Comune di Nerviano Città Metropolitana di Milano OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE

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1 Numero Data ORIGINALE C.C Comune di Nerviano Città Metropolitana di Milano Tit. I Cl. 6 OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ADUNANZA - SESSIONE di Prima convocazione tenutasi nel Palazzo Comunale il giorno alle ore 20:30. Dei Consiglieri assegnati ed in carica: COZZI MASSIMO P SALA CARLO P ZANCARLI PAOLO P MUSAZZI PAOLO P GUAINAZZI DAVID MICHELE P PARINI SERGIO GIUSEPPE P PAGNONCELLI RAFFAELLA P CODARI ARIANNA P PANACCIO ROMANO P COLOMBO DANIELA P CARUGO FRANCESCA P COZZI DANIELE P CRESPI PAMELA P CODARI SARA P ALPOGGIO ELISA P CAMILLO EDI P GIUBILEO PAOLO ANDREA P CONSIGLIERI PRESENTI N. 17 CONSIGLIERI ASSENTI N. 0. Partecipano, senza diritto di voto, gli Assessori Signori: Girotti Sergio, Rimondi Nazzareno, Airaghi Alba Maria, Rodolfi Laura e Re Sartò Alfredo. Partecipa il Segretario Generale Dr.ssa Pierluisa Vimercati. Ai sensi dell art. 42 dello statuto assume la presidenza il Consigliere Sig. GUAINAZZI DAVID MICHELE, eletto presidente del consesso con deliberazione n. 36/C.C. dell Firmato digitalmente e conservato anche in forma cartacea presso il Comune

2 Deliberazione n. 84/C.C. del (Città Metropolitana di Milano) DELIBERAZIONE N. 84/C.C. DEL OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE Consiglieri presenti in aula n. 17 su n. 17 assegnati ed in carica. L Assessore al Bilancio Alba Airaghi, su invito del Presidente, relaziona in merito all argomento e legge la proposta di deliberazione così come integralmente riportato nel verbale della discussione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale sub. N). Segue la richiesta di chiarimenti del consigliere Cozzi D., la risposta dell Assessore Airaghi e gli interventi dei consiglieri Camillo E. e Parini S., anch essi integralmente riportati nel verbale di discussione, allegato alla presente deliberazione sub. N). Quindi, IL CONSIGLIO COMUNALE Richiamata la propria deliberazione n. 29 del 28/04/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto Documento unico di programmazione e bilancio di previsione e relativi allegati. Esame ed approvazione. ; Visto l art. 175, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 secondo cui le variazioni al bilancio di previsione sono di competenza dell organo consiliare e possono essere deliberate fino al 30 novembre di ciascun anno; Visti i prospetti relativi alla variazione degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione , oltre che degli stanziamenti di cassa per il solo anno 2016, predisposti dall Ufficio Ragioneria ed allegati alla presente quali parti integranti e sostanziali (all. A, B, C, D); Evidenziato che, ai sensi dell art. 193, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili stabilite dal D.Lgs. 267/2000 (all. E); Visto il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di finanza pubblica per gli anni (all. F); Evidenziato che, ai sensi dell art. 175, comma 9-bis, del D.Lgs. 267/2000, le variazioni al bilancio di previsione devono essere trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all art. 10, comma 4, del D.Lgs. 118/2011, allegato al provvedimento di approvazione della variazione (all. G, H, I, L); Visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti (all. M); Firmato digitalmente e conservato anche in forma cartacea presso il Comune

3 Deliberazione n. 84/C.C. del Visti i pareri allegati in merito alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; Con n. 4 astenuti (Parini S. Colombo D. Camillo E. Codari A.), n. 2 voti contrari (Cozzi D. Codari S.) e n. 11 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 17 consiglieri presenti di cui n. 13 votanti; D E L I B E R A di approvare la variazione degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione , oltre che degli stanziamenti di cassa per il solo anno 2016, secondo le risultanze dei prospetti allegati alla presente sotto le lettere A, B, C, D; di dare atto che con la presente variazione non si altera il pareggio finanziario e vengono rispettati tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili stabilite dal D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (all. E); di dare, altresì, atto del rispetto dei vincoli di finanza pubblica per gli anni (all. F); di trasmettere copia della presente al tesoriere comunale unitamente agli allegati G, H, I, L. Successivamente, stante l urgenza di provvedere; IL CONSIGLIO COMUNALE Con n. 4 astenuti (Parini S. Colombo D. Camillo E. Codari A.), n. 2 voti contrari (Cozzi D. Codari S.) e n. 11 voti favorevoli, espressi per alzata di mano, dai n. 17 consiglieri presenti di cui n. 13 votanti; DELIBERA di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell art. 134 IV comma del D. Lgs. n. 267/2000. Firmato digitalmente e conservato anche in forma cartacea presso il Comune

4 Deliberazione n. 84/C.C. del Approvato e sottoscritto. Il Presidente (David Michele Guainazzi) Il Segretario Generale (Dr.ssa Pierluisa Vimercati) Il sottoscritto Segretario Generale ATTESTA che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell art comma 4 del D. Lgs. n. 267 del Il Segretario Generale (Dr.ssa Pierluisa Vimercati) Il sottoscritto Segretario Generale DISPONE che la presente deliberazione, in applicazione dell art. 124 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del , venga pubblicata all Albo Pretorio di questo Comune dal al Il Segretario Generale (Dr.ssa Pierluisa Vimercati) Firmato digitalmente e conservato anche in forma cartacea presso il Comune

5 Comune di Nerviano Città Metropolitana di Milano OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PARERE SULLA REGOLARITA TECNICA E CONTABILE: Favorevole. Lì, LA RESPONSABILE DELL AREA ECONOMICO/FINANZIARIA (Dr.ssa Maria Cristina Cribioli) Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. Del D. Lgs. 82/2005

6 Allegato delibera di variazione del bilancio data: n.protocollo: 40 Rif delibera del n. 0 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione ANNO SPESE precedente delibera COMPETENZA delibera in oggetto precedente delibera CASSA delibera in oggetto Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Totale Programma , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti , , , , , , , , , ,00 0, ,00 Totale Programma , , , , , , , , , ,00 0, ,00 Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti ,00 0, , ,13 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Totale Programma ,00 0, , ,13 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti ,56 0, , ,38 0, , ,00 100, , ,00 100, ,00 Totale Programma ,56 0, , ,38 0, , ,00 100, , ,00 100, ,00 Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti ,12 455, , ,87 455, , , , , ,00 0, ,00 Totale Programma ,32 455, , ,87 455, ,87 Pag.1

7 Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile , , , ,00 0, ,00 Titolo 1 Spese correnti , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Totale Programma , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Totale Programma , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti ,10-300, , ,65-300, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Totale Programma ,10-300, , ,65-300, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti , , , , , , , , , , , ,00 Totale Programma , , , , , , , , , , , ,00 TOTALE MISSIONE , , , , , , , , , , , ,00 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti ,00 0, , ,70 0, , , , , , , ,00 Totale Programma ,94 0, , ,12 0, , , , , , , ,00 TOTALE MISSIONE ,94 0, , ,13 0, , , , , , , ,00 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Pag.2

8 Titolo 1 Spese correnti , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Totale Programma , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti , , , , , , , , , , , ,00 Totale Programma , , , , , , , , , , , ,00 Programma 6 Servizi ausiliari all istruzione Titolo 1 Spese correnti , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Totale Programma , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Programma 7 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti ,00 750, , ,00 750, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Totale Programma ,00 750, , ,00 750, , ,00 0, , ,00 0, ,00 TOTALE MISSIONE , , , , , , , , , , , ,00 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Totale Programma , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 TOTALE MISSIONE , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti , , , , , , , , , , , ,00 Totale Programma , , , , , ,58 Pag.3

9 Programma 2 Giovani , , , , , ,00 Titolo 1 Spese correnti , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Totale Programma , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 TOTALE MISSIONE , , , , , , , , , , , ,00 Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti ,04-500, , ,64-500, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Totale Programma ,08-500, , ,68-500, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Totale Programma , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 TOTALE MISSIONE , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Totale Programma , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 TOTALE MISSIONE , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Pag.4

10 Totale Programma , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Totale Programma , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Totale Programma , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti ,00 0, , ,81 0, , , , , ,00 0, ,00 Totale Programma ,00 0, , ,81 0, , , , , ,00 0, ,00 Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti , , , , , , , , , ,00 0, ,00 Totale Programma , , , , , , , , , ,00 0, ,00 Programma 6 Interventi per il diritto alla casa Titolo 1 Spese correnti ,25 0, , ,04 0, , , , , ,00 0, ,00 Totale Programma ,25 0, , ,04 0, , , , , ,00 0, ,00 Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Titolo 1 Spese correnti , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Totale Programma , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 TOTALE MISSIONE , , , , , , , , , ,00 0, ,00 Pag.5

11 Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori Titolo 1 Spese correnti ,85 0, , ,65 0, , , , , ,00 0, ,00 Totale Programma ,85 0, , ,65 0, , , , , ,00 0, ,00 TOTALE MISSIONE ,85 0, , ,98 0, , , , , ,00 0, ,00 Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro Titolo 1 Spese correnti ,00-65, , ,66-65, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Totale Programma ,00-65, , ,66-65, , ,00 0, , ,00 0, ,00 TOTALE MISSIONE ,00-65, , ,66-65, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 Fondo di riserva Titolo 1 Spese correnti , , , , , , ,00 0, , , , ,00 Totale Programma , , , , , , ,00 0, , , , ,00 TOTALE MISSIONE , , , , , , ,00 0, , , , ,00 TOTALE GENERALE DELLE USCITE ,04-17, , ,07-17, , , , , , , ,00 Pag.6

12 ENTRATE TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE ANNO precedente delibera COMPETENZA delibera in oggetto precedente delibera CASSA delibera in oggetto TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE ,04 0, , ,63 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Pag.7

13 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE Allegato delibera di variazione del bilancio data: n.protocollo: 41 Rif delibera del n. 0 ANNO SPESE precedente delibera COMPETENZA delibera in oggetto precedente delibera CASSA delibera in oggetto TOTALE GENERALE DELLE USCITE ,04 0, , ,07 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Pag.1

14 ENTRATE TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE ANNO precedente delibera COMPETENZA delibera in oggetto precedente delibera CASSA delibera in oggetto TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Tipologia 101 Imposte, tasse e proventi assimilati , , , ,28 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Tipologia 301 Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali , , , ,39 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 TOTALE TITOLO , , , ,67 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 TITOLO 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche , , , ,54 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Tipologia 103 Trasferimenti correnti da Imprese , , , ,45 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 TOTALE TITOLO , , , ,99 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 TITOLO 3 Entrate extratributarie Tipologia 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei , , , ,88 0, ,88 beni , , , , , ,00 Tipologia 300 Interessi attivi , , , ,78 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti , , , ,64 0, , ,00 237, , ,00 0, ,00 TOTALE TITOLO , , , ,30 0, , , , , , , ,00 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE ,04-17, , ,63 0, , , , , , , ,00 Pag.2

15 Allegato delibera di variazione del bilancio data: n.protocollo: 43 Rif delibera del n. 0 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO Missione 99 Servizi per conto terzi DENOMINAZIONE ANNO SPESE precedente delibera COMPETENZA delibera in oggetto precedente delibera CASSA delibera in oggetto Programma 1 Servizi per conto terzi e Partite di giro Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Totale Programma , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 TOTALE MISSIONE , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 TOTALE GENERALE DELLE USCITE , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Pag.1

16 ENTRATE TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE ANNO precedente delibera COMPETENZA delibera in oggetto precedente delibera CASSA delibera in oggetto TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro Tipologia 200 Entrate per conto terzi , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 TOTALE TITOLO , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Pag.2

17 Allegato delibera di variazione del bilancio data: n.protocollo: 44 Rif delibera del n. 0 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione ANNO SPESE precedente delibera COMPETENZA delibera in oggetto precedente delibera CASSA delibera in oggetto Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 2 Spese in conto capitale , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Totale Programma , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 2 Spese in conto capitale , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 Totale Programma , , , , , , ,00 0, , ,00 0, ,00 TOTALE MISSIONE ,43 0, , ,49 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 TOTALE GENERALE DELLE USCITE ,04 0, , ,99 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Pag.1

18 ENTRATE TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE ANNO precedente delibera COMPETENZA delibera in oggetto precedente delibera CASSA delibera in oggetto TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE ,04 0, , ,63 0, , ,00 0, , ,00 0, ,00 Pag.2

19 Prov.MI EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) * Assestato + Proposte COMPETENZA ANNO 2016 COMPETENZA ANNO 2017 COMPETENZA ANNO 2018 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio ,50 A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) , , ,00 AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00 0,00 0,00 B) Entrate titoli (+) , , ,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 C) Entrate Titolo Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 0,00 0,00 D) Spese Titolo Spese correnti (-) , , ,00 di cui - fondo pluriennale vincolato , , ,00 - fondo crediti di dubbia esigibilità , , ,00 E) Spese Titolo Trasferimenti in conto capitale (-) 0,00 0,00 0,00 F) Spese Titolo Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari (-) , , ,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) ,39 0,00 0,00 ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (+) ,39 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a (+) 0,00 0,00 0,00 specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 0,00 0,00 L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00 (+) 0,00 0,00 0,00 EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (**) O=G+H+I-L+M 0,00 0,00 0,00

20 Prov.MI BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) * Assestato + Proposte EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA ANNO 2016 COMPETENZA ANNO 2017 COMPETENZA ANNO 2018 P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (+) ,37 Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+) , , ,00 R) Entrate Titoli (+) , , ,00 C) Entrate Titolo Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge (-) 0,00 0,00 0,00 (-) 0,00 0,00 0,00 S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (-) 0,00 0,00 0,00 (-) 0,00 0,00 0,00 (+) 0,00 0,00 0,00 (-) 0,00 0,00 0,00 U) Spese Titolo Spese in conto capitale (-) , , ,00 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa , , ,00 V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 E) Spese Titolo Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 0,00 0,00 EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 0,00 0,00

21 Prov.MI BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali) * Assestato + Proposte EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO COMPETENZA ANNO 2016 COMPETENZA ANNO 2017 COMPETENZA ANNO 2018 S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+) 0,00 0,00 0,00 S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine T) Entrate Titolo 5.03 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00 (+) 0,00 0,00 0,00 X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine (-) 0,00 0,00 0,00 X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-ungo termine Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie (-) 0,00 0,00 0,00 (-) 0,00 0,00 0,00 EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 0,00 0,00 C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessione crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U (*) Indicare gli anni di riferimento N, N+1 e N+2. (**) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all articolo 162 del testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali.

22 allegato alla variazione di bilancio del 30 novembre 2016 BILANCIO DI PREVISIONE PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016) EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI (ART. 1, comma 711, Legge di stabilità 2016) COMPETENZA 2016 COMPETENZA ANNO 2017 COMPETENZA ANNO 2018 A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016) (+) ,62 B) Fondo pluriennale di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016) (+) ,14 C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (+) , , ,00 D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+) , , ,00 D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni) (-) ,38 D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni) (-) 0,00 D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3) (+) , , ,00 E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) , , ,00 F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) , , ,00 G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) 0,00 0,00 0,00 H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G) (+) , , ,00 I1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato (+) , , ,00 I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016) (+) ,00 I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1) (-) , , ,00 I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) (-) 0,00 0,00 0,00 I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) 0,00 0,00 0,00 I6) Spese correnti per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) (-) 0,00 I7) Spese correnti per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'emilia Romagna, Lombardia e Veneto) (-) 0,00 I) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7) (+) , , ,00 L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato (+) , , ,00 L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016) (+) ,00 L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1) (-) 0,00 0,00 0,00 L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-) 0,00 0,00 0,00 L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) (-) ,00 L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'emilia Romagna, Lombardia e Veneto) L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale) L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7- L8) (-) 0,00 (-) 0,00 (-) 0,00 (+) , , ,00 M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (+) 0,00 0,00 0,00 N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M) , , ,00 O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N) , , ,00

23 Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale) (3) (-)/(+) 0,00 0,00 0,00 Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali) (4) (-)/(+) 0,00 0,00 0,00 Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali) (5) (-)/(+) 0,00 Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali) (5) (-)/(+) 0,00 0,00 Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali) (5) (-)/(+) 0,00 Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali) (5) (-)/(+) 0,00 0,00 EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) (6) , , ,00 1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto) 2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione 3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - que ceduti. 4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare co segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti. 5)Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e sono disponibili all'indirizzo - Sezione Pareggio bilancio e Patto stabilità (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito). 6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese fina valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.

24 MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere data: n.protocollo: 40 Rif delibera del n. 0 DENOMINAZIONE SPESE precedente delibera In aumento In diminuzione delibera in oggetto MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 Organi istituzionali Titolo 1 Spese correnti residui presunti ,37 0,00 0, ,37 previsione di competenza ,16 0, , ,16 previsione di cassa ,53 0, , ,53 Totale programma residui presunti ,37 0,00 0, ,37 previsione di competenza ,16 0, , ,16 previsione di cassa ,53 0, , ,53 Programma 2 Segreteria generale Titolo 1 Spese correnti residui presunti ,57 0,00 0, ,57 previsione di competenza ,76 0, , ,76 previsione di cassa ,33 0, , ,33 Totale programma residui presunti ,57 0,00 0, ,57 previsione di competenza ,76 0, , ,76 previsione di cassa ,33 0, , ,33 Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Titolo 1 Spese correnti residui presunti ,13 0,00 0, ,13 previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 previsione di cassa ,13 0,00 0, ,13 Totale programma residui presunti ,13 0,00 0, ,13 previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 previsione di cassa ,13 0,00 0, ,13 Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Titolo 1 Spese correnti residui presunti ,91 0,00 0, ,91 previsione di competenza ,56 0,00 0, ,56 previsione di cassa ,38 0,00 0, ,38 Totale programma residui presunti ,91 0,00 0, ,91 previsione di competenza ,56 0,00 0, ,56 previsione di cassa ,38 0,00 0, ,38 Programma 6 Ufficio tecnico Titolo 1 Spese correnti residui presunti ,75 0,00 0, ,75 Pag.1

25 previsione di competenza ,12 455,00 0, ,12 previsione di cassa ,87 455,00 0, ,87 Totale programma residui presunti ,55 0,00 0, ,55 previsione di competenza ,32 455,00 0, ,32 previsione di cassa ,87 455,00 0, ,87 Programma 7 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile Titolo 1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza ,70 0, , ,70 previsione di cassa ,70 0, , ,70 Totale programma residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza ,70 0, , ,70 previsione di cassa ,70 0, , ,70 Programma 8 Statistica e sistemi informativi Titolo 1 Spese correnti residui presunti 9.946,62 0,00 0, ,62 previsione di competenza ,00 0, , ,00 previsione di cassa ,62 0, , ,62 Totale programma residui presunti ,73 0,00 0, ,73 previsione di competenza ,00 0, , ,00 previsione di cassa ,73 0, , ,73 Programma 10 Risorse umane Titolo 1 Spese correnti residui presunti ,55 0,00 0, ,55 previsione di competenza ,10 0,00 300, ,10 previsione di cassa ,65 0,00 300, ,65 Totale programma residui presunti ,55 0,00 0, ,55 previsione di competenza ,10 0,00 300, ,10 previsione di cassa ,65 0,00 300, ,65 Programma 11 Altri servizi generali Titolo 1 Spese correnti residui presunti ,16 0,00 0, ,16 previsione di competenza ,83 0, , ,83 previsione di cassa ,93 0, , ,93 Totale programma residui presunti ,16 0,00 0, ,16 previsione di competenza ,83 0, , ,83 previsione di cassa ,93 0, , ,93 TOTALE MISSIONE residui presunti ,49 0,00 0, ,49 previsione di competenza ,43 0, , ,43 previsione di cassa ,77 0, , ,77 MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 Polizia locale e amministrativa Titolo 1 Spese correnti residui presunti ,51 0,00 0, ,51 previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 previsione di cassa ,70 0,00 0, ,70 Totale programma residui presunti ,99 0,00 0, ,99 previsione di competenza ,94 0,00 0, ,94 previsione di cassa ,12 0,00 0, ,12 TOTALE MISSIONE residui presunti ,00 0,00 0, ,00 Pag.2

26 previsione di competenza ,94 0,00 0, ,94 previsione di cassa ,13 0,00 0, ,13 MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 1 Istruzione prescolastica Titolo 1 Spese correnti residui presunti ,52 0,00 0, ,52 previsione di competenza ,27 0, , ,27 previsione di cassa ,64 0, , ,64 Totale programma residui presunti ,55 0,00 0, ,55 previsione di competenza ,27 0, , ,27 previsione di cassa ,67 0, , ,67 Programma 2 Altri ordini di istruzione Titolo 1 Spese correnti residui presunti ,91 0,00 0, ,91 previsione di competenza ,57 0, , ,57 previsione di cassa ,78 0, , ,78 Totale programma residui presunti ,59 0,00 0, ,59 previsione di competenza ,23 0, , ,23 previsione di cassa ,12 0, , ,12 Programma 6 Servizi ausiliari all istruzione Titolo 1 Spese correnti residui presunti ,06 0,00 0, ,06 previsione di competenza ,34 0, , ,34 previsione di cassa ,47 0, , ,47 Totale programma residui presunti ,06 0,00 0, ,06 previsione di competenza ,34 0, , ,34 previsione di cassa ,47 0, , ,47 Programma 7 Diritto allo studio Titolo 1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza 1.000,00 750,00 0, ,00 previsione di cassa 1.000,00 750,00 0, ,00 Totale programma residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza 1.000,00 750,00 0, ,00 previsione di cassa 1.000,00 750,00 0, ,00 TOTALE MISSIONE residui presunti ,20 0,00 0, ,20 previsione di competenza ,84 0, , ,84 previsione di cassa ,26 0, , ,26 MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 Spese correnti residui presunti ,01 0,00 0, ,01 previsione di competenza , ,00 0, ,00 previsione di cassa , ,00 0, ,01 Totale programma residui presunti ,16 0,00 0, ,16 previsione di competenza , ,00 0, ,55 previsione di cassa , ,00 0, ,71 TOTALE MISSIONE residui presunti ,16 0,00 0, ,16 previsione di competenza , ,00 0, ,55 previsione di cassa , ,00 0, ,71 Pag.3

27 MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 Sport e tempo libero Titolo 1 Spese correnti residui presunti ,78 0,00 0, ,78 previsione di competenza ,61 0, , ,61 previsione di cassa ,92 0, , ,92 Totale programma residui presunti ,44 0,00 0, ,44 previsione di competenza ,61 0, , ,61 previsione di cassa ,58 0, , ,58 Programma 2 Giovani Titolo 1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza 9.900, ,00 0, ,00 previsione di cassa 9.900, ,00 0, ,00 Totale programma residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza 9.900, ,00 0, ,00 previsione di cassa 9.900, ,00 0, ,00 TOTALE MISSIONE residui presunti ,44 0,00 0, ,44 previsione di competenza ,61 0, , ,61 previsione di cassa ,58 0, , ,58 MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Titolo 1 Spese correnti residui presunti ,30 0,00 0, ,30 previsione di competenza ,04 0,00 500, ,04 previsione di cassa ,64 0,00 500, ,64 Totale programma residui presunti ,30 0,00 0, ,30 previsione di competenza ,08 0,00 500, ,08 previsione di cassa ,68 0,00 500, ,68 Programma 3 Rifiuti Titolo 1 Spese correnti residui presunti ,03 0,00 0, ,03 previsione di competenza , ,00 0, ,00 previsione di cassa , ,00 0, ,03 Totale programma residui presunti ,03 0,00 0, ,03 previsione di competenza , ,00 0, ,00 previsione di cassa , ,00 0, ,03 TOTALE MISSIONE residui presunti ,98 0,00 0, ,98 previsione di competenza , ,00 0, ,89 previsione di cassa , ,00 0, ,18 MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali Titolo 1 Spese correnti residui presunti ,68 0,00 0, ,68 previsione di competenza ,54 0, , ,54 previsione di cassa ,35 0, , ,35 Totale programma residui presunti ,00 0,00 0, ,00 previsione di competenza ,77 0, , ,77 previsione di cassa ,68 0, , ,68 TOTALE MISSIONE residui presunti ,00 0,00 0, ,00 Pag.4

28 previsione di competenza ,77 0, , ,77 previsione di cassa ,68 0, , ,68 MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 1 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Titolo 1 Spese correnti residui presunti ,70 0,00 0, ,70 previsione di competenza ,02 0, , ,02 previsione di cassa ,03 0, , ,03 Totale programma residui presunti ,70 0,00 0, ,70 previsione di competenza ,02 0, , ,02 previsione di cassa ,03 0, , ,03 Programma 2 Interventi per la disabilità Titolo 1 Spese correnti residui presunti ,73 0,00 0, ,73 previsione di competenza ,00 0, , ,00 previsione di cassa ,73 0, , ,73 Totale programma residui presunti ,73 0,00 0, ,73 previsione di competenza ,00 0, , ,00 previsione di cassa ,73 0, , ,73 Programma 3 Interventi per gli anziani Titolo 1 Spese correnti residui presunti ,47 0,00 0, ,47 previsione di competenza ,00 0, , ,00 previsione di cassa ,47 0, , ,47 Totale programma residui presunti ,47 0,00 0, ,47 previsione di competenza ,00 0, , ,00 previsione di cassa ,47 0, , ,47 Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale Titolo 1 Spese correnti residui presunti 7.811,81 0,00 0, ,81 previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 previsione di cassa ,81 0,00 0, ,81 Totale programma residui presunti 7.811,81 0,00 0, ,81 previsione di competenza ,00 0,00 0, ,00 previsione di cassa ,81 0,00 0, ,81 Programma 5 Interventi per le famiglie Titolo 1 Spese correnti residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza , ,00 0, ,67 previsione di cassa , ,00 0, ,67 Totale programma residui presunti 0,00 0,00 0,00 0,00 previsione di competenza , ,00 0, ,67 previsione di cassa , ,00 0, ,67 Programma 6 Interventi per il diritto alla casa Titolo 1 Spese correnti residui presunti ,79 0,00 0, ,79 previsione di competenza ,25 0,00 0, ,25 previsione di cassa ,04 0,00 0, ,04 Totale programma residui presunti ,79 0,00 0, ,79 previsione di competenza ,25 0,00 0, ,25 previsione di cassa ,04 0,00 0, ,04 Pag.5

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