Associazione Diabete Mellito e Celiachia Sardegna Onlus

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1 Associazione Diabete Mellito e Celiachia Sardegna Onlus Bilancio chiuso al 31 dicembre 2008 Pag. 1

2 Sede in SASSARI - via VIA DE CUPIS 24, Codice Fiscale Bilancio al 31/12/2008 STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/ /12/2007 IMMOBILIZZAZIONI Immobilizzazioni immateriali Valore lordo Totale immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali Valore lordo Ammortamenti Totale immobilizzazioni materiali Totale immobilizzazioni ATTIVO CIRCOLANTE Crediti Esigibili entro l'esercizio successivo Esigibili oltre l'esercizio successivo Totale crediti Attività finanziarie che non cost. immob. Tot. attività finanz. che non cost. immob Disponibilità liquide Totale disponibilità liquide Totale attivo circolante TOTALE ATTIVO Pag. 2

3 STATO PATRIMONIALE PASSIVO 31/12/ /12/2007 PATRIMONIO NETTO I - Patrimonio II - Avanzi (disavanzi) portati a nuovo 0 0 III - Avanzo (disavanzo) dell'esercizio Totale patrimonio netto DEBITI Esigibili entro l'esercizio successivo Totale debiti RATEI E RISCONTI Totale ratei e risconti TOTALE PASSIVO PROVENTI: CONTO ECONOMICO 31/12/ /12/2007 1) Quote associative ) Donazioni, contributi e sovvenzioni ) Quote di partecipazione al campo estivo ) Cinque per mille ) Sconti attivi ed abbuoni 0 8 6) Interessi attivi su depositi bancari ) Interessi attivi su certificati di deposito postali Totale proventi Pag. 3

4 ONERI: 8) per materie prime, sussid., di cons. e di merci ) per servizi ) per godimento di beni di terzi ) ammortamenti e svalutazioni: a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali Totale ammortamenti e svalutazioni (10) ) Oneri diversi di gestione Totale oneri Differenza tra proventi ed oneri AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE Pag. 4

5 Sede in SASSARI - via VIA DE CUPIS 24, Codice Fiscale Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/2008 Premessa La presente nota integrativa ha la funzione di illustrare i dati esposti nel bilancio mediante analisi, integrazione e sviluppo degli stessi. Ancorché non prevista per il bilancio delle ONLUS, si è ritenuto utile allegarla a tale documento al fine di rendere più chiara la lettura del medesimo. Criteri di redazione Il presente bilancio è stato redatto tenendo conto delle prescrizioni della L. 266/91, art. 3.3; del D.P.R. 600/73, art. 20-bis; della L.R. 39/93, art. 12; e del D.L. 35/05 art. 14. Pur non essendo prevista una particolare forma per la redazione del bilancio, Il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti ha proposto uno schema che ricalca quello previsto dal codice civile per le società pur prevedendo la rappresentazione del rendiconto economico a sezioni contrapposte. Ci si è tuttavia discostati da tale schema nella redazione del conto economico, ritenendo che lo schema scalare rappresenti meglio la formazione del risultato della gestione. Criteri di valutazione I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono i seguenti: Pag. 5

6 Immobilizzazioni immateriali Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene, con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate. I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di avvio e di sviluppo delle attività svolte. La valutazione indicata in bilancio e la procedura di ammortamento adottata tengono conto di un'utilità complessiva stimata in 5 anni. Immobilizzazioni materiali Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi tutti i costi e gli oneri accessori di diretta imputazione e con indicazione in forma esplicita degli ammortamenti e delle svalutazioni effettuate. Il costo è rivalutato in applicazione di leggi di rivalutazione monetaria ed, in ogni caso, non eccede il valore di mercato. Il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio sulla base di aliquote economico-tecniche determinate in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. Sono state applicate le seguenti aliquote che rispecchiano il risultato dei piani di ammortamento tecnici in quanto ritenute rappresentative dell'effettivo deperimento: Impianti e macchinari: 12%-30% Attrezzature industriali e commerciali: 15%-20% Altri beni: mobili e arredi: 12%-20% macchine ufficio elettroniche: 20% Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore al residuo costo da ammortizzare sono iscritte a tale minor Pag. 6

7 valore. Crediti I crediti dell'attivo circolante sono iscritti al valore di presunto realizzo. Detto valore è stato determinato rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo da tenere conto di tutti i rischi di mancato realizzo. Disponibilità liquide Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. Ratei e risconti I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economica. Debiti I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. Costi e ricavi Sono esposti secondo il principio della prudenza. Il risultato della gestione è determinato secondo il principio di cassa. Informazioni sullo Stato Patrimoniale Immobilizzazioni immateriali Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni (65) Valore Incrementi Decrementi Amm.to esercizio Valore costi 31/12/2007 esercizio esercizio 31/12/2008 Impianto e ampliamento Pag. 7

8 La voce si riferisce alle spese sostenute nel 2004 per l adeguamento dello statuto dell Associazione pari a Euro 327. Immobilizzazioni materiali Arredi Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni (2.002) Importo Costo storico Ammortamenti esercizi precedenti (6.298) Saldo al 31/12/ Acquisizione dell'esercizio 0 Ammortamenti dell'esercizio (1.135) Saldo al 31/12/ La voce indica i mobili e gli arredi di proprietà dell Associazione. Nel corso dell anno non sono stati effettuati nuovi acquisti. Macchine elettroniche d ufficio Importo Costo storico Ammortamenti esercizi precedenti (26.065) Saldo al 31/12/ Acquisizione dell'esercizio 0 Ammortamenti dell'esercizio (867) Saldo al 31/12/ La voce si riferisce a computer, fotocopiatrice, stampanti, fax, postazioni informatiche complete, e computer portatili di proprietà dell Associazione. Nel corso dell anno non sono stati effettuati nuovi acquisti. Pag. 8

9 Macchinari, apparecchi ed attrezzature varie Importo Costo storico Ammortamenti esercizi precedenti (18.856) Saldo al 31/12/ Acquisizione dell'esercizio Ammortamenti dell'esercizio Saldo al 31/12/ La voce comprende macchinari vari e climatizzatori acquistati in anni precedenti. Nel corso del 2008 non sono stati acquistati nuovi beni. Altri beni Importo Costo storico Ammortamenti esercizi precedenti (5.278) Saldo al 31/12/ Acquisizione dell'esercizio Ammortamenti dell'esercizio 0 Saldo al 31/12/ La voce riguarda le porte da calcetto con le relative reti e la copertura del campo di calcetto, lo striscione dell associazione, una bacheca, telefoni cellulari e un tagliacarte. Nel corso del 2008 non sono stati effettuati acquisti. Pag. 9

10 Altri beni di esiguo valore interamente ammortizzati nell esercizio Importo Costo storico Ammortamenti esercizi precedenti (2.140) Saldo al 31/12/ Acquisizione dell'esercizio 84 Ammortamenti dell'esercizio 84 Saldo al 31/12/ La voce si riferisce principalmente ad apparecchi per la misurazione della pressione dati in comodato. Crediti Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni (4.423) Il saldo è così suddiviso secondo le scadenze. Entro Oltre Oltre Totale 12 mesi 12 mesi 5 anni Per crediti tributari Verso altri La voce Crediti tributari si riferisce alle ritenute fiscali sugli interessi attivi sui depositi bancari. La voce Crediti verso altri indica il credito vantato nei confronti del Comune di Sassari derivante dal contratto di locazione della sede dell Organizzazione per i lavori eseguiti da parte dell Organizzazione. Il credito entro i 12 mesi, pari a Euro 4.456, si riferisce alle mensilità del canone di locazione da detrarre Pag. 10

11 nell esercizio 2008 ed il credito oltre i 12 mesi, pari a Euro , si riferisce ai canoni di locazione da detrarre negli esercizi successivi. Nella voce, nella parte entro i 12 mesi, sono inclusi inoltre depositi cauzionali per Euro 16, relativi ad un residuo sul servizio di spedizione del Notiziario ADMS attivato presso le Poste Italiane nel Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni /12/2008 Incrementi Decrementi 31/12/2007 Certificati di deposito Si è ritenuto di acquistare i certificati di deposito postali in quanto la rendita è superiore a quella dei conti correnti bancari, pur essendo le somme immediatamente disponibili. Disponibilità liquide Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni (17.977) Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio. Più precisamente, il saldo del conto tenuto presso il Banco di Sardegna è pari a Euro e quello del conto tenuto presso il Banco Posta è pari a Euro Patrimonio Netto Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a ( Pag. 11

12 nel precedente esercizio). Nel prospetto riportato di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto. Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni /12/2007 Incrementi Decrementi 31/12/2008 Patrimonio netto iniziale Avanzi (disavanzi) esercizi precedenti Avanzo (disavanzo) di gestione Patrimonio netto finale Debiti I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi 687 ( nel precedente esercizio). La composizione delle singole voci è così rappresentata: Entro 12 mesi Oltre 12 mesi Oltre 5 anni Totale Debiti verso fornitori Ratei e risconti passivi I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi 0 ( nel precedente esercizio). Pag. 12

13 Informazioni sul Conto Economico Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni /12/ /12/2007 Variazioni 1) Quote associative ) Donazioni, contributi e sovvenzioni (28.564) 3) Quote di partecipazione al campo estivo ) Cinque per mille ) Sconti attivi ed abbuoni 0 8 (8) 6) Interessi attivi su depositi bancari ) Interessi attivi su certificati di deposito postali Oneri Saldo al 31/12/2008 Saldo al 31/12/2007 Variazioni /12/ /12/2007 Variazioni Materiali di consumo Spese di cancelleria (483) Energia elettrica Acqua (39) Rimborsi chilometrici (669) Manutenzioni e riparazioni Consulenze e prestazioni professionali varie (8.329) Spese telefoniche (230) Spese postali e di affrancatura Pag. 13

14 Spese servizi bancari Assicurazioni volontari Assicurazione rischi diversi Contributo Regione su assicurazione volontari (634) (709) 75 Affiliazioni Spese di organizzazione e gestione di eventi Spese connessione internet Godimento di beni di terzi (affitto locali sede) Ammortamento costi di modifica dello statuto Ammortamento arredi Ammortamento macchine elettroniche d ufficio Ammortamento altri beni Imposte di bollo Imposta di registro 6 6 Spese per la promozione dell associazione Pag. 14

15 Associazione Diabete Mellito e Celiachia Sardegna Onlus Bilancio di previsione 2009 Pag. 15

16 Stato patrimoniale attivo Immobilizzazioni ADMS ONLUS Sede in VIA DE CUPIS SASSARI (SS) Bilancio di previsione 2009 II. Materiali - (Ammortamenti) - (Svalutazioni) Totale Immobilizzazioni Attivo circolante I. Crediti - entro 12 mesi oltre 12 mesi II. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni III.Disponibilità liquide Totale attivo circolante Totale attivo Stato patrimoniale passivo Patrimonio netto I. Patrimonio netto II. Avanzo (disavanzo)di gestione Totale patrimonio netto Pag. 16

17 Debiti - entro 12 mesi oltre 12 mesi Totale passivo Conto economico 1) Quote associative ) Donazioni, contributi e sovvenzioni ) Quote di partecipazione ai campi scuola ) Cinque per mille ) Interessi attivi su depositi bancari 500 6) Interessi attivi su certificati di deposito postali Totale proventi Oneri 7)Per materie di consumo e materiali vari )Per servizi )Per godimento di beni di terzi ) Ammortamenti e svalutazioni ) Oneri diversi di gestione 755 Totale oneri Differenza tra proventi e oneri 0 Avanzo (disavanzo) di gestione 0 Pag. 17

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