Determina Servizio ICT/0000079 del 19/12/2013



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Transcript:

Comune di Novara Determina Servizio ICT/0000079 del 19/12/2013 Area / Servizio Area Organizzativa (05.UdO) Proposta Istruttoria Unità Area Organizzativa (05.UdO) Proponente L.R. Nuovo Affare Affare Precedente Prot. N. Anno Cat. Classe Art. Prot. N. del Cat. Classe Art. Oggetto: Servizio di trascrizione nastri relativi alla registrazione dei dibattiti consiliari per il periodo 1.1.2014-31.12.2014 ed acquisto, mediante Convenzione Consip di PC allo scopo dedicato. Allegati: SI NO n Premesso che: IL DIRIGENTE - con nota in data 17.12.2013 prot n 78394 è stato richiesto apposito preventivo di spesa per la trascrizione di file audio dei dibattiti consiliari ed altre attività dell Ente, a n 3 ditte e più precisamente alla ditta Write System di Barletta, alla ditta Visa Forniture di Vimercate e alla ditta Digiteche di Latina; - delle stesse, hanno fatto pervenire offerta la ditta Visa Forniture che ha richiesto l importo di 2,80 + IVA per ogni cartella dattiloscritta e la ditta Ditech di Latina che ha richiesto l importo di 1,50 + IVA per ogni cartella dattiloscritta; - inoltre, onde consentire l espletamento di tale servizio, si rende altresì necessario procedere all acquisto di un Notebook da dedicare esclusivamente allo scopo; - preso atto delle disposizioni dell art. 24 comma 3 della Legge 27 dicembre 2002 n. 28 e s.m.i. che fissa quale prezzo di riferimento per le forniture di beni e servizi quelli stabiliti nelle convenzioni CONSIP e acquisti in rete; - vista la seguente offerta prodotti e servizi per l informatica e le telecomunicazioni stipulata da Consip con la ditta Mac Point di Antonio Cardello di Messina relativa alla fornitura di n 1 Notebook Asus K55Vd, per l importo 690 + IVA;

- vista la proposta istruttoria avanzata dal Servizio Informatico; - accertato, ai sensi dell articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; - visto l art.107, Comma 3 lettera d) del D.Lgs 267 del 18.7.2000 che attribuisce ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria ivi compresa l assunzione di impegni di spesa; - Visto l'articolo 163 del Dlgs 267/2000 e dato atto del rispetto delle disposizioni in esso contenute DETERMINA CIG [Z370D01110 ] 1. di affidare, avendo offerto il prezzo economicamente più conveniente, alla ditta Digitech di Matteo Bruno, con sede a Latina (P.I. 02376250599), il servizio di trascrizione da file audio dei dibattiti consiliari ed altre attività dell Ente, alle seguente condizioni: ogni cartella dovrà essere composta da 38 righe per 80 battute, per un totale di 3.040 battute a foglio, ed il prezzo offerto di 1,50 (euro uno e cinquanta centesimi) oltre IVA 22%, dovrà essere comprensivo delle operazioni di trascrizione e correzione; termine di consegna: entro 10 giorni di calendario dal giorno successivo all invio, da parte del Comune di tramite posta elettronica, della successione degli interventi dei vari Consiglieri Comunali; La ditta dovrà rendersi disponibile, in caso di necessità, ad effettuare trascrizioni urgenti; le spese relative al ritorno dei nastri trascritti saranno a totale carico della Ditta incaricata la quale dovrà rendersi disponibile ad inviare i verbali trascritti in formato elettronico via mail all indirizzo di posta elettronica che verrà comunicato; in caso di inadempienza, sia nei termini contrattuali, sia nella trascrizione da parte della Ditta affidataria, l Amministrazione Comunale potrà procedere alla risoluzione del contratto, previa contestazione alla ditta tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a cui la ditta inadempiente dovrà dare riscontro entro 10 giorni dal ricevimento; 2. di stabilire che l incarico suddetto ha decorrenza dall 1.1.2014 e sino al 31.12.2014 per un importo di 4.015,50 + IVA = 4.898,91, calcolato sulla base di presunte 2677 pagine, che potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione in ragione del numero e della durata delle sedute consiliari; 3. di affidare alla ditta Mac Point di Antonio Cardello con sede a Messina (P.I. 02652120839) la fornitura di n 1 Notebook Asus K55Vd, per l importo 690 + IVA = 841,80; CIG [Z500D011EB]

4. di imputare la spesa: di 4.898,91 (IVA compresa) all intervento 1.01.01.03, Capitolo 770140/9 (Servizi diversi), Centro di Costo 01 del Bilancio 2014 di 841,80 (IVA compresa) a carico dell'intervento 2010805 cap. 772900/99 cdr 8 del Bil. 2013; 5. di attestare, ai sensi dell articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; LA DIRIGENTE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE (dr.ssa Maria Angela Danzì) IL DIRIGENTE SERVIZIO ICT (Ing. Alvaro Canciani)

E parte integrante della determinazione dirigenziale n. Servizio ICT/0000079 del 19/12/2013 SERVIZIO PROPONENTE: Area Organizzativa (05.UdO) PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. IL DIRIGENTE SERVIZIO ICT PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. LA DIRIGENTE SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE SERVIZIO BILANCIO Sulla proposta della determinazione in oggetto: In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere.. Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell ente IL DIRIGENTE

Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile Data Il Dirigente Riservato al Servizio Finanziario IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell art. 151, 4 comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il VISTO DI REGOLARITA CONTABILE Attività Azione 6-1 6-1-1 attestante la copertura finanziaria al Tipologia Anno CdR Intervento/Risorsa Capitolo Articolo del Bilancio Impegno / Accertamento N. Spesa - 2014-001 Fasolo - 1010103-770140 - 0 4.898,91 Spesa - 2013-008 - 2010805-772900 - 99 841,80 e rende esecutiva la determinazione. Data IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO