20 DT DIC: 2018 REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA 2 1 -WC
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- Gaetano Vanni
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1 REGIONE PUGLIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA Determinazione N. i492o del 20 DT SFRVi710 Al_Bn PRFTORIC Pubblicazione N OGGETTO: A.G.T.: Liquidazione della spesa di E 6.710,00 a favore della ditta Idrotekno sas Deserio S.&C. a fronte di interventi su impianti presso il P.O. di Terlizzi (CIG: vedi dettaglio interno). L'anno 2018 il giorno d v del mese di dell'area GESTIONE TECNICA in via Ospedale Di Venere n.1 in Bari-Carbonara, nella sede STRUTTURA AREA GESTIONE TECNICA CENTRO DI COSTO (codice) Diversi Si attesta che il presente provvedimento è stato pubblicato sul sito Web di questa ASL BA in data Vista la Deliberazione del Direttore Generale n del 30/12/2009. Dài: 2 1 -WC DIC: 2018 Il DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMPLESSA "Area Gestione Tecnica" sulla base di conforme istruttoria della Unità Operativa Semplice "Manutenzioni Ordinarie e Straordinarie civili ed impiantistiche" che fa capo alla medesima S.C. la seguente determinazione HA ADOTTATO Premesso :. con Deliberazione del Direttore Generale ASL BA n del 30/11/2017 è stato approvato il Bilancio Economico Preventivo e Budget Generale Esercizio Bilancio Pluriennale di Previsione per gli Esercizi ; nel medesimo atto deliberativo è stata assegnata, tra le altre, per l'esercizio 2018, ai conti economici di competenza di questa AGT, la somma complessiva di E ,00, ripartita per tipologia di intervento manutentivo (arredi, apparecchiature elettrocontabili, automezzi, impiantistica ordinaria, opere edili e attrezzature elettromedicali); conseguentemente questa AGT, ha provveduto ad approvare il riparto delle somme complessive stanziate per ciascun conto economico di propria competenza, fra cui quella relativa alle manutenzioni di impianti da effettuarsi presso le strutture immobiliari dei PP.00., Distretti e Dipartimenti dell'asl BA, nel quale rientrano gli interventi di minuto mantenimento fronteggiabili nei limiti dello stanziamento evidenziato sul conto assegnato a ciascuna macro struttura; Considerato: Che il Referente Tecnico dell'area in argomento, per. ind. N. Sicolo, di concerto con l'ing. N. Sansolini, Direttore dell'a.g.t. ASL BA, constata le necessità di provvedere alla fornitura in opera di n. 2 stazioni di dosaggio comprensiva dei prodotti occorrenti per renderle immediatamente disponibili nonché ad una stazione di dosaggio da installare sul circuito di ricircolo A.C.S necessarie all'ospedale di Terlizzi; Che si è interpellato la ditta Idrotekno sas Deserio S.&C.presente nell'elenco Fornitori EmPULIA, centro Acquisti per la P.A.; Che ha chiesto alla summenzionata impresa di formulare preventivi di spesa dettagliati per gli interventi richiesti; la ditta Idrotekno sas Deserio S.&C. ha inviato preventivi di spesa, conservati agli atti, resi congrui dall'a.g.t. e di seguito elencati: STRUTTURA SERVIZIO PREVENTIVO DATA IMPORTO IMP. SCONTATO I. P.O. TERLIZZI ZONE COMUNI /03/ , ,00 2. P.O. TERLIZZI ZONE COMUNI /03/ , ,00 TOT 5.500,00
2 Che il Referente Tecnico, per. ind. N. Sicolo, accertato il regolare espletamento delle opere eseguite dalla ditta esecutrice, ha trasmesso presso la Direzione A.G.T., la documentazione relativa alla liquidazione delle fatture emesse a seguito dell'emissione di ordinativi, come da elenco che segue: TOT ORDINE CIG FATTURA N. DATA IMPORTO IVA COMPRESA /2018 ZF5249F824 26/PA 31/10/ , /2018 ZC3249F864 27/PA 31/10/ Che a seguito di accurato esame da parte della Direzione A.G.T., detta documentazione è stata restituita all'ufficio Liquidazioni per il prosieguo degli atti di competenza; Rilevato: Che è necessario porre in essere il pagamento delle succitate fatture alla ditta Idrotekno sas Deserio S.&C.; Viste: le fatture, su elencate, emesse dalla ditta Idrotekno sas Deserio S.&C.a fronte dei lavori regolarmente eseguiti presso il P.O. di Terlizzi; la lista di liquidazione n del 14/12/2018 allegata al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante; Accertato: che la ditta esecutrice è in regola con i versamenti contributivi, cosi come attestato dal DURC ON LINE allegato al presente provvedimento e di cui ne costituisce parte integrante; Ritenuto: di dover liquidare le fatture, su elencate, emesse dalla ditta Idrotekno sas Deserio S.&C.a fronte dei lavori regolarmente eseguiti presso il P.O. di Terlizzi per le ragioni precisate in narrativa: DETERMINA Di liquidare e pagare alla ditta Idrotekno sas Deserio S.&C.cosi come elencate in narrativa, fatture emesse a fronte dei lavori di manutenzione ordinaria, regolarmente eseguiti presso il P.O. di Terlizzi; Di stabilire che la spesa complessiva pari ad 6.710,00 finanziario 2018; IVA compresa è finanziata con i fondi di bilancio dell'esercizio Di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente dell'area Gestione Risorse Finanziarie a cui è demandato pagamento di quanto dovuto alla ditta interessata; il Di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale di questa ASL BA; Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo nei termini di legge. Si certifica sotto la propria personale responsabilità che il costo riveniente dal presente atto è ricompreso nel budget 2018 dell'azienda, deliberato con atto n del 30/11/2017, ed imputato al conto: per 6.710,00 I sottoscritti attestano la legittimità e la conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. Il R dente Area Ge 'one Tecnica (dott.ssi ana Santoro) Il Dirett Area (ing. Ni esponsabile ione Tecnica SANSOLINI)
3 ASIA Regione Puglia ASL BA via LUNGOMARE STARITA, BARI (BA) LISTA DI LIQUIDAZIONE N. Liq.: Del 14/12/2018 Pag. 1 Vista la deliberazione del Direttore Generale n.2798/2009; Visti gli ordinativi di fornitura emessi dal dirigente responsabile del centro ordinante; Preso atto della regolare fornitura di beni/esecuzione di servizi e conformità ordine/bolla/fattura; (1) Rilevata la regolarità del DURC; (2) Decorsi 30 gg dalla richiesta; (3) Rilevata la NON regolarità si richiede l'intervento sostitutivo; SI LIQUIDA Macrostruttura: AREA TECNICA Assegnatario: TEC-AREA TECNICA PO PUTIGNANO e DSS14 PRG. SPESA: 2018 / MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHI CONTO: MANUTENZIONE ORD. IMPIANTI E MACCHINARI Fornitore: (27556) IDROTEKNO SAS DESERIO S.& C. MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: 1T Prot. Elett. Data Reg, Num. Documento Data Doc. Importo Cadice CIG Ordine Data Ord. 0000UFUH /11/ /PA 31/10/2018 E 3.904,00 ZF5249F824 T2018/ /08/2018 MOD PAG: BON. SU C/C DEDICATO LEGGE 136/2010 IBAN: IT54B Prot. Elett, Data Reg. Num. Documento Data Doc. Importo Codice CIG Ordine Data Ord, 0000UFUH /12/ /PA 31/10/2018 E 2.806,00 ZC3249F864 T2018/ /08/2018 CIG CUP Importo ZC3249F ZF5249F Totale Fornitore E 6.710,00 TOTALE CONTO ,00 TOTALE PRG. SPESA / 116 E 6.710,00 TOTALE FATTURE LIQUIDATE E 6.710,00 TOTALE FATTURE DEL CONTO ,00 TOTALE IMPORTO DEL CIG ZF5249F824 E 3.904,00 TOTALE IMPORTO DEL CIG ZC3249F ,00
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5 ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO INPS Istituto Nazionale Previdenza Sonale Durc On Line Numero Protocollo IINAIL _ Data richiesta I 20/08/2018 Scadenza validità 18/12/2018 Denominazione/ragione sociale IDROTEKNO SAS DI DESERIO SABINO & C. Codice fiscale Sede legale VIA SAN GIORGIO, TRIGGIANO (BA) Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di I.N.P.S. I.N.A.I.L. Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'inps, dell'inail e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia. Pagina 1 di 1
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