ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PERUGIA. Rendiconto al 31/12/2013

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1 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PERUGIA Rendiconto al 31/12/2013

2 ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PERUGIA Rendiconto finanziario gestionale Stato Patrimoniale Conto economico Nota integrativa Relazione Collegio dei Revisori Situazione Amministrativa Prospetto della gestione finanziaria

3 Nota Integrativa Normativa contabile Il Bilancio Consuntivo 2013 è stato predisposto nel rispetto del Regolamento di Amministrazione e Contabilità approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e con l osservanza degli articoli n. 2423, 2423 bis e 2423 ter del codice civile che disciplinano la redazione del conto economico e dello stato patrimoniale. Il Bilancio consuntivo al , presentato in forma abbreviata ricorrendo nella fattispecie i requisiti previsti nei predetti Principi Contabili, è composto, oltre che dalla relazione del Tesoriere, dai seguenti documenti: Rendiconto Finanziario, corredato dalla Situazione amministrativa, dal Conto Economico e Stato Patrimoniale. Il Bilancio consuntivo rappresenta il risultato della gestione del Consiglio, così come risultante dalle scritture e dalla documentazione contabile ed amministrativa dell Ente al Criteri di valutazione I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2013 sono ispirati ai principi di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell'attività. Immobilizzazioni Materiali Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo, che comprende, oltre al prezzo di acquisto, tutti gli eventuali oneri accessori direttamente imputabili all acquisto e alla messa in funzione del bene. Le attrezzature d ufficio hanno subito un incremento per effetto di acquisti nell anno; sono esposti in bilancio al costo storico diminuito della quota di ammortamento. Debiti Sono rilevati al loro valore nominale.

4 Fondo TFR Rappresenta l accantonamento maturato fino alla data del 31/12/2013. Riconoscimento ricavi I ricavi della gestione caratteristica sono dati dalle quote di iscrizione all Albo ed all Elenco Speciale. L attribuzione della quota di competenza è stata effettuata sulla scorta dei MAV che l Ordine ha inviato a tutti gli iscritti. Inoltre tra i ricavi trovano allocazione le quote di iscrizione al registro praticanti, i diritti di segreteria per certificati, il visto delle parcelle ed i proventi per la realizzazione dei corsi della Scuola di Formazione. Il rendiconto finanziario presenta un totale di entrate accertate di ,92 ed un totale di uscite impegnate di ,62 tali da generare un avanzo finanziario dell esercizio di euro ,30. Tale risultato risulta riconciliato con l avanzo economico, dopo l applicazione delle seguenti variazioni in aumento ed in diminuzione: Accertamenti anno Impegni anno Avanzo finanziario esercizio Saldo var. derivanti dalla gestione dei residui Immobilizzazioni materiali ed immateriali Acconto T.F.R Ammortamenti Variazione Risconti attivi Variazione Risconti passivi AVANZO ECONOMICO D'ESERCIZIO Il risultato di amministrazione, come rappresentato nell allegato prospetto della Situazione Amministrativa, è pari ad euro ,58 con un incremento di euro ,97 rispetto all esercizio precedente. Le disponibilità finanziarie al 31/12/2013 ammontano ad euro ,94 e risultano ripartite come indicato nel prospetto seguente: Cassa e Tesoreria 5.867,81 Conto Corrente Bancario ,85 Unicredit Banca Conto Corrente Bancario BPS ,28 Totale ,94 Nel corso dell anno il Consiglio ha deliberato le seguenti variazioni alle previsioni finanziarie:

5 Data Descrizione Conto Descrizione variazione Entrate Uscite 28/03/2013 Spese per la comunicazione STORNO FONDI 1.340,00 28/03/2013 Spese per la tutela del titolo STORNO FONDI 4.820,00 professionale 28/03/2013 Affitto e spese STORNO FONDI ,00 condominiali 28/03/2013 Corsi Convegni e STORNO FONDI ,00 Assemblee 11/04/2013 Fondo di riserva UTILIZZO FONDO ,00 11/04/2013 Spese Organismo di UTILIZZO FONDO 2.000,00 Mediazione 14/05/2013 Corsi Convegni e STORNO FONDI ,00 Assemblee 14/05/2013 Spese per la tutela del titolo professionale STORNO FONDI 2.460,00 26/07/2013 Proventi liquidazione Parcelle VARIAZIONE DI BILANCIO 2.100,00 26/07/2013 Consulenze VARIAZIONEDI BILANCIO 2.100,00 11/11/2013 Contributi ordinari VARIAZIONE BILANCIO 3.220,00 11/11/2013 Proventi liquidazione Parcelle VARIAZIONE DI BILANCIO 4.433,00 11/11/2013 Corsi Convegni e VARIAZIONE DI BILANCIO 2.195,00 Assemblee 11/11/2013 Spese esercizio CED VARIAZIONE DI BILANCIO 1.220,00 11/11/2013 Premi di assicurazione VARIAZIONE DI BILANCIO 311,00 11/11/2013 Stipendi e compensi diversi VARIAZIONE DI BILANCIO 4.607,00 11/11/2013 Tassa prima iscrizione VARIAZIONE DI BILANCIO 720,00 Albo 11/11/2013 Tassa prima iscrizione Praticanti VARIAZIONE DI BILANCIO 1.960,00 11/11/2013 Stipendi e compensi diversi STORNO FONDI 890,00 11/11/2013 Oneri contributivi STORNO FONDI - 890,00 11/11/2013 Indennità Trattamento Fine Rapporto STORNO FONDI 2.000,00 Totale Generale Variazioni , ,00 I residui attivi risultanti dal conto del bilancio risultano riconciliati con i crediti iscritti nella situazione patrimoniale, come evidenziato nelle tabelle seguenti: De scrizione T ota le Contributi Annuali Ordinari Erario c/iva Enti Previdenziali ed Erario T ota le Codice De scrizione Conto de l Bila ncio Contributi a nnua li ordina ri Quote Consiglio N a ziona le Inte re ssi di mora Re cupe ri e rimborsi Iva a cre dito R ite nute fisca li a utonomi T ra tte nute a fa vore di te rzi 787 T ota le I residui passivi risultanti dal conto del bilancio risultano riconciliati con i debiti iscritti nella situazione patrimoniale, come evidenziato nelle tabelle seguenti: De nomina zione Debiti vs Fornitori Personale Debiti vs Enti Previdenziali Debiti vs Erario Debiti vs Consiglio Nazionale Scuola Formazione Debiti Diversi 27 T ota le

6 Codice De scrizione Conto de l Bila ncio 1.2 One ri pe r il pe rsona le in a ttività Acquisto ma te ria le di consumo Ca nce lle ria e sta mpa ti Ma nute nzione U ffici One ri T ributa ri Asse mble e Corsi e Conve gni One ri Contributivi One ri Pre v. E Ass Rite nute Era ria li Rite nute Pre v. E Ass.li T ra tte nute a fa vore di te rzi Quota Consiglio N a ziona le T ota le STATO PATRIMONIALE - ATTIVO B) Immobilizzazioni I Immobilizzazioni Immateriali Descrizione 31/12/ /12/2012 Differenza Immobilizzazioni Immateriali II Immobilizzazioni Materiali Descrizione 31/12/ /12/2012 Differenza Mobili ed Impianti Macchine per Ufficio C) Attivo circolante II - Crediti Saldo al 31/12/ Saldo al 31/12/

7 Variazioni Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze. Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale Verso iscritti Verso Enti Prev. ed Erario Erario c/iva Verso Consiglio Nazionale I crediti v/iscritti sono così suddivisi: Anno Importo 410, , , , , , , , ,00 Nel corso dell anno è stato conferito mandato all avvocato per l avvio delle azioni necessarie al recupero di tali somme. IV. Disponibilità liquide Saldo al 31/12/ Saldo al 31/12/ Variazioni Descrizione 31/12/ /12/2012 Depositi bancari Denaro e altri valori in cassa Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. Le disponibilità bancarie sono depositate sul conto corrente n della Banca Popolare di Spoleto per euro , sul conto corrente n della Unicredit Banca per euro

8 D) Ratei e risconti I ratei ed i risconti misurano, rispettivamente, proventi di competenza dell esercizio esigibili in esercizi successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Risultano composti secondo il prospetto che segue: Descrizione 31/12/ /12/2012 Differenza Risc. su premi di assic STATO PATRIMONIALE - PASSIVO A) Patrimonio netto Saldo al 31/12/ Saldo al 31/12/ Variazioni Descrizione 31/12/ /12/2012 Differenza Altre riserve Avanzi economici portati a nuovo Avanzo economico d esercizio B) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Saldo al 31/12/ Saldo al 31/12/ Variazioni La variazione è così costituita. Variazioni Importo Incremento per accantonamento dell'esercizio Decremento per utilizzo dell'esercizio

9 L accantonamento al T.f.r. è riferito al rapporto di lavoro in essere con i dipendenti in forza al D) Debiti Saldo al 31/12/ Saldo al 31/12/ Variazioni I debiti v/ fornitori e presso Enti previdenziali ed Erario sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa. Descrizione Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale Debiti verso fornitori Personale Enti previdenziali Stato ed altri Enti Pubblici Consiglio Nazionale Docenti scuola Debiti diversi TOTALI F) Ratei e risconti I ratei ed i risconti misurano, rispettivamente, oneri di competenza dell esercizio esigibili in esercizi successivi e ricavi conseguiti entro la chiusura dell esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Risultano composti secondo il prospetto che segue: Descrizione 31/12/ /12/2012 Differenza Risc. proventi scuola CONTO ECONOMICO A) Valore della produzione

10 Saldo al 31/12/ Saldo al 31/12/ Variazioni Descrizione 31/12/ /12/2012 Variazioni Contributi annuali ordinari Tassa prima Iscrizione albo Tassa prima iscrizione praticanti Proventi per diritti segreteria Proventi liquidazione parcelle Proventi rilascio certificati Proventi corsi scuola formazione Proventi diversi B) Costi della produzione Saldo al 31/12/ Saldo al 31/12/ Variazioni Descrizione 31/12/ /12/2012 Variazioni Materiale di consumo Personale Spese per servizi Godimento beni di terzi Ammortamenti Oneri diversi di gestione Totale Nella voce spese per il personale sono inclusi gli stipendi per i dipendenti con un costo di euro , gli oneri sociali per la quota annuale di accantonamento al Tfr pari ad C) Proventi e oneri finanziari

11 Saldo al 31/12/ Saldo al 31/12/ Variazioni Descrizione 31/12/ /12/2012 Variazioni Interessi e altri oneri finanziari su depositi bancari Totale E) Proventi e oneri straordinari Saldo al 31/12/ Saldo al 31/12/ Variazioni Descrizione 31/12/ /12/2012 Variazioni Sopravvenienze attive su residui Sopravvenienze passive su residui Totale Cari Colleghi, il presente bilancio, composto da Rendiconto Finanziario Gestionale, Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. Vi invito ad approvare i suddetti prospetti che compongono il rendiconto generale al , ed a rinviare a nuovo l avanzo economico d esercizio. Il Consigliere Tesoriere dott. Paolo Burini

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