FONDAZIONE IL SOLE ONLUS

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1 Reg. Persone Giuridiche Regione Toscana n. 446 FONDAZIONE IL SOLE ONLUS Sede in Grosseto (GR), viale Uranio, 40/b c.f.: NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31/12/2014 ATTIVITÀ SVOLTE La Fondazione Il Sole Onlus svolge attività con finalità di solidarietà sociale verso persone con diversa abilità fisica, psichica e sensoriale, con particolare attenzione ai servizi residenziali e/o sostitutivi della famiglia. L attività di raccolta fondi è stata realizzata mediante diverse iniziative che hanno trovato largo consenso da parte dei cittadini, imprese ed Istituzioni Pubbliche e che hanno contribuito a diffondere le finalità dell organizzazione. La Fondazione è stata autorizzata dal Comune di Grosseto ufficio autorizzazioni sanitarie a svolgere l attività di residenza sanitaria. La gestione della residenza sanitaria per disabili Il Sole è stata concessa in affitto alla società Uscita di Sicurezza società cooperativa sociale onlus. E dal 2010 che la casa famiglia ha accolto i primi ospiti. REVISIONE La revisione è effettuata dal Collegio dei Revisori. DIPENDENTI Nel 2014 il costo dei dipendenti e delle collaborazioni è aumentato a causa di nuove assunzioni necessarie sia per far fronte alla crescita dell utenza sia per realizzare i progetti programmati e potenziare i servizi offerti al fine di garantire una reale integrazione sociale. ESENZIONI FISCALI E DEDUCIBILITÀ La fondazione beneficia del regime fiscale previsto per le onlus e per gli enti non profit. Le donazioni a favore di questa onlus possono beneficiare della detrazione fiscale prevista dall art. 15, c. 1, lettera 1- bis), DPR 917/86, ovvero della deduzione dal reddito ex art. 14, D.L. n. 35/2005. CRITERI DI FORMAZIONE Il presente bilancio d esercizio è stato redatto seguendo le Raccomandazioni sui bilanci degli Enti non profit emanate dall'ex agenzia delle Onlus ed è ispirato ai principi di chiarezza, veridicità e correttezza. Il bilancio d esercizio è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e della Nota Integrativa ed è corredato della Relazione di missione (o morale). Il presente bilancio è redatto in unità di euro mediante arrotondamento. 1

2 CRITERI DI VALUTAZIONE I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi. La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività. La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi. La valutazione tenendo conto della funzione economica dell elemento dell attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Sono iscritte al costo di acquisto e rettificate dai corrispondenti fondi di ammortamento e se del caso rivalutate a norma di legge. Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo gli sconti commerciali e gli sconti cassa di ammontare rilevante. Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene: - fabbricati: 1,50% - impianti e attrezzature: 7,50% - altri beni: 10-25% Nell esercizio in cui il cespite viene acquisito l ammortamento viene ridotto forfetariamente alla metà, nella convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti nel corso dell esercizio. Qualora, indipendentemente dall ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione viene ripristinato il valore originario rettificato dei soli ammortamenti. Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d uso, oggettivamente determinato, dell immobilizzazione stessa. 2

3 CREDITI Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali, di settore e anche il rischio paese. DEBITI Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione. PROVENTI E SPESE La contabilizzazione dei proventi e delle spese è stata fatta seguendo il criterio di competenza. STATO PATRIMONIALE ATTIVITA B) Immobilizzazioni II. Materiali Il valore contabile delle immobilizzazioni materiali è così composto. Descrizione 31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014 Terreni Fabbricati e costruzioni leggere Impianti e attrezzature Altri beni Immobilizzazioni in corso e acconti Totale I decrementi sono rappresentati dalle quote di ammortamento. III. Finanziarie Le partecipazioni in altre imprese per sono costituite da una partecipazione nella B.C.C Maremma. I crediti oltre l esercizio successivo sono costituiti da crediti verso l Associazione grossetana genitori bambini portatori di handicap per 450. C) Attivo circolante II CREDITI 5) Crediti c/altri I crediti v/altri chiudono un saldo di e sono costituiti da crediti tributari per 867, crediti per depositi cauzionali per 114, Crediti v/fornitori per e Crediti diversi per Questi ultimi comprendono crediti verso Pari Lucio per 6.000, verso Fondazione i Bambini delle Fate per , COESO per Regione Toscana per , Menthalia S.r.l per 1.900, verso altri per

4 IV. DISPONIBILITÀ LIQUIDE La voce disponibilità liquide è così composta: Depositi bancari e postali Importo Denaro e valori in cassa Banca M.P.S. Carta prepagata M.P.S. 766 Banco Posta 408 Unicredit TOTALE PASSIVITA A) Patrimonio netto Le movimentazioni delle singole voci sono state le seguenti Descrizione 31/12/2013 Incrementi Decrementi 31/12/2014 Fondo dotazione dell ente Patrimonio vincolato Patrimonio libero di cui: Risultato gestionale es. in corso (40.534) (46.957) (40.534) (46.957) Risultato gestionale es. precedenti Riserve statutarie Arrotondamento Contributi in c/capitale liberamente utilizzabili Totale (46.957) I. Fondo di dotazione dell Ente E pari ad Euro ed è costituito dal conferimento dei soci fondatori Comitato per la Fondazione Il Sole Onlus, estinto dopo la costituzione della Fondazione, e l Associazione Grossetana Bambini Portatori di Handicap III. Patrimonio libero 1) Risultato gestionale esercizio in corso La perdita dell esercizio in corso, pari a , sarà coperta interamente con le Riserve statutarie del patrimonio libero della Fondazione. 3) Riserve statutarie, pari ad , sono gli utili degli esercizi precedenti destinati interamente al patrimonio libero così come previsto dallo statuto. 4) I Contributi in c/capitale liberamente utilizzabili sono rappresentati dai contributi erogati dal 2008 al 2010 dalla FONDAZIONE M.P.S. per , da contributi erogati nel 2008 dalla Cassa di Risparmio di Firenze per , dal COESO per D) Debiti 3) Nella voce Debiti verso banche sono compresi relativi ad un finanziamento ordinario erogato dal M.P.S. per un importo originario di e di durata pari a 120 mesi e relativo ad un finanziamento della BBC Maremma di originari e di una durata pari a 84 mesi. 4

5 4) I "Debiti verso fornitori", pari ad , sono iscritti al netto degli sconti commerciali; gli sconti cassa sono invece rilevati al momento del pagamento. Il valore nominale di tali debiti è stato rettificato, in occasione di resi o abbuoni (rettifiche di fatturazione), nella misura corrispondente all'ammontare definito con la controparte. 5) Nei Debiti tributari pari ad 9.364, le voci principali sono costituite per da Ires, per da Irap e per da ritenute da versare. 6) Gli Altri debiti, pari ad , sono costituiti per da debiti v/dipendenti per le retribuzioni ancora da corrispondere, per 128 da quote sindacali da versare, per 180 verso Ass. Terapet, per verso la Coop. Raggi di Sole e per dal canone per il diritto di superficie da corrispondere al Comune di Grosseto per il terreno su cui insiste il fabbricato della Casa Famiglia della Fondazione. RENDICONTO GESTIONALE 1) Area attività tipica o di Istituto Tale area è costituita da proventi per ed oneri per I proventi sono costituiti da contributi su progetti per e per dai compensi corrisposti dalla cooperativa Uscita di sicurezza per l affitto della residenza sanitaria per disabili. Negli oneri abbiamo i seguenti costi: per i personale , utenze energie 7.676, utenze acqua 858, utenze gas 1.767, telefoniche 3.140, assicurazioni , per compensi afferenti l attività , per Co.Co.Co , i.m.u e ammortamenti ) Area attività promozionale e di raccolta fondi I proventi sono costituiti: - da altri proventi per Questi proventi sono costituiti dalla liberalità del 5 dell anno 2012, entrata nella disponibilità della fondazione solo nel presente esercizio. - da raccolta per Sono costituiti dalle liberalità che, nel corso dell anno e di particolari eventi, sono stati erogati da aziende e da privati che risiedono nel grossetano. Oneri Sono tutti relativi all attività di raccolta ed ammontano ad Gli oneri sono ampiamente coperti dai proventi correlati. Il saldo positivo pari ad dell area di attività promozionale e di raccolta fondi in questo esercizio non ha garantito un adeguato finanziamento all attività istituzionale, che ha visto un forte incremento nella spesa corrisposta agli operatori per la realizzazione dei progetti rivolti ai ragazzi diversamente abili. 4) Area attività di gestione finanziaria e patrimoniale I proventi ammontano ad Gli oneri finanziari e patrimoniali sono pari ad ALTRE INFORMAZIONI 5

6 Come previsto dallo Statuto non sono stati erogati compensi ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio Sindacale. Non sono, inoltre, stati erogati compensi alle persone che si sono adoperate per la raccolta di fondi. CONCLUSIONI Il presente bilancio di esercizio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. Il Consiglio di Amministrazione, in base alle norme statutarie, copre il disavanzo di gestione pari ad con le Riserve Statutarie del Patrimonio Libero. Grosseto, Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Massimiliano FRASCINO 6

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