIONE 5 RILEVAZIONE PER IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI (Art.170,comma 8, D.L.vo 267/2000)

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