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1 Centro Uffici San Siro - Fabbricato D - ala 3 - Via Caldera, Milano Tel Fax COMUNICATO STAMPA ISAGRO DATI PRELIMINARI 2006 CONFERMANO PREVISIONI - Ricavi 156,1 milioni - 19% vs 2005 pro-forma - EBITDA 8,7 milioni - 71% vs 2005 pro- forma - Risultato netto 0,3 milioni - 98% vs 2005 pro-forma - Debiti finanziari netti 143,3 milioni + 98% vs Debiti / Mezzi propri 2,1 1,0 al Milano, 12 febbraio 2007 Il Consiglio di Amministrazione di Isagro, riunitosi in data odierna, ha approvato e reso noti i risultati consolidati del IV Trimestre 2006, comunicando altresì i risultati consolidati preconsuntivi al 31 dicembre 2006, che risultano in linea con quelli presentati alla comunità finanziaria nel dicembre Isagro ha realizzato nel corso del 2006 Ricavi pari a Euro migliaia (in decremento di Euro migliaia (-19,2%) rispetto al corrispondente valore pro-forma del 2005) ed un Risultato netto di Euro 264 migliaia (rispetto ad un valore pro-forma di Euro migliaia nel corrispondente periodo del 2005). I sopra citati decrementi a livello di Ricavi e di Risultato netto, nel periodo gennaio-dicembre 2006, sono da attribuire prevalentemente all assenza di vendite di Tetraconazolo al nostro distributore negli USA per impieghi sulla soia, alla forte riduzione di vendite, principalmente per ragioni congiunturali, di Tetraconazolo in Brasile avvenute peraltro con flessione dei prezzi e alla diminuzione delle vendite in Italia causate sia da sfavorevoli condizioni climatiche sia dalla politica di selettività attuata da Isagro nei riguardi del sistema distributivo italiano. Tali decrementi sono stati solo parzialmente controbilanciati da un maggior valore delle vendite di prodotti rameici e dal contributo, nella seconda parte dell anno, delle nuove consociate sudamericane. Con riferimento all EBITDA al 31 dicembre 2006, esso è stato pari ad Euro migliaia, in diminuzione del 71,0% rispetto agli Euro migliaia pro-forma dello stesso periodo del 2005, mentre l EBIT si è attestato su di un valore pari ad Euro migliaia, in decremento del 89,3% rispetto agli Euro migliaia pro-forma al 31 dicembre 2005.

2 Per quanto concerne gli oneri finanziari al 31 dicembre 2006 si evidenzia che, mentre gli interessi e le commissioni sono in aumento rispetto a quelli del 2005 (Euro migliaia contro Euro migliaia), sostanzialmente a seguito delle recenti acquisizioni e dall aumento dei tassi di interesse, le coperture dei rischi connessi alle fluttuazioni del tasso di cambio Euro/Dollaro e del prezzo del Rame (peraltro tra loro in parte collegati) hanno fatto registrare un guadagno per Euro 2,982 migliaia, a fronte di una perdita di Euro 648 migliaia nello stesso periodo del 2005 pro-forma. Il Risultato ante imposte del periodo gennaio-dicembre 2006 è stato negativo per Euro 60 migliaia, in decremento di Euro migliaia rispetto agli Euro migliaia pro-forma dell esercizio 2005, mentre il Risultato netto di Gruppo al 31 dicembre 2006 è stato stimato in Euro 264 migliaia, in diminuzione di Euro migliaia (- 97,6%) rispetto al valore di Euro migliaia relativo al 2005 pro-forma. Tale Risultato netto include, nell ambito della voce inerente le attività destinate alla dismissione, proventi pari a Euro migliaia derivanti dalla plusvalenza realizzata sulla cessione del 41% del capitale sociale di Isam S.r.l. (precedentemente controllata al 51%), società operante nei servizi di diserbo ferroviario e civile, attività non strategica rispetto al business del gruppo. Con riferimento invece ai dati consolidati trimestrali si segnala che: - i Ricavi sono ammontati a Euro migliaia (+13,7% rispetto al IV trimestre 2005); - l EBITDA è stato pari ad Euro migliaia (-34,8% rispetto al IV trimestre 2005); - l EBIT è ammontato ad Euro migliaia (-47,3% rispetto al IV trimestre 2005); - il Risultato ante imposte è stato pari ad Euro 651 migliaia (-87,6% rispetto al IV trimestre 2005). Si evidenzia che il consolidamento del fatturato delle consociate sudamericane (Sipcam Agro S.A. e Barpen S.A.) ha più che compensato le minori vendite nel mercato brasiliano rispetto al Tuttavia, in termini di marginalità, l assenza di vendite significative di Tetraconazolo - prodotto proprietario ad alto margine - nel mercato sudamericano è stata solo parzialmente compensata dal margine di distribuzione delle nuove consociate. Dal punto di vista patrimoniale, si osserva che: il Capitale fisso netto è passato dagli Euro migliaia al 31 dicembre 2005 agli Euro migliaia al 31 dicembre 2006, segnando dunque un incremento di Euro migliaia prevalentemente a seguito delle acquisizioni effettuate nel corso del 2006, delle attività di investimento nello sviluppo di nuove molecole e del rafforzamento della struttura produttiva ; il Capitale circolante netto è passato dagli Euro migliaia del 31 dicembre 2005 agli Euro migliaia al 31 dicembre 2006, segnando così un incremento del 33,8%. Tale incremento è dovuto principalmente all aumento dei livelli di stock di Tetraconazolo che verrà in gran parte riassorbito nel corso del 2007, all aumento di valore dello stock dei prodotti rameici causato dal considerevole incremento del costo della materia prima rame nel corso del 2006, al consolidamento del capitale circolante netto delle consociate sudamericane e alla dilazione dei termini di pagamento ai distributori brasiliani;

3 i Mezzi propri al 31 dicembre 2006 ammontano ad Euro migliaia, in decremento di Euro migliaia rispetto al valore al 31 dicembre 2005 (Euro migliaia), principalmente in conseguenza dei dividendi distribuiti agli Azionisti (Euro migliaia) e delle variazioni registrate nella riserva di conversione; i Debiti finanziari netti al 31 dicembre 2006 hanno raggiunto gli Euro migliaia, in aumento di Euro migliaia rispetto agli Euro migliaia al 31 dicembre 2005; il Rapporto Debiti finanziari netti/mezzi propri è stato pari a 2,15 rispetto a 1,00 al 31 dicembre 2005 Si evidenzia inoltre che, mentre lo Stato Patrimoniale del Gruppo riflette la struttura societaria al 31 dicembre 2006, il contributo al Conto Economico delle acquisizioni è intervenuto solamente nel corso della seconda parte dell anno. Ciò porta ad una non significativa rappresentatività degli indicatori economico-patrimoniali. Isagro si attende per il secondo anno di un biennio di transizione caratterizzato da bassa redditività per effetto di una situazione congiunturale non favorevole nel mercato degli agrofarmaci in generale e di quello brasiliano in particolare - il conseguimento di un risultato positivo sia sul piano economico che sul piano dell indebitamento, in linea con le stime del business plan presentato alla Comunità Finanziaria in data 14 dicembre Isagro opera a livello mondiale, in 80 Paesi, nel mercato degli agrofarmaci - prodotti per la protezione delle colture agricole - ed investe direttamente nell innovazione e nello sviluppo di nuove molecole (tre nuovi prodotti di sintesi chimica entro i prossimi quattro anni) e di altri principi attivi con basso impatto ambientale. Il Gruppo, con un organico di circa 850 persone, svolge la propria attività produttiva in 6 siti, 4 in Italia, 1 in India e 1 in Brasile, e distribuisce direttamente in Italia, Spagna, India, Brasile, Argentina e Colombia mentre negli altri Paesi è presente grazie a importanti partner locali. Per ulteriori informazioni carlobruno & associati Daniele Pinosa tel Orsetta Rolla tel ISAGRO S.P.A. Roberto Bonetti tel Investor Relator

4 ALLEGATO 1: STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2006 TAVOLA DI ANALISI DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE Memo: (importi in migliaia di euro) Differenze consuntivo preliminare consuntivo Capitale fisso netto Avviamento ,2% Altre immobilizzazioni immateriali ,4% Immobilizzazioni materiali ,6% Immobilizzazioni finanziarie (48) -16,4% 271 Fondi non correnti (161) (1.962) (1.801) 1118,6% (165) Altre attività e passività a medio/lungo termine (4.443) ,2% (1.394) TOTALE CAPITALE FISSO NETTO ,0% Capitale circolante netto Rimanenze di magazzino ,2% Lavori in corso (3.212) -100,0% 0 Crediti commerciali ,0% Debiti commerciali (43.673) (54.811) (11.138) 25,5% (27.132) Fondi correnti (3.396) (1.227) ,9% (1.535) Altre attività e passività di esercizio ,4% TOTALE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO ,8% CAPITALE INVESTITO ,9% T.F.R. (6.755) (6.574) 181-2,7% (6.678) CAPITALE INVESTITO NETTO ,0% coperto da: Capitale proprio Capitale sociale versato ,0% Riserve e risultati a nuovo ,3% Riserva (differenza) di conversione (1.729) (2.993) (1.264) 73,1% (2.541) Capitale e riserve di terzi (48) -9,7% 398 Utile (perdita) di periodo del Gruppo (10.703) -97,6% 406 Totale capitale proprio (5.788) -8,0% Indebitamento finanziario netto Debiti a medio/lungo termine: - verso banche ,4% verso banche finanziamento agevolato (1.404) -18,1% verso MIUR finanziamento agevolato ,5% altre passività (attività) finanziarie e derivati (108) (2.089) (1.981) 1834,3% (83) Totale debiti a medio/lungo termine ,7% Debiti a breve termine: - verso banche ,5% verso banche finanziamento agevolato ,2% verso MIUR finanziamento agevolato (425) -43,6% altre passività (attività) finanziarie e derivati (1.543) (6.760) (5.217) 338,1% (7.892) Totale debiti a breve termine ,1% Disponibilità liquide/depositi bancari (13.883) (13.291) 592-4,3% (28.752) Totale posizione finanziaria netta ,0% Totale ,0% Rapporto "Debt/Equity" 1,00 2,15 1,81

5 ALLEGATO 2: CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO IV TRIMESTRE 2006 TAVOLA DI ANALISI DEI RISULTATI REDDITUALI 4 trimestre 4 trimestre Differenze Al Al (importi in migliaia di euro) pro forma consuntivo pro forma preliminare Ricavi delle vendite e delle prestazioni ,7% Variazioni delle rimanenze di prodotti (509) (4.269) 738,7% Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni ,8% Altri ricavi e proventi ,4% Consumi di materie e servizi esterni (34.644) (41.076) 18,6% ( ) ( ) Accantonamenti e stanziamenti (682) (204) -70,1% (1.509) (1.380) Valore aggiunto ,0% % sui Ricavi 30,2% 20,4% 29,8% 22,7% Costo del lavoro (6.232) (6.744) 8,2% (25.578) (26.455) Accantonamenti premi (932) ,8% (1.969) (222) Margine operativo lordo (EBITDA) ,8% % sui Ricavi 15,1% 8,7% 15,5% 5,6% Ammortamenti: - immobilizzazioni materiali (944) (1.083) 14,7% (3.692) (4.060) - immobilizzazioni immateriali (723) (698) -3,5% (2.338) (2.078) - svalutazione immobilizzazioni 0 0 0,0% 0 0 Risultato operativo (EBIT) ,3% % sui Ricavi 11,6% 5,4% 12,4% 1,6% Dividendi da partecipazioni Oneri finanziari (320) (2.127) 564,7% (4.413) (2.371) Svalutazioni/rivalutazioni di partecipazioni 65 (127) -295,4% 2 (238) Risultato prima delle imposte ,6% (60) % sui Ricavi 11,1% 1,2% 10,1% 0,0% Imposte correnti e differite (8.547) (1.394) Risultato netto derivante da attività cedute/destinate alla dismissione (Utile)/perdita di pertinenza di terzi (17) (112) Utile/(perdita) di pertinenza del Gruppo % sui Ricavi 5,7% 0,2%

6 ALLEGATO 3: RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO GENNAIO-DICEMBRE 2006 RENDICONTO FINANZIARIO SINTETICO (migliaia di euro) preliminare consuntivo Disponibilità liquide iniziali dell'esercizio Attivita' operative Utile (perdita) di periodo da attività in funzionamento (inclusa quota di terzi) (1.454) Ammortamento imm. materiali e immateriali Perdite di valore delle immobilizzazioni Accantonamenti ai fondi (incluso TFR) Cash-flow (Plusvalenze)/minusvalenze da alienazione imobilizzazioni materiali (101) (1.303) - Oneri d'acquisto per variazione di possesso società controllate (Rivalutazioni)/svalutazioni di partecipazioni e altre immobilizzazioni finanziarie 138 (2) - Variazione netta del capitale circolante netto (12.550) Variazione netta altre attività/passività (3.491) (3.838) - Utilizzi fondi (incluso TFR) (5.108) (3.924) Flusso monetario da attività operative (15.098) Attività di investimento - (Investimenti)/disinvestimenti di immobilizzazioni immateriali (7.451) (8.545) - (Investimenti) in immobilizzazioni materiali (9.937) (7.898) - (Investimenti)/disinvestimenti di partecipazioni in imprese collegate 0 (127) - Acquisizione di partecipazioni in imprese controllate e di joint-venture (17.386) 0 - Prezzo di realizzo per cessione imm. materiali Esborso per variazione della percentuale di possesso di società controllate 0 (27) Flusso monetario da attività di investimento (34.614) (14.572) Attività di finanziamento - Incremento (decremento) di debiti finanziari (correnti e non) (Incremento)/decremento di crediti finanziari, derivati e altre attività finanziarie (7.159) (525) - Distribuzione dividendi (4.800) (3.840) - Versamento azionisti per aumento capitale sociale 0 0 Flusso monetario da attività di finanziamento (1.978) Flusso monetario da attività cedute/ destinate alla dismissione (489) 286 Variazione differenza di conversione (462) 162 Flussi di disponibilità liquide del periodo (592) (4.440) Disponibilità liquide finali

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