NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO al 31/12/2010

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1 ISTITUTO DI STUDI E DI RICERCHE Azienda Speciale della CCIAA Massa-Carrara NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO al 31/12/2010 Premessa: Le risultanze a consuntivo 2010 sono rappresentate attraverso gli schemi H e I previsti dal DPR 254/2005 quali allegati che fanno parte integrante del seguente documento. Il conto economico è in forma scalare. Il bilancio dell esercizio 2010 dell Azienda Speciale presenta costi pari a ,78. A fronte di tali costi l azienda ha registrato componenti positivi di reddito ( ricavi ordinari + contributo camerale + proventi finanziari + proventi straordinari) per ,22. Nel corso dell esercizio, a seguito di nuove commesse di lavoro, il bilancio è stato assestato, in quanto è stata assunta n. 1 unità a tempo determinato.. Prima di passare all esame delle voci del conto economico e dello stato patrimoniale dell esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, in conformità a quanto previsto dall art.68 del DPR 2/11/2005 n.254 (Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio), vengono fornite alcune precisazioni. La nota integrativa contiene tutte le informazioni richieste dalle norme di legge che attengono al bilancio d esercizio e dalle disposizioni delle altre leggi in materia. Le operazioni sono state riportate sui libri secondo il principio della competenza. Accanto all importo di ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato riportato il corrispondente importo dell esercizio precedente. I criteri di valutazione adottati sono conformi a quelli stabiliti dall art c.c. ed omogenei a quelli applicati nell esercizio precedente. CRITERI DI VALUTAZIONE Immobilizzazioni immateriali Le immobilizzazioni immateriali rappresentano costi e spese aventi utilità pluriennale e sono iscritte al costo. Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. La fotocopiatrice è ammortizzata con una aliquota annua del 20%. Crediti I crediti, tutti esigibili entro l esercizio successivo, sono iscritti al presumibile valore di realizzazione determinato dal valore nominale degli stessi. Disponibilità liquide Si tratta delle giacenze sui conti intrattenuti presso istituti di credito,così come emergente dalla contabilità di fine esercizio e dall estratto conto rilasciato dall istituto di credito. 1

2 Risconti passivi Sono quote di ricavi comuni a più esercizi, determinate a norma del VI comma dell art bis del Codice Civile secondo criteri di competenza economica. Debiti I debiti, aventi scadenza entro l esercizio successivo, sono esposti al loro valore nominale. Rimanenze di magazzino Vengono iscritte in bilancio seguendo il criterio dei costi d acquisto. Fondo svalutazione crediti Il Fondo è costituito da accantonamenti stanziati per eventuali rischi e insolvenze future. Trattamento di fine rapporto Il fondo in oggetto, calcolato in conformità alle disposizioni vigenti, comprende le indennità da corrispondere al personale dipendente alla cessazione del rapporto di lavoro. STATO PATRIMONIALE ATTIVITA VALORI AL 31/12/2009 VALORI AL 31/12/2010 ASSOLUTA Attrezzature d ufficio 5.100, , ,00 Softwar 0, , ,60 Rimanenze cancelleria 587,94 995,44 407,50 Crediti v/organi istituzionali e comunitari 9.373, , ,12 Crediti tributari , , ,44 Crediti v/banche 57,06 73,85 16,79 Crediti diversi 29,00 774,52 745,52 Crediti per fatture da emettere , , ,67 Disponibilità liquide , , ,64 TOTALE , , ,34 La composizione delle ATTIVITA è così strutturata: A. IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 4.825,60 rappresentano il costo di acquisto relativo alla fotocopiatrice di proprietà dell Azienda al netto del fondo ammortamento. DECRIZIONE BENE SALDO INIZIALE SALDO FINALE % AMM.TO AMM.TI 2008 AMM.TI 2009 AMM.TI 2010 FONDO AMM.TO FOTOCOPIATRICE 8.500,00 0, ,00 20,00 % 1.700, , , ,00 SOFTWARE 1.782,00 0, ,00 20% / / 356, ,60 TOTALE ,00 0, ,00 20,00% 1.700, , , ,60 2

3 B. ATTIVO CIRCOLANTE RIMANENZE DI MAGAZZINO 995,44. CREDITI DI FUNZIONAMENTO CREDITI V/ORGANISMI E ISTITUZIONI NAZIONALI E COMUNITARI ,29 : l importo si riferisce a crediti verso il Comune di Ortonovo per 5.673,79 (per rimborso dovuto dallo stesso comune per attività politica di un dipendente), 220,50 verso Unioncamere regionale (indagine congiunturale), ,00 verso la Provincia di Massa Carrara (indagine in preparazione della conferenza provinciale sul turismo) ed 4.200,00 verso la Camera di Commercio di Imperia (indagine sulla crisi economica provinciale). CREDITI FISCALI E PREVIDENZIALI ,42. L importo è così suddiviso: 4.097,00 credito annuale IVA 68,90 ritenute su interessi maturati sul c/c bancario; ,42 ritenuta d acconto applicata dagli Enti aderenti al momento del versamento delle quote associative annuali e da recuperare in sede di dichiarazione annuale dei redditi; 5.401,10 credito irpef e addizionali regionali e comunali. CREDITI DIVERSI 774,52 crediti verso fornitori. CREDITI V/BANCHE 73,85 quale ammontare degli interessi maturati sul c/c bancario relativi al CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE ,33 si tratta di prestazioni di servizi rese nel corso del 2010, ( ,33 ricerca sulla meccanica, 3.400,00 studio per il passaggio generazionale d impresa. DISPONIBILITA LIQUIDE Le disponibilità totali sono pari a ,34 presso la Cassa di Risparmio di Carrara, e rappresentano il saldo attivo del c/c bancario. C. RATEI E RISCONTI ATTIVI Non risultano ratei e risconti attivi al Le suddette voci determinano pertanto un ammontare complessivo delle attività dello stato patrimoniale pari a ,79. D. CONTI D ORDINE Il valore dei beni di proprietà della Camera di Commercio, dati in concessione in uso gratuito all Azienda Speciale I.S.R. (Istituto di Studi e di Ricerche) ammonta complessivamente ad ,92. Tale voce è diminuita rispetto all anno precedente in quanto la Camera di Commercio ha deliberato di concedere alcuni beni in comodato ad un altra Azienda Speciale. 3

4 Nella struttura delle PASSIVITA, sono computati: PASSIVITA VALORI AL 31/12/2009 VALORI AL 31/12/2010 ASSOLUTA Patrimonio Netto 3.494, , ,44 Trattamento di fine rapporto , , ,68 Debiti per fatture da ricevere 9.101, , ,81 Debiti v/cciaa 0,00 0,00 0,00 Debiti tributari e previdenziali , , ,28 Debiti v/dipendenti , , ,85 Debiti v/organi istituzionali 2.626, , ,50 Debiti diversi 542, , ,23 Debiti v/collaboratori , , ,36 Fondo rischi e oneri 9.063, , ,38 Risconti passivi ,17 0, ,17 TOTALE , , ,34 A. PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Avanzo/Disavanzo d esercizio Consistenza finale Fondo acquisizioni patrimoniali 1.532, ,61 0, ,14 Avanzo/disavanzo di esercizio 1.961, , , ,44 Totale patrimonio netto 3.494, , , , ,58 FONDO ACQUISIZIONI PATRIMONIALI 3.494,14, rappresentato dall utile degli esercizi precedenti che la Camera di Commercio non ha inteso introitare ma lasciare all Istituto per acquisizioni patrimoniali future. AVANZO D ESERCIZIO 3.214,44, relativo all utile d esercizio dell anno 2010 che l Istituto riverserà, a mero di avviso contrario dell Ente Camerale, così come previsto dal Decreto Ministeriale n. 254/2005. B. DEBITI DI FINANZIAMENTO Non risultano debiti di finanziamento al C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO FONDO TFR ,02, tale voce accoglie il trattamento di fine rapporto spettante al personale in servizio a fine esercizio in conformità al contratto di lavoro vigente. L azienda alla data del 31/12/2010 aveva meno di 50 dipendenti, pertanto non rientrava tra i soggetti obbligati a conferire il TFR maturato nell anno 2008 ai fondi previdenziali. L importo del fondo corrisponde alle somme accantonate progressivamente nel corso degli esercizi ai sensi della normativa vigente. 4

5 D. DEBITI DI FUNZIONAMENTO I debiti di funzionamento a carico dell'azienda al ammontano complessivamente a ,40 e vengono qui di seguito dettagliati: Debiti per fatture da ricevere ,60 così suddivisi: 5.083,33 relative a prestazioni rese a collaboratori inerenti alla ricerca sul turismo; ,00 relative a prestazioni rese a collaboratori inerenti la ricerca sulla meccanica; 5.619,27 relative alle spese di luce, acqua gas e benzina. 586,00 relative a prestazioni rese dai fornitori (collegamento internet, elaborazione stipendi, e presenze personale, quotidiani). Debiti tributari e previdenziali ,68 relativi: 4.062,00 debito IRES; ,88 debito IVA; debito verso INPS; 129,99 debito IRPEF, imposta sostitutiva TFR e addizionali regionali e comunale; Debiti verso dipendenti 8.324,92 per lo stipendio relativo al mese di dicembre Debiti verso organi istituzionali 1.287,43 quali compensi del Collegio dei Revisori dei Conti relativi al IV trimestre 2010 e ai gettoni presenza dei Componenti del Consiglio di Amministrazione dell Istituto; Debiti diversi 7.680,47 relativi a debiti spese di rappresentanza e spese di cancelleria e spese stampa ; Debiti v/collaboratori ,30 così suddivisi: 3.750,00 debito verso Direttore relativo al corrispettivo del mese di dicembre 2010; ,30 debito verso collaboratori ricerca turismo; 3.350,00 debito verso collaboratori ricerca sulla propensione all internazionalizzazione di imprese locali dei settori: meccanica, enogastronomico e nautica; E. FONDO PER RISCHI E ONERI Altri fondi 5.673,79. Tale fondo è stato istituito nel 2007 in via prudenziale stante l incertezza dei termini di pagamento da parte del Comune di Ortonovo per l attività svolta da un dipendente quale Amministratore dello stesso comune. F. RISCONTI PASSIVI G. Non risultano ratei e risconti passivi al Le suddette voci determinano pertanto un ammontare complessivo delle passività dello stato patrimoniale pari a ,79. 5

6 E. CONTI D ORDINE Il valore dei beni di proprietà della Camera di Commercio, dati in concessione in uso gratuito all Azienda Speciale I.S.R. (Istituto di Studi e di Ricerche) ammonta complessivamente ad ,92. Tale voce è diminuita rispetto all anno precedente in quanto la Camera di Commercio ha deliberato di concedere alcuni beni in comodato ad un altra Azienda Speciale. CONTO ECONOMICO Si riportano di seguito alcune indicazioni sui più importanti aggregati di bilancio. A. RICAVI VOCI DI RICAVO VALORI AL 31/12/2009 VALORI AL 31/12/2010 ASSOLUTA Proventi da servizi , , ,54 Contributi regionali o da altri enti pubblici , , ,01 Contributo della Camera di Commercio , ,00 0,00 Altri proventi o rimborsi 5.479, ,29 602,01 Proventi finanziari 1.718,80 314, ,20 Proventi straordinari 5.228, , ,14 TOTALE , , ,60 A) RICAVI ORDINARI Ricavi ordinari ammontano complessivamente a ,41, sono pressoché in linea con le previsioni e si suddividono in: PROVENTI DA SERVIZI ,25 quali proventi che l Istituto ha incassato per prestazioni in materie di studi e ricerche sulla base di commesse affidate, in particolare, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di 6

7 Carrara, dalla Camera di Commercio di Imperia, dalla Provincia di Massa Carrara, nonché ricavi dovuti a prestazioni rese a favore dell Ente Camerale per studi particolari nonché per la gestione della biblioteca Camerale e di Universitas Mercatorum. La variazione negativa è essenzialmente dovuta alle difficoltà finanziarie degli Enti locali che hanno di investire negli studi. CONTRIBUTI REGIONALI O DA ALTRI ENTI PUBBLICI ,87 quale ammontare delle quote associative da parte dei soggetti aderenti all Istituto. Tale contributo ha subito una variazione in negativo in quanto nell anno in corso è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell Istituto, la diminuzione della quota associativa da parte della Comunità Montana della Lunigiana, motivata per difficoltà finanziaria. CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO ,00. Tale contributo è nella stessa misura rispetto a quella dell anno precedente. ALTRI PROVENTI E RIMBORSI 6.081,29 così suddivisi : 5.673,79 nei confronti del Comune di Ortonovo per le motivazioni precedentemente espresse e 407,50 quale variazione delle rimanenze di cancelleria. B COSTI VOCI DI COSTO VALORI AL 31/12/2009 VALORI AL 31/12/2010 ASSOLUTA Organi Istituzionali , , ,31 Personale , , ,10 Funzionamento , ,89 783,67 Ammortamenti e accantonamenti 7.179, ,19 550,91 Spese per progetti e iniziative , , ,32 Oneri finanziari 37,71 32,15 5,56 TOTALE , , ,80 7

8 B) COSTI DI STRUTTURA Costi di struttura ammontano complessivamente a 317,179,48 e si suddividono in: ORGANI ISTITUZIONALI ,90 tale voce include i compensi al Presidente, ai Revisori, i gettoni presenza del Consiglio di Amministrazione nonché gli oneri riflessi. Rispetto all anno precedente c è stato un incremento. PERSONALE ,50 per costi del personale dipendente nonché per gli oneri riflessi. Rispetto all anno precedente c è stato un incremento in quanto è stato assunto n. 1 unità a tempo determinato per sostituire una dipendente in maternità Al 31/12/2010 l organico è composto da 5 unità. Sull incremento ha inciso anche un lieve aumento delle retribuzioni dovuto all applicazione del nuovo contratto. L assunzione di n. 1 unità a tempo determinato è stata dovuta anche alla necessità di avviare sperimentalmente il servizio CATI, in vista della sua messa a regime nell anno FUNZIONAMENTO La voce comprende: PRESTAZIONI DI SERVIZI ,97 comprendono per ,19 (costo Direttore, costo biblioteca e costi previdenziali ed assistenziali) e ,78 spese relative a acqua, gas, energia elettrica ecc. Tale costo è in linea con quello dell anno precedente ONERI DIVERSI DI GESTIONE ,92 comprendono : 8.392,14 cancelleria varia, ,00 costo IRAP, 4.062,00 costo IRES, 348,25 IVA indetraibile, 2119,68 buoni pasto 469,15 costi indetraibili, 2.493,05 spese telefoniche 950,35 assicurazione rc patrimoniale 2.146,70 spese di pubblicità e 0,60 arrotondamenti. AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI AMMORTAMENTI 2.056,40 per attrezzature d ufficio, (fotocopiatrice) e software. Rappresenta la terza quota annua di ammortamento per il bene attrezzature d ufficio e il primo annuo per immobilizzazione software. FONDO RISCHI E ONERI 5.673,79 quale fondo accantonato per un credito ancora in sospeso del compenso relativo al dipendente dell istituto che presta attività politica presso il Comune di Ortonovo. B) COSTI ISTITUZIONALI Ammontano complessivamente a ,15 e rappresentano le spese correlate dall attività di studi e di ricerca di quella diretta dall Istituto che di quella commissionata da terzi. Si tratta principalmente di costi di stampa, del materiale e delle consulenze richieste. Tale voce ha subito un decremento rispetto all anno precedente, in linea con il parallelo decremento delle entrate per gli affidamenti di incarico. 8

9 C) GESTIONE FINANZIARIA PROVENTI FINANZIARI: 314,60 si tratta degli interessi maturati al 31/12/2010 sulle giacenze sul c/c bancario intrattenuto c/o Cassa di Risparmio di Carrara. ONERI FINANZIARI: 32,15 relative a spese bancarie. D) GESTIONE STRAORDINARIA PROVENTI STRAORDINARI sono rappresentati dalle: Sopravvenienze attive 9.914,21 così suddivisa : 673,92 relativi a minor costi per studi, ricerche e servizi e 9.240,29 relativo alla liquidazione da parte del Comune di Ortonovo per incarico politico del dipendente dell Istituto. Sopravvenienze passiva 1.830,00 per maggiori imposte e tasse relative all anno precedente. Il Conto Economico 2010 chiude con un avanzo di esercizio pari a 3.214,44 con un incremento rispetto all esercizio precedente. IL DIRETTORE Dott. Alberto Ravecca 9

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