Ricavi % EBITA Adj. (*) % EBITA Adj. (*) margin EBIT 123

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1 Roma, 13 maggio 2008 CdA approva relazione trimestrale. Ricavi in crescita del 6%. Ordini in aumento del 35% Aumenta EBITA Adj (+13%). Utile netto in crescita rispetto al primo trimestre 2007 al netto delle operazioni straordinarie Finmeccanica migliora i propri risultati anche nel primo trimestre I Ricavi crescono a milioni di euro rispetto ai milioni dell anno precedente con un incremento pari al 6% Ordini in forte crescita (+35%) rispetto al primo trimestre Dell aumento beneficiano soprattutto l Elettronica per la Difesa (+71%), lo Spazio (+74%), i Sistemi di Difesa (+130%) e l Energia (+203%) Il portafoglio ordini cresce del 10% rispetto al primo trimestre 2007 e assicura circa tre anni di produzione L EBITA Adj cresce a 133 milioni di euro, con un incremento del 13% rispetto all anno precedente. Il contributo maggiore viene da Elicotteri (+18%), Elettronica per la Difesa e Sicurezza (+31%) e Sistemi di Difesa (+125%) L Utile netto è pari a 126 milioni di euro. Escludendo la plusvalenza relativa alla cessione di azioni STM, il risultato è pari a circa 72 milioni (+53 milioni rispetto all anno precedente, con un incremento percentuale del 279%) L indebitamento finanziario netto è in calo rispetto al primo trimestre Il livello di indebitamento è pari al 37% del patrimonio netto consolidato e resta al di sotto dei limiti massimi indicati dalle società di rating Il Free Operating Cash Flow negativo va considerato nell ottica della tradizionale stagionalità delle attività del Gruppo ed è comunque in miglioramento rispetto al dato del primo trimestre 2007 I costi in Ricerca e Sviluppo sono pari a circa il 13,5% dei ricavi Principali dati del primo trimestre 2008 (Milioni di euro) Primo Trim Primo Trim Var. ass. Var. % Consolidato 2007 Ricavi % EBITA Adj. (*) % EBITA Adj. (*) margin 4,6% 4,3% 0,3 p.p. 7,8% EBIT (**) 14 13% EBIT margin 4,2% 4,0% 0,2 p.p. 8,1% Risultato netto % 521 FOCF % 375 Ordini % ROI 16,2% 14,9% 1,2 p.p. 18,9% VAE % 227 Ricerca e Sviluppo % Portafoglio ordini % Indebitamento finanziario % netto EPS Adj. (***) 0,15 0,03 0,12 399% 1,10 Addetti % (*)Risultato operativo ante: - eventuali impairment dell'avviamento; - ammortamenti di immobilizzazioni valorizzate nell'ambito di business combination; - oneri di ristrutturazione, nell ambito di piani definiti e rilevanti; - altri oneri o proventi di natura non ordinaria, riferibile, cioè, ad eventi di particolare significatività non riconducibili all andamento ordinario dei business di riferimento. (**)Voci modificate per effetto del cambiamento retrospettico nel trattamento dei piani a benefici definiti e del fondo TFR. (***)Al netto delle operazioni straordinarie e degli interessi di minoranza. Finmeccanica è il primo gruppo italiano nel settore dell alta tecnologia, leader nella progettazione e produzione di elicotteri, elettronica per la difesa, velivoli civili e militari, aerostrutture, satelliti, infrastrutture spaziali, missili. Finmeccanica svolge un ruolo di primo piano nell industria europea dell aerospazio e difesa ed è presente nei principali programmi internazionali del settore grazie a partnership consolidate in Europa e oltreoceano. Il Gruppo vanta anche asset produttivi e competenze di rilievo nei settori Trasporti ed Energia. Finmeccanica, quotata alla Borsa di Milano, opera in Italia e all estero attraverso società controllate e joint ventures, per un totale consolidato di oltre addetti dei quali circa nel Regno Unito, in Francia e negli Stati Uniti. Per mantenere e sviluppare le proprie competenze tecnologiche, Finmeccanica impegna in Ricerca e Sviluppo risorse pari al 14% dei ricavi

2 TAVOLA PER L 'ANALISI DEI RISULTATI REDDITUALI CONSOLIDATI 1 1 Variazione trimestre trimestre % YoY mil Ricavi % Costi per acquisti e per il personale (2.670) (2.522) (**) Ammortamenti (98) (99) Svalutazioni (4) (4) Altri ricavi (costi) operativi netti (11) 3 EBITA Adj (*) % Margine EBITA Adj (*) 4,6% 4,3% Ricavi (costi) non ricorrenti - - Costi di ristrutturazione (4) (3) Ammortamenti immobilizzazioni valorizzate nell'ambito di business combination (6) (6) EBIT % Margine EBIT 4,2% 4,0% Proventi (oneri) finanziari netti 69 (27) (**) Imposte sul reddito (66) (63) Risultato netto ante discontinued % Risultato delle discontinued operations - - Risultato netto % di cui Gruppo di cui Terzi 7 6 Utile per Azione (Euro) Basic 0,280 0,028 Diluted 0,280 0,028 Utile per Azione delle continuing operations (Euro) Basic 0,280 0,028 Diluted 0,280 0,028 (*)Risultato operativo ante: - eventuali impairment dell'avviamento; - ammortamenti di immobilizzazioni valorizzate nell'ambito di business combination; - oneri di ristrutturazione, nell ambito di piani definiti e rilevanti; - altri oneri o proventi di natura non ordinaria, riferibile, cioè, ad eventi di particolare significatività non riconducibili all andamento ordinario dei business di riferimento. (**)Voci modificate per effetto del cambiamento retrospettico nel trattamento dei piani a benefici definiti. ANALISI DEI DATI PRINCIPALI I ricavi nel primo trimestre 2008 sono pari a milioni di euro rispetto ai milioni dello stesso periodo 2007 con un aumento di 176 milioni (+6%). L incremento è principalmente riconducibile al settore Aeronautica, per il maggior apporto del segmento civile (aumento della produzione dei velivoli ATR e B787) e del segmento militare (maggiori attività su C-27J ed Eurofighter). Di rilievo anche la crescita dei ricavi nel settore Spazio (per la maggiore produzione sviluppata nei segmenti manifatturiero e servizi) e nel settore Trasporti, per effetto delle maggiori attività sia del comparto segnalamento, in particolare in Asia Pacifico, sia del comparto veicoli. L EBITA Adj. è pari a 133 milioni di euro rispetto ai 118 milioni del 2007 con un aumento di 15 milioni (+13%). Al miglioramento hanno contribuito: gli Elicotteri (+18%) grazie all incremento dei volumi sulla produzione di AW139 e AW109; l Elettronica per la Difesa e Sicurezza (+31%), grazie soprattutto al miglioramento della componente britannica del segmento sistemi avionici ed elettro-ottica e delle attività di information technology e sicurezza; Sistemi di Difesa (+125%) grazie ad un mix più redditizio nel 2

3 segmento dei sistemi missilistici; il settore Trasporti (+90%), principalmente per effetto del miglioramento della redditività industriale dei veicoli. L EBITA Adj. Margin (ROS) si attesta al 4,6%, in aumento rispetto a quello del primo trimestre 2007 (4,3%). L utile netto è pari a 126 milioni di euro rispetto ai 19 milioni del primo trimestre 2007 con un aumento di 107 milioni (+563%). Al risultato positivo ha contribuito la plusvalenza di circa 54 milioni di euro, al netto dell effetto fiscale, relativa alla cessione del 2,85% di STM alla società francese FT1CI. Depurato di tale fenomeno il risultato netto del primo trimestre 2008 risulta pari a circa 72 milioni di euro con un incremento di 53 milioni (+279%) rispetto allo stesso periodo del Le principali variazioni di tale incremento sono riconducibili: per 14 milioni di euro all aumento dell EBIT e per 40 milioni di euro al miglioramento degli oneri finanziari dovuti a un più favorevole risultato delle valutazioni, al fair value e a differenze cambio. TAVOLA PER L'ANALISI DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE CONSOLIDATA mil Attività non correnti Passività non correnti (2.508) (2.562) Rimanenze Crediti commerciali Debiti commerciali (10.112) (10.481) Fondi per rischi e oneri B/T (530) (545) Altre attività (passività) nette correnti (566) (596) Capitale circolante netto 124 (693) Capitale investito netto Patrimonio netto Gruppo Patrimonio netto di terzi Patrimonio netto Indebitamento (disponibilità) finanziarie nette (Attività) passività nette detenute per la vendita - - SITUAZIONE FINANZIARIA mil Debiti finanziari a breve termine Debiti finanziari a medio/lungo termine Disponibilità liquide o equivalenti (789) (1.607) INDEBITAMENTO BANCARIO E OBBLIGAZIONARIO Titoli (33) (13) Crediti finanziari verso società del Gruppo (30) (33) Altri crediti finanziari (535) (573) CREDITI FINANZIARI E TITOLI (598) (619) Debiti finanziari verso società del Gruppo Altri debiti finanziari a breve termine Altri debiti finanziari a medio/lungo termine ALTRI DEBITI FINANZIARI INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO (DISPONIBILITA') Indebitamento (disponibilità) netto attribuito alle discontinued operations - - 3

4 CASH FLOW 1 trimestre mil trimestre 2007 Disponibilità liquide al 1 gennaio Flusso di cassa lordo da attività operative Variazioni delle altre attività e passività operative (217) (211) Funds From Operations (FFO) Variazioni del capitale circolante (723) (839) Flusso di cassa generato (utilizzato) da attività operative (655) (787) Flusso di cassa da attività di investimento ordinario (273) (320) Free operating cash-flow (928) (1.107) Operazioni strategiche 187 (406) Variazioni delle altre attività finanziarie (12) 44 Flusso di cassa generato (utilizzato) da attività di investimento (98) (682) Flusso di cassa da attività di finanziamento (57) (58) Flusso di cassa generato (utilizzato) da attività di finanziamento (57) (58) Differenza di traduzione (8) (4) Disponibilità liquide al 31 Marzo L indebitamento finanziario netto è pari a milioni di euro rispetto a milioni del 31 dicembre 2007, con un incremento netto di 770 milioni. Tale livello di indebitamento pari al 37% del patrimonio netto consolidato resta comunque all interno dei limiti indicati dalle società di rating e al di sotto dei limiti posti da una attenta e prudente azione finanziaria. Il dato include, tra l altro, alcune operazioni strategiche. In particolare: il pagamento di 61 milioni di euro per acquisire l ulteriore quota della società britannica Vega Group Plc (operazione avviata nel corso del 2007); il pagamento di 12 milioni di euro per l acquisizione di un ulteriore 18% della società Sirio Panel SpA da parte di SELEX Communications; l incasso di 260 milioni di euro derivante dalla cessione di circa il 2,9% del residuo pacchetto azionario di STM ancora in possesso di Finmeccanica. Il Free Operating Cash Flow (FOCF) al 31 marzo 2008 è negativo (assorbimento di cassa) per 928 milioni di euro rispetto ai milioni negativi al 31 marzo Il FOCF del primo trimestre va considerato nell ottica della stagionalità, che vede il rapporto tra incassi e pagamenti commerciali sbilanciato a favore di questi ultimi. Nello specifico, il miglioramento del FOCF di 179 milioni nei due periodi a raffronto è da correlare ad un minor assorbimento di cassa, sia nelle attività di investimento per lo sviluppo prodotti (47 milioni), sia nelle attività operative (132 milioni). Gli ordini acquisiti ammontano a milioni di euro rispetto ai milioni dello stesso periodo 2007, con una crescita di 862 milioni (+35%), che ha interessato quasi tutti i settori di business. Le acquisizioni hanno riguardato per l 82% l Aerospazio e Difesa e per il 18% l Energia e i Trasporti. Al risultato hanno contribuito: le acquisizioni del settore Elettronica per la Difesa e Sicurezza (+71% rispetto al primo trimestre 2007), grazie a ulteriori ordini per le FREMM e a maggiori acquisizioni nell information technology e sicurezza; la crescita del settore Spazio (+74% rispetto al 2007), per maggiori acquisizioni nel segmento manifatturiero e del settore Sistemi di Difesa (+130% rispetto al 2007), grazie al contributo di tutti i segmenti, in particolare dei sistemi missilistici; la crescita nel settore Energia (+203% rispetto al 2007), soprattutto per effetto di numerose acquisizioni di macchine e componenti, realizzate all estero; la crescita nel settore Trasporti (+26% rispetto al 2007), grazie a maggiori acquisizioni nei segmenti dei sistemi e dei veicoli. Il portafoglio ordini si attesta a milioni di euro rispetto ai del 31 dicembre 2007, con una flessione di 416 milioni (-1%), riconducibile principalmente alle differenze cambio. Il portafoglio ordini è 4

5 costituito per circa l 80% dall Aerospazio e Difesa e per il 20% dall Energia e Trasporti. La consistenza del portafoglio ordini assicura al Gruppo una copertura equivalente a circa tre anni di produzione. I costi per Ricerca e Sviluppo sono stati pari a 394 milioni di euro rispetto ai 402 milioni dello stesso periodo 2007, con un decremento di 8 milioni (-2%). La Ricerca e Sviluppo del Gruppo rappresenta circa il 13,5% dei ricavi ed è concentrata per il 96% circa nell Aerospazio e Difesa e per il restante 4% nei settori Energia e Trasporti. I principali programmi hanno riguardato: l Elettronica per la Difesa e Sicurezza (che assorbe il 36% dei costi di Ricerca e Sviluppo), per attività sui nuovi radar avionici a scansione elettronica di sorveglianza e di combattimento, sull Unmanned Aerial Vehicle (UAV) di sorveglianza tattica Falco e sull Eurofighter, nonché sui prodotti con tecnologia TETRA e sulle nuove famiglie di prodotti WIMAX del segmento comunicazioni; l Aeronautica (che assorbe il 30% dei costi di Ricerca e Sviluppo), per attività sia sul segmento civile che su quello militare; gli Elicotteri (che assorbono il 16% dei costi di Ricerca e Sviluppo), per attività sull AW149 e sul BA609. L organico al 31 marzo 2008 si attesta a addetti con un aumento di 648 unità rispetto alle al 31 dicembre 2007, dovuto al turnover positivo nei settori Aeronautica ed Elicotteri. La distribuzione geografica dell organico è ripartita per circa il 70% in Italia e per circa il 30% all estero (principalmente Regno Unito, Francia e USA). EVENTI DI RILIEVO DEL PRIMO TRIMESTRE 2008 E INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL PERIODO Dal 1 gennaio 2008 è attivo il nuovo marchio SELEX Galileo che sarà utilizzato da Galileo Avionica SpA e da SELEX Sensors & Airborne Systems Ltd per offrire al mercato un fronte unico, e di maggior peso, nei comparti della sensoristica, dell elettro-ottica, dell electronic warfare e degli Unmanned Aerial Vehicles (UAV) tattici. Il 16 gennaio 2008, in seguito all OPA lanciata da Finmeccanica sul capitale della società britannica Vega Group Plc, e avendo raggiunto un livello di adesioni pari al 65,1% del capitale che avrebbe portato Finmeccanica ad una partecipazione totale del 93,3%, l Offerta è stata dichiarata irrevocabile e Finmeccanica ha pagato il relativo importo. In seguito ha attivato il delisting alla Borsa di Londra, nonché l acquisto forzato (squeeze out) delle azioni residue non portate in OPA. Le azioni Vega sono state cancellate dalla Borsa di Londra il 13 febbraio 2008, mentre lo squeeze out è stato completato nel mese di marzo. Il 29 febbraio 2008 Finmeccanica ha presentato il Progetto Corso Marche, confermando la propria strategia di espansione industriale in Piemonte. Il progetto prevede il trasferimento delle attività progettuali di Alenia Aeronautica da Corso Marche a Torino Caselle. Contemporaneamente è prevista, entro il , la riqualificazione e valorizzazione dell area in Corso Marche, attraverso un percorso compatibile con l esigenza di decongestione industriale delle aree urbane. Il 17 marzo 2008 Poste Italiane ed Egypt Post hanno sottoscritto un accordo per lo sviluppo e il potenziamento tecnologico del servizio postale egiziano, scegliendo Elsag Datamat quale partner tecnologico del progetto. Il 27 marzo 2008 Alenia Aermacchi ed ENAER (Impresa Nacional de Aeronautica de Chile) hanno firmato un Memorandum of Understanding per una collaborazione sui programmi M-346 e M-311. L accordo prevede la produzione e la commercializzazione congiunta dei velivoli in America Latina. Il 1 aprile 2008 AnsaldoBreda e Bombardier Transportation hanno firmato un accordo per lo sviluppo congiunto, la commercializzazione e la produzione di un nuovo treno ad alta velocità, in grado di viaggiare oltre i 300 km/h, nel rispetto delle più recenti normative europee di interoperabilità. Il 2 aprile 2008 Telespazio ha acquisito il 100% della società spagnola Aurensis, specializzata in tecnologie applicate al territorio e nei servizi di osservazione della Terra, satellitare e aerea. 5

6 OPERAZIONI FINANZIARIE Nel corso del primo trimestre 2008 Finmeccanica non ha posto in essere nuove operazioni sul mercato dei capitali. Di conseguenza la struttura del debito a medio-lungo termine, con particolare riguardo a quello obbligazionario, non ha subito variazioni di rilievo, con un importo complessivo, alla data, di circa milioni di euro (valutato secondo i principi IAS/IFRS) e una durata media di circa 8,5 anni. Emittente Anno di Emissione Scadenza Importo ctv ( mil) Coupon annuo Tipologia di offerta Valori IAS iscritti mil. Finmeccanica Finance S.A dic Variabile Retail italiano 299 ALTRE OPERAZIONI Il 16 gennaio 2008 l Assemblea degli Azionisti di Finmeccanica ha approvato il programma di acquisto di azioni proprie (share buy back), proposto dal Consiglio di Amministrazione del , per un ammontare fino all 8% circa del capitale sociale della società. Le azioni acquistate resteranno disponibili nella forma di azioni proprie detenute in portafoglio e potranno essere utilizzate nell ambito di eventuali progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria. Il 26 febbraio 2008 Finmeccanica, Cassa Depositi e Prestiti e FT1CI, quali azionisti di StMicroelectronics Holding NV (STH), società olandese che detiene il 27,54% del capitale sociale di StMicrolectronics NV (STM), hanno siglato un accordo di modifica del patto parasociale che regola la governance congiunta italo-francese di STH. Le parti italiana e francese hanno concordato di allineare le rispettive quote di STM indirettamente possedute tramite STH. Finmeccanica ha concordato di vendere a FT1CI l equivalente di azioni di STM al prezzo di 10 euro per azione, più una maggiorazione (earn out) pari al 40% dell eventuale apprezzamento del titolo STM tra il prezzo base di 10 euro e la media del prezzo di mercato riscontrata in un periodo di tre mesi a partire dal nono mese dalla data di firma dell accordo, con un massimo di 4 euro per azione. A completamento dell operazione, Finmeccanica ha incassato circa 260 milioni di euro. EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE L andamento dei primi tre mesi dell esercizio 2008 ha registrato risultati economici in miglioramento rispetto a quelli dello stesso periodo dell esercizio precedente ed in linea con le previsioni a suo tempo elaborate. Alla luce di tale andamento, ad oggi, non sembrano emergere fatti tali che possano modificare le previsioni formulate in sede di stesura del bilancio Nell esercizio 2008, si prevede una crescita organica complessiva dei ricavi del Gruppo compresa tra il 6% e l 11% con un incremento dell EBITA Adjusted compreso tra il 12% ed il 19% rispetto all esercizio precedente. Si prevede, inoltre, che il Free Operating Cash Flow (FOCF) del Gruppo generi avanzi di cassa, relativamente comparabili con gli stessi livelli del 2007, dopo aver fatto fronte ai consistenti investimenti per lo sviluppo dei prodotti necessari al sostenimento della crescita che, come avvenuto nell esercizio 2007, si concentreranno in special modo nei settori dell Aeronautica, degli Elicotteri e dell Elettronica per la Difesa e Sicurezza. 6

7 ANDAMENTO DELLA GESTIONE NEI SETTORI DI ATTIVITA (Primo trimestre 2008 Dati espressi in milioni di euro) Elicotteri Aziende: AgustaWestland Ricavi: 713 milioni (-1%); EBITA Adj: 85 milioni (+18%) Ricavi: pari a 713 milioni di euro, sostanzialmente allineati ai 720 milioni del Sono riconducibili al regolare avanzamento sui programmi già avviati, all aumento dei volumi nel segmento degli elicotteri civili governativi (AW109, AW139) e all attività di supporto prodotto. EBITA Adj: pari a 85 milioni di euro, in aumento rispetto ai 72 milioni dello stesso periodo dell esercizio precedente (+18%). Il miglioramento è da attribuire all incremento dei volumi produttivi sulle linee civili (AW139 e AW109) che ha bilanciato la ridotta contribuzione dei contratti militari. L EBITA Adj. Margin (ROS) si attesta all 11,9%, in crescita rispetto al 10,0% del 2007 (+1,9 p.p.). Ordini: pari a 795 milioni di euro, in aumento rispetto ai 712 milioni dello stesso periodo 2007 (+12%). I contratti più significativi riguardano: 24 NH90 da parte dei governi di Francia e Germania (la quota di competenza di AgustaWestland è pari a 54 milioni di euro); ulteriori 5 unità tipo AW101 alla Marina del Giappone, per un valore di 106 milioni di euro; ulteriori 29 elicotteri tipo AW139 per un valore complessivo di 246 milioni di euro. Portafoglio ordini: pari a milioni di euro rispetto ai milioni al 31 dicembre La composizione del portafoglio ordini è rappresentata per il 68% da elicotteri, per il 30% da attività di supporto e per il 2% da attività di engineering. Organico: addetti, con un incremento di 398 unità rispetto alle del 31 dicembre Elettronica per la Difesa e Sicurezza Aziende: SELEX Galileo, SELEX Communications, SELEX Sistemi Integrati, SELEX Service Management, Elsag Datamat, Seicos, Vega Group Ricavi: 677 milioni (0%); EBITA Adj: 21 milioni (+31%) Ricavi: pari a 677 milioni di euro al 31 marzo 2008 sostanzialmente in linea rispetto ai 680 milioni del 2007, con il contributo della neo-acquisita Vega Group che ha compensato alcuni slittamenti nell avvio di attività nel segmento comunicazioni. Ai ricavi hanno contribuito in particolare: per i sistemi avionici ed elettro-ottici, le attività sul sistema DASS e sugli equipaggiamenti e radar avionici per l Eurofighter; per i sistemi radar e di comando e controllo, le attività sui contratti navali Orizzonte, Nuova Unità Maggiore e FREMM; per i sistemi e le reti integrate di comunicazione, il proseguimento delle attività sulla rete TETRA nazionale; per l information technology e la sicurezza, le attività sui servizi di automazione postale, in particolare per le commesse di Poste Italiane e delle Poste russe. EBITA Adj: pari a 21 milioni di euro in aumento rispetto ai 16 milioni dello stesso periodo 2007 (+31%), grazie al miglioramento della componente britannica del segmento sistemi avionici ed elettro-ottica e delle attività di information technology e sicurezza. L EBITA Adj. Margin (ROS) passa al 3,1% rispetto al 2,4% del 2007 (+0,7 p.p.). Ordini: pari a 857 milioni di euro con una decisa crescita rispetto ai 502 milioni del primo trimestre 2007 (+71%).Tra le principali acquisizioni del trimestre nei diversi segmenti si segnalano: nei sistemi avionici ed elettro-ottici, ulteriori ordini per il programma europeo EFA, relativi alla seconda tranche di fornitura e di realizzazione del simulatore, nonché ad attività di logistica; l ordine per i radar SEASPRAY 7500E nell ambito del programma di aggiornamento dei velivoli HC-130H della US Coast Guard; nei sistemi di comando e controllo terrestri e navali, l acquisizione dell ordine per ulteriori quattro navi del programma FREMM italiano; nei sistemi e le reti integrate di comunicazione, ulteriori ordini per sistemi di comunicazione dell EFA; l ordine per lo sviluppo e la fornitura di unità di controllo di interfaccia con i sistemi avionici e per la realizzazione dell impianto d illuminazione della cabina di pilotaggio per il nuovo velivolo A350 XWB (extra Wide Body) di Airbus. 7

8 Portafoglio ordini: pari a milioni di euro, rispetto agli milioni del 31 dicembre 2007 (-1%) ed è riferibile per la metà ad attività nel segmento sistemi avionici ed elettro-ottica. Organico: addetti con un decremento di 76 unità rispetto alle del 31 dicembre 2007 dovuto essenzialmente agli effetti del piano di riassetto industriale nelle comunicazioni. Aeronautica Aziende: Alenia Aeronautica, Alenia Aeronavali, Alenia Aermacchi, GIE ATR (*), Alenia SIA Ricavi: 491 milioni di euro (+19%); EBITA Adj: 19 milioni (-17%) (*) I dati del Consorzio GIE-ATR sono consolidati con il metodo proporzionale al 50%. Ricavi: pari a 491 milioni di euro, in aumento di 79 milioni rispetto ai 412 milioni del 2007 (+19%). Ai ricavi hanno contribuito in particolare: nel segmento militare, le attività per il programma EFA relative alla seconda tranche e le attività di logistica; le produzioni del C-27J per l Aeronautica Militare italiana, export per la Bulgaria, Romania, Lituania e per la fornitura dei primi due velivoli all Esercito americano; le produzioni e supporto logistico per i velivoli addestratori; per il segmento civile le produzioni per: Boeing (B787, B767 e B777); Airbus (A380, A321, A340); Dassault Aviation (sezione della fusoliera del Falcon 2000 extended range e gondole motore del Falcon 900EX); ATR (gondole motori). EBITA Adj: pari a 19 milioni di euro, rispetto ai 23 milioni del primo trimestre 2007 (-17%), principalmente per il diverso mix di attività e per alcuni slittamenti nelle consegne di velivoli, che saranno recuperati nei prossimi mesi. L EBITA Adj. Margin (ROS) del settore è al 3,9% rispetto al 5,6% del 31 marzo Ordini: pari a 526 milioni di euro in flessione di 141 milioni rispetto ai 667 milioni del primo trimestre 2007 (-21%), che aveva beneficiato di significativi ordini per i velivoli ATR ed EFA. Tra i principali ordini acquisiti nel corso del primo trimestre 2008 si segnala: nel segmento militare l ordine per la fornitura di sette velivoli C-27J alla Romania e gli ordini per il supporto logistico sui velivoli EFA (Arabia Saudita) e su quelli C-130J e Tornado (Aeronautica Militare Italiana); nel segmento civile gli ordini ricevuti dal GIE ATR per tre velivoli; l ordine per tredici serie di aerostrutture B767 e le ulteriori tranche sui programmi A380, Falcon, A321 e gondole motori. Portafoglio ordini: pari a milioni di euro rispetto ai milioni del 31 dicembre 2007 (+3%). Il 50% riguarda i programmi Eurofighter, il 18% è relativo al B787, il 5% riguarda il C-27J. Organico: addetti con una crescita di 238 unità rispetto alle del 31 dicembre 2007, per far fronte ai maggiori carichi di lavoro di Alenia Aeronautica e della controllata Alenia Composite. Spazio Aziende: Thales Alenia Space, Telespazio (*) Ricavi: 203 milioni di euro (+22%); EBITA Adj: 3 milioni (+200%) *Tutti i dati sono relativi alle due joint venture Thales Alenia Space e Telespazio consolidate con il metodo proporzionale rispettivamente al 33% e al 67%. Ricavi: pari a 203 milioni di euro, in crescita di 37 milioni rispetto ai 166 milioni dell esercizio precedente (+22%), per effetto di una maggiore produzione sviluppata da entrambi i segmenti (manifatturiero e servizi satellitari). La produzione ha riguardato principalmente: nel comparto dell osservazione della Terra, il programma COSMO-SkyMed, i satelliti delle missioni Sentinel 1 e 3 nell ambito del programma GMES, il satellite GOCE; nel comparto delle telecomunicazioni istituzionali civili, i programmi Meteosat di seconda e terza generazione; nel comparto delle telecomunicazioni commerciali, i satelliti della costellazione Globalstar e la fornitura di servizi satellitari per telecomunicazioni e rivendita di capacità satellitare; nel comparto delle telecomunicazioni militari, i programmi SICRAL 1B (il cui lancio è previsto entro l anno); nel comparto dei programmi scientifici, i programmi Herschel, Plank, ed Alma; nel comparto della navigazione satellitare, i programmi Galileo ed Egnos; nel comparto delle infrastrutture orbitali, i programmi legati alla Stazione Spaziale Internazionale. 8

9 EBITA Adj: pari a 3 milioni di euro, in miglioramento di 2 milioni rispetto al 2007 (+200%), in particolare per effetto della redditività su alcuni programmi. L EBITA Adj. Margin (ROS) si attesta all 1,5%, in miglioramento rispetto al valore di marzo 2007 (0,6%). Ordini: pari a 211 milioni di euro superiori di 90 milioni rispetto ai 121 milioni del 2007 (+74%). Le acquisizioni più significative del periodo hanno riguardato: nel comparto delle telecomunicazioni commerciali, i contratti di fornitura del satellite W3B ad Eutelsat, la sesta tranche relativa alla fornitura di 48 satelliti in orbita LEO (Low Earth Orbit) per la costellazione Globalstar di seconda generazione; nel comparto delle telecomunicazioni istituzionali militari, la prima tranche dell ordine da TELEDIFE/Ministero della Difesa relativo al satellite per telecomunicazioni SICRAL 2; nel comparto dell osservazione della Terra, l ordine per il primo satellite della missione Sentinel 3 (oceanografia e vegetazione terrestre) relativa al programma GMES (Global Monitoring for Environment and Security) per il controllo e la sicurezza del territorio; nel comparto della navigazione ed infomobilità, le ulteriori acquisizioni relative alla Fase IOV (In Orbit Validation) del programma Galileo; nel comparto delle operazioni satellitari, i nuovi ordini per la gestione in orbita di satelliti, in particolare per il satellite Artemis di ESA; nel comparto dei programmi scientifici, l ulteriore tranche del contratto relativo al Programma ExoMars. Portafoglio ordini: pari a milioni di euro in crescita di 37 milioni rispetto ai milioni del 31 dicembre 2007 (+3%) e tale da garantire una copertura pari all 88% della produzione prevista nei prossimi nove mesi dell anno. La composizione del portafoglio ordini è rappresentata per il 70% dalle attività manifatturiere e per il 30% dai servizi satellitari. Organico: pari a addetti con un aumento di 14 unità rispetto alle del 31 dicembre 2007, legato alla maggiore produzione sviluppata da entrambi i segmenti. Sistemi di Difesa Aziende: Oto Melara, WASS, MBDA (*) Ricavi: 247 milioni di euro (+4%); EBITA Adj: 18 milioni (+125%) (*) I dati relativi alla joint venture MBDA sono consolidati con il metodo proporzionale al 25%. Ricavi: pari a 247 milioni di euro con un aumento di 9 milioni rispetto ai 238 milioni del primo trimestre 2007 (+4%), in particolare per la maggiore attività registrata nel segmento dei sistemi subacquei. Alla formazione dei ricavi hanno contribuito in maniera significativa: nei sistemi missilistici, le attività per la produzione dei missili aria-aria MICA per la Grecia e la Francia, dei missili Aster per sistemi superficiearia PAAMS, le attività di sviluppo del sistema di difesa aerea nell ambito del programma trinazionale MEADS (Medium Extended Air Defense System cui partecipano Stati Uniti, Germania ed Italia); nei sistemi d arma terrestri, navali e aeronautici, le produzioni relative al PZH 2000 per l Esercito Italiano, ai kit per torrette HITFIST per la Polonia, ai cannoni 76/62 SR per vari clienti esteri; nei sistemi subacquei, le attività per il siluro pesante Black Shark, per il siluro leggero MU90 e per le contromisure India. EBITA Adj: pari a 18 milioni di euro con un aumento di 10 milioni rispetto agli 8 milioni del 2007 (+125%), grazie a un mix di attività lavorate più redditizio nei sistemi missilistici. L EBITA Adj. margin (ROS) si attesta al 7,3% rispetto al 3,4% del Ordini: pari a 303 milioni di euro con un aumento di 171 milioni rispetto ai 132 milioni del 2007 (+130%), grazie in particolare al contributo dei sistemi missilistici. Tra le principali acquisizioni del trimestre, nei diversi segmenti, si evidenziano: nei sistemi missilistici, l ordine per sistemi di difesa aerea Spada per l aeronautica pakistana e l ulteriore tranche di fornitura dei sistemi missilistici per le fregate FREMM; nei sistemi d arma terrestri, navali e aeronautici, l ordine per sei torri da 120 mm per il Centauro dall Oman e vari ordini di logistica tra cui si cita quello dall India; nel segmento dei sistemi subacquei, gli ordini relativi alla ulteriore tranche del programma FREMM, a sei sistemi di contromisure per Singapore e ai siluri leggeri A244 per l Indonesia. Portafoglio ordini: pari a milioni di euro in linea con il dato del 31 dicembre 2007 (4.099). Il 70% del portafoglio è relativo ai sistemi missilistici. Organico: addetti con una riduzione di 32 unità rispetto alle del 31 dicembre

10 Energia Aziende: Ansaldo Energia Ricavi: 229 milioni di euro (+5%); EBITA Adj: 14 milioni (+17%) Ricavi: pari a 229 milioni di euro con un aumento di 11 milioni rispetto ai 218 milioni dello stesso periodo dell anno precedente (+5%). La crescita dei volumi di produzione è da ricondurre sia alle lavorazioni di commesse a contenuto impiantistico (in particolare Larbaa, Batna, M Sila e Rizziconi), sia al service di tipo Flow. EBITA Adj: pari a 14 milioni di euro con un aumento di 2 milioni rispetto ai 12 milioni del primo trimestre 2006 (+17%) e dovuto al citato incremento dei volumi di produzione. L EBITA Adj. margin (ROS) risulta pari al 6,1% rispetto al 5,5% del Ordini: pari a 439 milioni di euro con un aumento di 294 milioni rispetto ai 145 milioni del primo trimestre 2007 (+203%). Il risultato è principalmente riconducibile ai maggiori ordini del segmento impianti e componenti, trainati dalle numerose forniture soprattutto per il mercato estero. Tra le principali acquisizioni di componenti: due turbo gas di grandi dimensioni e relativi alternatori per il Congo e due turbo gruppo a vapore per il Cile. Si evidenzia inoltre l acquisizione delle due reservation fee con Atel (Svizzera) per la realizzazione di due impianti chiavi in mano a ciclo combinato da 400 MW ciascuno, per i siti di San Severo (Italia) e Bayet (Francia). L intero contratto sarà concluso in seguito. Nel segmento service, si registrano nuove acquisizioni sia di tipo LTSA (Long Term Service Agreement) per il sito di Dunamenti in Ungheria, sia di tipo Flow per il sito di Brindisi, con Enel. Portafoglio ordini: pari a milioni di euro in aumento di 222 milioni rispetto ai milioni del 31 dicembre 2007 (+7%). La composizione del portafoglio ordini al 31 marzo 2008 è rappresentata per il 53% circa dalle attività impiantistiche e manifatturiere, per il 46% dal service (in larga parte contratti di manutenzione programmata) e per il restante 1% dalle attività nucleari. Organico: pari a addetti, con un incremento di 101 unità rispetto alle del 31 dicembre 2007, legato alla normale attività di turnover e alla variazione dell area di consolidamento. Trasporti Aziende: Ansaldo STS, AnsaldoBreda Ricavi: 365 milioni (+11%); EBITA Adj: 19 milioni (+90%) Ricavi: pari a 365 milioni di euro con un aumento di 35 milioni rispetto ai 330 milioni del primo trimestre 2007 (+11%), per effetto delle maggiori attività del Segnalamento, in particolare in Asia Pacifico, e dei veicoli. La produzione ha riguardato: nei sistemi, le metropolitane di Copenhagen, Genova, Roma linea C, Napoli linea 6 e Brescia; nel segnalamento, l alta velocità Milano-Bologna e le commesse di sistemi di controllo marcia treno (SCMT) terra e bordo in Italia; la Cambrian Line nel Regno Unito; le commesse rientranti nell accordo siglato con Australian Rail Track Corporation (ARTC) in Australia; la tratta ferroviaria Ghaziabad-Kanpur in India e le commesse di componenti; nei veicoli, treni per servizio regionale per le Ferrovie Nord di Milano, treni ad alta frequentazione per il Marocco; treni per le metropolitane di Madrid e Milano; treni per le Ferrovie olandesi e belghe; la Circumvesuviana (Napoli); tram per la città di Los Angeles; treni per le Ferrovie danesi; locomotive E403 per Trenitalia; varie commesse Sirio ed attività di service. EBITA Adj: pari a 19 milioni di euro con un incremento di 9 milioni rispetto ai 10 milioni del 2007 (+90%), per effetto sostanzialmente del miglioramento della redditività industriale dei veicoli. L EBITA Adj. margin (ROS) si attesta al 5,2% rispetto al 3,0% registrato nel Ordini: pari a 214 milioni di euro con un aumento di 44 milioni rispetto ai 170 milioni dello stesso periodo 2007 (+26%), grazie a maggiori acquisizioni nei segmenti dei sistemi e dei veicoli. Tra le acquisizioni del periodo si segnalano: nei sistemi, l ordine concernente il progetto della metropolitana di Roma linea C; nel segnalamento, l ordine di apparati di bordo dall ente ferroviario francese, il contratto in Tunisia per la 10

11 fornitura di sistemi di segnalamento e di comando e controllo sulla rete ferroviaria dell area della Banlieue sud di Tunisi, ordini dalla società mineraria Rio Tinto e contratti nell ambito dell accordo siglato con Australian Rail Track Corporation (ARTC) in Australia; nei veicoli, ordini di service. Portafoglio ordini: pari a milioni di euro in flessione di 182 milioni rispetto ai milioni del 31 dicembre 2007 (-4%). Organico: pari a addetti con una crescita di 62 unità rispetto alle del 31 dicembre 2007, dovuta principalmente all aumento dell organico del segmento veicoli. ### Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Alessandro Pansa, attesta, ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 11

12 Finmeccanica è il primo gruppo italiano nel settore dell alta tecnologia, leader nella progettazione e produzione di elicotteri, elettronica per la difesa, velivoli civili e militari, aerostrutture, satelliti, infrastrutture spaziali, missili. Finmeccanica svolge un ruolo di primo piano nell industria europea dell aerospazio e difesa ed è presente nei principali programmi internazionali del settore grazie a partnership consolidate in Europa e oltreoceano. Il Gruppo vanta anche asset produttivi e competenze di rilievo nei settori Trasporti ed Energia. Finmeccanica, quotata alla Borsa di Milano, opera in Italia e all estero attraverso società controllate e joint venture, per un totale consolidato di oltre addetti dei quali circa nel Regno Unito, in Francia e negli Stati Uniti. Per mantenere e sviluppare le proprie competenze tecnologiche, Finmeccanica impegna in Ricerca e Sviluppo risorse pari al 14% dei ricavi.

13 1 trimestre 2008 (in Euro milioni) Elicotteri Elettronica per la Difesa Aeronautica Spazio Sistemi di Difesa Energia Trasporti Attività Diverse Elisioni TOTALE Ricavi (73) EBITA Adj. (*) (46) 133 Margine EBITA Adj. (*) (%) 11,9% 3,1% 3,9% 1,5% 7,3% 6,1% 5,2% n.a. 4,6% Ammortamenti totali Investimenti in immobilizzazioni Costi di ricerca & sviluppo Ordini assunti (76) Portafoglio Ordini (925) Organico iscritto n trimestre 2007 (in Euro milioni) Elicotteri Elettronica per la Difesa Aeronautica Spazio Sistemi di Difesa Energia Trasporti Attività Diverse Elisioni TOTALE Ricavi (71) EBITA Adj. (*) (24) 118 Margine EBITA Adj. (*) (%) 10,0% 2,4% 5,6% 0,6% 3,4% 5,5% 3,0% n.a. 4,3% Ammortamenti totali Investimenti in immobilizzazioni Costi di ricerca & sviluppo Ordini assunti (29) Portafoglio Ordini (31/12/2007) (1.077) Organico iscritto n (31/12/2007) (*)Risultato operativo ante: - eventuali impairment dell'avviamento; - ammortamenti di immobilizzazioni valorizzate nell'ambito di business combination; - oneri di ristrutturazione, nell ambito di piani definiti e rilevanti; - altri oneri o proventi di natura non ordinaria, riferibile, cioè, ad eventi di particolare significatività non riconducibili all andamento ordinario dei business di riferimento. Finmeccanica è il primo gruppo italiano nel settore dell alta tecnologia, leader nella progettazione e produzione di elicotteri, elettronica per la difesa, velivoli civili e militari, aerostrutture, satelliti, infrastrutture spaziali, missili. Finmeccanica svolge un ruolo di primo piano nell industria europea dell aerospazio e difesa ed è presente nei principali programmi internazionali del settore grazie a partnership consolidate in Europa e oltreoceano. Il Gruppo vanta anche asset produttivi e competenze di rilievo nei settori Trasporti ed Energia. Finmeccanica, quotata alla Borsa di Milano, opera in Italia e all estero attraverso società controllate e joint venture, per un totale consolidato di oltre addetti dei quali circa nel Regno Unito, in Francia e negli Stati Uniti. Per mantenere e sviluppare le proprie competenze tecnologiche, Finmeccanica impegna in Ricerca e Sviluppo risorse pari al 14% dei ricavi.

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