Ambito Territoriale Sociale 12 Realizzazione grafica ed elaborazioni numerico-statistiche: Ing. Francesca Neri
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2 Territoriale Sociale 12 Realizzazione grafica ed elaborazioni numerico-statistiche: Ing. Francesca Neri
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5 OBIETTIVI 2011 AZIONI/ INTERVENTO SERVIZI COINVOLTI SOGGETTI COINVOLTI RISORSE/ STRUMENTI DATI ECONOMICI INDICATORI Assetto Istituzionale Potenziamento del ruolo istituzionale dell e degli strumenti di programmazione Gestione associata dei servizi Monitoraggio e verifica attuazione Piano di, con individuazione delle risorse COSER, SILT, COMMISSIONE ERP, R.P. PER ANZIANI Comuni, ASUR ZT 7, Terzo Settore, Ass. di Volontariato, Comuni, ASUR ZT 7, Com. dei Sindaci, Uff. di Piano, staff di Resp.Servizi Sociali, staff di, personale Distretto Nord ASUR ZT 7 Piani Attuativi Annuali Organigramma bilancio preventivo e consuntivo Fondo Unico + Quote Comuni Risorse interne n. incontri Comitato dei Sindaci e Uffici di Piano n. incontri Comitato dei Sindaci e Uffici di Piano Assetto Operativo Guida dei servizi Realizzazione di Guida dei Servizi organizzata per area di intervento, in versione cartacea e digitale Comuni, ASUR ZT 7, Cooperazione Sociale, Ass. di Volontariato, Resp.Servizi Sociali, Psicologi, Assistenti Sociali, Educatori, Cittadinanza, Ing. Informatico e staff di Gruppi di lavoro integrati Risorse interne e sponsor n. incontri gruppi di lavoro Autorizzazione ed accreditamento Rilascio pareri e monitoraggio delle autorizzazioni L.R. 20/02 e L.R.9/03 Comuni, ASUR ZT 7, Esperti per settore di intervento, staff di Commissione Tecnico Consultiva L.R. 20/02 e L.R.9/03 Risorse interne n. sedute e sopralluoghi Commissione Tecnico Consultiva Rete Sociale Programmazione e manutenzione della rete sociale Monitoraggio della rete dei servizi mediante gruppi di lavoro per aree di intervento Comuni, ASUR ZT 7, Resp. Servizi Sociali e Sanitari, Assistenti Sociali, Educatori, staff di Collegamento Servizi e Osservatorio Risorse interne n. incontri gruppi di lavoro, reportistica annuale dei servizi L accesso alla rete dei servizi: UPS e servizio sociale professionale Monitoraggio UPS e Servizio Sociale Professionale Comuni, Com. dei Sindaci, Uff. di Piano, staff di Report annuale Fondi regionali + Fondi Comuni n. incontri tavoli tematici
6 OBIETTIVI 2011 AZIONI/ INTERVENTO SERVIZI COINVOLTI SOGGETTI COINVOLTI RISORSE/ STRUMENTI DATI ECONOMICI INDICATORI Rete Socio-Sanitaria Programmazione integrata /Distretto Dall UVD all UVI Monitoraggio Accordi di Programma, Regolamenti e progetti di area Avvio gruppo di lavoro Comuni, ASUR ZT 7, ASUR ZT 7, Com. dei Sindaci, Resp. Servizi Sociali e Sanitari, operatori sociali e sanitari Com. dei Sindaci, Resp. Servizi Sociali e Sanitari, operatori sociali e sanitari Piano Attuativo di Risorse interne Risorse interne n. incontri gruppi di lavoro e tavoli integrati n. incontri gruppi di lavoro Integrazione con la scuola Valutazione e mantenimento Progetti Scuola - UMEE Gruppi di lavoro per aree di intervento Comuni, ASUR ZT 7, Cooperazione Sociale, Ass. Volontariato, Resp. Servizi Sociali, operatori sociali e sanitari, Volontari Verifiche periodiche Risorse interne n. incontri gruppi di lavoro, aggiornamento accordi e protocolli Aggiornamento ed arricchimento informazioni e servizi sul portale web Assistente Sociale, Ing. Informatico e staff di Verifiche periodiche Risorse interne n. incontri gruppi di lavoro Sistema informativo Ampliamento del sistema informativo Pubblicazione della versione on-line della guida dei servizi del territorio Comuni, ASUR ZT 7, Cooperazione Sociale, Ass. Volontariato, Resp. Servizi Sociali e Sanitari, operatori sociali e sanitari, Ing. informatico di Portale Web di Risorse interne n. incontri gruppi di lavoro Raccolta e trasferimento dati ad Oss. Reg. Pol. Soc. e SIS Marche Comuni, ASUR ZT 7, Cooperazione Sociale, Ass. Volontariato, Resp. Servizi Sociali e Sanitari, operatori sociali e sanitari, Ing. Informatico e staff di Questionari rilevazione dati (debiti informativi) Risorse interne Raccolta e controllo dati per Osservatorio, per Osservatorio Reg. e SIS Marche
7 SERVIZI OBIETTIVI 2011 AZIONI/ INTERVENTO SERVIZI COINVOLTI SOGGETTI COINVOLTI RISORSE/ STRUMENTI DATI ECONOMICI INDICATORI Promozione Sociale Guida servizi Area Realizzazione di una Guida dei Servizi per, in versione cartacea e digitale, per facilitare l accesso ai servizi sociosanitari Comuni, ASUR ZT 7, Cooperazione Sociale, Ass. di Volontariato, Resp.Servizi Sociali Operatori sociali e sanitari Cittadinanza Ing. Informatico e staff di Gruppi di lavoro integrati, portale web di Risorse interne e sponsor n. incontri gruppi di lavoro SAD di (DGR 985/2009) Avvio del progetto Comuni, ASUR ZT 7, Responsabili Servizi Sociali e Sanitari, Assistenti Sociali dei Comuni e ASUR ZT 7, OO.SS., staff di Gruppi di lavoro integrati Fondo nazionale e regionale ( ,46 ) n. utenti SAD e n. ore attivate Servizi Domiciliari Assegno di cura (DGR 985/2009) Elaborazione bando, gestione annuale graduatoria e verifica degli esiti della sperimentazione, mantenimento delle % a seguito di verifiche con OO.SS Comuni, ASUR ZT 7, Sindacati, Assistenti Sociali di e Comuni Resp. Servizi Sociali Sindacalisti, Ing. Informatico e staff di Uscita bando ed erogazione contributi Fondo nazionale e regionale ( ) n. assegni di cura (60) Lavoro di rete Gruppo di lavoro integrato ASUR ZT 7 Miglioramento dei servzi di assistenza all anziano mediante perfezionamento dell integrazione sociosanitaria Comuni, ASUR ZT 7, Responsabili Servizi Sociali e Sanitari, Assistenti Sociali dei Comuni e ASUR ZT 7, OO.SS., staff di Gruppi di lavoro integrati Risorse interne /ASUR n. incontri gruppi di lavoro
8 SERVIZI OBIETTIVI 2011 AZIONI/ INTERVENTO SERVIZI COINVOLTI SOGGETTI COINVOLTI RISORSE/ STRUMENTI DATI ECONOMICI INDICATORI Valorizzazione dei mediatori culturali nei servizi Potenziamento della mediazione culturale in collaborazione con gli Istituti Comprensivi e le Istituzione Sanitarie e Comunali ASUR ZT 7, Comuni, Associazioni di Volontariato Assistenti Sociali dei Comuni e dell ASUR, Associazioni di Volontariato Risorse interne n. partecipanti, n. eventi di formazione per operatori e cittadini Favorire l inclusione sociale della famiglie straniere Favorire i processi di integrazione e consentire ai cittadini stranieri una piena cittadinanza sociale e politica ASUR ZT 7, Comuni, Associazioni di Volontariato, Assistenti Sociali dei Comuni e dell ASUR, Associazioni di Volontariato, staff di Risorse interne n. incontri con i servizi territoriali per la diffusione e la programmazione delle iniziative da intraprendere Promozione Sociale Guida servizi per Area Realizzazione di una Guida dei Servizi per, in versione cartacea e digitale, per facilitare l accesso ai servizi socio-sanitari Comuni, ASUR ZT 7, Cooperazione Sociale, Ass. di Volontariato Resp.Servizi Sociali, Operatori sociali e sanitari, Cittadinanza, Ing. informatico e staff di Gruppi di lavoro integrati, portale web di Risorse interne e sponsor n. incontri gruppi di lavoro Progetto Opportunity Valutazione mantenimento cofinanziamento e convezione progetto Comuni, Ass. di Volontariato, Resp. dei Servizi Sociali dei Comuni, Associazioni di Volontariato Comitato dei Sindaci Fondi Comunali (2.000 ) n. utenti che usufruiscono del servizio Concessione contributi economici (L.R..13/09) Favorire l integrazione sociale risolvendo situazioni di disagio socio-economico Comuni, Assistenti Sociali dei Comuni, staff di Comitato dei Sindaci Fondi Regionali e Comunali n. utenti che usufruiscono del contributo
9 SERVIZI OBIETTIVI 2011 AZIONI/ INTERVENTO SERVIZI COINVOLTI SOGGETTI COINVOLTI RISORSE/ STRUMENTI DATI ECONOMICI INDICATORI Promozione Sociale Integrazioneinterculturascuola (L.R. 13/09) Promuovere l apporto di mediatori interculturali ed educatori qualificati, che riescano a seguire il minore straniero nell inserimento scolastico al fine di un soddisfacente rendimento e nell integrazione nel tessuto sociale Comuni, Ass. di Volontariato, Assistenti Sociali, Educatori dei Comuni e Mediatori Culturali delle Associazioni di Volontariato, staff di n. incontri tra educatori/mediatori culturali e minori immigrati Fondi Comunali e Regionali n. incontri gruppi di lavoro Servizi Semiresidenziali Centri di prima e seconda accoglienza (Tenda di Abramo Falconara M.ma) (L.R. 13/09) Fornire un tetto per la notte, un letto pulito ed un pasto con possibilità di igiene personale, insieme ad un centro di ascolto Comuni, Ass. di volontariato, Volontari Tenda di Abramo, A.S. ed operatori Comunali, staff di Fondi Comunali, Regionali e dell Associazione n. utenti ospitati
10 SERVIZI OBIETTIVI 2011 AZIONI/ INTERVENTO SERVIZI COINVOLTI SOGGETTI COINVOLTI RISORSE/ STRUMENTI DATI ECONOMICI INDICATORI Rivisitazione Protocollo Minori Confronto con il Consultorio Familiare del Distretto Nord ASUR ZT 7, Tribunale per i Minorenni e con l associazionismo interessato Comuni, ASUR ZT 7, Tribunale dei Minori, Ass. Volontariato, Resp. Servizi Sociali e A.S. dei Comuni, Referenti Consultorio Familiare ASUR ZT 7 Volontari, A.S. di Comitato dei Sindaci, Ufficio di Piano Risorse interne n. gruppi di lavoro Ascolto e orientamento dei ragazzi Sostegno nei compiti (L.R. 48/95) Potenziamento attività di ascolto ed orientamento e di sostegno nei compiti scolastici Ass. di volontariato, Volontari delle associazioni, staff di Comitato dei Sindaci e progettualità dell associazionismo 5.614,93 n. incontri Promozione Sociale Elevare l integrazione territoriale dei Centri di aggregazione Giovanile, in sinergia con gli Oratori Diocesani (L.R. 31/2008) Intraprendere un percorso sinergico con gli Oratori Diocesani presenti nel territorio di : progettazione di attività di ricerca e monitoraggio Comuni, Diocesi Educatori dei Comuni e Volontari Diocesi (educatori, responsabili della pastorale giovanile e dell azione cattolica ed al. Ass., allenatori, sacerdoti e suore, equipe animatori) Comitato dei Sindaci ,64 n. incontri di formazione articolata e integrata degli operatori di oratorio e dei ragazzi, n. attività e verifica di lab. di gruppo Rafforzamento della collaborazione tra l Associazionismo e gli Istituti Comprensivi dell ATS 12 Realizzazione di un flusso informativo sulle attività realizzate dalle associazioni di volontariato in modo di facilitare la conoscenza dell offerta del territorio al mondo scolastico Comuni, Scuole e Associazioni di volontariato, Amministratori e tecnici comunali, dirigenza scolastica e personale docente, volontari, Cittadinanza, staff di Gruppi di lavoro integrati Risorse interne n. incontri gruppi di lavoro
11 SERVIZI OBIETTIVI 2011 AZIONI/ INTERVENTO SERVIZI COINVOLTI SOGGETTI COINVOLTI RISORSE/ STRUMENTI DATI ECONOMICI INDICATORI Promozione Sociale Incremento della disponibilità all accoglienza mediante Appoggio familiare Guida servizi Area Infanzia, Adolescenza, Giovani Iniziative di sensibilizzazione e diffusione della cultura dell accoglienza Realizzazione di una Guida dei Servizi per Infanzia, adolescenza, giovani, in versione cartacea e digitale, per facilitare l accesso ai servizi socio-sanitari Comuni, ASUR ZT 7, Associazioni di volontariato, Comuni, ASUR ZT 7, Cooperazione Sociale, Ass. di Volontariato, Resp. serv. Sociali, Ass. sociali ASUR ZT 7 e Comuni, Psicologi ASUR ZT 7 e volontari delle associazioni, A.S. di Resp.Servizi Sociali, Operatori sociali e sanitari, Cittadinanza, Ing. Informatico e staff di Gruppi di lavoro, equipe integrata Gruppi di lavoro integrati, portale web di Fondi comunali Risorse interne e sponsor n. minori dati in appoggio, n. famiglie raggiunte dalla sensibilizzazione e n. famiglie valutate dall equipe integrata n. incontri gruppi di lavoro Pronto Intervento Sociale Gestione dell emergenza minori abbandonati sul territorio Individuazione di una struttura di emergenza per il collocamento del minore abbandonato e convenzionamento con cooperativa sociale per la fornitura di educatori professionali a tutela del minore Comuni, Cooperative Sociali, Resp serv. Sociali, Ass. sociali, Educatori, Cooperative, Forze dell ordine, staff di Comitato dei Sindaci, Ufficio di Piano Fondi comunali n. minori trovati in stato di abbandono e n. di interventi attivati
12 SERVIZI OBIETTIVI 2011 AZIONI/ INTERVENTO SERVIZI COINVOLTI SOGGETTI COINVOLTI RISORSE/ STRUMENTI DATI ECONOMICI INDICATORI Incremento della disponibilità all accoglienza mediante Affido familiare Attività di sensibilizzazione, formazione, valutazione e accompagnamento delle famiglie disponibili Comuni, ASUR ZT 7, Associazioni di volontariato, Tribunale dei Minorenni, Resp. serv. Sociali, Ass. sociali ASUR ZT 7 e Comuni, Psicologi ASUR ZT 7 e volontari delle associazioni, A.S. di Gruppi di lavoro, equipe integrata Fondi comunali n. minori dati in affido, n. famiglie raggiunte dalla sensibilizzazione, n. famiglie valutate dall equipe integrata Servizi Residenziali Accompagnamento delle coppie nel percorso dell Adozione e del minore nell inserimento della nuova famiglia Valutazione delle coppie e dell evoluzione del progetto adottivo; sostegno e supporto dell inserimento adottivo Comuni, ASUR ZT 7, Enti autorizzati, Associazioni di volontariato, Tribunale dei Minorenni, Resp. serv. Sociali Ass. sociali ASUR ZT 7 e Comuni, Psicologi ASUR ZT 7, volontari delle associazioni e personale degli enti autorizzati, A.S. di Gruppi di lavoro, equipe integrata Risorse interne n. minori dati in adozione e n. famiglie valutate dall equipe integrata
13 SERVIZI OBIETTIVI 2011 AZIONI/ INTERVENTO SERVIZI COINVOLTI SOGGETTI COINVOLTI RISORSE/ STRUMENTI DATI ECONOMICI INDICATORI Favorire l inserimento lavorativo di soggetti affetti da dipendenze patologiche Applicazione di quanto previsto all interno del protocollo per gli inserimenti lavorativi delle persone con disabilità e svantaggio sociale firmato con il CIOF di Jesi Comuni, ASUR ZT 7, Cooperative Sociali, CIOF di Jesi, Ass. Sociali dei Comuni e ASUR ZT 7, personale medico dell ASUR ZT 7, soggetti appartenenti alle cooperative sociali e operatori del CIOF di Jesi n. gruppi di lavoro, equipe integrata, protocollo d intesa Fondi Regionali e Comunali n. inserimenti lavorativi di soggetti con dipendenze patologiche Promozione Sociale Favorire l intercettazione e il trattamento della patologia da gioco Counseling ed informazione per i potenziali utenti, monitoraggio ed osservazione del fenomeno, colloqui psicologici individuali e con le famiglie ASUR ZT7, Associazione AMA, Società Coop. Sociale I.R.S. L Aurora, Personale medico e sanitario dell ASUR ZT 7, psicologi Associazione A.M.A., mediatori familiari I.R.S. L Aurora Counseling telefonico, individuale e familiare, colloqui motivazionali Quota Sociale del Budget Sanitario Annuale di Zona: ,50 Report sull attività svolta, n. di contatti in rapporto con i contatti dell anno precedente Favorire l integrazione tra i servizi pubblici e del privato sociale per il trattamento e la riabilitazione dei cocainomani e dei consumatori di psicostimolanti Ampliare le possibilità di intercettazione dei cocainomani, garantire un supporto di rete mediante il coinvolgimento dei familiari, sensibilizzazione della popolazione del territorio, quali antenne per l invio al sistema di trattamento ASUR ZT7, Società Coop. Sociale I.R.S. L Aurora, Associazione OIKOS ONLUS, Soc. Cooperativa Sociale ONLUS COOS MARCHE Medici, psicologi e psichiatri psicoterapeuti, infermieri, assistenti sociali dell ASUR ZT 7 e personale delle associazioni Counseling telefonico, individuale e familiare, colloqui motivazionali, approfondimenti clinici Quota Sociale del Budget Sanitario Annuale di Zona: ,61 Report sull attività svolta, n. di contatti in rapporto con i contatti dell anno precedente
14 SERVIZI OBIETTIVI 2011 AZIONI/ INTERVENTO SERVIZI COINVOLTI SOGGETTI COINVOLTI RISORSE/ STRUMENTI DATI ECONOMICI INDICATORI Mantenimento del Servizio a Bassa Soglia Apertura del servizio 4 giorni alla settimana, per la realizzazione di: laboratori, colloqui individuali, terapia farmacologia e metadonica, uscite organizzate di tipo educativo ASUR ZT 7, P.A.R.S. Cooperativa Sociale ONLUS, Personale sanitario ASUR ZT 7, educatore P.A.R.S. Cooperativa Sociale ONLUS Counseling psicologico, uscite ed attività laboratoriali Quota Sociale del Budget Sanitario Annuale di Zona: n. utenti presenti, n. uscite organizzate Promozione Sociale Prosecuzione del progetto Voglio una vita esagerata? Saper scegliere per crescere liberi davvero. Favorire ed aumentare l inclusione sociale degli utenti incarico del dipartimento delle dipendenze patologiche Coinvolgimento degli alunni Istituti Comprensivi, dei docenti e delle famiglie al fine di fornire informazioni corrette sugli effetti dell alcol e delle altre sostanze psicotrope legali ed illegali, stimolare processi di riflessione e responsabilizzazione, sostenere l autonomia delle scelte. Potenziare gli spazi terapeutici rivolti agli utenti, inserendo nel programma socio-riabilitativo lo strumento dell inclusione sociale, attraverso azioni di confronto tra il soggetto ritenuto idoneo e uno spazio esterno al luogo di cura ASUR ZT 7 Società Coop. Sociale I.R.S. L Aurora, Associazione OIKOS ONLUS, P.A.R.S. Cooperativa Sociale ONLUS,, Istituti Comprensivi ATS 12 ASUR ZT 7, COOSS MARCHE Coop.Sociale ONLUS, Personale medico, psicologi ASUR ZT 7 psicologo ed educatore di I.R.S. L Aurora, psicologo OIKOS e PARS, insegnanti, alunni A.S. STDP, Assistenti Sociali, Psicologo, Coordinamento ed amministrazione dell ente esecutore COOSS MARCHE Teatro interattivo, incontri di discussione con il circle time, sportello di ascolto Incontri equipe del progetto e A.S. STDP, banca dati degli enti ospitanti, colloqui motivazionali, contratto tirocinio, colloqui settimanali di sostegno e verifica Quota Sociale del Budget Sanitario Annuale di Zona: ,70 Quota Sociale del Budget Sanitario Annuale di Zona: ,60 Questionari pre- post intervento, questionario di gradimento n. utenti tirocinanti, n. enti coinvolti, report finali Guida servizi per Area Realizzazione di una Guida dei Servizi per l Area delle Patologiche, in versione cartacea e digitale, per facilitare l accesso ai servizi socio-sanitari Comuni, ASUR ZT 7, Cooperazione Sociale, Ass. di Volontariato, Resp.Servizi Sociali, Operatori sociali e sanitari, Cittadinanza, Ing. Informatico e staff di Gruppi di lavoro integrati, portale web di Risorse interne e sponsor n. incontri gruppi di lavoro
15 SERVIZI OBIETTIVI 2011 AZIONI/ INTERVENTO SERVIZI COINVOLTI SOGGETTI COINVOLTI RISORSE/ STRUMENTI DATI ECONOMICI INDICATORI Diffusione della lotta allo stigma nei confronti della malattia psichiatrica Attività e servizi previsti all interno del Progetto Servizio di Sollievo Comuni, ASUR ZT 7, Ass. volontariato, Resp. Serv. Sociali dei Comuni, A.S. ASUR ZT 7 e Comuni, Psicologa coordinatrice del progetto, educatrici del progetto, volontari delle associazioni n. incontri di gruppi, turismo sociale, attività di laboratorio e ins. lavorativi Fondi Regionali, Comunali e ASUR ZT 7: 83464,62 n. utenti seguiti e relative famiglie Promozione Sociale Favorire l inserimento lavorativo di soggetti disabili Valutazione dell accordo di programma per l integrazione degli alunni disabili nelle scuole della Provincia di Ancona Applicazione di quanto previsto all interno del protocollo per gli inserimenti lavorativi delle persone con disabilità e svantaggio sociale firmato con il CIOF di Jesi e di Ancona Uniformazione delle prassi operative e delle attività in favore degli alunni disabili nelle scuola della Provincia di Ancona Comuni, ASUR ZT 7, Cooperative Sociali, CIOF di Jesi e di Ancona, ASUR ZT 7, Comuni, Scuole di ogni ordine e grado, Ass. Sociali dei Comuni e ASUR ZT 7, personale medico dell ASUR ZT 7, soggetti appartenenti alle cooperative sociali e operatori del CIOF di Jesi e di Ancona Resp. Servi. Sociali, A.S: ed educatori del Comuni, personale socio-sanitario delle UMEE, personale docente e dirigenza scolastica n. gruppi di lavoro, equipe integrata, protocollo d intesa n. gruppi di lavoro Fondi Regionali e Comunali Fondi Regionali e Comunali n. inserimenti lavorativi di soggetti disabili n. minori disabili seguiti dai servizi delle scuole della Provincia di Ancona, n. ore di assistenza scolastica fornita Mantenimento del SILT Favorire l integrazione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro ASUR, Comune, Cooperative sociale Grafica & Infoservice- Archè, Resp. Serv. Soc. Comuni, A.S. Comuni e ASUR ZT 7, Educatori ASUR ZT 7, Dipendenti della Cooperativa, staff dell n. gruppi di lavoro Fondi Regionali e Comunali e della Cooperativa n. inserimenti lavorativi effettuati e n. di prese in carico all interno del servizio stesso.
16 SERVIZI OBIETTIVI 2011 AZIONI/ INTERVENTO SERVIZI COINVOLTI SOGGETTI COINVOLTI RISORSE/ STRUMENTI DATI ECONOMICI INDICATORI Promozione Sociale Guida servizi per Area, Salute Mentale Realizzazione di una Guida dei Servizi per disabili, in versione cartacea e digitale, per facilitare l accesso ai servizi socio-sanitari Comuni, ASUR ZT 7, Cooperazione Sociale, Ass. di Volontariato, Resp.Servizi Sociali, Operatori sociali e sanitari, Cittadinanza, Ing. Informatico e staff di Gruppi di lavoro integrati, portale web di Risorse interne e sponsor n. incontri gruppi di lavoro Servizi residenziali Ampliamento dell offerta residenziale per i disabili gravi Firma della convezione tra ASUR ZT 7 e Comune per la copertura dei costi di gestione della struttura Co.SER. di Falconara M.ma e conseguente riempimento dei posti ASUR, Comuni, Cooperativa Sociale Agorà Resp. Serv. Soc., Comuni, A.S. Comuni e ASUR ZT 7, Dipendenti della Cooperativa Comitato dei Sindaci, UVI Fondi Regionali e Comunali n. utenti inseriti in rapporto alle esigenze del territorio di
17 SERVIZI OBIETTIVI 2011 AZIONI/ INTERVENTO SERVIZI COINVOLTI SOGGETTI COINVOLTI RISORSE/ STRUMENTI DATI ECONOMICI INDICATORI Attività previste nel progetto provinciale Oltre la strada 1) Operatore di sistema e rete territoriale 2) Centro diurno per persone senza dimora e in stato di povertà estrema 3) Accoglienza diurna e notturna post-dimissioni ospedaliere Provincia di Ancona, Territoriali VIII,IX,X,XII, Ass. di volontariato, ONG, Terzo settore A.S. Operatori Sociali, Volontari, staff di Protocollo operativo tra i partner del progetto Finanziamento Regionale:32.000, Cofinanziamento Provincia di Ancona: IX: X, XI, XII: 500 n. di persone seguite, n. incontri di coordinamento, n. incontri di formazione e supervisione, relazione semestrale, relazione finale Promozione Sociale L.R. 30/98 Interventi di sostegno alla famiglia Elaborazione bando al fine della concessione contributi economici Comuni Resp. Serv. Sociali e A.S. Comuni, staff di Valutazione della condizione socio-economica Fondi Regionali e Comunali n. contributi concessi e n. domande pervenute L. 431/98 Contributi per l affitto Elaborazione bando al fine della concessione contributi economici Comuni Resp. Serv. Sociali e A.S. Comuni, staff di Valutazione della condizione socio-economica Fondi Nazionali e Comunali n. contributi concessi e n. domande pervenute Contributo maternità e infanzia (ex regio decreto 718/26 e 798/27) Elaborazione bando, formulazione e gestione graduatoria, erogazione contributi economici Comuni, Provincia Resp. Serv. Sociali e A.S. Comuni, Ing. Informatico e staff di Valutazione della condizione socio-economica Fondi Provinciali ( ,00 ) e Comunali n. contributi concessi e n. domande pervenute
18 SERVIZI OBIETTIVI 2011 AZIONI/ INTERVENTO SERVIZI COINVOLTI SOGGETTI COINVOLTI RISORSE/ STRUMENTI DATI ECONOMICI INDICATORI Promozione Sociale Guida servizi per Area Disagio Adulto, Povertà Realizzazione di una Guida dei Servizi per l Area Disagio Adulto, Povertà, in versione cartacea e digitale, per facilitare l accesso ai servizi socio-sanitari Comuni, ASUR ZT 7, Cooperazione Sociale, Ass. di Volontariato, Resp.Servizi Sociali, Operatori sociali e sanitari, Cittadinanza, Ing. Informatico e staff di Gruppi di lavoro integrati, portale web di Risorse interne e sponsor n. incontri gruppi di lavoro Servizi Residenziali E.R.P. - Assegnazione alloggi Prosecuzione attività della commissione di lavoro Rappresentanze Sindacali ERAP, Resp. Servizi Sociali dei Comuni Componenti Commissione dei Comuni, staff di, Regolamento di Risorse interne n. domande pervenute, n. alloggi assegnati
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20 Spesa Sociale (Consuntivo ) Comune Popolazione residente Totale spesa corrente Ente Spesa sociale netta per servizi erogati Trasferimenti ad altri Comuni singoli o associati Trasferimenti da altri Comuni singoli o associati Spesa sociale netta attribuibile all'ente Valore assoluto Valore % su totale spesa corrente Ente Spesa Procapite (per residente) Agugliano , , ,79 0, ,93 12,99% 82,19 Camerata Picena , , ,00 0, ,00 8,10% 58,48 Chiaravalle , ,41 0, , ,41 12,44% 115,48 Falconara M , , , , ,14 11,20% 111,09 Montemarciano , , , , ,01 10,49% 77,33 Monte San Vito , , ,63 0, ,78 15,65% 116,58 Polverigi , ,04 0,00 0, ,04 9,28% 55,17 Unione dei Comuni di Montemarciano e M. S. Vito , , , , ,26 1,93% 3,03 Totale ATS , , , , ,31 11,68% 100,66 % Spesa sociale su totale spesa corrente Ente ATS12 11,68% Unione dei Comuni di Montemarciano e Monte San Vito 1,93% Polverigi 9,28% 15,65% Monte San Vito 10,49% 11,20% 12,44% Montemarciano Falconara Marittima Chiaravalle 8,10% 12,99% Camerata Picena Agugliano 0% 5% 10% 15% 20% 3,03 Spesa pro capite per residente 100,66 55,17 116,58 77,33 111,09 115,48 58,48 82,19 ATS 12 Unione dei Comuni di Montemarciano e M. S. Vito Polverigi Monte San Vito Montemarciano Falconara Marittima Chiaravalle Camerata Picena Agugliano
21 Comune Entrate (Consuntivo ) Comparteci pazione Utenti Comparteci pazione SSR Finanziamenti da Regione Totale Fondo unico Leggi di settore Finanzia menti da altri Enti Pubblici Finanzia menti da Privati Altri Finanzia menti Finanziamenti dei Comuni singoli e associati Risorse proprie dell'ente Trasferimenti da altri Comuni singoliassociati Agugliano 1.200,00 0, , , , ,54 0, ,00 0,00 0, ,04 Camerata Picena 309,00 0, , , , ,00 0,00 800, ,00 0, ,00 Chiaravalle , , , , , , , , , , ,68 Falconara M ,15 0, , , , , ,73 0, ,63 0, ,85 Montemarciano , , , , , ,22 0,00 0,00 0, , ,55 Monte San Vito , , , , , ,21 0, ,00 0,00 0, ,87 Polverigi 3.780,00 0, , , , ,79 0, , ,84 0, ,04 Unione dei Comuni di Montemarciano e M. S. Vito 3.004,39 0, ,18 0, ,18 0,00 0,00 0,00 0, , ,31 Totale ATS , , , , , , , , , , ,34 Totale ATS 12 - Entrate Compartecipazione Utenti Compartecipazione SSR 27,63% 3,94% 26,31% Finanziamenti da Regione Finanziamenti da altri Enti Pubblici Finanziamenti da Privati Altri Finanziamenti Finanziamenti dei Comuni singoli e associati 32,99% 0,56% 0,88% 6,08%
22 Entrate (Consuntivo ) Entrate per Compartecipazione Utenti Entrate per Compartecipazione SSR 1,62% 12,67% 0,23% 1% 27,63% 27,34% 66,12% 74,79% ATS 12 Polverigi Monte San Vito Montemarciano Falconara Marittima Chiaravalle Camerata Picena Agugliano 0% 0,00% 0% 0% 3,94% 5,90% 9,95% 12,13% ATS 12 Polverigi Monte San Vito Montemarciano Falconara Marittima Chiaravalle Camerata Picena Agugliano 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Entrate per Finanziamenti da Regione 0% 5% 10% 15% Entrate per Finanziamenti da altri Enti Pubblici 26,31% 21,83% 10,75% 22,81% 33,67% 20,49% 20,55% 76,28% ATS 12 Polverigi Monte San Vito Montemarciano Falconara Marittima Chiaravalle Camerata Picena Agugliano 0,88% 5,41% 1,53% 0,64% 0,04% 1,34% 2,74% 6,19% ATS 12 Polverigi Monte San Vito Montemarciano Falconara Marittima Chiaravalle Camerata Picena Agugliano 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Entrate per Finanziamenti da Privati 0% 5% 10% 15% 20% 25% Entrate per Finanziamenti dei Comuni Singoli e Associati 0% 0% 0,00% 0% 0% 0,00% 6,08% 14% ATS 12 Polverigi Monte San Vito Montemarciano Falconara Marittima Chiaravalle Camerata Picena Agugliano 0% 0,48% 0% 32,99% 40% 44% 70% 76% ATS 12 Polverigi Monte San Vito Montemarciano Falconara Marittima Chiaravalle Camerata Picena 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 % Agugliano
23 Spesa netta per Aree di Utenza e per Aree Organizzative (Consuntivo ) ATS 12 - Spesa netta Famiglia minori Aree di utenza Povertà Disagio adulti Utenza indifferenziata INTERVENTI , , , , , , , ,29 Organizzazione generale e Azioni di sistema , , , , , , , ,81 Informazione, orientamento, sensibilizzazione e ,89 0,00 0,00 0,00 0, , , ,07 prevenzione Servizio Sociale Professionale , , , , , , , ,82 Sostegno ai minori, alla persona e alla famiglia ,05 33,90 440,68 0, , ,19 0, ,82 Integrazione sociale , , ,25 0, , ,93 0, ,73 Interventi educ.-assist. e inserim. lavor , ,12 0,00 0, , ,71 0, ,23 Interventi per favorire la domiciliarità 0, , ,37 0, ,00 0,00 0, ,72 Interventi di supporto e Pronto intervento sociale , , ,85 0, , ,45 0, ,09 STRUTTURE , , ,75 0,00 0,00 0,00 0, ,79 Strutture semiresidenziali socio-ricreative , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,83 Strutture semiresidenziali educativo-assistenziali , , ,28 0,00 0,00 0,00 0, ,69 Nido e Centro per l'infanzia ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,65 Centro Diurno 0, , ,28 0,00 0,00 0,00 0, ,04 Strutture residenziali , , ,47 0,00 0,00 0,00 0, ,27 TRASFERIMENTI IN DENARO , , ,69 0, , , , ,06 Trasferimenti per rette , , ,55 0,00 0,00 0,00 0, ,82 Retta per nido o centro per l infanzia ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,90 Retta per centro diurni 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 Retta per servizi residenziali , , ,55 0,00 0,00 0,00 0, ,42 Trasferimenti per attivazione servizi , , ,36 0, , , , ,54 per affido familiare di minori ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,27 per l'integrazione lavorativa 0, ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,67 per altro , , ,36 0, , , , ,60 Integrazione al reddito , , ,79 0, , , , ,70 TOTALE GENERALE , , , , , , , ,14 Totale
24 Composizione della Spesa Netta per Aree di Utenza: confronto Aree di utenza Famiglia minori Povertà Disagio adulti Utenza indifferenziata Totale % 22% 15% 0,17% 6% 2% 3% 100% 47% 22% 20% 0,53% 4% 2% 4% 100% %della spesa netta per Area Infanzia, Adolescenza, Giovani 52% %della spesa netta per Area, Salute Mentale %della spesa netta per Area 20% 52% 25% 22% 22% 20% 15% 50% 48% 46% 47% % 15% 10% % 10% 5% % 5% 0% 0% 0,60% 0,50% 0,40% 0,30% 0,20% 0,10% 0,00% %della spesa netta per Area 0,17% 0,53% % 5% 4% 3% 2% 1% %della spesa netta per Area Disagio Adulto, Povertà 6% 4% % 2% 1% 1% 0% %della spesa netta per Area 2% 2% %
25 Composizione della Spesa Netta per Aree Organizzative ed Aree di Utenza: : confronto Aree di utenza Famiglia minori Povertà Disagio adulti Utenza indifferenziata Totale Interventi/Servizi 22% 17% 53% 58% 45% 38% 100% 100% 26% 61% 94% 96% 59% 82% 35% 37% Strutture 49% 49% 39% 31% 38% 40% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 40% 38% Trasferimenti in denaro 29% 34% 8% 11% 17% 22% 0% 0% 74% 39% 6% 4% 41% 18% 25% 25% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 22% 17% INTERVENTI/ SERVIZI Composizione della spesa netta per Area Infanzia, Adolescenza Giovani 49% 49% STRUTTURE 29% 34% TRASFERIMENTI IN DENARO % 50% 40% 30% 20% 10% 0% 53% INTERVENTI/ SERVIZI 58% Composizione della spesa netta per Area, Salute Mentale 39% STRUTTURE 31% 8% 11% TRASFERIMENTI IN DENARO % 40% 30% 20% 10% 0% 45% INTERVENTI/ SERVIZI Composizione della spesa netta per Area 38% 38% 40% STRUTTURE 17% 22% TRASFERIMENTI IN DENARO 2009 Composizione della spesa netta per Area Disagio Adulto, Povertà Composizione della spesa netta per Area 80% 61% 74% Composizione della spesa netta per Area 100% 80% 60% 40% 20% 0% 100% 100% INTERVENTI/ SERVIZI 0% STRUTTURE 0% 0% 0% TRASFERIMENTI IN DENARO % 40% 20% 0% 26% INTERVENTI/ SERVIZI 0% 0% STRUTTURE 39% TRASFERIMENTI IN DENARO % 80% 60% 40% 20% 0% 94% 96% INTERVENTI/ SERVIZI 0% 0% 6% 4% STRUTTURE TRASFERIMENTI IN DENARO 2009
26 Componenti della Spesa per Aree di Utenza (Consuntivo ) ATS 12 Titolare della spesa Valori di spesa ( ) Spesa netta Compartecipazione Utenza Compartecipazione SSR Spesa lorda , ,15 0, , , , , , , , , , ,96 0,00 0, ,96 Povertà - Disagio adulti ,74 0,00 0, , ,45 0,00 0, , ,88 0,00 0, ,88 Totale , , , ,60 Spesa Lorda per Aree di Utenza (Consuntivo ) ATS12 - Spesa sociale lorda per aree di utenza Confronto Composizione Spesa Lorda ,33% 2,93% 1,70% 19,82% 2,58% 30,27% 0,38% Povertà - Disagio adulti 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 73% 72% ATS 12 - Composizione spesa lorda 22% 25% 5% 4% % Spesa netta Compartecipazione Utenza Compartecipazione SSR
27 Componenti della Spesa per Aree di Utenza: confronto Titolare della spesa Spesa netta Compartecipazione Utenza Compartecipazione SSR Spesa lorda % 80% 17% 20% 0% 0% 100% 100% 85% 81% 11% 15% 4% 4% 100% 100% 41% 47% 45% 44% 14% 9% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 100% Povertà - Disagio adulti 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 100% Totale 73% 72% 22% 25% 5% 4% 100% 100% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Composizione spesa lorda per Area Infanzia, Adolescenza, Giovani 83% 80% Spesa netta 17% 20% Compartecipazione Utenza 0% 0% Compartecipazione SSR % 80% 60% 40% 20% 0% 85% 81% Spese netta Composizione spesa lorda per Area, Salute Mentale 11% 15% Compartecipazione Utenza 4% 4% Compartecipazione SSR % 40% 30% 20% 10% 0% 41% 47% Spese netta Composizione spesa lorda per Area 45% 44% Compartecipazione Utenza 14% 9% Compartecipazione SSR % 80% 60% 40% 20% 0% Composizione spesa lorda per Area Disagio Adulto, Povertà 100% 100% Spese netta 0% 0% 0% 0% Compartecipazione Utenza Compartecipazione SSR % 80% 60% 40% 20% 0% Composizione spesa lorda per 100% 100% Area Spese netta 0% 0% 0% 0% Compartecipazione Utenza Compartecipazione SSR % 80% 60% 40% 20% 0% Composizione spesa lorda per 100% 100% Area Spese netta 0% 0% 0% 0% Compartecipazione Utenza Compartecipazione SSR 2009
28 Titolarita a della Spesa Lorda per Aree di Utenza ed Aree Organizzative (Consuntivo ) ATS 12 Valori di spesa lorda ( ) Comune singolo Titolarità della spesa Comuni associati Totale Accordi Enti totale INTERVENTI , , , , ,21 Organizzazione generale e Azioni di sistema , ,64 0, , ,78 Informazione, orientamento, sensibilizzazione e prevenzione , ,00 0, , ,07 Servizio Sociale Professionale ,82 0,00 0,00 0, ,82 Sostegno ai minori, alla persona e alla famiglia ,88 0, , , ,82 Integrazione sociale , ,75 0, , ,07 Interventi educ.-assist. e inserim. lavor , ,02 210, , ,56 Interventi per favorire la domiciliarità , , , , ,96 Interventi di supporto e Pronto intervento sociale , ,36 460, , ,13 STRUTTURE , , , , ,07 Strutture semiresidenziali socio-ricreative ,83 0, , , ,83 Strutture semiresidenziali educativo-assistenziali ,54 0, , , ,21 Nido e Centro per l'infanzia ,50 0, , , ,17 Centro Diurno ,04 0,00 0,00 0, ,04 Strutture residenziali , ,28 0, , ,03 TRASFERIMENTI IN DENARO , ,47 0, , ,72 Trasferimenti per rette ,40 0,00 0,00 0, ,40 Retta per nido o centro per l infanzia (*) ,48 0,00 0,00 0, ,48 Retta per centro diurni (*) ,50 0,00 0,00 0, ,50 Retta per servizi residenziali (*) ,42 0,00 0,00 0, ,42 Trasferimenti per attivazione servizi , ,91 0, , ,62 per affido familiare di minori (*) ,27 0,00 0,00 0, ,27 per l'integrazione lavorativa (*) ,67 0,00 0,00 0, ,67 per altro (*) , ,91 0, , ,68 Integrazione al reddito , ,56 0, , ,70 TOTALE GENERALE , , , , ,00
29 Spesa Lorda: confronto Incidenza % della Spesa Lorda Incidenza % della spesa lorda Sezioni organizzative Interventi Strutture Trasferimenti Totale % 38% 34% 100% 33% 59% 18% 100% Tipo di gestione della spesa singola associata tramite: Totale accordi enti totale ,8% 2,7% 3,6% 6,2% 100,0% 94,8% 3,5% 1,7% 5,2% 100,0% ATS 12 - Titolarità della spesa lorda ATS 12 - Composizione della spesa lorda 59% 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% 93,8%94,8% 2,7% 3,5% 3,6% 1,7% Comune singolo Accordi Enti % 50% 40% 30% 20% 10% 0% 28% 33% 38% 34% 18% Interventi Strutture Trasferimenti in denaro 2009
30 Spesa Lorda per Aree di Utenza: : confronto Spesa lorda % 42% 19% 20% 27% 30% 4% 3% Povertà - Disagio adulti 4% 3% 2% 2% 2% 3% Totale 100% 100% 46% 45% 44% 43% 42% 41% 40% %della spesa lorda per Area Infanzia, Adolescenza, Giovani 46% 42% % 20% 19% %della spesa lorda per Area, Salute Mentale 19% 20% % 29% 28% 27% 26% 25% %della spesa lorda per Area 27% 30% % 4% 3% 2% 1% 0% %della spesa lorda per Area 4% 3% % 3% 2% 1% 0% %della spesa lorda per Area Disagio Adulto, Povertà 4% 3% % 2% 1% 1% 0% %della spesa lorda per Area 2% 2% 2009
31 Composizone della Spesa Lorda per Aree di Utenza: confronto % 80% 60% 40% 20% 100% 0% 80% 60% 40% 20% 0% 83% 80% Spesa netta Composizione spesa lorda per Area Infanzia, Adolescenza, Giovani 17% 20% Compartecipazione Utenza Composizione spesa lorda per Area 100% 100% Spese netta 0% 0% 0% 0% Compartecipazione Utenza 0% 0% Compartecipazione SSR Compartecipazione SSR % 80% 60% 40% 20% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Composizione spesa lorda per Area Disagio Adulto, Povertà 100% 100% Spese netta 85% 81% Spese netta Composizione spesa lorda per Area, Salute Mentale 11% 15% Compartecipazione Utenza 0% 0% 0% 0% Compartecipazione Utenza 4% 4% Compartecipazione SSR Compartecipazione SSR % 40% 30% 20% 10% 0% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 41% Composizione spesa lorda per Area 100% 100% Spese netta 47% Spese netta Composizione spesa lorda per Area 45% 44% Compartecipazione Utenza 0% 0% 0% 0% Compartecipazione Utenza 14% 9% Compartecipazione SSR Compartecipazione SSR
32 Spesa netta per Aree di Utenza e Sezioni organizzative (Consuntivo ) Famiglia minori Aree di utenza Povertà Disagio adulti Utenza indifferenziata INTERVENTI , , ,05 0, , , , ,78 Organizzazione generale e Azioni di sistema 9.391, , ,40 0, , , , ,40 Informazione, orientamento, sensibilizzazione e prevenzione 174,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 174,99 Servizio Sociale Professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sostegno ai minori, alla persona e alla famiglia 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Integrazione sociale 0,00 0, ,81 0,00 0,00 0,00 0, ,81 Interventi educ.-assist. e inserim. lavor , ,71 0,00 0, , ,28 0, ,45 Interventi per favorire la domiciliarità 0, , ,84 0,00 0,00 0,00 0, ,64 Interventi di supporto e Pronto intervento sociale 0, , ,00 0, ,42 0,00 0, ,49 STRUTTURE ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,51 Strutture semiresidenziali socio-ricreative ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,51 Strutture semiresidenziali educativo-assistenziali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nido e Centro per l'infanzia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Centro Diurno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strutture residenziali 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TRASFERIMENTI IN DENARO , , ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,85 Trasferimenti per rette ,42 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,22 Retta per nido o centro per l infanzia ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,42 Retta per centro diurni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Retta per servizi residenziali 0,00 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,80 Trasferimenti per attivazione servizi , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,63 per affido familiare di minori ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,01 per l'integrazione lavorativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 per altro 1.155, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,62 Integrazione al reddito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE , , ,85 0, , , , ,14 Totale
33 Spesa netta per Aree di Utenza e Sezioni organizzative (Consuntivo ) Agugliano - Spesa Sociale netta su Aree di Utenza Agugliano - Spesa Sociale netta per Interventi su Aree di Utenza 14,16% 6,34% 5,60% 3,15% 32,09% Povertà Disagio adulti 38,65% 10,10% 10,97% 8,92% 5,02% 7,42% 57,56% Povertà Disagio adulti Agugliano - Spesa Sociale netta per Strutture su Aree di Utenza Agugliano - Spesa Sociale netta per Trasferimenti in denaro su Aree di Utenza 23,96% Povertà Disagio adulti 100,00% 8,25% 67,79% Povertà Disagio adulti
34 Spesa netta per Aree di Utenza e Sezioni Organizzative (Consuntivo ) Agugliano - Spesa sociale netta Area Famiglia Agugliano - Spesa sociale netta Area 14,53% 51,37% 48,63% 64,16% 21,31% INTERVENTI STRUTTURE TRASFERIMENTI IN DENARO INTERVENTI TRASFERIMENTI IN DENARO Agugliano - Spesa sociale netta Area 6,48% 93,52% INTERVENTI TRASFERIMENTI IN DENARO
35 Composizione Entrate Ente (Consuntivo ) Agugliano - Entrate Ente Compartecipazione Utenti Compartecipazione SSR 6,19% 16,36% 1,17% Finanziamenti da Regione Finanziamenti da altri Enti Pubblici Finanziamenti da Privati 76,28% Altri Finanziamenti Finanziamenti dei Comuni singoli e associati Composizione della Spesa per Aree di utenza (Consuntivo ) Valori di spesa ( ) Titolare della spesa Spesa netta Compartecipazione Utenza Compartecipazione SSR Spesa lorda Agugliano - Spesa sociale lorda per aree di utenza 5,58% ,44 0,00 0, , , ,00 0, , ,85 0,00 0, ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 Povertà - Disagio adulti ,82 0,00 0, , ,68 0,00 0, , ,40 0,00 0, ,40 14,11% 6,32% 3,14% 38,90% 31,96% Povertà - Disagio adulti Totale , ,00 0, ,14
36 Titolarita della Spesa per Sezioni ed Aree Organizzative (Consuntivo ) Valori di spesa lorda ( ) Titolarità della spesa Comune Comuni associati - Totale singolo Accordi Enti totale INTERVENTI , ,23 210, , ,41 Organizzazione generale e Azioni di sistema , ,57 0, , ,37 Informazione, orientamento, sensibilizzazione e prevenzione 174,99 0,00 0,00 0,00 174,99 Servizio Sociale Professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sostegno ai minori, alla persona e alla famiglia 1.000,00 0,00 0,00 0, ,00 Integrazione sociale 3.995,81 806,95 0,00 806, ,76 Interventi educ.-assist. e inserim. lavor , ,59 210, , ,04 Interventi per favorire la domiciliarità ,64 0,00 0,00 0, ,64 Interventi di supporto e Pronto intervento sociale ,49 131,12 0,00 131, ,61 STRUTTURE ,51 817, , , ,21 Strutture semiresidenziali socio-ricreative ,51 0,00 0,00 0, ,51 Strutture semiresidenziali educativo-assistenziali 0,00 0, , , ,42 Nido e Centro per l'infanzia 0,00 0, , , ,42 Centro Diurno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strutture residenziali 0,00 817,28 0,00 817,28 817,28 TRASFERIMENTI IN DENARO ,43 0,00 0,00 0, ,43 Trasferimenti per rette 2.781,80 0,00 0,00 0, ,80 Retta per nido o centro per l infanzia (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Retta per centro diurni (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Retta per servizi residenziali (*) 2.781,80 0,00 0,00 0, ,80 Trasferimenti per attivazione servizi ,63 0,00 0,00 0, ,63 per affido familiare di minori (*) ,01 0,00 0,00 0, ,01 per l'integrazione lavorativa (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 per altro (*) ,62 0,00 0,00 0, ,62 Integrazione al reddito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE GENERALE , , , , ,05
37 Titolarita della Spesa per Sezioni ed Aree Organizzative (Consuntivo ) Agugliano - Titolarità della spesa sociale 16% Agugliano - Spesa Lorda per Aree Organizzative 4% 13,81% 80% 22,95% 63,24% Comune singolo Comuni associati - Accordi Comuni associati - Enti INTERVENTI STRUTTURE TRASFERIMENTI IN DENARO
38 Spesa netta per Aree di Utenza e Sezioni organizzative (Consuntivo ) Famiglia minori Aree di utenza Povertà Disagio adulti Utenza indifferenziata INTERVENTI , , ,00 0,00 807,00 0,00 0, ,00 Organizzazione generale e Azioni di sistema ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Informazione, orientamento, sensibilizzazione e prevenzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizio Sociale Professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sostegno ai minori, alla persona e alla famiglia 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Integrazione sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 746,00 0,00 0,00 746,00 Interventi educ.-assist. e inserim. lavor. 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Interventi per favorire la domiciliarità 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Interventi di supporto e Pronto intervento sociale 0,00 0,00 0,00 0,00 61,00 0,00 0,00 61,00 STRUTTURE ,00 334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Strutture semiresidenziali socio-ricreative 4.315,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Strutture semiresidenziali educativo-assistenziali ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Nido e Centro per l'infanzia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Centro Diurno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strutture residenziali 0,00 334,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334,00 TRASFERIMENTI IN DENARO 4.070, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Trasferimenti per rette 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Retta per nido o centro per l infanzia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Retta per centro diurni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Retta per servizi residenziali 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Trasferimenti per attivazione servizi 3.770, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 per affido familiare di minori 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 per l'integrazione lavorativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 per altro 3.770, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Integrazione al reddito 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 TOTALE GENERALE , , ,00 0,00 807,00 0,00 0, ,00 Totale
39 Spesa netta per Aree di Utenza e Sezioni organizzative (Consuntivo ) Camerata Picena - Spesa Sociale netta su Aree di Utenza Camerata Picena - Spesa Sociale netta per Interventi su Aree di Utenza 26,23% 9,21% 0,60% 63,96% Povertà Disagio adulti 34,64% 1,75% 0,91% 62,70% Povertà Disagio adulti Camerata Picena - Spesa Sociale netta per Strutture su Aree di Utenza Camerata Picena - Spesa Sociale netta per Trasferimenti in denaro su Aree di Utenza 1,27% 98,73% Povertà Disagio adulti 57,04% 21,51% 21,45% Povertà Disagio adulti
40 Spesa netta per Aree di Utenza e Sezioni organizzative (Consuntivo ) Camerata Picena - Spesa sociale netta Area Famiglia Camerata Picena - Spesa sociale netta Area 30,31% 4,75% 12,61% 64,95% INTERVENTI STRUTTURE TRASFERIMENTI IN DENARO 87,39% INTERVENTI TRASFERIMENTI IN DENARO Camerata Picena - Spesa sociale netta Area 87,50% 11,55% 0,95% INTERVENTI STRUTTURE TRASFERIMENTI IN DENARO
41 Composizione Entrate Ente (Consuntivo ) Camerata Picena - Entrate Ente Compartecipazione Utenti Compartecipazione SSR 75,88% Finanziamenti da Regione Finanziamenti da altri Enti Pubblici Finanziamenti da Privati 0,60% Altri Finanziamenti 2,74% 20,55% 0,23% Finanziamenti dei Comuni singoli e associati Composizione della Spesa per Aree di utenza (Consuntivo ) Valori di spesa ( ) Spesa netta Compartecipazione Utenza Titolare della spesa Compartecipazione SSR Spesa lorda ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 309,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Povertà - Disagio adulti 807,00 0,00 0,00 807,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totale ,00 309,00 0, ,00 Camerata Picena - Spesa sociale lorda per aree di utenza 63,81% Povertà - Disagio adulti 26,17% 9,42% 0,60%
42 Titolarita della Spesa per Sezioni ed Aree Organizzative (Consuntivo ) Valori di spesa lorda ( ) Comune singolo Titolarità della spesa Comuni associati - Accordi Enti totale INTERVENTI , ,00 0, , ,00 Organizzazione generale e Azioni di sistema , ,00 0, , ,00 Informazione, orientamento, sensibilizzazione e prevenzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizio Sociale Professionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sostegno ai minori, alla persona e alla famiglia 4.000,00 0,00 0,00 0, ,00 Integrazione sociale 0,00 746,00 0,00 746,00 746,00 Interventi educ.-assist. e inserim. lavor ,00 0,00 0,00 0, ,00 Interventi per favorire la domiciliarità 5.800,00 0,00 0,00 0, ,00 Interventi di supporto e Pronto intervento sociale 0,00 61,00 0,00 61,00 61,00 STRUTTURE 0,00 334, , , ,00 Strutture semiresidenziali socio-ricreative 0,00 0, , , ,00 Strutture semiresidenziali educativo-assistenziali 0,00 0, , , ,00 Nido e Centro per l'infanzia 0,00 0, , , ,00 Centro Diurno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strutture residenziali 0,00 334,00 0,00 334,00 334,00 TRASFERIMENTI IN DENARO ,00 0,00 0,00 0, ,00 Trasferimenti per rette 9.244,00 0,00 0,00 0, ,00 Retta per nido o centro per l infanzia (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Retta per centro diurni (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Retta per servizi residenziali (*) 9.244,00 0,00 0,00 0, ,00 Trasferimenti per attivazione servizi 9.380,00 0,00 0,00 0, ,00 per affido familiare di minori (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 per l'integrazione lavorativa (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 per altro (*) 9.380,00 0,00 0,00 0, ,00 Integrazione al reddito 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 TOTALE GENERALE , , , , ,00 Totale
43 Titolarita della Spesa per Sezioni ed Aree Organizzative (Consuntivo ) Camerata Picena - Titolarità della spesa sociale 5% 19% Camerata Picena - Spesa Lorda per Aree Organizzative 14,08% 19,59% 76% 66,33% Comune singolo Comuni associati - Accordi Comuni associati - Enti INTERVENTI STRUTTURE TRASFERIMENTI IN DENARO
44 Spesa netta per Aree di Utenza e Sezioni organizzative (Consuntivo ) Aree di utenza Famiglia minori Povertà Disagio adulti Utenza indifferenzia ta Totale INTERVENTI , , , , , , , ,29 Organizzazione generale e Azioni di sistema 7.091, , , , , , , ,85 Informazione, orientamento, sensibilizzazione e prevenzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,16 Servizio Sociale Professionale 5.269, , , , , , , ,46 Sostegno ai minori, alla persona e alla famiglia 4.956,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,96 Integrazione sociale 0, ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,59 Interventi educ.-assist. e inserim. lavor , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,65 Interventi per favorire la domiciliarità 0, , ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,78 Interventi di supporto e Pronto intervento sociale 0, , ,84 0, ,00 0,00 0, ,84 STRUTTURE , , ,70 0,00 0,00 0,00 0, ,83 Strutture semiresidenziali socio-ricreative ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,72 Strutture semiresidenziali educativo-assistenziali , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,84 Nido e Centro per l'infanzia ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,12 Centro Diurno 0, ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,72 Strutture residenziali , , ,70 0,00 0,00 0,00 0, ,27 TRASFERIMENTI IN DENARO , , ,80 0,00 0,00 0, , ,29 Trasferimenti per rette , , ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,28 Retta per nido o centro per l infanzia ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,48 Retta per centro diurni 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Retta per servizi residenziali 0,00 0, ,80 0,00 0,00 0,00 0, ,80 Trasferimenti per attivazione servizi ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,26 per affido familiare di minori ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,26 per l'integrazione lavorativa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 per altro ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Integrazione al reddito ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,75 TOTALE GENERALE , , , , , , , ,41
45 Spesa netta per Aree di Utenza e Sezioni organizzative (Consuntivo ) Chiaravalle - Spesa Sociale netta per Interventisu Aree di Utenza Chiaravalle - Spesa Sociale netta per Aree di Utenza 59,30% 40,11% 37,04% Povertà Disagio adulti Povertà Disagio adulti 6,01% 14,66% 0,69% 0,69% 0,80% Chiaravalle - Spesa Sociale netta per Strutture su Aree di Utenza 5,96% 12,72% 2,09% 2,43% 2,09% 15,40% Chiaravalle - Spesa Sociale netta per Trasferimenti in denaro su Aree di Utenza 15,25% 55,33% 29,41% Povertà Disagio adulti 21,29% 67,55% 3,47% 7,69% Povertà Disagio adulti
46 Spesa netta per Aree di Utenza e Sezioni organizzative (Consuntivo ) Chiaravalle - Spesa sociale netta Area Famiglia Chiaravalle - Spesa sociale netta Area 14,39% 4,90% 4,48% 34,62% 80,72% INTERVENTI STRUTTURE 60,90% INTERVENTI TRASFERIMENTI IN DENARO STRUTTURE TRASFERIMENTI IN DENARO Chiaravalle - Spesa sociale netta Area 0,80% 52,74% 46,46% INTERVENTI STRUTTURE TRASFERIMENTI IN DENARO
47 Composizione Entrate Ente (Consuntivo ) Chiaravalle - Entrate Ente 0,11% 1,34% 0,89% Compartecipazione Utenti Compartecipazione SSR 20,49% 43,93% Finanziamenti da Regione Finanziamenti da altri Enti Pubblici Finanziamenti da Privati 5,90% 27,34% Altri Finanziamenti Finanziamenti dei Comuni singoli e associati Composizione della Spesa per Aree di utenza (Consuntivo ) Valori di spesa ( ) Spesa netta Compartecipazione Utenza Titolare della spesa Compartecipazione SSR Spesa lorda Chiaravalle - Spesa sociale lorda per aree di utenza , ,57 0, , , , , , , , , , ,33 0,00 0, ,33 Povertà - Disagio adulti ,33 0,00 0, , ,33 0,00 0, , ,24 0,00 0, ,24 34,76% 32,60% 4,01% 0,46% 0,46% 0,53% 27,18% Povertà - Disagio adulti Totale , , , ,69
48 Titolarita della Spesa per Sezioni ed Aree Organizzative (Consuntivo ) Valori di spesa lorda ( ) Titolarità della spesa Comune Comuni associati - Totale singolo Accordi Enti totale INTERVENTI , ,94 0, , ,29 Organizzazione generale e Azioni di sistema , ,34 0, , ,85 Informazione, orientamento, sensibilizzazione e prevenzione ,16 0,00 0,00 0, ,16 Servizio Sociale Professionale ,46 0,00 0,00 0, ,46 Sostegno ai minori, alla persona e alla famiglia 4.956,96 0,00 0,00 0, ,96 Integrazione sociale , ,40 0, , ,59 Interventi educ.-assist. e inserim. lavor , ,33 0, , ,65 Interventi per favorire la domiciliarità ,78 0,00 0,00 0, ,78 Interventi di supporto e Pronto intervento sociale ,97 423,87 0,00 423, ,84 STRUTTURE , ,77 0, , ,83 Strutture semiresidenziali socio-ricreative ,72 0,00 0,00 0, ,72 Strutture semiresidenziali educativo-assistenziali ,84 0,00 0,00 0, ,84 Nido e Centro per l'infanzia ,12 0,00 0,00 0, ,12 Centro Diurno ,72 0,00 0,00 0, ,72 Strutture residenziali , ,77 0, , ,27 TRASFERIMENTI IN DENARO ,29 0,00 0,00 0, ,29 Trasferimenti per rette ,28 0,00 0,00 0, ,28 Retta per nido o centro per l infanzia (*) ,48 0,00 0,00 0, ,48 Retta per centro diurni (*) 5.328,00 0,00 0,00 0, ,00 Retta per servizi residenziali (*) ,80 0,00 0,00 0, ,80 Trasferimenti per attivazione servizi ,26 0,00 0,00 0, ,26 per affido familiare di minori (*) ,26 0,00 0,00 0, ,26 per l'integrazione lavorativa (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 per altro (*) ,00 0,00 0,00 0, ,00 Integrazione al reddito ,75 0,00 0,00 0, ,75 TOTALE GENERALE , ,71 0, , ,41
49 Titolarita della Spesa per Sezioni ed Aree Organizzative (Consuntivo ) Chiaravalle - Titolarità della spesa sociale 3% Chiaravalle - Spesa Lorda per Aree Organizzative 8,54% 32,95% 97% 58,51% Comune singolo Comuni associati - Accordi Comuni associati - Enti INTERVENTI STRUTTURE TRASFERIMENTI IN DENARO
50 Spesa netta per Aree di Utenza e Sezioni organizzative (Consuntivo ) Famiglia minori Aree di utenza Povertà Disagio adulti Utenza indifferenziata INTERVENTI , , ,49 0, , , , ,39 Organizzazione generale e Azioni di sistema , , ,48 0, , , , ,76 Informazione, orientamento, sensibilizzazione e prevenzione ,90 0,00 0,00 0,00 0, ,92 0, ,82 Servizio Sociale Professionale , , ,13 0, , ,00 0, ,73 Sostegno ai minori, alla persona e alla famiglia 0,00 0,00 0,00 0, , ,82 0, ,82 Integrazione sociale 4.639, ,99 0,00 0, , ,93 0, ,49 Interventi educ.-assist. e inserim. lavor , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,58 Interventi per favorire la domiciliarità 0,00 0, ,88 0,00 0,00 0,00 0, ,88 Interventi di supporto e Pronto intervento sociale 0, , ,00 0, , ,45 0, ,31 STRUTTURE , , ,28 0,00 0,00 0,00 0, ,45 Strutture semiresidenziali socio-ricreative , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,81 Strutture semiresidenziali educativo-assistenziali , , ,28 0,00 0,00 0,00 0, ,24 Nido e Centro per l'infanzia ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,10 Centro Diurno 0, , ,28 0,00 0,00 0,00 0, ,14 Strutture residenziali 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,40 TRASFERIMENTI IN DENARO , , ,21 0, ,54 0,00 0, ,82 Trasferimenti per rette , , ,21 0,00 0,00 0,00 0, ,83 Retta per nido o centro per l infanzia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Retta per centro diurni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Retta per servizi residenziali , , ,21 0,00 0,00 0,00 0, ,83 Trasferimenti per attivazione servizi , ,32 0,00 0, ,54 0,00 0, ,43 per affido familiare di minori ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 per l'integrazione lavorativa 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 per altro , ,32 0,00 0, ,54 0,00 0, ,43 Integrazione al reddito , , ,00 0,00 0, ,56 TOTALE GENERALE , , ,98 0, , , , ,66 Totale
51 Spesa netta per Aree di Utenza e Sezioni organizzative (Consuntivo ) Falconara Marittima - Spesa Sociale netta per Aree di Utenza Falconara Marittima - Spesa Sociale netta per Interventi su Aree di Utenza 3,63% 2,45% 52,18% 23,57% Povertà Disagio adulti 13,03% 7,27% 6,77% 10,76% 25,93% 29,09% 20,18% Povertà Disagio adulti 5,15% Falconara Marittima - Spesa Sociale netta per Strutture su Aree di Utenza Falconara Marittima - Spesa Sociale netta per Trasferimenti in denaro su Aree di Utenza 28,07% 57,06% 17,22% 8,23% 70,09% Povertà Disagio adulti Povertà Disagio adulti 14,87%
52 Spesa netta per Aree di Utenza e Sezioni organizzative (Consuntivo ) Falconara Marittima - Spesa sociale netta Area Famiglia Falconara Marittima - Spesa sociale netta Area 46,83% 18,78% 25,47% 37,07% 34,39% INTERVENTI STRUTTURE TRASFERIMENTI IN DENARO 37,46% INTERVENTI STRUTTURE TRASFERIMENTI IN DENARO Falconara Marittima - Spesa sociale netta Area Falconara Marittima - Spesa sociale netta Area Disagio Adulto 11,92% 44,29% 52,18% 35,90% INTERVENTI STRUTTURE TRASFERIMENTI IN DENARO 55,71% INTERVENTI STRUTTURE TRASFERIMENTI IN DENARO
53 Composizione Entrate Ente (Consuntivo ) Falconara Marittima - Entrate Ente Compartecipazione Utenti Compartecipazione SSR 0,04% 13,96% 39,65% Finanziamenti da Regione Finanziamenti da altri Enti Pubblici Finanziamenti da Privati 33,67% 12,67% Altri Finanziamenti Finanziamenti dei Comuni singoli e associati Composizione della Spesa per Aree di utenza (Consuntivo ) Valori di spesa ( ) Spesa netta Compartecipazione Utenza Titolare della spesa Compartecipazione SSR Spesa lorda Falconara Marittima - Spesa sociale lorda per aree di utenza , ,65 0, , , ,50 0, , ,98 0,00 0, ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 Povertà - Disagio adulti ,32 0,00 0, , ,92 0,00 0, , ,40 0,00 0, ,40 Totale , ,15 0, ,81 3,17% 2,14% 54,52% 4,50% 20,59% 15,08% Povertà - Disagio adulti
54 Titolarita della Spesa per Sezioni ed Aree Organizzative (Consuntivo ) Valori di spesa lorda ( ) Titolarità della spesa Comune singolo Comuni associati - Totale Accordi Enti totale INTERVENTI , ,74 0, , ,57 Organizzazione generale e Azioni di sistema , ,75 0, , ,76 Informazione, orientamento, sensibilizzazione e prevenzione , ,00 0, , ,82 Servizio Sociale Professionale ,73 0,00 0,00 0, ,73 Sostegno ai minori, alla persona e alla famiglia ,82 0,00 0,00 0, ,82 Integrazione sociale , ,61 0, , ,49 Interventi educ.-assist. e inserim. lavor , ,57 0, , ,76 Interventi per favorire la domiciliarità ,88 0,00 0,00 0, ,88 Interventi di supporto e Pronto intervento sociale ,50 800,81 0,00 800, ,31 STRUTTURE , ,40 0, , ,45 Strutture semiresidenziali socio-ricreative ,81 0,00 0,00 0, ,81 Strutture semiresidenziali educativo-assistenziali ,24 0,00 0,00 0, ,24 Nido e Centro per l'infanzia ,10 0,00 0,00 0, ,10 Centro Diurno ,14 0,00 0,00 0, ,14 Strutture residenziali 0, ,40 0, , ,40 TRASFERIMENTI IN DENARO , ,56 0, , ,82 Trasferimenti per rette ,83 0,00 0,00 0, ,83 Retta per nido o centro per l infanzia (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Retta per centro diurni (*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Retta per servizi residenziali (*) ,83 0,00 0,00 0, ,83 Trasferimenti per attivazione servizi ,43 0,00 0,00 0, ,43 per affido familiare di minori (*) ,00 0,00 0,00 0, ,00 per l'integrazione lavorativa (*) 1.500,00 0,00 0,00 0, ,00 per altro (*) ,43 0,00 0,00 0, ,43 Integrazione al reddito , ,56 0, , ,56 TOTALE GENERALE , ,70 0, , ,84
55 Titolarita della Spesa per Sezioni ed Aree Organizzative (Consuntivo ) Falconara Marittima - Titolarità della spesa sociale 4% Falconara Marittima - Spesa Lorda per Aree Organizzative 35,24% 32,97% 96% 31,79% Comune singolo Comuni associati - Accordi Comuni associati - Enti INTERVENTI STRUTTURE TRASFERIMENTI IN DENARO
56 Spesa netta per Aree di Utenza e Sezioni organizzative (Consuntivo ) Famiglia minori Aree di utenza Povertà Disagio adulti Utenza indifferenziata INTERVENTI , , , , , , , ,96 Organizzazione generale e Azioni di sistema , , , , , , , ,82 Informazione, orientamento, sensibilizzazione e prevenzione 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Servizio Sociale Professionale , , ,62 339, , ,31 0, ,40 Sostegno ai minori, alla persona e alla famiglia 7.361,05 33,90 440,68 0,00 0,00 542,37 0, ,00 Integrazione sociale ,00 0,00 555,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Interventi educ.-assist. e inserim. lavor , ,92 0,00 0, , ,95 0, ,60 Interventi per favorire la domiciliarità 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 Interventi di supporto e Pronto intervento sociale 0, ,13 417,01 0,00 0,00 0,00 0, ,14 STRUTTURE , , ,51 0,00 0,00 0,00 0, ,41 Strutture semiresidenziali socio-ricreative ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,66 Strutture semiresidenziali educativo-assistenziali , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,79 Nido e Centro per l'infanzia ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,61 Centro Diurno 0, ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,18 Strutture residenziali 0, , ,51 0,00 0,00 0,00 0, ,96 TRASFERIMENTI IN DENARO , , ,88 0, , , , ,37 Trasferimenti per rette , , ,74 0,00 0,00 0,00 0, ,49 Retta per nido o centro per l infanzia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Retta per centro diurni 0, ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,50 Retta per servizi residenziali , , ,74 0,00 0,00 0,00 0, ,99 Trasferimenti per attivazione servizi , ,25 881,36 0,00 0, , , ,49 per affido familiare di minori 6.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 per l'integrazione lavorativa 0, ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,67 per altro , ,58 881,36 0,00 0, , , ,82 Integrazione al reddito , , ,79 0, , ,65 0, ,39 TOTALE GENERALE , , , , , , , ,74 Totale
57 Spesa Sociale netta per Aree di Utenza e Sezioni organizzative (Consuntivo ) Montemarciano - Spesa Sociale netta per Aree di Utenza Montemarciano - Spesa Sociale netta per Interventi su Aree di Utenza 46,89% 24,89% 7,30% 24,06% 2,81% 5,69% 4,25% 2,61% 12,87% Povertà Disagio adulti 13,29% 10,89% 7,43% 14,05% 22,98% Povertà Disagio adulti Montemarciano - Spesa Sociale netta per Strutture su Aree di Utenza Montemarciano - Spesa Sociale netta per Trasferimenti in denaro su Aree di Utenza 8,90% 13,73% 77,37% 33,00% 50,55% Povertà Disagio adulti Povertà Disagio adulti 0,93%3,85% 1,62% 10,04%
58 Spesa netta per Aree di Utenza e Sezioni organizzative (Consuntivo ) Montemarciano - Spesa sociale netta Area Famiglia Montemarciano - Spesa sociale netta Area 18,66% 18,01% 20,70% 38,34% 63,33% INTERVENTI STRUTTURE TRASFERIMENTI IN DENARO Montemarciano - Spesa sociale netta Area 40,97% INTERVENTI STRUTTURE TRASFERIMENTI IN DENARO 53,86% 32,42% 17,97% Montemarciano - Spesa sociale netta Area 13,72% INTERVENTI STRUTTURE TRASFERIMENTI IN DENARO 10,11% Montemarciano - Spesa sociale netta Area Disagio Adulto 82,03% INTERVENTI STRUTTURE TRASFERIMENTI IN DENARO 89,89% INTERVENTI STRUTTURE TRASFERIMENTI IN DENARO
59 Composizione Entrate Ente (Consuntivo ) Montemarciano - Entrate Ente Compartecipazione Utenti 66,12% Compartecipazione SSR Finanziamenti da Regione Finanziamenti da altri Enti Pubblici Finanziamenti da Privati 0,48% 0,64% 22,81% 9,95% Altri Finanziamenti Finanziamenti dei Comuni singoli e associati Composizione della Spesa per Aree di utenza (Consuntivo ) Valori di spesa ( ) Spesa netta Compartecipazione Utenza Titolare della spesa Compartecipazione SSR Spesa lorda , ,43 0, , , ,00 0, , , , , , ,32 0,00 0, ,32 Povertà - Disagio adulti ,50 0,00 0, , ,23 0,00 0, , ,12 0,00 0, ,12 Totale , , , ,00 36,51% Montemarciano - Spesa sociale lorda per aree di utenza 14,48% 41,15% Povertà - Disagio adulti 1,44% 2,91% 2,18%
60 Titolarita della Spesa per Sezioni ed e Aree Organizzative (Consuntivo ) Montemarciano - Titolarità della spesa sociale 3% Montemarciano - Spesa Lorda per Aree Organizzative 26,48% 35,14% 38,38% 97% INTERVENTI STRUTTURE TRASFERIMENTI IN DENARO Comune singolo Comuni associati - Accordi Comuni associati - Enti
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