CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA C A S E R T A DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 544 DEL REPERTORIO oggetto: Ratifica spese effettuate dal Cassiere nel mese di novembre 2008. Totale 8.334,81. L'anno duemilaotto il giorno 10 del mese di dicembre, alle ore 10.20, presso la sede camerale; IL DIRIGENTE Dr. Angelo Cionti visti gli artt.3, 15 e ss. del D.Lgs.n.29 del 3.2.93 e successive modifiche ed integrazioni; vista la delibera n.660/g.c. del 23.12.96 con la quale si è provveduto a dare attuazione alla ripartizione delle competenze tra Giunta e Dirigenza così come previsto dal D.Lgs:29/93; richiamata la delibera n. 567/G.C. del 20.12.97 con la quale sono state attribuite le funzioni ai Dirigenti camerali; vista la delibera n. 269/G.C. del 27.06.97 con la quale sono state determinate le attribuzioni delle competenze alla Dirigenza camerale; richiamata la delibera n.52/g.c. del 17.2.98 con la quale sono stati statuiti i limiti di spesa ai Dirigenti; visto l art.44 comma 6 del D.P.R. N. 254/2005; visto il rendiconto delle spese effettuate dal Cassiere con il fondo previsto dall art. 44 comma 6 del vigente regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle C.C.I.A.A. D.P.R. N. 254/2005, per il mese di novembre 2008, per un totale di 8.334,81, per gli importi riferiti ai sottoconti indicati nell allegata distinta analitica minute spese XAC per reintegro n. 2008/14, che forma parte integrante della presente determinazione; DETERMINA di ratificare il rendiconto delle spese sostenute dal Cassiere nel mese di novembre 2008 secondo il prospetto allegato per un totale di. 8.334,81. IL DIRIGENTE Dott. Angelo Cionti La presente determinazione è stata tenuta affissa all'albo per 7 giorni consecutivi dal 10/12/08 al 17/12/2008 L'addetto al servizio pubblicazione Scalera
Su referto dell'addetto al servizio di pubblicazione delle deliberazioni degli Organi della Camera, si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'albo Camerale per 7 giorni consecutivi dal 10/12/08 al 17/12/2008 e che non ha dato luogo ad opposizioni. IL SEGRETARIO GENERALE F.F. dott. Gennaro Agnone
Distinta Analitica Minute Spese per Reintegro Distinta N.2008/14 del 26/11/2008 Distinta totalmente reintegrata N.Mov.Reint. Dt.Mov.Rein t. Oggetto Imp.Reint. 2008/332 26/11/2008 Reintegro distinta n. 2008/14 del 26/11/2008 8.334,81 01.111300.BB02.. 01.324009.AA01.. 01.325023.BB02.. 01.325051.AA01.. 01.325059.AA01.. 2008/316 28/10/2008 NAVIGATORE SATELLITARE PER AUTO THESYS TOM TOM - OFFICINE INFORMATICHE SAS - FATT. N. 170/08 Totale Reintegrato: 8.334,81 270,00 Totale CON Prenotazione : 01.111300.BB02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : 01.111300.BB02.. 270,00 2008/298 09/10/2008 PRENOTAZIONE HOTEL METROPOLE VENEZIA DR. AGNONE 2008/303 14/10/2008 ANTICIPO MISSIONE RIMINI SIG. V. TURCO 230,00 60,00 Totale CON Prenotazione : 01.324009.AA01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : 01.324009.AA01.. 290,00 2008/306 17/10/2008 INTERVENTI ELETTRICI SEDI CAMERALI - DITTA IMPIANTI BALASCIA SRL. - FATT. N. 122/08 1.269,66 Totale CON Prenotazione : 01.325023.BB02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : 01.325023.BB02.. 1.269,66 2008/300 14/10/2008 ACQUISTO KIT CAFFE' PER UFF. PRESIDENZA GIUNTA CONSIGLIO DITTA IDAC SRL. FATT. 71/C/2008 2008/323 31/10/2008 ACQUISTO ACQUA PER SEDUTE GIUNTA E CONSIGLIO - DITTA LA SORGENTE 40,00 17,20 Totale CON Prenotazione : 01.325051.AA01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : 01.325051.AA01.. 57,20 2008/304 15/10/2008 CARBURANTE AUTO CAMERALE - MISSIONE RIMINI - AUTISTA SIG. V. TURCO 2008/309 20/10/2008 CARBURANTE AUTO CAMERALE MISSIONE ROMA DEL 21/10/2008 - AUTISTA SIG. V. TURCO 2008/314 27/10/2008 SOSTITUZIONE PNEUMATICI SU AUTO THESYS - DITTA SCIALLA FATT. N. 647/08 131,00 100,00 768,00 09/12/2008 16:14:04 Pag. 1 di 3
01.325068.BB01.. 2008/322 31/10/2008 RIFORNIMENTO CARBURANTE LANCIA THESYS - AUTISTA SIG. V. TURCO MISSIONE ROMA DEL 29.10.08 - AGIP 2008/324 31/10/2008 RIFORNIMENTO CARBURANTE LANCIA LYBRA AGIP - AUTISTA SIG. LETTERA GIORNO 30.10.08 2008/325 31/10/2008 PARCHEGGIO AUTISTA SIG. V. TURCO MISSIONE DEL GIORNO 3.10.08 2008/327 03/11/2008 PARCHEGGIO E LAVAGGIO AUTO THESYS - AUTISTA SIG. V. TURCO 100,00 50,00 10,00 13,00 Totale CON Prenotazione : 01.325059.AA01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : 01.325059.AA01.. 1.172,00 2008/295 09/10/2008 SOSTITUZIONE OLIO E FILTRI AUTO CAMERALE - DITTA GRAVINO GENNARO FATT. N. 5/08 2008/296 09/10/2008 SOSTITUZIONE PNEUMATICI LANCIA LYBRA - DITTA SCIALLA FATT. N. 603/08 2008/297 09/10/2008 LAVAGGIO BANDIERE E TAPPETI SEDI CAMERALI - LAVANDERIA BRUNO - FATT. NN. 29-30/2008 2008/305 16/10/2008 SOSTITUZIONE BATTERIA LANCIA THESYS - LANCIA CLUB SRL. - FATT. N. 30269/08 2008/308 20/10/2008 REVISIONE E BOLLINO BLU AUTO CAMERALE LANCIA THESYS - CENTRO REVISIONI AUTOELLE 2008/311 23/10/2008 RILEGATURA RUOLI D.A. - PROTO GRAFICHE SRL. - FATT. N. 261/08 2008/312 23/10/2008 TRASPORTO E FACCHINAGGIO FASCICOLI - DITTA DI MASO - FATT. N. 53/08 2008/313 27/10/2008 CANONE ASCIUGAMANI MESE DI NOVEMBRE DITTA TERMINAL FATT. N. 429/08 2008/317 28/10/2008 PARCHEGGIO CASSIERE PER SERVIZIO PRESSO TESORERIA GIORNO 21.10.2008 2008/318 28/10/2008 ACQUISTO LAMPADINE PER ASCENSORI CAMERALI - DITTA PORRINO ELEONORA 2008/321 29/10/2008 SERVIZI DI LOGISTICA - DITTA ANDROMEDA FATT. N. 145-169/2008 2008/326 31/10/2008 PARCHEGGIO AUTISTA C/7O BANCA g. 29.10.2008 252,00 360,00 156,00 206,49 67,80 720,00 300,00 542,40 1,00 5,00 510,00 1,00 09/12/2008 16:14:04 Pag. 2 di 3
01.327000.BB02.. 01.327006.BB02.. 01.327027.BB02.. 01... 2008/328 04/11/2008 SMALTIMENTO CARTA E ROTTAMI DI FERRO E LEGNO - DITTA G. DI MASO - FATT. N. 58/2008 2008/331 05/11/2008 LAVAGGIO TAPPETI SEDI CAMERALI - DITTA BRUNO CATERINA - FATT. N. 32/08 1.080,00 120,00 Totale CON Prenotazione : 01.325068.BB01.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : 01.325068.BB01.. 4.321,69 2008/307 17/10/2008 ACQUISTO VOLUME DR. RUSSO - LIBRERIE MONDADORI 2008/319 28/10/2008 ACQUISTO VOLUMI PER UFF. PROVVEDITORATO - MAGGIOLI EDITORE 2008/320 28/10/2008 DIRITTI DI NOTIFICA ATTI R.I. - COMUNE DI BOLOGNA - C7C POSTALE 2008/329 04/11/2008 ACQUISTO VOLUMI PER SERV. VI - MAGGIOLI S.P.A. 2008/330 05/11/2008 GIORNALI E RIVISTE MESE DI OTTOBRE 2008 - EDICOLA GARREFFA - FATT. N. 10/2008 27,00 100,10 6,98 56,60 362,40 Totale CON Prenotazione : 01.327000.BB02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : 01.327000.BB02.. 553,08 2008/299 14/10/2008 ACQUISTO REGISTRO PER UFF. PERSONALE - L'UFFICIO CONTABILE SRL. 2008/310 23/10/2008 TIMBRI PER DR. GIORDANO - PROTO GRAFICHE FATT. N. 251/2008 2008/315 28/10/2008 ACQUISTO N.5.000 MODELLI 23I POSTE ITALIANE 11,00 80,40 200,00 Totale CON Prenotazione : 01.327006.BB02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : 01.327006.BB02.. 291,40 2008/301 14/10/2008 DIRITTI DI NOTIFICA PROCESSO VERBALE R.I. - COMUNE DI CERCOLA Totale CON Prenotazione : 01.327027.BB02.. 0,00 Totale SENZA Prenotazione : 01.327027.BB02.. 6,98 2008/302 14/10/2008 RINNOVO ABBONAMENTO MEMENTO SOCIETA' 2009 - WOLTERS KLUMER ITALIA SRL. FATT. N. 41800124/08 FATT 6,98 102,80 Totale CON Prenotazione : 01... 0,00 Totale SENZA Prenotazione : 01... 102,80 Totale Generale: 8.334,81 Approvazioni: Firma Data 09/12/2008 16:14:04 Pag. 3 di 3