Bilancio 2012. Presentazione



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S E R V I Z I D I U R N I P E R D I S A B I L I A N N O

Transcript:

Bilancio 2012 Presentazione

Cosa manca rispetto al 2011 Minori trasferimenti per 700.000 circa Minori introiti di oneri di costruzione 300.000 circa Questa carenza si aggiunge alle difficoltà presenti nel nostro bilancio e cioè entrate correnti limitate e non sufficienti a coprire la spesa per gli interessi dei mutui accesi

Entrate Sono divise in tre gruppi o titoli Titolo I: IRPEF, IMU, TARSU, imposta di soggiorno Titolo II: trasferimenti dello stato, delle regioni ecc. Titolo III: entrate extra tributarie ( corrispettivo dei servizi, sanzioni ecc.)

Dove agire: IMU Il governo ha anticipato la nascita dell'imu, imposta municipale propria. Solo che una grossa parte di questa tassa va finire nelle casse dello stato, costringendo i Comuni a fare da esattori

IMU Stabilisce una tassazione base del 4 per mille sulla prima casa e del 7,6 su tutti gli altri immobili Del ricavato da queste aliquote il comune deve dare allo stato il 50% del 7,6 e tutto quello che si ricavi in più dalla prima casa rispetto a quello percepito nel 2010 Il comune in conclusione non può percepire dalle aliquote base più di quello che riscuoteva di Ici nel 2010, cioè 1.990.000. La nuova tassa non aiuta quindi a coprire le minori entrate, se non si superano le aliquote base

Aumentare le aliquote? I comuni possono variare la tassa del +\- il 2 per mille per la prima casa, del +\- 3 per le altre abitazioni ed edifici Se si abbassano le aliquote bisogna comunque garantire allo stato tutto ciò che gli spetterebbe con l'aliquota base. Quindi è inevitabile andare in aumento soprattutto per garantire i servizi

I criteri Sono stati individuati, insieme ai comuni del Chianti,alcuni criteri da seguire, pur nelle diversità dei bilanci: Chiedere a tutti un contributo, cercando di graduarlo con equità Non gravare troppo sulla prima casa Non gravare troppo su imprese e commercio che già soffrono e che devono sorreggere l'economia Non gravare sulle attività agricole Richiedere lo sforzo maggiore a chi ha altre case oltre la propria, tutelando peró chi affitta con i patti in deroga Chiedere di più soprattutto a chi ha locali sfitti

Le cifre proposte Aliquota x mille entrata Prima casa 4.8 1.417.623 Edifici sfitti 10.6 1.892.199 Case affittate a mercato libero Case affittate a patti in deroga Edifici ad uso produttivo e commerciale Edifici strumentali all'agricoltura 9.5 1.010.160 7.8 38.460 7.8 1.007.266 1.0 Non calcolabile

precisazioni Le entrate della prima casa tengono conto con precisione della detrazione per tutti di 200, ma solo in modo approssimativo della detrazione ulteriore di 50 a figlio ( figli da 0 a 26 anni conviventi, fino a 400 ) Le abitazioni di anziani residenti in RSA sfitte vengono equiparate alla prima casa, si studia un regolamento per un aiuto ai portatori di handicap Le entrate del comparto agricoltura non sono calcolabili né certe perché le aziende hanno fino a novembre per accatastare gli immobili Gli immobili a disposizione(compresi i comodati) da quest anno non pagano l IRPEF, gli affittati la cedolare secca

Entrata per il comune Entrate per lo stato 2.143.127 Entrata per il comune 3.252.493 di cui 1.990.000 recupero 2010 1.262.493 nuova entrata

Esempi IMU Abitaz. princ. Ici 2007 IMU 4,5 IMU 4,8 IMU 5 A2 cl.2+c6 105,00 90,77 110,15 123,07 A2 cl.2+c6 262,00 270,40 301,75 322,66 A3+c6 286,00 299,73 333,05 355,26 A2 cl.4+c6 344,00 310,30 344,32 367,00 A3 cl.4 109,00 72,33 90,48 102,59 A2 cl.4+c6 316,00 339,02 374,95 398,91 A3 cl.5 150,00 126,04 147,112 161,16 A2 cl.6+c6 425,00 540,09 542,22 622,33

2a casa Ici 2011 IMU 9 IMU 9,5 locati IMU10,6 sfitti A2 cl.3+c6 356,00 733,17 773,90 863,51 A4 cl.2 76 151,22 159,62 178,10 A2 cl.6+c6 678,00 1.393,96 1.471,40 1641,67 Fabbricati D Ici 2011 IMU 8 IMU 7,8 D5 6.598,00 12.065,00 11.461 D7 5.694,00 7.809,00 7613,77 D7 2.376,00 3.259,002 3177,52

Esercizi commerciali Ici 2011 IMU 8 IMU 7,8 C1 647,80 1.197,62 1167,67 C1 421,26 778,80 759,33 C1 732,87 1.354,00 1316,25 C3 2.419,00 3.871,57 3774,78 C1 890,92 1647,08 1605,90 C1 251,00 464,00 452,4 C1 473,92 844,66 823,54 C3 561,92 899,07 876,59

Imposta di soggiorno Il comune ha istituito l imposta insieme a tutti i comuni del Chianti senese e fiorentino, in modo che le aziende avessero tutte lo stesso trattamento Il regolamento stabilisce le modalità di applicazione, i presupposti e l esenzioni; le tariffe rimangono contenute, si applicheranno solo da marzo ad ottobre A fronte di 160.000 presenze del 2011 si ipotizza una entrata di 120.000 per il 2012

IRPEF Il comune ha l'aliquota al 7 per mille, che verrà mantenuta invariata. Se sarà possibile suddividerla in fasce potremo alleggerire i redditi più bassi. Ad oggi è solo possibile trasformare la tassa in modo progressivo e questo non permette di assicurare un entrata simile a quella odierna

TARSU Le tariffe resteranno uguali al quelle del 2011 senza subire aumenti Eventuali aumenti dei costi, ancora non calcolati dalle aziende, ma quantificabili circa in un 3% saranno coperti dall'amministrazione comunale

Trasferimenti dello stato Dal 2011 i contributi per il funzionamento sono confluiti nel fondo sperimentale di riequilibrio (titolo I) Nel 2011 potevamo contare su 3.229.000 derivanti da varie voci Nel 2012 siamo a 1.987.000, mentre 370.000 sono state tolte e saranno integrate se mai a fine anno se ci sarà disponibilità ulteriore nel fondo.

Entrate da trasferimenti da Enti Contributi dello stato e della regione 2011 607.000 2012 400.662

Entrate extratributarie Il comune manterrà ferme tutte le tariffe dei servizi, trasporto, mensa, asilo nido,ecc. Entrata 2011 1.415.000 Entrata 2012 1.353.841

Totale entrate 2011 12.757.000 2012 12.785.000

Equilibrio di bilancio Con l'entrata del 2012 si riescono a coprire tutte le spese correnti (titolo I) e una buona parte degli interessi sui mutui accesi Mancano circa 260.000 che possono essere ricoperte da ulteriori entrate o tagli alla spesa. Le uniche spese non del tutto fisse e solo in parte obbligatorie sul bilancio corrente sono i servizi sociali o scolastici. Riteniamo sia preferibile coprire la cifra con una alienazione, fra quelle presenti nel Ruc.

Equilibrio gestione corrente 2012 Entrate Titolo I entrate tributarie 11.000.508 Titolo II trasferimenti. 390.897 Titolo III extra tributarie 1.353.841 Spese Titolo I spese correnti 12.151.346 Titolo III rimborso prestiti 1.148.900 Titolo III abbattimento debito. 392.000 Titolo IV proventi oneri. 370.000 Alienazioni. 577.000 Totale entrate. 13.736.246 Totale spese. 13.736.246

Patto di stabilità e Investimenti Ogni anno il governo stabilisce un obiettivo di risparmio: nel 2012 si richiede un miglioramento di 1.653.000 a fronte dei 531.000 del 2011 Questo rende impossibili nuovi investimenti perché la possibilità di spesa del 2012 si attesta sui 200.000 circa. Per permettere la realizzazione degli interventi in corso e dei pagamenti da fare si propone una seconda alienazione completata da ulteriori modeste entrate che possono realizzarsi nel corso dell anno Per questo gli interventi di questo anno, a parte quelli finanziati esternamente e quelli in corso sono praticamente impossibili

Cosa fare Mettere comunque nel piano triennale gli interventi necessari, perché altrimenti con le nuove norme sui lavori pubblici sarebbe impossibile avere i tempi per la progettazione, che si è complicata con una serie di passaggi aggiuntivi e poter partecipare ad eventuali bandi di finanziamento Puntare in questi due anni, se possibile, ad un abbattimento del debito, ad iniziare dalla seconda alienazione, che dovrà essere destinata a questo scopo e ricercando altre risorse Puntare alla realizzazione di alcuni interventi all'inizio del prossimo anno, soprattutto se sarà intervenuto un mutamento del patto

Altre azioni Puntare a realizzare entro la legislatura l'unione dei comuni fra Impruneta e Bagno a Ripoli Per attuare, anche se a medio termine, efficientamento nel personale e nei servizi Per tenere aperto un rapporto stretto con il Chianti più interno, ma anche poter cogliere le possibilità che si potrebbero aprire con un area metropolitana Lotta all evasione

Opere pubbliche Un patto impossibile I nuovi limiti del patto di stabilità per il 2012 azzerano la possibilità di spesa nel settore investimenti, sarà possibile pagare solo alcune delle opere in corso. Nuove norme ( codice appalti) e nuovi vincoli complicano la programmazione dei lavori,la loro esecuzione e portano ad un aumento della spesa. Cosa si è obbligati a fare Sospendere tutti gli interventi e i progetti già finanziati con risorse proprie del comune, per l impossibilità di effettuare i pagamenti, con grandissimi disagi per i cittadini: mancanza di manutenzione straordinaria in tutti i settori( scuole, strade, giardini, ecc.) non realizzazione di opere fondamentali per la sicurezza e lo sviluppo,

Cosa è possibile e necessario fare 1) Completare le opere finanziate con risorse comunali, in corso o appaltate : palazzo comunale: la fine lavori, oltre a mettersi in regola con le norme, consentirà una nuova organizzazione degli uffici con l eliminazione di due sedi(paolieri e tributi) e conseguenti risparmi. Strade: esecuzione dei lavori appaltati, piccoli interventi su alcuni punti critici ed uno più consistente riguardante via Fonte Seconda, via Falcone, piazza Garibaldi, via di Mezzomonte, via Montebuoni. Pubblica Illuminazione: esecuzione di un modesto intervento : sostituzione di punti luce pericolanti e già eliminati. Verdi pubblici: sostituzione giochi barazzina,piccola area attrezzata piazza Bandinelli Scuole: esecuzione di piccoli interventi per la sicurezza, completamento delle verifiche sismiche strutturali.

Cosa è possibile e necessario fare 2)Progettazione e realizzazione di opere finanziate attraverso la ricerca di contributi esterni: Scuola elementare Paolieri: esecuzione di intervento per la sismica non strutturale, con finanziamento statale euro 450.000 più 20.000 comune. Stato attuale :progettazione definitiva in corso. Centro di Socializzazione: esecuzione del secondo lotto per l adeguamento normativo. Finanziamento Società della salute: euro 85.000.Stato attuale: progettazione preliminare 1 lotto piazza Buondelmonti: loggiati del Pellegrino, ricostituzione scala Commenda, piccoli adeguamenti.euro900.000 circa(196.000 regione Toscana 700.000 Fondazione Cassa di risparmio)stato attuale: progettazione esecutiva in corso. Fornace Agresti: completamento opera a seguito di risoluzione dell interruzione provocata dalla ditta esecutrice. In corso verifica legale sul procedimento. Lavori quasi completati. Importo 2.400.000 (Regione Toscana Ente Cassa di Risparmio) Contributo comune progettazione. Piazza di Tavarnuzze: cantierizzazione entro l anno; fase in corso: predisposizione bando per pubblicazione.importo 2.700.000 circa(1.800.000 Società Autostrade- 900.000 Regione Toscana)

Cosa è possibile e necessario fare 3) Opere non eseguite direttamente dal Comune Depuratore Capoluogo: approvata variante. Progettazione definitiva esecutiva in corso. Finanziamento ed esecuzione a carico di Publiacqua. Circonvallazione: da completare progettazione da parte della provincia. Da trovare spazio nel patto per la parte del comune 750.000 euro Fognatura II lotto prevista nel piano investimenti di publiacqua

Progettazione Esecuzione della progettazione di interventi già finanziati dal Comune, da appaltare, nell anno successivo, o seguito di modifica del patto di stabilità: Scuola materna via Roma : copertura, e ambienti esterni 180.000 euro circa Strade: intervento Straordinario Strade Comunali 500.000 circa Pubblica Illuminazione :adeguamenti impianti euro 100.000 Archivio Comunale: trasferimento. Costi da definire Barriere Architettoniche: Progettazione di interventi con oneri vincolati

Urbanistica Approvazione entro l'estate del Ruc: facilitando il più possibile i piccoli interventi di ampliamento e ristrutturazionesull edificato esistente per far ripartire le imprese locali dando risposta positiva a chi chiede completamenti di tessuti urbani, di modesta superficie,, anche qui per far ripartire il lavoro locale cercando, nelle trasformazioni, di mantenere prioritariamente quelle con la quota sociale, e valutando le richieste dei comparti chiedendo che interventi di una certa SUL prevedano la realizzazione in percentuale di appartamenti di taglia medio piccola

urbanistica Percorso partecipato sulla localizzazione del plesso scolastico ad Impruneta Revisione del Regolamento edilizio Avvio percorso di valutazione di osservazioni più complesse non risolvibili in corso di approvazione del RUC

Servizi sociali Assistenza anziani: ricoveri,assistenza domiciliare,centri diurni o di sollievo, tele soccorso, estate sicura,vacanze ecc. Interventi per i minori: assistenza educativa scolastica e domiciliare, occhio al tempo, assistenza casi psichiatrici Interventi per i disabili: VAI, solidarietà in rete fondazione Nuovi Giorni, vita indipendente, trasporto sociale, centro di socializzazione Interventi per stranieri: oltre le parole, acculturazione, progetto migranti, accoglienza profughi Interventi per giovani e famiglie: Ragazzi DOC, sostegno alla natalità, Scendi in piazza, Microcredito, contributi affitto, Rete di solidarietà Trasporto sociale Casa: contributi affitto, consegna 8 appartamenti ERP, bando per alloggi ERP

Legge 66 non autosufficienza Con la legge 66/2009 sono stati attivati i Punti Insieme, quali centrali di ascolto e prima accoglienza per una lettura immediata del/i bisogni. Nel nostro comune sono due, uno a Impruneta e uno a Tavarnuzze Servizi erogati: assistenza domiciliare, ricoveri temporanei, in centri diurni o in RSA, contributi economici, interventi di accompagnamento e tutoraggio

COMUNE DI IMPRUNETA ASSESSORATO AL WELFARE Contributi per Famiglie numerose Il progetto di zona prevede aiuti in termini di rimborso spese scolastiche, di trasporto e integrazione reddito per famiglie con quattro o più figli. Contributi a sostegno della locazione (salva sfratti) Progetto regionale per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità

COMUNE DI IMPRUNETA ASSESSORATO AL WELFARE TRASPORTI SOCIALI IN CONVENZIONE CON AA.VV. 2009 2010 2011 10 39.611 10 36.435 10 33.000 Anno 2012 previsti 33.000,00

COMUNE DI IMPRUNETA ASSISTENZA RESIDENZIALE ASSESSORATO AL WELFARE Da tener presente che l amministrazione Comunale compartecipa economicamente a quanti sono ricoverati in strutture, non solo c/o l Opera Pia ma anche fuori Impruneta, non solo anziani ma anche disabili e quanti necessitano di assistenza: CENTRO SOCIALIZZAZIONE RESIDENZE ASSISTITE COSTO GIORNALIERO RICOVERI IN RSA Anno 2012 previsti 165.000,00 RICOVERI IN CENTRI DIURNI MINORE IN AFFIDO 10 1 15 5 1 2010 161.500 2010 463gg 102.000 32.918 688 sett. 65.000 anno 34.400 6 mesi Anno 2012 previsti 177.000,00 14 5 1 9 1 2011 161.000 2011 463gg 115.000 26.700

COMUNE DI IMPRUNETA COMMISSIONE ASSISTENZA ASSESSORATO AL WELFARE 2010 2011 RICHIESTE 296 218 BUONI SPESA 2.829 14.145 2121 13.105 CONTRIBUTI 110 34.868 110 45.677 CONTRIB. COMM. UVM 148 80.621 13 51.267 ASSIST. EDUCATIVA E DOMICILIARE 50 157.000 53 141.900 INS.SOCIO TERAPEUTICI 7 13.820 7 13.390 MINORI IN AFFIDO 3 15.350 3 17.000 Anno 2012 previsti 238.900,00 (da febbraio 2012 il progetto UVM viene gestito dalla SDS)

Riepilogo interventi utenti Spesa 2010 utenti Spesa 2011 1038 969.090 810 830.099 Anno 2012 785.000 Al netto dei contributi per la non autosufficienza gestito direttamente dalla SDS

I Servizi: La SCUOLA refezione scolastica+ raccolta buoni mensa trasporto scolastico+accompagnamento + prescuola asilo nido e servizi alla prima infanzia erogazione borse di studio e buoni libro per la scuola secondaria di primo grado +fornituralibri di testo scuola primaria sostegno alla didattica centri estivi sorveglianza e utenze plessi scolastici

REFEZIONE SCOLASTICA Utenti anno scolastico 2011-2012:Pasti erogati annualmente n 1.037 Modalitàdi gestione del servizio: concessione quinquennale alla ditta Dussman. Anno 2012 prosecuzione per un anno della concessione secondo il Decreto sulle liberalizzazioni ex D.L.n.1/2012.Importo complessivo a.s.2011-2012 della concessione 661.329,10 al netto di IVA; Costo pasto per il Comune ( comprensivo di concessione, manutenzione refettori, servizio controllo qualità, ammortamenti, % personale amministrativo) 4,76 Costo pasto per gli utenti : 5 fasce attribuite in base all indicatore ISEE da 1,60 a 4,60 (MEDIA 3,02) NESSUN AUMENTO DELLE TARIFFE VIENE PREVISTO Percorso qualità: dietista 10.500,00 + analisi Universitàdi Firenze Dipartimento di Igiene 5.400,00

IL TRASPORTO SCOLASTICO nessun aumento sulle tariffe costo del servizio per l utente: 5 fasce secondo indicatore isee da 10 mensili a 40 esoneri in carico al comune: 16 per a.s. 2011-2012: 1.285,00 utenti: n 189 entrate: 40.000,00 costo complessivo del servizio: 263.543,49 copertura: 13%

ASILI NIDO Il giardino dei piccoli a BAGNOLO: numero utenti 151 sezione comunale, orario 07.30-16.00 Asilo nido di TAVARNUZZE: numero utenti 45 3 sezioni in appalto a cooperativa, orario 07.30-17.00 NESSUN AUMENTO SULLE TARIFFE attribuite su 5 fasce ISEE ( da 130 a 390 fino alle ore16.00 da 150 a 420 fino alle 17.00) ESONERI:attualmente nessuno Approvazione del NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE del Servizio alla Prima Infanzia in base al nuovo regolamento regionale

La Biblioteca Servizi offerti : assistenza e consulenza bibliografica, prestito locale di libri, cd, riviste e supporti multimediali, prestito interbibliotecario, accesso a internet, sezione Biblioteca dei Bambini e dei Ragazzi, catalogo automatizzato Fondo M. Maltoni, Archivio Storico Comunale, adesione differenti percorsi e progetti della Regione Toscana per le rassegne letterarie (Parole di Salute, Libernauta, Pianeta Galileo), ideazione sezione autori locali Presenze annue 2011: 16.680 Attività2011: 9.436 operazioni di prestito locale, 1.502 prestiti interbibliotecari complessivi (ad altre biblioteche e da altre per i nostri utenti).;80 posti di lettura, 6 testate di quotidiani disponibili,20 riviste disponibili,25.781 i testi posseduti, più di 481pubblicazioni in lingue diverse dall italiano, 989 i titoli di sola lettura, 2.321 documenti multimediali, 4.704 le opere per i bambini Orario apertura: da settembre 2011 ampliamento orario a 41 ore settimanali, compreso il sabato mattina. Costo complessivo del personale per l anno 2012 156.760,00 Costi dei progetti e di gestione complessiva del settore 16.250,00 Individuazione soluzione più adeguata per il trasferimento dell archivio storico

La Biblioteca:i progetti PREMIO LETTERARIO CHIANTI ( CONVEGNI E CIONFERENZE sulla pedagogia e la storia della civiltàcontadina a livello nazionale dove portare il nostro contributo con il FONDO MALTONI e i QUADERNI DISAN GERSOLE. RECUPERO DELLE TESTIMONINAZE ORALI DEGLI EX-ALLIEDELLA SCUOLA DI SAN GERSOLE PROMOZIONE DEL PERCORSO MULTIMEDIALE sull Impruneta dei primi del Novecento. PUBBLICAZIONE DEL VOLUME sulla riorganizzazione, la catalogazione e la risistemazione dell inventario dell ARCHIVIO STORICO LETTURE ANIMATE PER I BAMBINI:; EDUCAZIONE ALLA LETTURA dei piùpiccoli:lavoro costante e continuo con le SCUOLE del territorio per un primo approccio guidato. L COME LIBRI, ciclo di letture ad alta voce di volumi di letteratura del Novecento, 2 incontri settimanali da ottobre a giugno. PARTECIPAZIONE GRATUITA Attivazione di una SEZIONE di autori locali Dopo I LAUREATI IN IMPRUNETINITA (per la valorizzazione, la presentazione e la conoscenza di tesi di laurea e lavori accademici sul nostro territorio realizzati dai giovani imprunetini) al via IMPRUNETACHESCRIVE PRESENTAZIONE DA PARTE DEGLI STESSI AUTORI dei volumi scritti da imprunetini, CICLO DISERATE LETTERARIE, il quarto venerdìdel mese da aprile a giugno e da ottobre a dicembre 2012

La comunicazione riorganizzazione complessiva dell l ufficio relazioni con il pubblico con il protocollo, l anagrafe, i servizi demografaicie la comunicazione: creazione di un ufficio-sportello unico, razionalizzazione del personale e sviluppo competenze trasversali aumento orario di apertura ufficio urpad impruneta, da settembre 2011 funzioni:sportello polifunzionale: protocollo,centralino,comunicazione istituzionale, attivitàdi promozione e pubblicizzazione eventi e appuntamenti dell ente pubblicazione in comune inserto di reporter:creazione di una edizione unica dell intera zona chianti, con san cascianoe l unione comunale tavarnellee barberinov.d e.edizione 2012, 10 numeri di in comune, per 13.915,00 sito web: la gestione del sito ècurata in economia dal personale dell urpcon il supporto dell ufficio servizi informatici.

Sviluppo e promozione azioni 2012 supporto alle deleghe del sindaco nelle procedure di sostegno alle aziende in crisi nei tavoli provinciali e regionali consolidamento degli interventi a sostegno al turismo (il 2011 ha visto il raggiungimento del record assoluto di presenze turistiche oltre 160.000 dati provincia di firenze) in particolare:partecipazione a fiere internazionali; corsi di formazione web,marketing per le aziende; iniziative promozione territoriale; pacchetti e visite es:raduni camper,visite alle aziende ecc

Settore del cotto partecipazione bando regionale strada della terracotta progetti di innovazione tecnologica e sgravi fiscali per le aziende del cotto percorsi di formazione nel campo del marketing e del design in accordo cft chiantiform e istituti universitari e di alta formazione (ied) progetto tracciabilità della terracotta e altri prodotti locali mediante nuove tecnologie qr code allestimento e partecipazione a mostre commerciali-promozionali allestimento arredi in cotto

Settori agricoltura e commercio iniziative a sostegno aziende agricole costituzione nuovo soggetto associativo tra le aziende organizzazione di eventi commerciali vedi emozioni dal chianti valutazione nuovo progetto tracciabilità iniziative a supporto tessuto commerciale collaborazione centri commerciali naturali riassetto mercato Tavarnuzze per lavori riqualificazione piazza

Cultura e manifestazioni convenzione gestione museo arte sacra nel rinnovato sistema museale Chianti-Valdarno organizzazione mostra Città degli Uffizi in collaborazione con il museo degli Uffizi collaborazione con le associazioni locali nell organizzazione di eventi culturali (mostre d arte, musica, teatro, poesia, promozione cultura scientifica e aggregazione sociale) festa dell uva- fiera di san luca: parziale riassetto aree mercatali organizzazione eventi di intrattenimento

Trasporto pubblico locale riassetto corse a seguito tagli regionali 5% rimborso integrazione tariffaria conferenza dei servizi per gara regionale tpl valutazione forme trasporto secondarie in adduzione alla rete

Sport: impianti Gestione Palestre- Impruneta, Tavarnuzze e Palazzetto dello Sport, la Soc. USSI che coordina le attività di Pallavolo Femminile -MiniBasket-Calcetto- judo-karate-pattinaggio- Ginnastica (dolce, sportiva, Aerobica, anziani ecc.) con circa 600 atleti e praticanti.ontributo Comunale 6000 euro più le utenze. Gestione Campo Sportivo di Tavarnuzze La ASD Impruneta-Tavarnuzze con attività di calcio dilettantistico ( Prima categoria) Scuola Calcio e calcetto a 5 (serie C2) complessivamente 300 atleti. Contributo comunale ( 1000 euro di affitto annuale). Gestione Campo Sportivo di Impruneta- la Soc. Tuttauto C5 ha vinto il bando di gara nel 2011.L impianto sportivo è stato rimesso completamente a norma, entro la prossima primaverà verrà riaperto alle attività calcistiche. La Tuttauto C5 è formata da un gruppo di imprenditori Imprunetini che si sono impegnati in un Cronoprogramma del Valore di 120.000 euro. Gestione Piscine complesso Zodiac Tavarnuzze- L Acquatica SRL di Livorno, gestisce principalmente attivita agonistica ed è stata più volte campione Regionale UISP, conta circa 400 bambini che frequentano i corsi di nuoto circa 300 adulti per nuoto libero e circa 100 atleti per nuoto Agonistico. Contributo comunale 48.000 euro( L Acquatica per convenzione si accolla la manutenzione ordinaria e straordinaria

Attività per il 2012 Atletica Impruneta-Primo Levi organizza il Trofeo del Chianti Fiorentino, promosso dai comuni di Bagno a Ripoli, Barberino, Greve, Tavarnelle, San Casciano e Impruneta che è capofila. Il Trofeo, riservata agli alunni delle scuole Medie, comprende attività di Atletica- Pallamano-Baseball- Pallavolo, con circa 700 partecipanti.siamo alla 18 edizione.contributo dei comuni 6000 euro. Trofeo Ivo Boscherini- gara di Montain-Bike categoria Amatoriale che si svolge fuori pista a Tavarnuzze, arrivata alla 10 edizione, circa 200 partecipanti. Contributo comunale 500 Euro. Mese dello Sport. Si svolge principalmente nel mese di Giugno con attività sportive di Pallavolo-Pattinaggio-MiniBasket-Calcio-Calcio a 5- Karate-Judo-Ciclismo-Tennis-Nuoto. Contributo comunale 3000 euro. Iniziative varie di promozione sportiva

personale Personale a tempo 2004 2011 2012 indeterminato n.118 n.107 100 Personale a tempo n.8 determinato n.14 co.co.co. n.1? Totale numero n.140 n.108 100 Spesa complessiva. 4.254.000,00. 4.177.147,00 di cui 473.000,00 per arretrati contrattuali. 3.969.814,00 di cui 473.000,00 per Arretrati contrattuali

personale La limitatezza delle risorse e i vincoli normativi non hanno permesso fino ad oggi di assumere nessuna unità di personale a tempo pieno; non è stata effettuata nessuna sostituzione del personale collocato a riposo Dopo la prima riorganizzazione del luglio scorso, si continua nella riorganizzazione della struttura organizzativa e nell impiego delle risorse umane

Personale: la riorganizzazione Si procede con l accorpamento degli uffici e la riduzione delle posizioni organizzative Si sono ridistribuite le funzioni tra i servizi e gli uffici in maniera da ridistribuire i carichi di lavoro conseguentemente alla riduzione degli addetti Si valuterà quali posizioni ricoprire dal 2013 con nuove assunzioni coerentemente con gli obiettivi dell Amministrazione.

Polizia municipale 2011 17 notizie di reato per abusi edilizi 10 sanzioni per abbandono di rifiuti 23 veicoli abbandonati rimossi 6 veicoli rubati recuperati 73 incidenti rilevati (in diminuzione rispetto al 2010 3482 sanzioni del codice della strada (1920 nel 2010)

Polizia municipale 2012 Prosecuzione delle azioni precedenti Anticipazione Estate sicura ad aprile Pattugliamenti notturni con PM di altri comuni, carabinieri Richiesta e installazione due ulteriori autovelox Nuova sede nel Municipio Acquisto veicolo per pronto intervento

Manutenzioni previsioni bilancio 2012 come da assestato 2011 Oggetto Stanziamento Note Illuminazione pubblica 12.480 Acquisto materiali Strade 9.000 Acquisto materiali Strade 6.000 Servizi esterni Segnaletica stradale 21.250 Servizi e materiali Edifici pubblici 14.000 Acquisto materiali Edifici pubblici (OO.PP.) 79.700 Servizi esterni

manutenzioni Oggetto Autoparco Carburanti e lubrificanti Quota consortile ATO 3 Operazioni cimiteriali Stanziamento 16.000 32.000 11.500 60.000 Note Manutenzioni e riparazioni mezzi

Ufficio ambiente Oggetto Stanziamento Derattizzazione e lotta alla processionaria 3.700 Contributi associazioni AUSER e Combattenti per manutenzioni e gestione verdi pubblici 9.700 Materiali centro operativo per interventi ambientali 5.000

Utenze Dettaglio stanziamenti per utenze comunali Pubblica illuminazione: 181.400 Scuole: 189.400 Palestre e impianti sportivi: 49.000 Verdi pubblici: 25.000 Edifici comunali: 113.850 Cimiteri ed altre minori: 13.300 Totale: 571.950

Gestione rifiuti e servizi di igiene urbana Stanziamento sul bilancio 2012 Quota consortile ATO: 6.000 Raccolta e smaltimento rifiuti: 2.563.000 Servizi di spazzamento manuale e meccanizzato : 124.000

Protezione Civile Contributo per il funzionamento del Centro Intercomunale di Protezione Civile: 5.200 Contributo all'associazione La Racchetta per attività di Antincendio Boschivo e Protezione Civile 7.000 Contributo all'associazione Misericordiadi Impruneta per attività di Protezione Civile: 2.000 Contributo all'associazione Pubblica Assistenza di Tavarnuzze per attività di protezione civile 1500