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1 TITOLO IV SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI RITENUTE ERARIALI VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO , , , ,92 settecentonovantatre/44 44 ESATTORIA II. DD. VERSAMENTO RITENUTE Quiet.F24EP IMP ERARIALI LAVORO AUTONOMO LIQ

2 PRESTAZIONI DI SERVIZI 043 SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI UFFICI ,66 69, , ,6 69, ,76 sessantanove/63 6 ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGINA MARGHERITA, ROMA <CIG: X8C0D44ECD> SALDO FATTURA N DEL 2/08/204 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO-LUGLIO NUMERO CLIENTE CODICE FISCALE SCADENZA 27/08/204 IMP LIQ ,63 69,63 36 IBAN:IT07Z BANCA POPOLARE DI MILANO (AG. MERAVIGLI VIA MERAVIGLI, MILANO) 69,63 69,63

3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 043 SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI UFFICI ,29 26, , ,24 26, ,36 centoventisei/40 6 ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGINA MARGHERITA, ROMA <CIG: X640D44ECE> SALDO FATTURA N DEL 2/08/204 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO-LUGLIO NUMERO CLIENTE CODICE FISCALE SCADENZA 27/08/204 IMP LIQ ,40 26,40 36 IBAN:IT07Z BANCA POPOLARE DI MILANO (AG. MERAVIGLI VIA MERAVIGLI, MILANO) 26,40 26,40

4 PRESTAZIONI DI SERVIZI 043 SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI UFFICI ,69 88, , ,64 88, ,36 ottantotto/00 6 ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGINA MARGHERITA, ROMA <CIG: X3C0D44ECF> SALDO FATTURA N DEL 07/08/204 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO-LUGLIO NUMERO CLIENTE CODICE FISCALE SCADENZA 22/08/204 IMP LIQ ,00 88,00 36 IBAN:IT07Z BANCA POPOLARE DI MILANO (AG. MERAVIGLI VIA MERAVIGLI, MILANO) 88,00 88,00

5 PRESTAZIONI DI SERVIZI 043 SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI UFFICI ,69 287, , ,64 287, ,96 duecentoottantasette/40 6 ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGINA MARGHERITA, ROMA <CIG: XE70D44ED> SALDO FATTURA N DEL 2/08/204 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO GIUGNO-LUGLIO NUMERO CLIENTE CODICE FISCALE SCADENZA 27/08/204 IMP LIQ ,40 287,40 36 IBAN:IT07Z BANCA POPOLARE DI MILANO (AG. MERAVIGLI VIA MERAVIGLI, MILANO) 287,40 287,40

6 PRESTAZIONI DI SERVIZI 043 SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI UFFICI ,09 38, , ,04 38, ,6 trecentodiciotto/ METANIA SRL ZONA INDUSTRIALE PETTORANELLO DEL MOLISE <CIG: XAE08CAF> RATEIZZAZIONE FATTURA N. 0558/ DEL 29/0/204 - COD. CLIENTE RATA DI AGOSTO SCADENZA 3/08/204 IMP LIQ ,80 38,80 38 CONTO CORRENTE POSTALE IBAN:IT58T POSTE ITALIANE SPA (ISERNIA V.R. VIA XXIV MAGGIO, ISERNIA) 38,80 38,80

7 ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SPESE PER LITI, RISARCIMENTI ED ARBITRAGGI ,00 28, , ,00 28, ,47 duecentoottantuno/ ALLIANZ SPA SENTENZA N 50/203 DELLA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO NUMERO DI SINISTRO RIMBORSO SPESE LEGALI RATA SCADENZA 3/08/204 IMP LIQ ,53 28, IBAN:IT2S RASBANK - MILANO (SEDE DI MILANO PIAZZA ERCULEA MILANO) 28,53 28,53

8 PERSONALE 02 0 STIPENDI AL PERSONALE - SERVIZI GENERALI , , , , , ,0 seimilacinquecentoquarantasei/ COMUNE DI CAPRACOTTA PIAZZA STANISLAO FALCONI, CAPRACOTTA RIMBORSO ONERI STIPENDIALI PER SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATA PERIODO GENNAIO-LUGLIO 204 IMP LIQ , ,95 0 IBAN:IT5E BANCA D'ITALIA (BANCA D'ITALIA) 6.546, ,95

9 PERSONALE ONERI PREVIDENZIALI OBBLIGATORI A CARICO ENTE ,32.746, , ,88.746, ,39 millesettecentoquarantasei/ COMUNE DI CAPRACOTTA PIAZZA STANISLAO FALCONI, CAPRACOTTA RIMBORSO ONERI CONTRIBUTI OBBLIGATORI PER SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATA PERIODO GENNAIO-LUGLIO 204 IMP LIQ ,73.746,73 IBAN:IT5E BANCA D'ITALIA (BANCA D'ITALIA).746,73.746,73

10 IRAP IMPOSTE E TASSE ,8 556, , ,8 556, ,33 cinquecentocinquantasei/ COMUNE DI CAPRACOTTA PIAZZA STANISLAO FALCONI, CAPRACOTTA RIMBORSO ONERI IRAP PER SERVIZIO SEGRETERIA CONVENZIONATA PERIODO GENNAIO-LUGLIO 204 IMP LIQ ,49 556,49 70 IBAN:IT5E BANCA D'ITALIA (BANCA D'ITALIA) 556,49 556,49

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