ISTITUTO DI STUDI E DI RICERCHE Azienda Speciale CCIAA Massa Carrara NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2014

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1 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSUNTIVO ANNO

2 Il Bilancio di Esercizio per l anno 2014, accompagnato dalla relazione sulla gestione a cura del Presidente dell Azienda Speciale I.S.R., è stato redatto secondo i criteri dettati dal nuovo regolamento di contabilità degli enti camerali e delle loro Aziende Speciali, approvato con D.P.R. 2 novembre 2005 n.254, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Titolo X Aziende Speciali (artt. da 65 a 73). In base al Regolamento concernente la gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio D.P.R. n. 254/2005, il bilancio d esercizio dell azienda speciale si compone di : Conto economico; Stato patrimoniale; Nota integrativa; Relazione sulla gestione, a cura del Presidente dell Azienda, nella quale sono fornite le informazioni necessarie a una migliore comprensione dell attività e dei progetti realizzati dall Azienda e evidenzia i risultati conseguiti. Il Regolamento dispone che il bilancio di esercizio venga deliberato dal Consiglio di Amministrazione, previa relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. Il bilancio viene quindi sottoposto all approvazione del Consiglio Camerale, costituendo un allegato al bilancio d esercizio della Camera di Commercio. Le risultanze a consuntivo 2014 sono rappresentate attraverso gli schemi H e I previsti dal DPR n. 254/2005 quali allegati che fanno parte integrante del seguente documento. Il conto economico è in forma scalare. Il bilancio dell esercizio 2014 dell Azienda Speciale presenta costi pari a ,32 A fronte di tali costi l azienda ha registrato componenti positivi di reddito ( ricavi ordinari + contributo camerale + gestione finanziaria + gestione straordinaria) per ,73 Prima di passare all esame delle voci del conto economico e dello stato patrimoniale dell esercizio chiuso al 31 dicembre 2014, in conformità a quanto previsto dall art.68 del DPR 2/11/2005 n.254 (Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio), vengono fornite alcune precisazioni: La nota integrativa contiene tutte le informazioni richieste dalle norme di legge che attengono al bilancio d esercizio e dalle disposizioni delle altre leggi in materia. Le operazioni sono state riportate sui libri secondo il principio della competenza. Accanto all importo di ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato riportato il corrispondente importo dell esercizio precedente. I criteri di valutazione adottati sono conformi a quelli stabiliti dall art c.c. ed omogenei a quelli applicati nell esercizio precedente. 1

3 CRITERI DI VALUTAZIONE La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta seguendo criteri di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuità dell attività. Nella formazione del bilancio di esercizio 2014 sono stati adottati i seguenti criteri di valutazione: Immobilizzazioni immateriali e materiali Le immobilizzazioni immateriali e materiali rappresentano costi e spese aventi utilità pluriennale e sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci. Crediti I crediti, tutti esigibili entro l esercizio successivo, sono iscritti al presumibile valore di realizzazione determinato dal valore nominale degli stessi. Disponibilità liquide Si tratta delle giacenze sui conti intrattenuti presso istituti di credito,così come emergente dalla contabilità di fine esercizio e dall estratto conto rilasciato dall istituto di credito. Ratei attivi e Risconti passivi Sono quote di ricavi comuni a più esercizi determinate a norma del VI comma dell art bis del Codice Civile secondo criteri di competenza economica. Risconti attivi e Ratei passivi Sono quote di costi comuni a più esercizi, determinate a norma del VI comma dell art bis del Codice Civile secondo criteri di competenza economica. Debiti I debiti, aventi scadenza entro l esercizio successivo, sono esposti al loro valore nominale. Rimanenze di magazzino Vengono iscritte in bilancio seguendo il criterio dei costi d acquisto. Fondo rischi e oneri Viene stanziato al fine di coprire perdite o passività di esistenza certa e/o probabili dei quali, tuttavia, non è puntualmente determinabile la data di sopravvenienza. Trattamento di fine rapporto Il fondo in oggetto, calcolato in conformità alla legislazione vigente e ai contratti di lavoro, comprende le indennità da corrispondere al personale dipendente alla cessazione del rapporto di lavoro. Imposte sul reddito Le imposte sono state calcolate e iscritte in ragione delle aliquote e delle norme fiscali vigenti. 2

4 ATTIVITA STATO PATRIMONIALE 31/12/ /12/2014 VARIAZIONE ASSOLUTA Software Rimanenze cancelleria 1.955, ,94 733,65 crediti v/ ccaa , , ,58 Crediti v/organi istituzionali e comunitari , , ,52 Crediti v/ organismi sistema camerale , , ,12 Crediti tributari , , ,21 Crediti verso clienti ,66 0, ,66 Crediti diversi 2.462,47 0, ,47 Crediti per fatture da emettere , , ,56 Disponibilità liquide , , ,45 Ratei attivi 7.718,00 0, ,00 risconti attivi 487,7 1385,2 897,5 TOTALE , , ,36 3

5 La composizione delle ATTIVITA è così strutturata: A. IMMOBILIZZAZIONI IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI 0,00 DECRIZIONE BENE SALDO INIZIALE Variazione SALDO FINALE % AMM.TO AMM.TI 2009 AMM.TI 2010 AMM.TI 2011 AMM.TI 2012 AMM.TI 2013 AMM.TI 2014 FONDO AMM.TO AL 31/12/2014 FOTOCOPIATRICE 8.500,00 0, ,00 20,00 % 1.700, , , , , ,00 PC portatile 740, ,00 100,00% , ,00 TOTALE 9.240, , , , , , , ,00 B. ATTIVO CIRCOLANTE RIMANENZE DI MAGAZZINO : 2.688,94 relativi a rimanenza di cancelleria. CREDITI V/ORGANISMI E ISTITUZIONI NAZIONALI E COMUNITARI : ,13 l importo si riferisce: al credito che l Azienda vanta nei confronti dell Amministrazione Provinciale di Massa Carrara aderente dell Azienda Speciale per un importo pari a 6.000,00 quale quota associativa per l esercizio 2013 e 2014; al credito verso il Comune di Ortonovo per rimborso dovuto dallo stesso comune per attività politica di un dipendente per un totale di 6.071,73; al credito che l Azienda vanta nei confronti della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara pari a ,00 quale contributo per la realizzazione della ricerca Stima degli effetti economici delle manifestazioni estive Carraresi Con vivere e Marble Weeks; CREDITI VERSO ORGANISMI DEL SISTEMA CAMERALE : ,60 si tratta crediti di prestazioni rese nell anno 2014 nei confronti di Unioncamere Toscana per le prestazioni rese attraverso il servizio CATI. Per maggior chiarezza espositiva si riporta di seguito il dettaglio dei crediti iscritti nella posta crediti entro i dodici mesi: Ricerca artigianato ,11 Ricerca congiuntura II e III trimestre ,59 Ricerca edilizia 5.672,40 Ricerca high tech anno ,50 CREDITI FISCALI E PREVIDENZIALI: ,16. L importo è così suddiviso: 4

6 5.558,76 ritenuta d acconto applicata dagli Enti aderenti al momento del versamento delle quote associative annuali e da recuperare in sede di dichiarazione annuale dei redditi e dalle ritenute su interessi maturati sul c/c bancario; 3.585,35 credito ritenute fiscali dipendenti; 841,00 credito INPS 166,05 credito INAIL CREDITI VERSO CCIAA ,58 relative ai servizi che l Azienda ha eseguito a favore della Camera di Commercio, come deliberato dalla stessa Camera in data quando ha approvato la Relazione Previsionale e Programmatica relativa all anno 2014 e precisamente: 8.195,00 ricerca reti di impresa; ,00 ricerca lapideo comprensorio Apuo versiliese; ,39 ricerca lavorazione della pietra; ,41 ricerca studenti e mondo del lavoro; 2.547,07 progetto mobilità nella provincia di Massa Carrara; ,96 servizio gestione biblioteca camerale; ,75 servizio gestione Universitas Mercatorum CREDITI VERSO CCIAA PER FATTURE DA EMETTERE : ,05 si tratta di prestazioni di servizi rese nel corso del 2014 così suddivise: ,80 relativa alla ricerca Osservatorio Turistico di destinazione 1.750,00 relativa alla ricerca Confartigianato ; 53,25 focus high tech per Centro Studi Livorno Azienda Speciale CCIAA di Livorno. DISPONIBILITA LIQUIDE La posta iscritta in bilancio pari a ,07 è relativa alla giacenza depositata presso l istituto cassiere corrisponde alle risultanze dell estratto conto bancario di fine anno. Le disponibilità liquide totali sono pari a ,97 presso la Cassa di Risparmio di Carrara, e rappresentano il saldo attivo disponibile del c/c bancario al , mentre i restanti ,10 sono riferiti a somme vincolate per coprire l intera passività maturata nei confronti del personale dipendente (TFR). C. RATEI E RISCONTI ATTIVI RISCONTI ATTIVI: pari a 1.385,20 e precisamente: 487,70 si riferiscono alla assicurazione RC patrimoniale che l Azienda Speciale ha affidato alla ditta Grifo Insurance Brokers SPA di Firenze, dopo gara pubblica, per la quota di competenza dell esercizio successivo.; 842,27 quale rimanenza buoni pasto; 5

7 55,23 quale rateo una scheda di salvataggio dati per il servizio CATI. Le suddette voci determinano pertanto un ammontare complessivo delle attività dello stato patrimoniale pari a ,33 D. CONTI D ORDINE Il valore dei beni di proprietà della Camera di Commercio, dati in concessione in uso gratuito all Azienda Speciale I.S.R. (Istituto di Studi e di Ricerche) ammonta complessivamente ad ,71. Tale voce non ha subito variazione rispetto all anno precedente. Nell anno 2014 la Giunta Camerale ha deliberato l acquisto di un monitor da utilizzare sia da parte della Camera di Commercio che di ISR ubicato presso la sala riunione. Nella struttura delle PASSIVITA, sono computati: PASSIVITA' 31/12/ /12/2014 VARIAZIONE ASSOLUTA Patrimonio netto 29113, , ,01 Trattamento di fine rapporto , , ,24 Debiti verso fornitori , , ,06 Debiti per fatture da ricevere , , ,18 Debiti verso CCIAA 48594, ,76 0 Debiti v/ organismi e istituzionali nazionali Debiti tributari e previdenziali , , ,24 Debiti verso dipendenti , , ,64 Debiti verso organi istituzionali 8.974, , ,39 Fornitori Debiti v/collaboratori Debiti diversi 4.294, , ,56 Altri debiti , , ,72 Fondo rischi ed oneri , ,73 547,08 Risconti passivi ,93 81, ,28 TOTALE , , ,36 6

8 A. PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto Consistenza iniziale Incrementi Decrementi Avanzo/Disavanzo d esercizio Consistenza finale Fondo acquisizioni patrimoniali ,65 0,00 261,63 0, ,02 Avanzo/disavanzo di esercizio ,79 0, , , ,41 Totale patrimonio netto ,41 0, , , ,43 FONDO ACQUISIZIONI PATRIMONIALI: ,02: rappresentato da 6.708,58 relativo dall utile degli esercizi precedenti che il Consiglio Camerale in occasione dell approvazione dei bilanci ha deliberato di lasciare all Istituto per acquisizioni patrimoniali future e 4.734,44 relativo al residuo del contributo che la Camera di Commercio ha erogato all Istituto per acquisizione in conto impianti per istituire il nuovo servizio CATI. Da notare che quest ultima voce ha subito nel corso 2014 un decremento in quanto è stato acquistato una scheda di salvataggio dati per il servizio CATI. 7

9 AVANZO D ESERCIZIO 7.587,41, relativo all utile d esercizio dell anno 2014 che l Azienda riverserà alla Camera di Commercio, a mero di avviso contrario dell Ente Camerale, così come previsto dal Decreto Ministeriale n. 254/2005. B. DEBITI DI FINANZIAMENTO Non risultano debiti di finanziamento al C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO FONDO TFR ,11, tale voce rappresenta il debito di fine rapporto maturato nei confronti del personale dipendente alla chiusura dell esercizio. Al il personale in servizio era pari a 25 unità (3 unità a tempo indeterminato full time, n. 1 unità a tempo indeterminato part time al 75%, n. 1 dipendente in Telelavoro a tempo indeterminato part time al 50% e n. 20 unità con contratto intermittente a tempo indeterminato. Dato atto che l azienda alla data del 31/12/2014 aveva meno di 50 dipendenti, la stessa non rientra tra i soggetti obbligati a conferire il TFR maturato ai fondi previdenziali. D. DEBITI DI FUNZIONAMENTO I debiti di funzionamento a carico dell'azienda al ammontano complessivamente a ,41 e vengono qui di seguito dettagliati : Debiti verso fornitori: 7.480,97 così suddivisi: 1.715,17 quale debito v/ditta Day Ristoservice relativi ai buoni pasto; 191,07 spese verso Hotel Italia, Spediacci e Bungalow relativi a servizi resi negli anni precedenti e che l Istituto non ha ancora provveduto al pagamento in quanto non in regola con il DURC; 1.708,00 quale debito verso ditta Thetis per servizio ed hosting sito web e caricamento questionario indagine studenti e mondo del lavoro ; 1.928,58 quale debito v/ing Fede responsabile sicurezza nei luoghi di lavoro; 1.815,35 quale debito v/rag Mori tenuta e meccanizzazione contabilità; 122,80 quale debito verso ditta Faini relativa ai quotidiani del mese di dicembre Debiti per fatture da ricevere : ,23 così suddivisi: ,13 spese relative ad acqua, luce,gas, pulizie che ISR verserà alla CCIAA 237,50 costi relativi alla sorveglianza medica sui luoghi di lavoro (Dott. Bianchi). Debiti verso CCIAA : ,76 quale compenso relativo al Direttore dell Istituto, il quale ricoprendo in CCIAA la carica Dirigente Camerale non percepisce alcun compenso diretto e pertanto l Istituto verserà alla Camera di Commercio; 8

10 Debiti tributari e previdenziali : ,29 relativi: 4.256,01 debito per ritenute IRPEF; 124,00 debito IRAP; ,28 debito verso istituti previdenziali ed assistenziali Debiti verso dipendenti : ,67, di cui ,54 per lo stipendio relativo al mese di dicembre 2014 per i dipendenti a tempo indeterminato e dei dipendenti con contratto a chiamata (servizio CATI) ed ,13 per la contabilizzazione delle ferie non godute. Debiti verso organi istituzionali : 6.335,25 quali compensi al Collegio dei Revisori dei Conti e gettoni presenza dei Componenti del Consiglio di Amministrazione dell Istituto. Debiti diversi: ,45 così specificati: 295,22 relativi a ritenute sindacali, 3.302,42 debito verso direttore anno 2012, 8.456,81 relativi ai ratei di quattordicesima mensilità sia dei dipendenti a tempo determinato che per gli operatori CATI, 1.000,00 quale debito v/provincia di Massa Carrara relativo al servizio RE.PRO.BI, 600,00 quale contributo al GEI (Gruppo Economisti Italiani), ,00 debito v/avv Cocchi Genova (causa di lavoro Alberti) ed 546,00 debito verso Ministero per accantonamento gettoni CDA come previsto da DL. 78/2010. Altri debiti : ,79, di cui ,45 quali debiti accantonati per la produttività del personale assunto con contratto a tempo indeterminato dell Azienda ed 5.412,34 quale accantonamento prudenziale per l incentivante degli operatori del servizio CATI. E. FONDO PER RISCHI E ONERI Altri fondi : ,73. Tale fondo è stato istituito in via prudenziale stante l incertezza dei termini di pagamento da parte del Comune di Ortonovo per 6.071,73 (per l attività svolta da un dipendente quale Amministratore dello stesso comune), dell Amministrazione Provinciale di Massa Carrara per 6.000,00 (quote associative anni 2013 e 2014) e di Confartigianato per 1.750,00 (relativa ad un indagine telefonica svolta con il servizio CATI). F. RATEI PASSIVI Ratei passivi : 81,65 : quali costi telefonici ditta Fastweb. Le suddette voci determinano pertanto un ammontare complessivo delle passività dello stato patrimoniale pari a ,33 E. CONTI D ORDINE Il valore dei beni di proprietà della Camera di Commercio, dati in concessione in uso gratuito all Azienda Speciale I.S.R. (Istituto di Studi e di Ricerche) ammonta complessivamente ad ,81. Tale voce non ha subito variazione rispetto all anno precedente. Nell anno 2014 la Giunta Camerale ha deliberato l acquisto di un monitor da utilizzare sia da parte della Camera di Commercio che di ISR ubicato presso la sala riunione. 9

11 CONTO ECONOMICO Si riportano di seguito alcune indicazioni sui più importanti aggregati di bilancio. VOCI DI RICAVO 31/12/2013 A. RICAVI 31/12/2014 VARIAZIONE ASSOLUTA Proventi da servizi , , ,57 Contributi regionali o da altri enti pubblici , ,20 0,00 Contributo della Camera di Commercio , ,00 0,00 Altri proventi o rimborsi 30,08 22,21 7,87 Altri proventi o rimborsi 6.500, , ,00 Proventi finanziari 6.964, ,08 247,86 Proventi straordinari , , ,72 TOTALE , , ,30 10

12 A) RICAVI ORDINARI Ricavi ordinari ammontano complessivamente a ,84, si suddividono in: PROVENTI DA SERVIZI ,43 quali proventi che l Istituto ha incassato per prestazioni in materie di studi e ricerche sulla base di commesse affidate da terzi e precisamente: ,75 quale servizio che ISR ha prestato nell anno 2014 relativo alla gestione dello sportello di Universitas Mercatorum; ,88 quale servizio che ISR ha prestato nell anno 2014 relativo alla gestione della biblioteca camerale; ,87 quale servizio reso alla Camera di commercio relativo alle ricerche affidate(ricerca studenti e mondo del lavoro, ricerca industria lapidea, ricerca lavorazione della pietra, ricerca reti di impresa, progetto mobilità); ,78 quale servizio reso alla CCIAA per la ricerche Green Economy (fondo di perequazione) 53,25 quale focus realizzato per Centro Studi Livorno; ,80 quale servizio reso alla Provincia di Massa Carrara relativo all Osservatorio del Turismo; 1.638,00 quale ricerca resa a IPAK IMA; ,10 quali servizi resi ad Unioncamere Toscana relativi a ricerche CATI (artigianato, congiuntura edilizia, High Tech e Survey PMI) Si registra un decremento rispetto all anno precedente in quanto sono venute meno le commesse da parte di Unioncamere Toscana principalmente a causa della riforma del così detto sistema camerale ancora in corso. Infatti gli Enti e organismi camerali si trovano a dover fare i conti con minori entrate, causate dalla drastica riduzione del diritto annuale stabilita dall art. 28 del DL 90/2014 convertito con Legge 114/2014, e quindi l attività di promozione economica è stata ridotta ed in alcuni casi eliminata. CONTRIBUTI REGIONALI O DA ALTRI ENTI PUBBLICI ,20 quale ammontare delle quote associative da parte degli Enti aderenti all Istituto. Tale contributo non ha subito variazioni. CONTRIBUTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO ,00. Tale contributo è dello stesso ammontare rispetto all anno precedente. ALTRI CONTRIBUTI 5,000,00 nei confronti della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara quale contributo per la ricerca Effetti economici delle manifestazioni estive nel Comune di Carrara Marble Weeks e Con_vivere. ALTRI PROVENTI E RIMBORSI 22,21 relativi ad arrotondamenti vari. 11

13 VOCI DI COSTO 31/12/2013 B COSTI 31/12/2014 VARIAZIONE ASSOLUTA Organi Istituzionali 8.087, ,01 944,58 Personale , , ,98 Funzionamento , , ,72 Ammortamenti e accantonamenti 5.360, , ,84 Spese per progetti e iniziative , , ,12 Oneri finanziari 21, ,15 Oneri straordinari 5.567,73 610, ,12 TOTALE , , ,43 B) COSTI DI STRUTTURA Costi di struttura ammontano complessivamente a ,95 e si suddividono in: ORGANI ISTITUZIONALI 7.143,01 tale voce include i compensi ai Revisori, i gettoni di presenza del Consiglio di Amministrazione nonché gli oneri riflessi. Rispetto all anno precedente c è stato un 12

14 decremento in quanto si sono svolte meno riunioni del Consiglio di Amministrazione rispetto all anno precedente. PERSONALE ,79 così suddivisi : ,45 quali salari e stipendi e rateo quattordicesima mensilità 23.03,45 quale produttività; ,41 oneri previdenziali ed assistenziali, ,19 quota TFR anno in corso + rivalutazione TFR anni precedenti ed 2.173,41 quali spese buoni pasto ed 588,88 spese missioni. Rispetto all anno precedente tale voce ha subito un leggero incremento in quanto è incrementato il numero delle ferie residue. FUNZIONAMENTO La voce comprende: PRESTAZIONI DI SERVIZI ,75 comprendono per ,76 quale costo Direttore, 131,73 costo INAIL direttore, 1.580,80 compenso responsabile prevenzione sul lavoro, e 1.500,00 assicurazione rc patrimoniale 5.823,34 quale costo implementazione sito internet e costo manutenzione software CATI, connessione internet e gestione presenze personale, 2.975,99 costo meccanizzazione contabilità, 191,40 spese viaggio e spese rappresentanza, 6,00 spese per servizi bancari 66,75 spese postali, 600,00 quale quota associativa gruppo GEI, ,00 spese legali (si rileva che nel corso dell anno 2014 è stata attivata una causa di lavoro da parte di un operatore CATI), 6.921,00 costo pulizie, ed 3.698,83 spese relative a acqua, gas, energia elettrica, 3.825,15 quali spese telefoniche. Si rileva che nel corso dell anno 2015 è stata attivata una causa di lavoro da parte di un operatore CATI. ONERI DIVERSI DI GESTIONE ,45 comprendono : 1.588,10 quali quotidiani e riviste specializzate e cancelleria, 4.237,00 quale costo IRAP dell esercizio n corso ed 6.310,00 quale costo IRES anno ,87 imposta vidimazione libri sociali; 148,00 imposta di bollo ed 1.686,48 quale cancelleria varia. Tale voce rispetto all anno precedente ha subito un incremento dovuto principalmente al maggior costo dell imposta IRES. AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI AMMORTAMENTI 0. FONDO RISCHI E ONERI ,95, così suddivisi: 6.071,73 pagamento da parte del Comune di Ortonovo per l attività svolta da un dipendente quale Amministratore dello stesso Comune), 6.000,00 quote associative anno 2013 e 2014 da parte dell Amministrazione Provinciale di Massa Carrara ed 1.750,00 relativa ad un indagine telefonica svolta con il servizio CATI per conto di Confartigianato. B) COSTI ISTITUZIONALI Ammontano complessivamente a ,76 e rappresentano le spese correlate dall attività di studi e di ricerca commissionate sia da terzi che dallo stesso Ente Camerale. Si tratta principalmente di costi 13

15 sostenuti per il servizio CATI. Prudenzialmente è stato inserito quale accantonamento prudenziale l importo relativo l incentivante degli operatori del servizio CATI. C) GESTIONE FINANZIARIA PROVENTI FINANZIARI: 7.212,08 si tratta degli interessi maturati al sulle giacenze sul c/c bancario intrattenuto c/o Cassa di Risparmio di Carrara. ONERI FINANZIARI: 0. D) GESTIONE STRAORDINARIA PROVENTI STRAORDINARI sono rappresentati dalle: Sopravvenienze attive ,81 così suddivisi : ,82 quali rimborsi relativi agli anni precedenti per l attività politica che un dipendente ISR svolge presso il Comune di Ortonovo, ed 6.750,99 relativa alla minore liquidazione della produttività anno Sopravvenienze passive 610,61 quali abbuoni e sopravvenienze. Il Conto Economico 2014 chiude con un avanzo di esercizio pari a 7.587,41. PROSPETTO RIEPILOGATIVO INCIDENZA FISCALE Totale ricavi ordinari ,84 Totale costi di struttura (senza imposte e tasse) ,95 Costi per progetti e iniziative ,76 Totale della gestione corrente ,87 Totale gestione finanziaria 7.212,08 Totale gestione straordinaria ,20 AVANZO ESERCIZIO ante imposte ,41 Imposte e tasse (IRAP) 4.237,00 IRES 6.310,00 AVANZO ESERCIZIO 7.587,41 14

16 NOTE CONCLUSIVE: In conclusione con riferimento alla previsione di cui all articolo 65, comma due, del Regolamento, la copertura dei costi di struttura con risorse proprie, i costi di struttura valutati alla luce dell interpretazione fornita dalla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n C 2007, si sottolinea che la copertura relativa ai costi di struttura è pienamente assicurata dalle risorse proprie (totale ricavi al netto del contributo della Camera di Commercio). Ciò si può desumere dagli schemi sotto riportati. VOCI DI RICAVO 31/12/2014 Proventi da servizi ,43 Contributi regionali o da altri enti pubblici ,20 Altri contributi,proventi o rimborsi 5.022,21 TOTALE ,84 VOCI DI COSTO QUADRO DI DESTINAZIONE PROGRAMMATICA DELLE RISORSE Monitoraggio economia locale (rapporto economia, rapporto economia Attività di ricerca commissionat Attività (servizi) affidate dalla Camera di VOCI DI COSTO VALORI TOTALE intermedio ec ecc ) e Commercio Struttura Organi Istituzionali 7.143, ,01 Personale , , , , ,3 Funzionamento , , , , ,5 Ammortamenti e accantonamenti , ,95 TOTALE , , , , ,76 Autonomia strutturale = Capacità di coprire con sole risorse proprie i costi necessari per garantire il corretto funzionamento della struttura Proventi da servizi/costi di struttura = 2, ,84/ ,76 15

17 Non si segnalano fatti di rilievo intervenuti dopo la data di chiusura dell esercizio. Le risultanze di bilancio corrispondono ai saldi delle scritture contabili tenute in ottemperanza delle norme vigenti, il bilancio rappresenta con chiarezza ed in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico dell esercizio dell Azienda Speciale ISR. L attività realizzata dall Azienda nel 2014, è stata gestita con criteri di economicità ed efficacia, rispetta le finalità dello Statuto ed è coerente con le linee di indirizzo approvate dal Consiglio di Amministrazione. Il presente bilancio d esercizio si intenderà definitivo con l approvazione da parte del Consiglio della Camera di Commercio di Massa Carrara. IL PRESIDENTE Dott. Vincenzo TONGIANI IL DIRETTORE Dott.ssa Francesca CORDIVIOLA 16

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