Comunicato Stampa. Nel trimestre EBITDA positivo a 10,4 mln di euro e posizione finanziaria migliorata di 12,6 mln di euro

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1 Comunicato Stampa Il CdA di approva i dati relativi al terzo trimestre dell esercizio e propone l autorizzazione al buy-back di azioni proprie Nel trimestre EBITDA positivo a 10,4 mln di euro e posizione finanziaria migliorata di 12,6 mln di euro Dati del consolidato al 31 marzo 2005 (i confronti con i periodi analoghi sono riferiti alla ex ): Valore della produzione nel trimestre pari ad Euro 115,2 milioni, rispetto ad Euro 1,1 milioni al 31 marzo 2004; Margine operativo lordo positivo nel trimestre pari ad Euro 10,4 milioni, rispetto a Euro -0,9 milioni al 31 marzo 2004; Posizione finanziaria netta pari ad Euro 55,4 milioni in progresso di 12,6 milioni rispetto al 31 dicembre Arezzo, 12 maggio Si è riunito oggi il Consiglio di Amministrazione di che ha approvato i dati della trimestrale relativi al terzo trimestre dell esercizio e deciso di proporre l autorizzazione al buy-back di azioni proprie all approvazione dell Assemblea dei Soci convocata per il prossimo 28 maggio. Risultati Trimestrali I dati consolidati relativi al trimestre terminato al 31 marzo si riferiscono ad un perimetro operativo notevolmente allargato a seguito dell efficacia, a partire dal primo gennaio 2005, delle fusioni fra la ex- Spa e Spa, Noicom Spa, New Dial Spa e Voiceplus Italia Srl. Pertanto il confronto fra i dati approvati e i risultati comunicati dalla ex- sui precedenti periodi risulta non omogeneo. I risultati del trimestre mostrano nel loro insieme la validità del business model di, caratterizzato da un offerta completa di servizi di telecomunicazione rivolti ai segmenti Retail, Wholesale e Premium, e rafforzano la validità degli obiettivi economici e finanziari della Società recentemente illustrati alla comunità finanziaria in occasione della presentazione del nuovo piano industriale Nei primi tre mesi del 2005, il valore della produzione si è attestato ad Euro 115,2 milioni mentre lo stesso valore riferito ai primi nove mesi dell esercizio è risultato pari a Euro 116,0 milioni, includendo per i 6 mesi del 2004 la sola ex-. A livello di ripartizione del fatturato per area di business, il segmento Retail ha rappresentato

2 il 40% dei ricavi, il segmento Wholesale il 35% e i servizi Premium il restante 25%. Commercialmente è continuata l espansione in atto sul mercato Retail che ha portato la customer base al 31 marzo 2005 a raggiungere i seguenti volumi: clienti in modalità carrier-pre-selection ( clienti al 31 dicembre 2004) linee e clienti diretti (ADSL e voce) dai precedenti al 31 dicembre incremento dell'8% del traffico voce e dati, passato da 113 milioni di comunicazioni nel mese di dicembre 2004 a 122 milioni di comunicazioni nel mese di marzo 2005 A partire dalla seconda metà del mese di marzo è inoltre iniziata la campagna televisiva sulle reti Rai e Mediaset per la promozione di 2 nuovi servizi rivolti alle famiglie: offerta bundle di accesso ADSL a 4 Mbits e linea telefonica VoIP, e Ricarica-, carta telefonica prepagata per telefonate nazionali ed internazionali. I benefici sui ricavi derivanti dalla penetrazione di questi servizi sul segmento Retail sono attesi a partire dal prossimo trimestre. Sui segmenti Wholesale e Premium sono state intraprese alcune azioni mirate di repricing sui listini relativi ai servizi Carriers e Centri Servizi ex-noicom, al fine di recuperare un livello di marginalità soddisfacente ed in linea con i servizi già offerti alla clientela di. Questa azione potrà produrre nell arco del primo semestre del 2005 un leggero calo del fatturato sui due segmenti interessati, ma produrrà benefici a livello di gross-margin. Complessivamente la Società conferma l obiettivo di ricavi per Euro 542 milioni nell anno solare 2005, dichiarato nel piano industriale Il margine operativo lordo sul trimestre è stato pari ad Euro 10,4 milioni mentre sui nove mesi dell esercizio il valore risulta di Euro 7,6 milioni. Anche in questo caso la Società conferma il target di 50 milioni di Euro previsto per l anno solare Il risultato ante imposte di gruppo sul trimestre è stato pari ad Euro 4,6 milioni ( 1,6 milioni per i primi tre mesi 2004) mentre sui nove mesi la perdita è di Euro 6,1 milioni (-4,6 milioni per i primi nove mesi dell esercizio precedente). La posizione finanziaria netta è pari ad Euro -55,4 milioni in netto miglioramento rispetto ai 68.0 milioni registrati al 31 dicembre La generazione di cassa di Euro 12,6 milioni ottenuta nel primo trimestre dell anno, è il risultato del cash flow operativo prodotto dalla gestione corrente e dell azione di recupero crediti iniziata dalla nuova gestione sul circolante ereditato dalla ex-noicom. In allegato gli schemi di conto economico e di stato patrimoniale approvati.

3 Proposta di autorizzazione al Buy-Back Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato inoltre di proporre all approvazione della prossima Assemblea ordinaria convocata per il 28 maggio 2005 l autorizzazione all acquisto e all alienazione, in una o più volte, di azioni proprie. Si precisa che al momento la Società non possiede azioni proprie. Secondo quanto illustrato nel Piano Industriale , la Società ha previsto possibilità di crescita anche per linee esterne. In quest ottica, l acquisto di azioni proprie può consentire alla Società di utilizzare le stesse nell ambito di operazioni di acquisizione, anche mediante realizzazione di scambi azionari. La possibilità di acquistare e alienare azioni proprie consente inoltre alla Società di migliorare la liquidità del titolo, qualora se ne ravvisi l opportunità e nel rispetto della normativa applicabile. Il numero massimo di azioni oggetto della proposta è pari al 5% del capitale sociale. L importo massimo del prezzo corrisposto in una o più volte non potrà comunque essere complessivamente superiore ad Euro 40 milioni. La durata per la quale si richiede l autorizzazione è di 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare. Al fine di poter cogliere le opportunità offerte dal mercato, il corrispettivo per l acquisto o la vendita delle Azioni verrà fissato di volta in volta, sulla base dei seguenti criteri oggettivi idonei a consentire un univoca individuazione dei corrispettivi minimi e massimi delle operazioni di acquisto e vendita: a) il corrispettivo unitario per l acquisto non sarà inferiore al valore nominale del titolo (0,52 Euro) e non sarà superiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente ogni singola operazione di acquisto; b) il corrispettivo unitario per la vendita non sarà inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta precedente ogni singola operazione, oppure, nell ipotesi di scambi di azioni effettuati nell ambito di progetti industriali, al valore nominale del titolo. L acquisto dovrà avvenire in conformità a quanto prescritto dall art. 132 del D.Lgs.n. 58/98 e dalle disposizioni di legge o di regolamento vigenti al momento dell operazione. Investor Relations Ph ,

4 : Stato patrimoniale riclassificato STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO Euro/ mar dic mar-04 * Immobilizzazioni Immateriali Materiali Finanziarie (a) Totale immobilizzazioni Capitale d'esercizio netto Rimanenze Crediti commerciali Altre attività Ratei e risconti attivi Debiti commerciali Fondi per rischi e oneri Altre passività Ratei e risconti passivi (b) Totale capitale di esercizio netto (29.682) (24.714) (c) Capitale investito netto al lordo del TFR (a)+(b) (d) Trattamento di fine rapporto (e) Capitale investito netto (c.)-(d) (f) Patrimonio netto (g) Posizione finanziaria netta (55.439) (68.037) (h) Totale fonti di finanziamento (f)-(g) * Dati al 31/12/2004 del ante fusione

5 : Conto Economico Riclassificato CONTO ECONOMICO Euro/ mar mar mar mar-04 3 mesi 3 mesi 9 mesi * 9 mesi Ricavi delle vendite e delle prestazioni Variazione delle rimanenze Altri ricavi Totale ricavi Costi della produzione Margine Operativo Lordo (858) (4.921) Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni Risultato Operativo (3.507) (2.269) (6.759) (9.156) Proventi (Oneri) finanziari netti (411) Rettifiche di valore di attività finanziarie (306) (4) (313) (2.340) Proventi (Oneri) straordinari (331) 24 (25) Risultato prima delle imposte (4.555) (1.563) (6.080) (4.593) * I nove mesi del sono formati da 6 mesi di S.p.A. e da 3 mesi della nuova S.p.A.

CE DIGITAL TRUST (1) 2013 2014 Δ Δ% Valore della produzione 32.4 41.6 9.2 28.40% EBITDA 6.5 8.7 2.2 33.85%

CE DIGITAL TRUST (1) 2013 2014 Δ Δ% Valore della produzione 32.4 41.6 9.2 28.40% EBITDA 6.5 8.7 2.2 33.85% COMUNICATO STAMPA Tecnoinvestimenti S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di Bilancio di Esercizio e di Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014. I risultati confermano un significativo

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