NOTA INTEGRATIVA CRITERI ADOTTATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
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- Sara Zanetti
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1 NOTA INTEGRATIVA Si illustrano di seguito tutte le informazioni utili per una migliore lettura del Conto Consuntivo 2010 costituito dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico. La struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è stata stabilita dall art. 68 del nuovo Regolamento approvato con DPR n Si sono osservati i requisiti della veridicità, della trasparenza, della chiarezza e della precisione secondo il dettato di cui al primo comma art. 1 del predetto Regolamento di contabilità e della prudenza, continuità e competenza economica di cui al quarto comma dello stesso articolo. CRITERI ADOTTATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE Immobilizzazioni Immateriali Le immobilizzazioni immateriali sono valutate al costo effettivamente sostenuto e sono state ammortizzate direttamente del 20%. Crediti di funzionamento Sono stati valutati sulla base del presumibile valore di realizzo, tenuto conto del relativo Fondo sottodescritto. Disponibilità liquida La situazione della liquidità è rappresentata dalla consistenza del conto corrente bancario, della carta di credito prepagata in dotazione al Presidente e dalla cassa contanti, valutati al nominale. 1
2 Debiti di funzionamento I debiti sono valutati secondo il valore contabile che comunque coincide con il valore di estinzione degli stessi. Trattamento di fine rapporto E stato riportato il valore complessivo del debito che l Azienda ha nei confronti della dipendente a tempo indeterminato. Il metodo di calcolo per ogni dipendente è stato il seguente: retribuzione utile TFR (retribuzione emolumenti continuativi) / 13,5 = TFR anno corrente (accantonamento anno 2009) contributo 0,5% sull imponibile contributivo INPS, a carico del dipendente ai sensi della Legge 297/82. VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE VOCI DELL ATTIVO E DEL PASSIVO. Le variazioni intervenute nell attivo sono le seguenti: Attività anno 2010 anno 2009 differenza a) Immobilizzazioni 394,00 b) crediti di funzionamento , ,40 d) disponibilità liquide , ,92 394, , ,97 e) ratei e risconti Perdita d'esercizio Totale attività , , , , ,60 Passività anno 2010 anno 2009 differenza f) fondo acquisizione beni strumentali g) fondo ammortamento h) trattamento fine rapporto 2.420, ,67 80,76 i) debiti di funzionamento , ,76 l) fondi per rischi e oneri 2.601, , , ,04 m) ratei e risconti n) Perdita esercizi preced. Utile d'esercizio Totale passività , ,93 349,05 349, , , ,60 2
3 ANALISI DELLO STATO PATRIMONIALE Immobilizzazioni immateriali Si rileva un decremento di 394,00 dovuto all ammortamento del software relativo al programma di contabilità acquistato nel Valore iniziale 1.970,00 Ammortamento ,00 Ammortamento ,00 Ammortamento ,00 Ammortamento ,00 Ammortamento ,00 Valore residuo al Crediti di Funzionamento I crediti di funzionamento, ammontanti complessivamente a ,04 sono rappresentati da: Crediti verso operatori economici ,95 per quote relative alla partecipazione a manifestazioni organizzate dall Azienda Speciale; Crediti verso l Erario per IVA e IRES a credito anni precedenti, per ,09; Crediti verso la Camera di Commercio per saldo contributo 2010 per ,00. Disponibilità liquide Il valore di Bilancio al 31/12/2010 pari a ,95 è la risultante delle seguenti consistenze : Conto corrente bancario : ,82 che concorda con la situazione presentata dalla Banca CARIGE alla data del 31 dicembre Carta di credito prepagata : 23,94 Cassa contanti : 387,19 Debiti di Funzionamento Ammontano a complessivi ,46 e sono composti da: Debiti verso fornitori ,31 (di cui ,50 relativi a fatture da ricevere al 31 dicembre 2010); Debiti verso Enti previdenziali e fiscali 4.934,30 (per ritenute previdenziali e fiscali trattenute nel mese di dicembre 2010 e versate nel mese di gennaio 2011); Debiti diversi ,30 per compensi organi istituzionali anno 2009; Debiti verso CCIAA di Imperia ,55 per anticipazione di cassa di ,00 e per spese anticipate riferite al mezzo di trasporto. 3
4 Trattamento di fine rapporto Il debito che l Azienda ha nei confronti della dipendente è stato calcolato sulla base del trattamento economico a seguito dei contratti collettivi di lavoro. L ammontare in Bilancio è pari a 2.420,43 riferiti al trattamento di fine rapporto della dipendente assunta a tempo indeterminato al 1 gennaio Fondo per rischi e oneri Il fondo è costituito dal Fondo svalutazione crediti che viene ridotto nell importo di 2.601,05. La riduzione di 8.591,06 per effetto del livellamento al 5% del crediti esistenti al 31 dicembre 2010 ha comportato una sopravvenienza attiva. ANALISI DEL CONTO ECONOMICO I costi e i ricavi sono esposti in bilancio secondo i principi della competenza e della prudenza, in base al Regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio. Conto Economico Ricavi anno 2010 anno 2009 differenza a) Ricavi propri , , ,20 b) contributo CCIAA in c/esercizio c) contributi diversi , , , , ,50 d) interessi attivi 270,16 303,1 32,94 e) sopravv. Attive e ,78 5, ,87 abbuoni attivi c) perdita esercizio , ,27 Totale a pareggio , , ,17 Costi a) costi di gestione , , ,55 b) costi per manifestazioni , , ,67 c) utile esercizio 349,05 349,05 Totale a pareggio , , ,17 Si registra una diminuzione dei ricavi per manifestazioni dovuto ad una maggiore presenza delle imprese alle manifestazioni a cui ha partecipato l Azienda, dovuta al trasferimento della gestione della manifestazione Olioliva alla nuova Azienda Speciale Promimperia. 4
5 Le sopravvenienze attive, ammontanti complessivamente ad ,79, sono relative per ,00 ad un contributo della Regione Liguria liquidato nel corso dell esercizio 2010 ma inerente ad una manifestazione organizzata nel 2008, per 9.331,04 relativamente all adeguamento del Fondo svalutazione crediti per l eccedenza rispetto al 5% dei crediti commerciali al 31 dicembre 2010, per 811,03 per storno spese Olioliva 2009 previste ma non effettuate e per 69,72 corrispondente ad un gettone di presenza 2009 non liquidato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario. E da considerare, tra l altro, che nell esercizio il contributo camerale ordinario è stato corrisposto all Azienda Speciale limitatamente ad ,00 in considerazione dei risparmi effettuati dall Azienda stessa dovuti ad una riduzione dell attività promozionale. COSTI Tipologia Importo Importo Variazioni anno 2010 anno 2009 Organi istituzionali , , ,97 Personale , , ,64 Funzionamento , , ,74 Ammortamenti e accantonamenti ,00 Spese per progetti ed iniziative , , ,67 Oneri finanziari 2.214, , ,63 Oneri straordinari 0,94 16,51 15,57 Rettifiche dell attivo 0,00 Utile d'esercizio 349,05 349,05 TOTALI COSTI , , ,17 Le spese per gli organi istituzionali hanno registrato una diminuzione dovuta al minor numero di riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alla riduzione del compenso relativo ai gettoni di presenza. Una diminuzione dei costi relativi al personale impiegato è dovuto alla riduzione del personale. La riduzione degli oneri relativi all organizzazione delle manifestazioni è dovuta al passaggio della gestione della manifestazione Olioliva alla nuova Azienda Speciale Promimperia ed alla riduzione di attività per effetto della transizione del Consiglio di Amministrazione. Per la dettagliata illustrazione delle attività svolte nell esercizio si fa rinvio all apposita relazione del Consiglio di Amministrazione. Imperia, 28 febbraio
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