ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI DI CAGLIARI Sede legale: Via Bottego, 16 Cagliari Codice fiscale:

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1 E FORESTALI Sede legale: Via Bottego, 16 Cagliari Codice fiscale: Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2017 Premessa Oggetto e scopo La presente Nota integrativa risulta essere parte integrante del Bilancio e costituisce, insieme allo schema di Stato Patrimoniale e di Conto Economico, un unico documento inscindibile, così come stabilito dall art del c.c.. In particolare essa ha la funzione di evidenziare informazioni utili a commentare, integrare, dettagliare i dati quantitativi esposti negli schemi di Bilancio, al fine di fornire al lettore dello stesso le notizie necessarie per avere una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. Tipo di attività L attività dell Ente comprende tutto ciò che riguarda l attività svolta dagli operatori liberi professionisti e non, compresa una banca dati di schede riguardanti tutti gli Agronomi e Forestali iscritti all Albo. Fatti di rilievo verificatosi nel corso dell esercizio Durante l esercizio l attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in modo significativo l andamento gestionale. Attestazione conformità Il presente Bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni vigenti dell art bis del codice civile. Lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e le informazioni di natura contabile riportate in Nota Integrativa, che costituiscono il presente Bilancio sono conformi alle scritture contabili, dalle quali sono direttamente ottenute. Valuta contabile e arrotondamenti I prospetti del Bilancio e della Nota Integrativa sono esposti in Euro, senza frazioni decimali; gli arrotondamenti sono stati effettuati secondo quanto indicato nella circolare dell Agenzia delle Entrate n. 106/E del 21 dicembre 2001, con il criterio dell arrotondamento.

2 PRINCIPI DI REDAZIONE Il Bilancio è stato predisposto applicando i seguenti criteri di valutazione e nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, aggiornati con le modifiche del codice civile disposte dal D. Lgs. 17/01/2003 n.6 riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative e successive modificazioni. I criteri di valutazione rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico conseguito. La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza nella prospettiva della continuazione dell attività della società, tenendo conto altresì della funzione economica dell elemento dell attivo o del passivo considerato e privilegiando la sostanza rispetto alla forma giuridica. Si è seguito scrupolosamente il principio della prudenza e a Bilancio sono compresi solo utili realizzati alla data di chiusura dell esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente alla chiusura. In ottemperanza al principio di competenza, l effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). Non vi sono elementi eterogenei compresi nelle singole voci. La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe. In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del Bilancio sono stati i seguenti: CRITERI DI VALUTAZIONE Immobilizzazioni immateriali Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo d acquisto o di produzione, inclusivo degli oneri accessori ed ammortizzate sistematicamente in funzione del periodo di prevista utilità futura. Immobilizzazioni materiali Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto, o di produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento. Le immobilizzazioni materiali vengono sistematicamente ammortizzate, in relazione alla residua possibilità di utilizzo dei beni, secondo aliquote di ammortamento, ridotte del 50% nel primo anno di entrata in funzione del bene al fine di riflettere forfetariamente il loro minore utilizzo. I beni il cui costo è inferiore ad 516,46 sono interamente ammortizzati nell esercizio di sostenimento anche in ragione del loro limitato valore individuale e cumulativo. Crediti I crediti sono iscritti al loro presumibile valore di realizzo. L adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, sulla base della situazione economica generale e su quella di settore. I crediti originariamente incassati entro l anno e successivamente trasformati in crediti a lungo termine sono stati inseriti tra le immobilizzazioni finanziarie. NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2017 PAGINA 2

3 Disponibilità liquide Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. TFR Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è determinato in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro in vigore ed accoglie il debito maturato nei confronti di tutti i dipendenti alla data di chiusura dell esercizio, al netto delle anticipazioni già erogate. Debiti I debiti sono iscritti al valore nominale Ricavi I ricavi sono imputati al Conto Economico al momento del passaggio della proprietà dei beni o all effettuazione della prestazione; il valore dei ricavi è esposto al netto di resi, sconti, abbuoni e premi e imposte connesse. I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in riferimento alla competenza temporale. Imposte Le imposte sul reddito sono calcolate in base alla normativa fiscale in vigore in base ad una realistica previsione del reddito imponibile. Impegni, garanzie, rischi e beni di terzi La valutazione dei beni di terzi presso l impresa è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri: al valore desunto dalla documentazione. NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2017 PAGINA 3

4 ATTIVITÀ CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE Alla data di chiusura dell esercizio non ci sono crediti verso lo Stato per la partecipazione al patrimonio iniziale. Immobilizzazioni immateriali BI -IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Valore storico Fondo ammortamento Come previsto dall art. 10 Legge n.72/1983 si elencano le immobilizzazioni immateriali ancora presenti in Bilancio sulle quali sono state effettuate rivalutazioni: RIVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Art. 10 Legge 72/1983 Descrizione voce Rivalutazione monetaria Rivalutazione economica Totale rivalutazione Nessuno degli elementi presenti tra le immobilizzazioni immateriali iscritte al Bilancio è stato oggetto di rivalutazione monetaria ed economica. NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2017 PAGINA 4

5 Immobilizzazioni materiali BII -IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Valore storico Fondo ammortamento Le immobilizzazioni materiali, contabilizzate nel prospetto di stato patrimoniale sotto la voce Altri beni, sono composte dai costi sostenuti per l acquisto dei mobili e degli arredi, dalle macchine d ufficio elettroniche e dalle attrezzature varie e minute. Le aliquote applicate, sono state le seguenti: attrezzature varie e minute: 15% macchine d ufficio elettroniche: 20% Rivalutazioni e svalutazioni come previsto dall art. 10della L. n.72/1983 si elencano le immobilizzazioni materiali ancora presenti in bilancio sulle quali sono state effettuate rivalutazioni. Come già evidenziato in precedenza, le immobilizzazioni materiali sono state rivalutate solo in base a leggi speciali generali o di settore evitando di procedere a rivalutazioni discrezionali o volontarie. RIVALUTAZIONI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Art. 10 Legge 72/1983 Descrizione voce Rivalutazione monetaria Rivalutazione economica Totale rivalutazione Nessuno degli elementi presenti tra le immobilizzazioni materiali iscritte in Bilancio è stato oggetto di rivalutazione monetaria o economica. Non sono state operate svalutazioni delle immobilizzazioni materiali. NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2017 PAGINA 5

6 Immobilizzazioni finanziarie BIII IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE Crediti immobilizzati Si riporta di seguito la ripartizione dei crediti contenuti nelle immobilizzazioni finanziarie sulla base della relativa scadenza ai sensi del punto 6 dell art c.c. CREDITI IMMOBILIZZATI Art n.6 c.c. Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Nella voce Crediti immobilizzati sono stati iscritti, i depositi cauzionali. Tali crediti sono esposti al loro valore nominale. Rimanenze CI - RIMANENZE Anno 2017 Variazioni Anno 2016 : Criteri di valutazione Per i criteri di valutazione delle rimanenze si faccia riferimento a quanto indicato nella parte iniziale della presente Nota integrativa. NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2017 PAGINA 6

7 Crediti CII CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE Crediti v/utenti, clienti Crediti v/ Federazione Regionale Agronomi e Forestali della Sardegna per abbattimento quote. Crediti v/ Federazione Regionale Agronomi e Forestali della Sardegna Crediti v/equitalia Crediti v/iscritti, soci e terzi Crediti v/iscritti Crediti per revisione parcelle Crediti vari Crediti v/erario Prospetto delle variazioni (art n. 4 c.c.) CII CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE Descrizione voce Anno 2017 Incrementi Decrementi Anno 2016 Crediti v/utenti, clienti Crediti v/ Federazione Regionale Agronomi e Forestali della Sardegna per rinnovo consiglio Crediti v/ Federazione Regionale Agronomi e Forestali della Sardegna Crediti v/equitalia Crediti v/iscritti, soci e terzi Crediti v/iscritti Crediti per revisione parcelle Crediti vari Crediti v/erario NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2017 PAGINA 7

8 Ripartizione per scadenza Si riporta di seguito la ripartizione dei crediti sulla base della relativa scadenza ai sensi del punto 6 dell art c.c. CII CREDITI ATTIVO CIRCOLANTE Art n. 6 c.c. Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre i 5 anni Criteri di valutazione I crediti verso i clienti sono iscritti secondo il presunto valore di realizzo. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni CIII ATTIVITA FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZZIONI Anno 2017 Variazioni Anno 2016 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2017 PAGINA 8

9 Disponibilità liquide Variazione di consistenza CIV DISPONIBILITA LIQUIDE Anno 2017 Variazioni Anno 2016 Banche Denaro e valori in cassa Prospetto delle variazioni CIV DISPONIBILITA LIQUIDE (art n.4 c.c.) Descrizione voce Anno 2017 Incrementi Decrementi Anno 2016 Banche Denaro e valori in cassa Criteri di valutazione I crediti verso le banche associati ai depositi o ai conti correnti presso gli istituti di credito e presso l amministrazione postale sono stati iscritti in Bilancio in base al valore di presumibile realizzazione. Il denaro e i valori bollati in cassa sono stati valutati al valore nominale. Ratei e risconti attivi D RATEI E RISCONTI Anno 2017 Variazioni Anno 2016 Criteri di valutazione I ratei e i risconti misurano proventi e oneri, comuni a più esercizi e ripartibili in ragione del tempo, con competenza anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale, prescindendo dalla data di pagamento o riscossione. NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2017 PAGINA 9

10 PASSIVITA E NETTO Patrimonio netto A PATRIMONIO NETTO Fondo di dotazione Altre riserve distintamente indicate Utili (perdite) portati a nuovo Utile (perdita) dell esercizio Per visualizzare il dettaglio delle variazioni intervenute nelle voci del Patrimonio Netto come disposto dall articolo 2427 n. 7 bis c.c. si veda la tabella riportata in calce alla presente nota integrativa. Fondi rischi e oneri B FONDI PER RISCHI E ONERI Descrizione voce Anno 2017 Variazioni in aumento Variazioni in diminuzione Anno 2016 Criteri di valutazione Per i criteri di valutazione si faccia riferimento a quanto indicato nella prima parte della presente nota integrativa nel paragrafo dedicato ai Fondi rischi e oneri. NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2017 PAGINA 10

11 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato C TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO Descrizione voce Anno 2017 Variazioni in Variazioni in Anno 2016 aumento diminuzione Il fondo TFR accantonato rappresenta il debito dell Ente verso i dipendenti alla chiusura dell esercizio al netto di eventuali anticipi. Debiti D DEBITI Debiti bancari e finanziari Debiti Prospetto delle variazioni dei debiti bancari e finanziari D DEBITI (art n. 4 c.c.) Descrizione voce Anno 2017 Incrementi Decrementi Anno 2016 Debiti bancari e finanziari Debiti per competenze bancarie Altri debiti bancari e finanziari NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2017 PAGINA 11

12 Prospetto delle variazioni dei Debiti D DEBITI (art n. 4 c.c.) Descrizione voce Anno 2017 Incrementi Decrementi Anno 2016 Debiti verso fornitori comprese le fatture da ricevere Debiti tributari Debiti per IRAP e ritenute Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale Debiti verso INPS Debiti verso INAIL 7 7 Debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute Debiti verso CONAF Debiti verso Federazione Debiti verso lo Stato e Amministrazioni pubbliche Debiti diversi Debiti verso banche per interessi da liquidare Debiti per ritenute lavoro autonomo ed erario c/ ritenute effettuate Debiti verso dipendenti Ripartizione per scadenza Si riporta di seguito la ripartizione dei debiti sulla base della relativa scadenza ai sensi del punto 6 dell art del c.c. D- DEBITI Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre i 5 anni NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2017 PAGINA 12

13 Criteri di valutazione La voce Debiti comprende: I Debiti verso fornitori, in cui sono stati iscritti i debiti in essere nei confronti dei fornitori derivanti dall acquisizione di beni e servizi, al netto di eventuali note di credito ricevute o da ricevere, consistono per un importo di euro 220,00 in debiti derivanti da fatture da ricevere; La voce debiti tributari contiene i debiti tributari certi quali debiti verso erario per ritenute operate; debiti per le imposte maturate sul reddito dell esercizio Irap di euro 789,00. La voce debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale contiene i debiti verso l INPS e l INAIL per ritenute operate ai dipendenti maturate nell ultimo mese d esercizio. La voce debiti diversi comprende i debiti verso i dipendenti maturati nell ultimo mese dell anno. Ratei e risconti passivi D RATEI E RISCONTI Anno 2017 Variazioni Anno 2016 I ratei e i risconti misurano proventi ed oneri, comuni a più esercizi e ripartibili in ragione del tempo, con competenza anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria e/o documentale, prescindendo dalla data di pagamento o riscossione. CONTI D ORDINE CONTI D ORDINE Beni di terzi presso la società Anno 2017 Variazioni Anno NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2017 PAGINA 13

14 CONTO ECONOMICO Valore della produzione A VALORE DELLA PRODUZIONE Ricavi delle prestazioni Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti Variazione dei lavori in corso su ordinazione Diritti di segreteria Altri ricavi e proventi Corsi di Formazione Contributi Federazione Regionale ricavi per servizi revisione parcelle ricavi e proventi diversi NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2017 PAGINA 14

15 B COSTI DELLA PRODUZIONE Per cancelleria e acquisti vari Per servizi Compensi e rimborsi Presidente e Consiglieri Spese di rappresentanza Spese per utenze Spese postali Spese per consulenza e contabilità Quota CONAF Quota Federazione Quota Consulta e Aran Expò Servizi di Pulizia Assicurazioni Spese formazione Altre uscite Per godimento di beni di terzi Per il personale dipendente Prestazione lavoro rinnovo Consiglio Ammortamenti e svalutazioni - ammortamento delle immobilizzazioni immateriali - ammortamento delle immobilizzazioni materiali altre svalutazioni delle immobilizzazioni - svalutazioni dei crediti compresi nell attivo circolante e delle disponibilità liquide Variazioni delle rimanenze di materie prime sussidiarie di consumo e merci Accantonamento per rischi Altri accantonamenti Oneri diversi di gestione NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2017 PAGINA 15

16 Proventi e oneri finanziari Proventi da partecipazioni C16 PROVENTI DA PARTECIPAZIONI In imprese controllate In imprese collegate In altre imprese Altri proventi finanziari C16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni Da titoli iscritti nell attivo circolante che non costituiscono partecipazioni Proventi diversi dai precedenti Interessi e altri oneri finanziari C17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2017 PAGINA 16

17 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI Proventi straordinari E20 PROVENTI STRAORDINARI Plusvalenze da alienazione Altri proventi straordinari Oneri straordinari E21 ONERI STRAORDINARI Minusvalenze da alienazioni Imposte relative ad esercizi precedenti Altri oneri straordinari Imposte sul reddito dell esercizio 22 IMPOSTE SUL REDDITO DELL ESERCIZIO IRAP NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2017 PAGINA 17

18 TABELLE ALLEGATE ALLEGATO 1 Prospetto delle movimentazioni intervenute nelle voci del Patrimonio Netto ( art n.4 del c.c.) All inizio dell esercizio precedente 2015 Fondo di dotazione Altre riserve Avanzi (disavanzi) economici portati a nuovo Avanzi (disavanzi) economici dell esercizio Totale Destinazione del risultato dell esercizio Avanzi (disavanzi)economici portati a nuovo Risultato dell esercizio precedente Alla chiusura dell esercizio precedente Destinazione del risultato dell esercizio Avanzi (disavanzi)economici portati a nuovo Risultato dell esercizio corrente Alla chiusura dell esercizio corrente NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2017 PAGINA 18

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