Bilancio al 31/12/2016 ATTIVO 31/12/ /12/2015
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- Giulietta Cappelli
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1 CROCE ROSA CELESTE Via Cristoforo Madruzzo, MILANO iscritta al registro del volontariato regione lombardia al n dal 22/11/1996 Codice fiscale Bilancio al 31/12/2016 STATO PATRIMONIALE ATTIVO 31/12/ /12/2015 IMMOBILIZZAZIONI Immobilizzazioni immateriali , ,04 Fondi ammortamento imm.immateriali , , , ,23 Immobilizzazzioni materiali , ,13 Fondi ammortamento imm.materiali , , , ,84 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI , ,07 PARTECIPAZIONI 100,00 100,00 100,00 100,00 TOTALE PARTECIPAZIONI 100,00 100,00 ATTIVO CIRCOLANTE RIMANENZE , , , ,19 CREDITI Crediti per servizi ordinari (vedi dettaglio) , ,17 Crediti in sofferenza , ,00 Crediti diversi 1.700, ,84 304, ,56 Depositi cauzionali , , , ,00 DISPONIBILITA' LIQUIDE Depositi bancari , ,24 Banco posta 7.091, ,65 Cassa 514,91 133,36 Carta prepagata 394,25 Altre disponibilità finanziarie 1.568, , , ,25 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE , ,00 RATEI E RISCONTI ATTIVI Ratei attivi 3.000, ,00 Risconti attivi 5.724, , , ,81 TOTALE ATTIVO , ,88
2 PASSIVO 31/12/ /12/2015 PATRIMONIO NETTO Patrimonio proprio , ,13 Avanzo periodo , ,17 TOTALE PATRIMONIO NETTO , ,30 FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA F.do ambulanze 9.703, ,92 F.do nuove ambulanze , ,00 F.do nuovi mezzi ,00 F.do protezione civile , ,00 F.do ristrutturazione sede , ,06 F.do sostegno bambini in abbandono 4.197, ,88 F.do mobili e arredi 5.991, ,56 F.do cinque per mille ,54 TOTALE FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA , ,96 FONDI RISCHI F.do rischi diversi , ,00 F.do svalutazione crediti ,00 TOTALE FONDI RISCHI , ,00 FONDI ACCANTONAMENTO F.do TFR , , , , , ,72 DEBITI Debiti per beni e servizi (vedi dettaglio) , ,93 Debiti verso istituti bancari , ,29 Debiti per finanziamenti , ,21 Debiti diversi , ,14 TOTALE DEBITI , ,57 RATEI E RISCONTI PASSIVI Ratei passivi , ,33 TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI , ,33 TOTALE PASSIVO , ,88
3 CONTO ECONOMICO ENTRATE 31/12/ /12/2015 ATTIVITA' ASSOCIATIVA Quote associative 4.238, ,00 Iniziative raccolta fondi 9.836, ,00 Contributo 5 / , ,54 Oblazioni specifiche , ,00 Oblazioni in natura 1.738,50 Oblazioni , ,02 Totale entrate attività associativa (totale A) , ,56 SERVIZI AMBULANZA Conv. Cont. Emergenza-urgenza , ,32 Automedica , ,12 Mezzo infermieristico , ,46 Mezzi aggiuntivi , ,26 Mezzi aggiuntivi EXPO ,79 Servizi estemporanei 6.460, ,73 Servizi secondari 5.917, ,50 Servizi a manifestazioni , ,00 Totale entrate servizi ambulanza (totale B) , ,18 RIMANENZE FINALI Rimanenze finali vestiario 7.819, ,85 Rimanenze finali materiale sanitario 5.089, ,33 Rimanenze buoni pasto 1.568, ,00 Totale rimanenze finali (totale C) , ,18 PROTEZIONE CIVILE Recupero costi sostenuti 1.700, ,23 Totale entrate protezione civile (totale E) 1.700, ,23 PROVENTI FINANZIARI Abbuoni attivi 11,35 77,40 Interessi attivi 3,94 9,61 Totale proventi finanziari (totale E) 15,29 87,01 RIMBORSI Rimborso UTIF 5.600, ,93 Rimborsi assicurativi , ,00 Rimborsi diversi 191,13 Totale entrate diverse (totale F) , ,06 PROVENTI DIVERSI Entrate per cessione cespiti Sopravvenienze attive 8.736, ,88 Totale proventi diversi (totale G) 8.736, ,88 UTILIZZO FONDI , ,10 Totale utlizzo fondi (totale H) , ,10 TOTALE ENTRATE , ,20
4 COSTI E SPESE 31/12/ /12/2015 INIZIATIVE ASSOCIATIVE Tessere volontari 363,80 363,80 Iniziative associative 2.527, ,44 Costi per raccolte fondi , ,62 Brefotrofio 29,88 "Missione Coraggio" 2.928, ,50 Totale attività associativa (totale A) , ,24 GESTIONE ASSISTENZE SANITARIE Spese gestione ambulanze Carburanti , ,30 Assicurazioni , ,24 Manutenzioni ambulanze , ,13 Manutenzioni att. Sanitarie 6.065,66 167,60 Attrezzature sanitaria 9.132, ,54 Spese varie 297,75 108,00 Ammortamenti attrezzature 128,17 141,36 Ammortamenti ambulanze , , , ,73 Materiale sanitario Materiale sanitario (vedi dettaglio) , , , ,68 Spese gestione servizi Lavanderia 372,16 264,74 Servizi resi da altre croci 1.980,00 240,00 Smaltimento rifiuti speciali 1.005, , , ,80 Spese gestione radio Spese gestione radio 2.511, , , ,28 Oneri di rendicontazione 9.610, ,00 Totale costo gestione assistenze sanitarie (totale C) , ,49 GESTIONE ALTRI MEZZI Carburante 3.947, ,66 Assicurazione 2.397, ,64 Manutenzione 4.890, ,30 Spese diverse di gestione 3.119, ,88 Totale costo gestione altri mezzi (totale D) , ,48 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE Personale dipendente Stipendi , ,69 Voucher lavoro , ,53 Contributi previdenziali , ,36 INAIL 7.863, ,98 Accantonamento TFR , ,69 Buono pasto dipendenti , ,72 Vestiario dipendenti 7.957, ,59 Controllo sanitario 4.172, ,59 Spese varie 5.823, , , ,93 Volontari Assicurazioni , ,80 Vestiario , ,15 Varie 1.103, , , ,15 Servizio Civile Quota convenzionamento 2.820, ,00 Formazione 2.820,00 480, ,00 Totale costo gestione risorse umane (totale E) , ,08
5 PROTEZIONE CIVILE Costo gestione automezzi Carburante 1.920, ,60 Assicurazione 3.747, ,33 Manutenzione 2.845, ,44 Ammortamento attrezzatura p.c. 580,00 580,00 Ammortamento parco mezzi 649, , ,37 Altre spese Spese diverse , ,93 Totale costo gestione protezione civile (totale H) 9.742, ,30 AMMORTAMENTI ATTREZZATURE E IMPIANTI SEDE Ammortamento allestimento nuova sede , ,82 Ammortamenti attrezzature e impianti sede , ,59 Totale ammortamenti sede (totale I) , ,41 SPESE GESTIONE SEDE Canone locazione , ,00 Spese telefoniche 1.412, ,96 Energia elettrica , ,90 Manutenzione ordinaria 7.097, ,53 Manutenzione straordinaria 567, ,13 Contratti manutenzione 3.343, ,27 Materiale pulizia e consumo 7.876, ,46 Imposte e tasse sede 1.938, ,13 Assicurazione sede 949, ,90 Totale spese gestione sede (totale L) , ,28 SPESE AMMINISTRATIVE Consulenze , ,50 Cancelleria e stampati 1.932, ,07 Postali e bollati 650,23 720,50 Imposta reg.contratto locazione 516,50 516,50 Oneri e spese bancarie e postali 1.990,45 620,82 Adesione a ANPAS , ,91 Adesione a enti 150,00 150,00 Spese diverse 170,45 931,80 Totale spese amministrative (totale M) , ,10 ONERI FINANZIARI Interessi passivi 5.700, ,44 Totale oneri finanziari (totale N) 5.700, ,44 SPESE PER IMMAGINE E COMUNICAZIONE Spese per immagine e comunicazione , ,14 Ammortamenti 538,33 538,33 Totale spese per immagine e comunicazione (totale O) , ,47 ONERI DIVERSI DI GESTIONE Sopravvenienze passive 5.041, ,20 Perdite su crediti ,79 Totale oneri diversi di gestione (totale P) , ,20 ACCANTONAMENTO A FONDI Cinque per mille ,54 Ambulanze ,00 Rischi diversi 1.500,00 Svalutazione crediti ,00 Nuovi mezzi ,00 Totale dotazione fondi (totale Q) , ,54 TOTALE COSTI E SPESE , ,03 Risultato gestione , ,17
Bilancio al 31/12/2015
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