PARTITO DEMOCRATICO DELLA CAMPANIA. Codice fiscale VIA SANTA BRIGIDA, NAPOLI (NA)

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1 PARTITO DEMOCRATICO DELLA CAMPANIA Codice fiscale VIA SANTA BRIGIDA, NAPOLI (NA) NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO DELL ESERCIZIO CHIUSO AL Gli importi presenti sono espressi in unità di euro Premessa Il rendiconto al 31/12/2013 è stato redatto secondo il principio della competenza, e quindi rilevando e contabilizzando nell esercizio le operazioni in funzione del loro riflesso economico, indipendentemente dal momento in cui le medesime si sono concretizzate nei movimenti finanziari di incasso e pagamento. In particolare si è deciso di redigere, su base volontaria, il rendiconto e la presente nota integrativa secondo il modello indicato dalla Legge n.2 del 02/01/1997. Il presente rendiconto corrisponde alle risultanze delle scritture contabili ed è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria del Partito e il risultato economico dell esercizio. Continuità operativa Nel rendiconto di esercizio al 31 dicembre 2013 che presenta un patrimonio netto negativo di euro , sono esposti crediti e disponibilità liquide per euro , debiti a breve termine per euro e debiti a lungo termine per euro Ciò comporta uno sbilancio netto negativo che verrà sanato attuando una oculata politica di gestione per gli esercizi futuri. In questa direzione sarà attuata una significativa riduzione ed ottimizzazione dei costi, sperando però che non vengano meno le voci di ricavo in entrata, quali sottoscrizioni liberali e sostegno all attività politica sul territorio. Difatti tali voci in entrata risultano essere assolutamente necessarie per lo svolgimento dell attività politica, alla luce della prossima scomparsa del

2 rimborso elettorale e della presenza del 2x1000 da valutare negli anni successivi. Inoltre nel corso dell esercizio chiuso al 31/12/2013 grazie alla rinuncia del credito vantato verso di noi dall Associazione Campania Libera, alle sottoscrizioni liberali della Campagna Elettorale ed una politica orientata all ottimizzazione dei costi, è stato ridotto di oltre l 80% il disavanzo patrimoniale presente nell esercizio precedente. Criteri di valutazione. La valutazione delle voci del rendiconto è stata effettuata ispirandosi ai principi generali di prudenza e di competenza, nella prospettiva della continuazione operativa e tenendo conto della funzione economica di ciascuno degli elementi dell attivo e del passivo. I criteri di valutazione adottati per le singole poste di bilancio sono aderenti alle disposizioni previste dall art del Codice Civile. In particolare, i criteri adottati sono stati i seguenti per ciascuna voce del rendiconto: Immobilizzazioni immateriali. Le immobilizzazioni immateriali sono valutate prendendo come riferimento il costo storico sostenuto per l acquisto o per la realizzazione, includendo tutti gli oneri accessori di diretta imputazione. Il valore delle immobilizzazioni immateriali che presentano una limitata utilizzazione temporale è stato assoggettato ad ammortamento. Il calcolo delle quote di ammortamento è stato effettuato in maniera sistematica ed avendo a riferimento la residua possibilità di utilizzazione dei beni. Immobilizzazioni materiali. Le immobilizzazioni materiali sono iscritte in base al costo storico sostenuto per l acquisto. Ad esso sono stati aggiunti tutti gli oneri accessori di diretta imputazione. Il valore delle immobilizzazioni che presentano

3 una limitata utilizzazione temporale è stato assoggettato ad ammortamento. Il calcolo delle quote di ammortamento è stato effettuato in maniera sistematica ed avendo a riferimento la residua possibilità di utilizzazione dei cespiti. Le aliquote di ammortamento utilizzate per le singole categorie di cespiti sono: Software di esercizio 33% Impianti e macchinario 15% Lavori di ristrutturazione 8,33% Crediti. I crediti dell attivo circolante sono iscritti al valore nominale. Disponibilità liquide. Le attività costituite da disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. Ratei e risconto attivi e passivi Sono iscritti sulla base della competenza economica temporale Fondo per rischi ed oneri Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l importo o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la miglior stima possibile sulla base degli elementi a disposizione

4 TFR Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato rappresenta le spettanze maturate dal personale dipendente alla data di fine esercizio secondo quanto prescritto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 e dai contratti di lavoro in vigore. Debiti I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale, suddivisi in varie categorie, in debiti esigibili entro l esercizio successivo ovvero oltre l esercizio successivo. Costi e ricavi I costi e ricavi sono rilevati secondo la competenza economica. Imposte sul reddito. Sono state determinate in base all onere di competenza dell esercizio. INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE Immobilizzazioni immateriali Le immobilizzazioni immateriali trovano allocazione nell attivo patrimoniale e con l accantonamento dell esercizio corrente risultano completamente ammortizzate. Tale voce comprende la seguente posta: Software di licenza a tempo determinato ed indeterminato, ammortizzata in conto per Immobilizzazioni materiali

5 Le immobilizzazioni materiali sono indicate nell attivo patrimoniale per un importo, al netto del fondo ammortamento, pari ad euro Tale sezione dello Stato Patrimoniale è composta da: Lavori di ristrutturazione, per un valore di euro ; Impianti ed attrezzature, per un valore di euro Quest ultima voce comprende: Impianti telefonici Cellulari Fax Estintori Ventilatore Crediti. I crediti esposti totali ammontano ad euro , interamente esigibili entro i 12 mesi. Rispetto all esercizio precedente si registra un incremento pari ad euro Nel prospetto che segue vengono riportate le variazioni intervenute durante l esercizio Saldo al 31/12/12 Variazioni dell'esercizio Saldo al 31/12/ Il dettaglio della voce in oggetto è il seguente: CREDITI

6 DESCRIZIONE Entro 12 mesi Crediti v/unione Napoli Anticipi a terzi Crediti v/unione Caserta Crediti v/unione Avellino Fondo MPS PD Nazionale Crediti v/unione Salerno Crediti v/unione Benevento Acconti d imposta IRAP Totale Disponibilità liquide Le disponibilità liquide presenti in bilancio ammontano complessivamente ad euro , suddivise in: - euro provenienti dal conto corrente intrattenuto presso l istituto Deutsche Bank Spa; - euro 3 consistenze fisiche di cassa. Rispetto all esercizio precedente vi è un incremento di euro Patrimonio Netto Il patrimonio netto alla chiusura del rendiconto di esercizio al 31/12/2013 evidenzia un disavanzo patrimoniale di euro , in diminuzione di euro rispetto all esercizio chiuso al 31/12/2012, che corrisponde all avanzo del risultato economico dell esercizio corrente. Descrizione Al 31/12/2012 Al 31/12/2013 Disavanzo Patrimoniale Disavanzo dell esercizio ( ) ( ) (54.229) TOTALE ( ) ( )

7 Il Patrimonio netto negativo esposto, pur non avendo nelle associazioni non riconosciute una particolare disciplina giuridica, impone, segnalando lo stesso una attuale incapacità dell ente a far fronte ai propri impegni, nonostante il risultato ampiamente positivo della gestione corrente, di iniziare la pianificazione attraverso la quale negli anni futuri si farà fronte agli impegni assunti. Fondo rischi ed oneri Il Fondo per rischi ed oneri è presente in bilancio per euro Esso è stato istituito nel corso dell esercizio chiuso al 31/12/2011, e si riferisce per euro ad un contenzioso legale relativo ad un decreto ingiuntivo contestato per erronea fatturazione ( l accantonamento coincide con la quota petitum, richiesta dalla controparte) e per euro ad un debito IRAP non iscritto in bilancio nel periodo di competenza dell esercizio 2008 e 2009, e dunque esigibile in caso di richiesta dell amministrazione finanziaria. TFR Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessive euro Rispetto al bilancio al 31/12/2012 si registra un incremento pari ad euro 3.869, che non rappresenta l accantonamento pieno dell esercizio corrente, perché tale importo è influenzato dalla richiesta di erogazione anticipata del trattamento di fine rapporto richiesta dall On. Amendola Vincenzo. Debiti I debiti in essere al 31/12/2013 risultano determinati in euro L importo esigibile entro i 12 mesi ammonta ad euro , mentre l importo esigibile oltre i 12 mesi corrisponde ad euro Rispetto al rendiconto dell esercizio precedente chiuso al 31/12/2012 si registra un decremento per euro Le informazioni riguardanti le variazioni subite dalla voce in oggetto sono contenute nel prospetto seguente:

8 Saldo al 31/12/12 Variazioni dell'esercizio Saldo al 31/12/ ( ) Il dettaglio della voce in oggetto è il seguente: DEBITI VERSO ISTITUZIONI POLITICHE DESCRIZIONE Entro i 12 mesi PARTITO DEMOCRATICO NAZIONALE Oltre i 12 mesi PARTITO DEMOCRATICO NAZIONALE Totali Il debito verso il PD Nazionale scaturisce dalle anticipazioni fatte dalla Tesoreria Nazionale alla Tesoreria Regionale negli anni 2009 e L importo esposto scaturisce da un accordo di dilazione rinegoziato nel corso del 2011, ridotto ulteriormente nel 2012 a seguito del dimezzamento dei contributi pubblici, e che dovrà essere rinegoziato nuovamente nei prossimi mesi. DEBITI VERSO FORNITORI Fatture ricevute Fatture da ricevere 925 Totale DEBITI TRIBUTARI Erario Ritenute da lavoro dipendente Debiti vs Tarsu Erario Ritenute da lavoro autonomo 500 Totale DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE Inps a debito dipendenti Totale 7.848

9 ALTRI DEBITI Accantonamento Totale Non vi sono nel rendiconto al crediti e debiti di durata residua superiore a 5 anni. Ratei passivi Al 31/12/2013 risultano iscritti un valore di euro relativo a costi dell esercizio 2013 accantonati secondo il principio di competenza dei costi. Oneri finanziari capitalizzati (Art Co. 1 N. 8) Non sussistono oneri finanziari capitalizzabili nel rendiconto al Impegni non risultanti dallo Stato Patrimoniale (Art Co. 1 N. 9) Non sussistono impegni non risultati dallo stato patrimoniale. Proventi ed oneri finanziari La gestione finanziaria registra un saldo negativo di euro 37 generato dalla differenza tra interessi attivi su conti correnti bancari per euro 15 ed interessi passivi per euro 52. Proventi ed oneri straordinari La gestione straordinaria registra un saldo positivo di euro generato dalla differenza tra proventi straordinari per euro e oneri straordinari per euro 2.109, per rettifiche di partite pregresse e, soprattutto per quanto riguarda i proventi straordinari, lo stralcio del credito vantato dall Associazione Campania Libera nei confronti del Partito Democratico della Campania.

10 Altre informazioni Non si possiedono partecipazioni, direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. Nello stato patrimoniale non sono iscritti crediti e debiti di durata residua superiore a cinque anni. Non sono iscritti debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali. Alla data del 31 dicembre 2013 l organico del personale dipendente è composto da 5 dipendenti a tempo indeterminato pieno, di cui 1 in aspettativa non retribuita, ed 1 collaboratore coordinato e continuativo con contratto scadente il 31/12/2014. Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. Il Tesoriere Massimo Cilenti

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