RELAZIONE DEL REVISORE

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1 ASSOCIAZIONE IGIENISTI DENTALI ITALIANI Sede in AOSTA, VIA VEVEY 17 Fondo patrimoniale associativo : Euro Cod. Fiscale Signori Associati, RELAZIONE DEL REVISORE a mio giudizio, il bilancio chiuso al dell Associazione è conforme ai principi contabili ed è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato gestionale. In merito a quanto previsto dal Dlgs 139/2015 si rileva che l Associazione Igienisti Dentali non è sottoposta a vincoli particolari per la redazione del Bilancio e che la Nota Integrativa è stata redatta ai soli fini di una maggiore chiarezza del Bilancio sottoposta all approvazione. Esso è composto dalla situazione patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Le principali risultanze contabili possono essere così riassunte: Stato Patrimoniale Immobilizzazioni Attivo circolante Ratei e risconti attivi Totale attivo Patrimonio netto Debiti Ratei e risconti Totale passivo Conto economico Valore della produzione Costi della produzione ( ) Diff. valore costi produzione (17.537) Proventi e oneri finanziari (22)

2 Proventi e oneri straordinari Risultato prima delle imposte (17.559) I PERDITA dell esercizio Parte prima: Relazione al bilancio d esercizio ai sensi dell art ter c.c. 1. Elementi costitutivi Ho svolto il controllo contabile del bilancio d esercizio della Associazione Igienisti Dentali Italiani chiuso al La responsabilità della redazione del bilancio d esercizio in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione compete al Consiglio Direttivo dell Associazione. E mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile. 2. Natura e portata del controllo contabile. Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile. Il procedimento di revisione è stato svolto in modo coerente con la dimensione dell ente e con il suo assetto organizzativo. Esso comprende l esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal Consiglio Direttivo. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l espressione del mio giudizio professionale.. 3. Giudizio sul bilancio di esercizio A mio giudizio, il soprammenzionato bilancio d esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione; esso pertanto é stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell Associazione per l esercizio chiuso al Richiamo di informativa Al fine di portare all attenzione degli utilizzatori del bilancio dell Associazione chiuso al 31/12/2017, ritengo sufficientemente chiara l esposizione delle voci riportate in nota integrativa dal Consiglio direttivo, in particolare in merito al maggior importo dei ricavi conseguiti con l attività commerciale rispetto all attività istituzionale dovuto ad un evento eccezionale quale il Congresso. Parte seconda: Relazione al bilancio d esercizio ai sensi dell art c.c. Nel corso dell'esercizio chiuso il l attività del revisore è stata ispirata alle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale raccomandate dal Consiglio

3 Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. In particolare: Ho vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Ho ottenuto dal Consiglio Direttivo informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla associazione e posso ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere, sono conformi alla legge ed allo statuto sociale. Ho acquisito conoscenza e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire. Ho valutato e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, e l'esame dei documenti aziendali. Non sono pervenute denunce ex art c.c. Nel corso dell attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi ulteriori fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione. Ho quindi esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2017. Ho verificato la rispondenza del bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui sono stata messa a conoscenza a seguito dell'espletamento dei miei doveri e non ho osservazioni al riguardo Considerando anche l attività svolta in relazione all incarico di controllo contabile, le cui risultanze sono state precedentemente riportate, propongo l approvazione del bilancio d'esercizio chiuso il 31/12/2017, così come redatto dal Consiglio Direttivo. Aosta, 14/04/2018 Il Revisore Dott.ssa Franca Bertelli.

4 Ditta Data: 28/04/2018 Ora: Pag.001 ASSOCIAZIONE IGIENISTI DENTALI ITALIANI VIA VEVEY AOSTA AO ESERCIZIO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017 BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 C.c. A L 31/12/2017 S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/ /12/ A T T I V O - B IMMOBILIZZAZIONI I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI software , , altre spese pluriennali 3.600, , , ,20 2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. IMMATERIALI f.do amm. software (28.003,07) (16.921,11) f.do amm.to altre spese plurie (3.600,00) (3.600,00) TOT TOT (31.603,07) (20.521,11) TOT. I TOT. I , ,09 II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI impianti interni di comunicaz , beni costo inferiore a 516, , , macch.ufficio elettr/computer 1.532, , , ,15 2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ. MATERIALI f.do amm.imp.interni di comun. (402,60) f.do amm.macch.uff.elettron. (846,03) (539,49) f.do amm.to beni int.amm.li (1.272,47) (1.272,47) TOT TOT (2.521,10) (1.811,96) TOT. II TOT. II ,05 993,19 III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE cauzioni varie amministrative 61,00 TOT. III ,00 TOT. B TOT. B , ,28 C ATTIVO CIRCOLANTE II CREDITI 1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO CLIENTI , , fatture da emettere 1.231,97 12, credito IRAP da compensare 811, credito IRPEF/IRES da compensa 2.163, altri crediti d'imposta 273,64 173, ritenute su contributi 84, ires a rimborso 1.271, , crediti verso altri 4.321, ,99

5 Pag.002 B I L A N C I O A L 31/12/ /12/ acconto lavori 140, , anticipi spese direttivo 3.016, , erario c/iva 1.389, , ,89 TOT. II TOT. II , ,89 IV DISPONIBILITA' LIQUIDE Banca Sella 9.724, , carta sella Boldi ,50 49, Sella Card Abbinante ,75 24,75 TOT. IV TOT. IV , ,43 TOT. C TOT. C , ,32 D RATEI E RISCONTI ATTIVI cancell.stampati (transitorio) 160, acqu.omaggi regalie (transitor 518, spese cellulare (transitorio) 752, spese segreteria (transitorio) , organizzaz.corsi (transitorio) ,36 173, consul.informatiche (transitor 800, spese di ristoraz.(transitorio 355,94 TOT. D TOT. D , , TOTALE ATTIVO , ,98 - P A S S I V O - A PATRIMONIO NETTO I CAPITALE fondo patrimoniale associativo , ,80 TOT. I TOT. I , ,80 VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO utile riportato a nuovo 557, perdita riportata a nuovo (23.271,95) TOT.VIII TOT.VIII (23.271,95) 557,39 IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (17.558,87) (23.829,34) TOT. A TOT. A , ,85 D DEBITI 1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO FORNITORI , , clienti c/anticipi 1.503,00 750, fornitori c.to anticipi vari (6.698,61) (3.433,10) Sella Card Abbinante ,84 257, fatture da ricevere 4.109, , erario c/irpef lavoro autonomo 192,32 489, debito iva 3,64 109, Vodafone rateizzato 1.830, erario c/iva 690, altri debiti 50,00

6 Pag.003 B I L A N C I O A L 31/12/ /12/ , ,94 TOT. D TOT. D , ,94 E RATEI E RISCONTI PASSIVI risconti passivi 5.200, , ricavi (transitorio) 965,97 623, contr.campagne educat.(transit , ,84 TOT. E TOT. E , , TOTALE PASSIVO E NETTO , ,98

7 Pag.004 C O N T O E C O N O M I C O 31/12/ /12/2016 A VALORE DELLA PRODUZIONE 1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI quote associative , , ricavi vari 213,84 492, , ,05 5 ALTRI RICAVI E PROVENTI a ALTRI RICAVI E PROVENTI sopravv.att.ord.non imp.tuir 309,23 380, proventi vari , contributo campagne educative , , contributo regionale 2.121, attivita' organizzazione corsi , , arrotondamenti attivi 12,02 10,15 TOT. a TOT. a , ,61 TOT TOT , ,61 TOT. A TOT. A , ,66 B COSTI DELLA PRODUZIONE 7 PER SERVIZI compensi lavoro occasionale (800,00) elaborazione esterna dati (5.131,64) (5.196,39) spese postali (18,38) spese telefoni cellulari (4.164,73) (3.702,23) spese di spedizione (49,00) costi inst./man. sito internet (5.124,00) inst./manut. software/hardware (29,28) (256,20) servizi bancari (518,06) (566,23) spese incasso effetti (292,76) spese cellulare da nota spese (1.034,91) (486,06) spese postali da nota spese (103,85) (96,90) spese internet (636,84) (1.810,48) organizzazioni manifestazioni (1.162,73) (2.987,60) servizi editoriali (3.660,00) (5.124,00) consulenze legali/notarili (34.761,34) (5.780,33) compensi revisore (3.120,00) organizzazione corsi ( ,07) (17.378,64) costi per docenza corsi (12.148,95) (5.205,35) consulenze informatiche (4.800,00) (4.800,00) ospitalit relatori corsi (3.016,84) (754,24) canoni dominio (48,80) carburanti/lubrif.autovetture (149,50) (161,95) spese parcheggio da nota spese (951,70) (870,86) spese partecip.corsi,convegni (680,00) (15,00) spese di pubblicita' (10.359,63) (115,90) consulenze e analisi commerc. (634,40) vitto e alloggio trasferte (3.654,21) (17.171,28) ristorazione per corsi (22.231,46) (10.838,91) certificazione ECM corsi (3.509,60) (16.166,52) spese di ristorazione (5.465,54) (10.180,81) quote associative (3.141,12) (2.852,74) spese amministrative varie (965,22) oneri di trasporto (24,40) TOT TOT ( ,80) ( ,78)

8 Pag.005 B I L A N C I O A L 31/12/ /12/ PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI Fitti passivi CORSI (6.297,41) (7.765,08) spese parcheggi (26,23) locazioni passive (784,66) noleggi passivi beni strumen. (219,60) noleggi autovetture (397,61) TOT TOT (7.699,28) (7.791,31) 10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI a AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI amm.to software (11.081,96) (11.081,96) TOT. a TOT. a (11.081,96) (11.081,96) b AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI amm.to impianti inter.comunic. (402,60) amm.to macch.uff.elettroniche (306,54) (217,64) TOT. b TOT. b (709,14) (217,64) TOT TOT (11.791,10) (11.299,60) 14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE indenn.trasf.e chilom.collabor (7.671,10) (14.944,25) acquisto beni vari utensileria (146,40) spese varie (443,50) (349,10) spese varie non documentate (1.270,97) (2.078,69) pedaggi autostrada da nota spe (820,30) (397,70) spese di rappres./acq.ogg.arte (1.959,00) (134,00) spese di viaggio (22.230,63) (13.976,66) libri e riviste (1.342,00) abbonamenti a giornali (500,00) (181,78) cancelleria e stampati (1.667,45) (1.676,05) erogazioni liberali (1.000,00) omaggi inferiori a euro 50,00 (16.068,50) valori bollati (160,00) sanzioni,multe e ammende inded (5,77) (42,47) arrotondamenti passivi (81,75) (21,97) imposta di bollo (196,01) (218,00) imposte comunali,prov.,region. (319,02) (33,02) imposte e tasse deducibili (370,00) fee d'agenzia segreteria (86.145,97) (45.664,16) commissioni carte di credito (228,02) (162,96) sopravv.passive indeducibili (754,92) perdite su crediti (149,46) (2.794,24) TOT TOT ( ,27) ( ,55) TOT. B TOT. B ( ,45) ( ,24) DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B) (17.537,41) (23.814,58) C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 17 INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI d VERSO TERZI

9 Pag.006 B I L A N C I O A L 31/12/ /12/ int.pass.da ravved.operoso (0,06) (2,55) int.passivi liquid.iva trim. (21,40) (12,21) TOT. d TOT. d (21,46) (14,76) TOT TOT (21,46) (14,76) TOT. C TOT. C (21,46) (14,76) RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E) (17.558,87) (23.829,34) 23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO (17.558,87) (23.829,34)

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