Risultati 9 mesi 2011
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- Eduardo Bonfanti
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1 Risultati 9 mesi Novembre, 2011
2 Analisi di business
3 Sintesi 9 mesi Ricavi Marginalità Operativa mesi 10 Risultato a cambi correnti: -1,1%. Gestione Ordinaria Risultato Operativo Risultato a cambi costanti: -0,5%. 05% 9 mesi 9 mesi 9 mesi Impatto negativo costo materie prime. Riduzione spese generali e amministrative; oneri non ricorrenti inferiori rispetto l anno precedente. Impatto positivo della valuta (~13 mio). Utile Netto Indebitamento Netto Impatto negativo della gestione valuta: -11 mio nei 9 mesi vs. +13 mio lo scorso anno mesi 10 9 mesi 11 Inferiore e aliquota fiscale: 34% rispetto il 41% dello scorso anno. 9 mesi 10 Anno mesi 11 Incremento Indebitamento Netto. Assorbimento di cassa: aumento CCN e investimenti dedicati alla rete commerciale.
4 Ricavi 4 9 mesi mesi 2011 Var % Var % CN Ricavi ,1% -0,5% Tessile ,2% 16,3% Abbigliamento ,1% -1,4% Abbigliamento - Wholesale % % -0,8% -0,3% - Vendite Dirette % % -6,3% -5,1%
5 Ricavi per Area Geografica 5 Asia 16% (16%) Americhe 4% (4%) Resto del Mondo 1% (1%) Cambi correnti Cambi costanti Italia Totale Ricavi -1,1% -0,5% Macro-Aree Europa 79% (79%) Europa -1,4% -1,6% Asia +0,6% +4,3% Americhe +0,2% +5,4% Nota: ( ) dati 9 mesi 10 Europa Area Mediterranea Italia: calo del fatturato (-2,7%). Grecia: risultato negativo (-19%), in linea con il trend precedente. Penisola Iberica: fatturato in calo in Portogallo (-10%) e Spagna (-2%). Trend in ulteriore rallentamento nel 3 trim. Resto d Europa Importante trend di crescita in Russia (+28%) e Paesi ex-urss Europa (+16%). Europa Continentale: crescita in Germania, Svizzera e Gran Bretagna. Asia India: vendite in crescita del +12%, in accelerazione nel 3 trim. Corea del Sud: crescita a doppia cifra (+10%). Paesi ex-urss Asia: significativa crescita (+26%). Greater China: miglioramento del negativo trend nel 3 trim., supportato da vendite comparabili positive. Risultati negativi in Giappone e Sud-Est Asiatico. Americhe Nord America: flessione dei risultati, in calo del -9%. Messico: aumento del fatturato pari al +26%. Variazioni a cambi costanti
6 Ricavi per Area Geografica 6 Mercati in sviluppo e ad alta crescita 26% (24%) Economie Tradizionali Occidentali 74% (76%) Nota: ( ) dati 9 mesi 10 Milano, Corso Vittorio Emanuele Cambi correnti Cambi costanti Economie Tradizionali Occidentali -4% -4% Mercati in sviluppo e ad alta crescita +8% +11% Milano, Piazza San Babila
7 Highlights Asia 7 Giappone 11% ex URSS-Asia 3% Altro 10% India 22% Greater China 9% Turchia Corea del Sud 16% 29% Fatturato Tot: 238 mio New Delhi, South Extension Highlights g India Turchia Incremento risultati e significativo aumento delle Proposte A/I 11: positivo attacco di stagione, grazie vendite di prodotti di fascia alta, con impatto positivo ai differenti pesi presenti nella nuova offerta di sul mix. Positivi risultati anche nelle fasce di primo collezione. prezzo. Introduzione di nuovi capi nelle collezioni dedicate: Nuove opportunità di mercato con potenziale best-seller di inizio stagione. significativo: aperture di negozi Sisley da parte dei Risultati LFL positivi nel III trimestre, in partner. accelerazione rispetto la prima parte dell anno. Offerta bambino: risultati in ulteriore accelerazione.
8 Highlights Americhe & Europa 8 Americhe Europa Altro 27% Messico 25% Altro 36% Russia & ex-urss Europa 7% USA & Italia Fatturato Tot: 54 mio Canada 48% Fatturato Tot: mio 57% Messico Russia & ex-urss Europa Risultati di vendita delle collezioni A/I 11 molto positivi: incremento del traffico nei negozi e aumento dello scontrino medio. Positivo impatto delle strategie di prezzo, differenziate per ciascuna fascia di prodotto. Performance LFL: crescita a doppia cifra (+15%). Rafforzamento della proposta commerciale nelle collezioni bambino, attraverso una maggiore profondità dell offerta nei segmenti con alto potenziale. USA Attività di rifocalizzazione del network: selezionate chiusure di punti vendita non performanti. Italia Risultati trimestrali impattati dalla tempificazione delle consegne, allineata alle richieste commerciali.
9 Ricavi Abbigliamento 9 Trend Collezioni i Positivo In linea ~ (4%) ~ (2%) ~ +2% Performance A/I 11 miglioramento del trend di collezione, in miglioramento rispetto il precedente trend. Contributo positivo delle iniziative di prodotto in-season, introdotte a partire dalla P/E 11 e riproposte nella A/I 11. Negativo A/I 10 P/E 11 A/I 11 attese Drivers Conferma dei precedenti trend di collezione: sostanziale mantenimento volumi e miglioramento Price / Mix. Ricavi Abbigliamento per canale Wholesale Risultati ti in linea con lo scorso anno (-0,3% aparità di cambi), favoriti dal miglioramento nel trend delle collezioni ,1% Wholesale -0,8% 9 mesi 10 Vendite 312 Vendite Dirette dirette -6,3% Fatturato in calo (-5,1% a parità di cambio), in presenza di: impatto negativo dell attività di rifocalizzazione del network; passaggi di gestione di negozi ai partner in India; LFL negativo (-3%); risultato del 3 trimestre (-3%) in linea con i primi 6 mesi dell anno, influenzato dal negativo andamento delle vendite in settembre. 9 mesi 11
10 Ricavi Abbigliamento per Marchio 10 UCB 51% (52%) Sisley 16% (16%) UCB Bambino & Sisley Young Bambino 31% (30%) Playlife 2% (2%) Note: ( ) 9 mesi 10
11 Brands: United Colors of Benetton 11 UCB & valori del brand UCB & New Media UCB & Prodotto Progetto Lana Sutra Comunicazione valori tradizionali e Nuove iniziative sui social Progressivo roll-outout offerta nuovi di Benetton, attraverso il dialogo con il mondo dell arte. Opere artistiche, inno all amore, ricoperte di filo di lana e colore, rappresentativi DNA del marchio. media: lancio di Benetton iphone App, applicazione dedicata al mondo UCB. Nuova piattaforma e portale web benetton.com,, delle minicollezioni, con nuovi inserimenti nelle collezioni A/I 11. Innovazione e ricerca di prodotto: proposte innovative nella caratterizzata da creatività Esposizione in selezionati flagship in diversi Paesi. digitale, linguaggio web 2.0 e approccio social networking. maglieria Tricot (progetto Pin Up). ) Atteso il nuovo lancio della campagna di comunicazione istituzionale mondiale.
12 Brands: introduzione nuovi Concept Store 12 United Colors of Benetton Sisley Playlife Flagship Vittorio Emanuele (Milano): introduzione nuovo concept di negozio Lissoni e differente modalità espositiva. Continua il progressivo roll-out del concept Lissoni, introdotto a partire dalla seconda metà del 2010: presenza in oltre 30 Paesi. Introduzione del nuovo Nuova shopping experience concept store Sisley; Playlife: introduzione del nuovo inaugurazione del primo concept store e apertura del negozio con il nuovo primo negozio a Treviso. arredamento nel flagship Sisley di Milano. Nuovo lay-out caratterizzato dalla chiarezza espositiva del prodotto: valorizzazione delle collezioni e dei look proposti. Sviluppo del concetto multibrand, con enfasi sulle diverse etichette del mondo Playlife (Playlife, Jean s West, Anthology of Cotton, Killer Loop), e inserimenti di prodotti / accessori complementari.
13 Analisi Conto Economico
14 Conto Economico 14 9 mesi mesi 2011 Var % Ricavi ,1% Margine industr ,3% % 46,5% 43,5% Margine di contribuz ,0% % 38,9% 35,8% SGA ,9% EBIT gest. Ordin ,2% % 10,6% 8,1% Proventi / (Oneri) non ricorr EBIT ,4% % 94% 9,4% 78% 7,8% Utile ante imposte ,2% Utile netto ,8% % 5,7% 4,1% EBITDA gest. Ord ,2% % 15,7% 13,2% EBITDA ,1% 1% % 15,0% 13,0%
15 Analisi Margine Industriale 15 9 mesi 10 9 mesi 11 Var. % Var. % C.N. Margine Industriale ,3% -8,7% % sul fatturato 46,5% 43,5% -300 bp -390 bp Abbigliamento (7) 696 (60) Margine Industriale 9 mesi 2010 Area Commerciale Area Industriale Delta cambi Tessile Margine Industriale 9 mesi 2011
16 Analisi Ebit 16 Non ricorr. Ebit gestione ordin. EBIT % sul fatturato 9 mesi 10 (18) ,4% 9 mesi 11 (4) ,8% 141 (51) (2) EBIT 9 mesi 10 Margine Industriale Costi Variabili SGA Abbigliam. Oneri non Ricorr. EBIT 9 mesi 11
17 Gestione Finanziaria e Utile Netto 17 Oneri Finanziari (15) (14) Tax Rate 9 mesi 10 41% 9 mesi mesi mesi 11 34% Gestione Valuta +13 Interessi Minoranze 9 mesi 10 (3) (11) 9 mesi mesi mesi 11 (0) 9 mesi 10 9 mesi 11 Var. % 9 mesi 10 9 mesi 11 Var. % Utile Ante Imposte ,2% % sul fatturato 9,3% 6,1% Utile Netto ,8% % sul fatturato 5,7% 4,1%
18 Analisi Stato Patrimoniale & Rendiconto Finanziario
19 Capitale Investito Netto e di Funzionamento delta Cap. di Funzionamento Attività dest. a cessione Immob. Mat. e Immat Immob. Finanziarie Altre Attività/(Passività) Capitale Investito Netto finanziato da Indebitamento Fin. Netto Patrimonio Netto Totale Analisi Capitale Investito Netto (12) (7) Capitale Investito Netto al Var. Capitale di Funz. Var. Immobilizz. Var. Altre Att./Pass. Capitale Investito Netto al
20 Capitale di Funzionamento delta Cap. di Funzionamento Crediti Commerciali Scorte (Debiti Commerciali) Altri Crediti/(Debiti) Analisi Capitale di Funzionamento +57 (20) (5) Capitale di Funz. al Var. Crediti Comm. Var. Scorte Var. Debiti Comm. Var. Altri Crediti / (Debiti) Capitale di Funz.al
21 Indebitamento Netto Indeb. Fin. Netto iniziale 1 trim. 1 sem. 9 mesi Indeb. Fin. Netto finale Indebitamento Netto e Flussi di cassa Assorbimento di cassa nei 9 mesi, in presenza dell aumento del Capitale di Funzionamento, acquisto Azioni Proprie e continui investimenti.
22 Rendiconto Finanziario 22 Attività Operativa Attività di Investimento +78 (101) (82) (131) 9 mesi mesi mesi mesi 2011 Azioni Proprie Dividendi (18) (41) (46) 0 9 mesi mesi mesi mesi 2011
23 Investimenti Netti Investimenti Netti Immobiliari i Commerciali Immobiliari / Commerciali + 10 Produttivi Altri (8) (12) Disinvestimenti (9) Altre Variazioni mesi 10 9 mesi 11
24 Annex
25 Breakdown segmenti 25 Abbigliamento 9 mesi mesi 2011 Var % Ricavi ,1% EBIT ,6% % 10,3% 7,7% EBITDA ,7% % 15,7% 12,9% Tessile 9 mesi mesi 2011 Var % Ricavi ,4% EBIT -5 8 n.s % -3,3% 5,3% EBITDA 1 14 n.s % 1,0% 8,7%
26 Stato Patrimoniale Funzionale e Cap. di Funzionamento delta Cap. di Funzionamento Attività dest. a cessione Immob. Mat. e Immat Immob. Finanziarie Altre Attività/(Passività) Capitale Investito Netto finanziato da Indebitamento Fin. Netto Patrimonio Netto Totale delta Cap. di Funzionamento Crediti Commerciali Scorte (Debiti Commerciali) Altri Crediti/(Debiti)
27 Terreni e Fabbricati valore contabile 27 Terreni e Fabbricati Var Commerciali Industriali Altro Totale Commerciali Var Italia Russia - Ex URSS Francia Spagna Giappone Portogallo Belgio Turchia Austria Iran USA India Kosovo Svizzera Mongolia Totale
28 Rendiconto Finanziario 28 9 mesi mesi 2011 Flusso di cassa attiv. operat. ante var. capitale funzionam Variazione Capitale di Funzionamento Interessi corrisposti/percepiti e differenze cambio Pagamento Imposte Flusso di cassa dell'attività operativa Investimenti Operativi Netti Immobilizzazioni Finanziarie -7 4 Flusso di cassa dell'attività di investimento Flusso generato dalla gestione ordinaria Pagamento Dividendi Acquisto Azioni Proprie 0-18 Surplus/(Deficit)
29 Linee di Credito al Finanziamenti 400 m ( ) Situazione attuale 3 Finanziamenti Completamente utilizzato Costo: Euribor 1/2/3/6 mesi +20/50 bp* 100 m BNL 150 m Unicredit 150 m Intesa S. Paolo Covenant** 250 m ( ) Club Deal Situazione attuale Completamente utilizzato Costo: Euribor 1/2/3/6 mesi + 150/250 bp* 50 m BNL 50 m Credit Agricole 50 m Cassa risp. del Veneto 50 m Mediobanca 50 m Unicredit EBITDA / On. Fin. netti I.N. / EBITDA min 4 max Sem x 1.8 x 5.000Jpy m ( ) Situazione attuale Finanziamentoi Compl. utilizzato Costo: Libor Jpy 6 mesi + 65 bp 5.000Jpy m Development Bank of Japan * In funzione del covenant I.N./EBITDA ** Covenant calcolati due volte l anno
30 Linee di Credito al Linee di Credito Revolving 60 m ( ) Linea di credito committed Situazione attuale Utilizzato per 40 m 60 m Banca Pop. Vicenza Covenant** Costo: Euribor 1/2/3/6 mesi +150/250 bp* EBITDA / On. Fin. netti min 4 1 Sem x 150 m ( ) Situazione attuale 30 m BNL Linea di credito committed Non utilizzato 30 m Credit Agricole 30 m Unicredit 30 m Cassa Risp. del Veneto Costo: Euribor 1/2/3/6 mesi + 150/250 bp* 30 m Mediobanca IN I.N. / EBITDA max x Linee di credito a revoca 446 m Linee di credito a revoca Situazione attuale Utilizzato per 83 m Costo: tasso interbancario (o prime) + spread * In funzione del covenant I.N./EBITDA ** Covenant calcolati due volte l anno
31 Disclaimer 31 Il presente documento contiene indicazioni sulle prospettive future dell azienda che riflettono le attuali opinioni e previsioni del Management. Qualsiasi indicazione sul futuro dell azienda è soggetta a certi rischi ed incertezze che possono causare scostamenti materiali dei risultati a consuntivo rispetto alle previsioni fatte. Potenziali rischi e incertezze includono fattori quali condizioni economiche generali, fluttuazioni nei tassi di cambio, pressioni derivanti da prodotti concorrenti e prezzi ed evoluzione normativa.
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